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用友会计软件年结登错年份
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 点石成金 发表的提问:
用友软件我做帐了没结转,想继续做下一年度的,怎么改变会计区间
你好,年度结转了就自动转入下一年了
46楼
2022-12-21 14:10:41
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 现实的唇彩 发表的提问:
请问SQL Server 口令是多少?我要装用友软件
咨询VIP群的技术人员。
47楼
2022-12-21 14:33:28
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 雪儿snower 发表的提问:
504885096@qq.com 这是我的邮箱 之前您说发给我 就是用友软件月末结转的学习视频
发你了,操作有疑问的可以加QQ:4*******6
48楼
2022-12-21 14:40:21
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 清秀的芝麻 发表的提问:
我想问一下 在咱们会计学堂这个界面怎么下载用友软件
用友/金蝶 财务软件下载链接: (不支持繁体系统、WIN8和WIN7家庭版) 链接: http://pan.baidu.com/s/1pJr3DyV 提取码: h5ch (用友解压密码12345,金蝶解压密码123456) 1.请对应自己的电脑系统下载放到C盘以外的其他本地盘 2.解压后里面有安装说明可自行安装 3.如果不会可以联系技术3号(QQ:1208399186)或者技术4号(QQ:287843470)约定时间远程安装 4.由于安装人员太多,没有办法做即来即装,谢谢理解!(注:错过约定时间的需重新预约!)
49楼
2022-12-21 14:56:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ carol. 发表的提问:
我用的用友T+软件年底结不了账,怎么办
你好 直接结账过渡到次年 系统管理”—“期未处理”—“业务结账”,当12月结账后,会自动生成22年的会计期间。
50楼
2022-12-22 13:42:26
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
用友软件T3,去年的账已经结账了,也建立了今年的年度账套,现在发现去年12月份的记账凭证有点错误现在我该如何做?
同学你好 在本年调整就行了
51楼
2022-12-22 14:10:22
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小鱼儿:回复朴老师 怎么调整呢....
2022-12-22 14:40:17
朴老师:回复小鱼儿你得给我说具体业务的呀 还有你们什么会计准则
2022-12-22 14:53:08
小鱼儿:回复朴老师 2007新会计准则 具体是有2笔业务当时我修改凭证日期的时候本来应该是12月的凭证,不小心点错日期成了9月份的凭证了
2022-12-22 15:10:30
朴老师:回复小鱼儿重新操作就可以了
2022-12-22 15:35:57
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 化尘埃飞扬fly 发表的提问:
u8用友软件,11月份未结账,现在登录,结账,显示固定资产模块为结账,但是固定资产模块显示最新登录日期可修改为2019年11月,该如何对11月份的固定资产结账?
你好,你反结账,然后重新点击结账试一下
52楼
2022-12-22 14:27:11
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化尘埃飞扬fly:回复彩丽老师 是固定资产模块显示未结账,11月份不能结账
2022-12-22 14:54:50
彩丽老师:回复化尘埃飞扬fly那你就在固定资产模块先点击计提折旧,然后点击期末结账
2022-12-22 15:14:40
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
老师,还有一个问题,财务用友软件用的电脑是品牌机好还是攒一个硬件配置高的电脑好呀
最好还是品牌机,品牌机的兼容性好些。财务软件最主要还是需要一个稳定的系统。
53楼
2022-12-22 14:53:59
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 325074191 发表的提问:
用友T3软件怎么反结转到上一年度啊?
你好。新年度旧年度是分开的。旧年度帐的账套可以按照平日月份的反结账操作就行。
54楼
2022-12-23 14:06:40
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 小丽 发表的提问:
用友T3财务软件: 年底12月份的“本年利润结转利润分配"的分录如何生成?
您好,这个分录需要手动自己录入
55楼
2022-12-23 14:30:07
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小丽:回复小黎老师 是把当年的利润分配科目的1一12月的年累计数结转到利润分配科目就可以了
2022-12-23 15:03:56
小黎老师:回复小丽您好,是的 根据账上的明细账数据结转
2022-12-23 15:30:38
小丽:回复小黎老师 好的,谢谢老师!
2022-12-23 15:55:57
小黎老师:回复小丽不用谢,祝您学习愉快 满意请打5分
2022-12-23 16:15:38
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 专注的裙子 发表的提问:
用友软件提问,如果结账开始新的年度
请看这个步骤http://jingyan.baidu.com/article/5bbb5a1b3fed1613eba179ae.html#
56楼
2022-12-23 14:38:38
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成老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 简单 发表的提问:
请问用友软件16年的帐怎么反去结转?
同学你好 目前只能一个月一个月去反结账 建议联系负责贵司用友项目的用友软件老师 看看他有没有什么办法
57楼
2022-12-23 14:53:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
请问用友软件年结时运行补丁的问题
直接咨询用友公司的客服人员
58楼
2022-12-24 14:00:05
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 自信的裙子 发表的提问:
用友软件年度结转数据不对,能不能重新结转
你好可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。 3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的“期初余额”中修改2009年的期初余额即可。
59楼
2022-12-24 14:07:45
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 没有风格的风格 发表的提问:
用友T3软件,12月份结账跟其他月份结账操作一样吗?是不是就多一部结转本年利润是吧?
你好,是要结转本年利润,盈利再提取盈余公积的。
60楼
2022-12-24 14:23:15
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