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用友会计软件年结登错年份
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
用友通财务软件怎么备份?最好详细点,谢谢
找到系统管理,在系统中注册,用admin的身份进入,选择帐套,然后输出。
16楼
2022-12-11 14:35:40
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 向琼 发表的提问:
有用友软件年结账的课程么
有用友T3的
17楼
2022-12-11 15:30:48
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 卡布奇诺 发表的提问:
用友软件怎么反结转到2018年
你好,每个月单独取消结账,记账。2018年帐套也取消结账,记账。
18楼
2022-12-11 16:47:31
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
用友软件年度反结帐怎么做
你好,用友软件什么版本?
19楼
2022-12-11 17:52:14
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 久远的平淡 发表的提问:
用友财务软件年底怎么结账
你好,做完12月份的账直接点结账就可以了,像平常一样
20楼
2022-12-11 18:47:58
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久远的平淡:回复吴月柳 一般月结都需要结转什么
2022-12-11 19:32:10
吴月柳:回复久远的平淡结转损益
2022-12-11 19:50:31
久远的平淡:回复吴月柳 需要计提工资,结转成本吗?是不是金蝶。用友。速达这些财务软件,月结都是一样的,用友年结之后自动转入下一个会计期间吗
2022-12-11 20:09:53
吴月柳:回复久远的平淡工资次月发就要计提,有收入就要结转成本,用友需要建立年度账
2022-12-11 20:32:02
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 兰兰 发表的提问:
如何学习用友
你好,VIP群里有学习视频的共享
21楼
2022-12-11 19:18:04
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师,用友软件怎么年度结转啊
你好,用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册,如下图。 2、注册用户名用admin,再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。 二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,如下图所示 3、 点确认,接着点是。 4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 4、 建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。 三、 结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据” 注:因为版本的不一样,此时选择也不一样, 1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可; 2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。 4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、 在结转上年数据中选择总账系统结转, 4、 点确认 5、 确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错! 6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。 7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
22楼
2022-12-11 19:28:52
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张张:回复紫藤老师 老师不行啊
2022-12-11 19:43:46
紫藤老师:回复张张你先检查全部审核,记账,然后点击自动结转1-12月
2022-12-11 19:54:45
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ A茶叶沫沫 发表的提问:
用友软件跨年结转怎么处理啊
首先你按正常业务结账。然后建立第二年账的。然后结转上年余额
23楼
2022-12-11 19:50:58
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 殷勤的牛排 发表的提问:
用友财务软件跨年结转怎么转?
你好,是把账结转到2022年吗?
24楼
2022-12-12 15:09:19
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殷勤的牛排:回复东老师 是的,我的是内部软件,用户名不是admin是demo
2022-12-12 15:23:00
东老师:回复殷勤的牛排你说的内部软件指的是什么意思?
2022-12-12 15:36:48
殷勤的牛排:回复东老师 就是表明一下用户名不是admin
2022-12-12 16:03:30
东老师:回复殷勤的牛排军: 用账套主管进入系统管理,年度选择2021年,进入后,在年度帐下面有个建立,建立2022年的年度账 军: 建立成功后,然后用账套主管进入,这时候年度选择2022年,然后到年度帐下面有个结转上年数据,点击总账系统结转就可以了
2022-12-12 16:20:57
殷勤的牛排:回复东老师 还是有点不太会,没有找到说的下面有个建立
2022-12-12 16:35:12
殷勤的牛排:回复东老师 这书打开的系统管理
2022-12-12 17:03:54
东老师:回复殷勤的牛排这个我这个是用T3的,可能和你这个不太一样,建议还是找一下你的用友软件服务商看看具体怎么结转
2022-12-12 17:28:50
殷勤的牛排:回复东老师 尾款这个上面不是标明的也是T3吗
2022-12-12 17:43:27
东老师:回复殷勤的牛排对呀,如果是t3的话,按照我这个就可以了。
2022-12-12 17:56:47
殷勤的牛排:回复东老师 但是没有你说的这个画面的
2022-12-12 18:17:03
东老师:回复殷勤的牛排这个并不是在你的做账的财务软件里面结转的。
2022-12-12 18:39:35
东老师:回复殷勤的牛排
2022-12-12 18:54:39
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用友财务软件年结转年度帐本年没有定义
这个应该是你新建的这个年度帐没有这些客户档案,所以结转的时候结转出错,你只要在新的年度帐客户档案里面将这几个客户增加,再重新结转就可以了!
25楼
2022-12-12 15:23:35
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师,用友软件怎么年度结转啊?
你好,用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册,如下图。 2、注册用户名用admin,再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。 二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,如下图所示 3、 点确认,接着点是。 4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 4、 建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。 三、 结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据” 注:因为版本的不一样,此时选择也不一样, 1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可; 2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。 4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、 在结转上年数据中选择总账系统结转, 4、 点确认 5、 确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错! 6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。 7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
26楼
2022-12-12 15:44:02
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张张:回复紫藤老师
2022-12-12 15:57:52
紫藤老师:回复张张这个是结转上年的数据进入下年,你在年终结转的时候会有一个自动转账
2022-12-12 16:17:26
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
# 提问 #用友软件 现我想跨年度反结账 现已下到3月份账 求跨年反结操作?谢谢
你是用友哪个版本的
27楼
2022-12-12 16:11:59
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不忘初心:回复辜老师 T3财务通普及版10.8
2022-12-12 16:47:34
辜老师:回复不忘初心“总账-期末-对账”,然后按下CTRL%2BH键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定-退出”。
2022-12-12 16:59:18
不忘初心:回复辜老师 先反结今年再反结上年 再结转下年对不?
2022-12-12 17:23:16
辜老师:回复不忘初心是的,你这个思路的
2022-12-12 17:37:01
不忘初心:回复辜老师 今年做的凭证不会消失吧
2022-12-12 18:03:36
辜老师:回复不忘初心不会的,并不会消失的
2022-12-12 18:19:25
不忘初心:回复辜老师 平时会反结跨年需要注意什么?
2022-12-12 18:43:26
辜老师:回复不忘初心根据步骤反结账就可以
2022-12-12 19:07:33
不忘初心:回复辜老师 老师 2019年的改好了 已有2020年两个月凭证了改前已有2020年账套 怎么操作现在的2019账转到已有的2020年?
2022-12-12 19:35:31
辜老师:回复不忘初心你之前已经结转了,2020年已经有账了的,你只要核对2019年的期末余额和2020年的期初余额的差异,调整2020年期初数就可以
2022-12-12 20:05:31
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 成就的小土豆 发表的提问:
用友财务软件如何做备份,用友备份和金蝶备份一样不
从系统管理进入,如需备份年度帐,以操作员身份进去,如果是备份帐套的话,以管理员身份进去,,在帐套或年度帐下拉菜单中选输出
28楼
2022-12-13 15:32:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 七月@ 发表的提问:
用友U8软件,年底未结转本年利润怎么办
您好 是未把本年利润结转到利润分配么
29楼
2022-12-13 15:42:31
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七月@:回复bamboo老师 是的
2022-12-13 16:07:17
七月@:回复bamboo老师 总有软件是系统结转还是自己做一笔分录
2022-12-13 16:29:57
七月@:回复bamboo老师 需不需要把19年的前三个月反结账,
2022-12-13 16:40:43
七月@:回复bamboo老师 2018年底做一笔分录?
2022-12-13 16:55:00
bamboo老师:回复七月@是要自己手工录入凭证结转 可以在4月份补一份结转去年本年利润的分录 摘要写补结转2018年本年利润 金额是2018年的科目余额
2022-12-13 17:05:27
七月@:回复bamboo老师 这样的啊,那我19年报表的年初数中的未分配利润改怎么填
2022-12-13 17:17:26
七月@:回复bamboo老师 三月份反结账会不会影响4月份的凭证
2022-12-13 17:34:55
bamboo老师:回复七月@您资产负债表的未分配利润不包含当年的本年利润么? 三月份反结账不会影响4月份的凭证
2022-12-13 17:45:17
七月@:回复bamboo老师 对哦,谢谢老师
2022-12-13 17:59:56
bamboo老师:回复七月@不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-13 18:25:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
# 提问 #用友软件 现我想跨年度反结账 现已下到3月份账 求跨年反结操作?谢谢
你是用友什么软件
30楼
2022-12-13 16:09:00
全部回复
不忘初心:回复朴老师 T3财务通普及版10.8
2022-12-13 16:48:59
朴老师:回复不忘初心您可以登录2019年度,然后将总账反结账,反记账,取消审核去修改凭证,然后正常的进行审核记账和月末结账的操作,如果您要将19年度的数据同步到2020年度,需要您2020年度没有进行记账结账的操作,在系统管理中用账套主管登录2020年度,在年度账下结转上年数据,进行总账结账,请您在进行以上操作前做好账套备份。
2022-12-13 17:05:32
不忘初心:回复朴老师 今年的先反结再到2019年去反结?
2022-12-13 17:23:53
朴老师:回复不忘初心是的,就是这样操作
2022-12-13 17:52:58
不忘初心:回复朴老师 老师 财务报表会把预收款的借方算在应收款上 怎设置不让它这样?
2022-12-13 18:21:41
朴老师:回复不忘初心这个软件一般就是这样的,那你要更改公式了
2022-12-13 18:40:24
不忘初心:回复朴老师 不会改呀
2022-12-13 18:51:58
朴老师:回复不忘初心T3的你等会儿,我看下哦
2022-12-13 19:21:40
朴老师:回复不忘初心需要自己调一下公式,将公式里面的借字去掉,预收的科目公式删掉。你要是不会操作就找下用友的客服
2022-12-13 19:42:52
不忘初心:回复朴老师 在哪调公式?本地客户已过期不给说 麻烦您了
2022-12-13 20:04:01
朴老师:回复不忘初心就是报表那里,我现在手机也没法给你截图
2022-12-13 20:29:56

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