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支付加工费和税金会计分录
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工地支付木工,杂工工资的会计分录
1、施工员属于项目管理人员,项目管理人员的工资,记入“工程施工--施工间接费”科目。 (1)支付工资时 借:应付工资 贷:应交税金--个人所得税 贷:现金 (2)月末,工资分配时 借:管理费用--工资(管理部门工资) 借:工程施工--人工费(施工工人工资) 借:工程施工--施工间接费(项目管理人员工资) 贷:应付工资 2、支付工程款 借:工程施工--材料费或工程款 贷:银行存款等
241楼
2023-03-05 13:54:37
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,员工向公司支付工资,怎么做会计分录
冲减管理费用-工资。
242楼
2023-03-05 14:17:56
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坚强的水蜜桃:回复文文老师 支付工资的时候会计分录怎么做
2023-03-05 14:37:51
坚强的水蜜桃:回复文文老师 借什么,贷什么
2023-03-05 14:51:04
文文老师:回复坚强的水蜜桃为什么是员工向公司支付工资?
2023-03-05 15:03:44
坚强的水蜜桃:回复文文老师 员工没钱用了,向公司支付工资用
2023-03-05 15:19:48
文文老师:回复坚强的水蜜桃是公司向员工支付工资吧
2023-03-05 15:40:19
坚强的水蜜桃:回复文文老师 是的公司向员工支付工资
2023-03-05 16:07:26
坚强的水蜜桃:回复文文老师 老师,请问这笔分录怎么做
2023-03-05 16:32:11
文文老师:回复坚强的水蜜桃借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-03-05 16:55:44
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ LTH 发表的提问:
建设期支付的工资应该怎么处理(会计分录)
你好 是筹建期吗 记管理费用开办费贷应付职工薪酬
243楼
2023-03-05 14:42:00
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LTH:回复玲老师 公司是以股权转让取得的,现在重新建议中,该怎么处理?
2023-03-05 15:08:50
玲老师:回复LTH新企业吗 筹建期支出记管理费用开办费
2023-03-05 15:20:27
LTH:回复玲老师 我没有设置开办事科目,直接入管理费中的工资
2023-03-05 15:42:35
玲老师:回复LTH按规定 筹建期记管理费用开办费 后面你自己再加明细
2023-03-05 15:56:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
公司支付工资时多付了钱给员工我这边怎么做会计分录
您好 借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
244楼
2023-03-06 11:56:42
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努力奋斗ing:回复玲老师 退回来再冲红对吗?
2023-03-06 12:16:29
玲老师:回复努力奋斗ing不退也可以 下个月发工资扣就可以
2023-03-06 12:35:40
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ Hua'er 发表的提问:
工人干完活,一共3万。支付一万。会计分录怎么写?又支付一万…会计分录怎么写?
借劳务成本1 贷应付职工薪酬1 借应付职工薪酬1 贷银行存款1
245楼
2023-03-06 12:02:17
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 风趣的未来 发表的提问:
您好,退地税教育税费附加和地方教育付附加怎么做会计分录,怎么做结转分录
你好,收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-教育费附加/地方教育附加 结转 借:应交税费-教育费附加/地方教育附加 贷:营业务收入-减免税
246楼
2023-03-06 12:10:08
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
247楼
2023-03-06 12:21:24
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庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2023-03-06 12:46:29
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2023-03-06 13:15:04
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2023-03-06 13:29:40
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2023-03-06 13:53:33
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2023-03-06 14:19:01
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2023-03-06 14:45:03
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2023-03-06 14:55:37
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2023-03-06 15:10:11
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2023-03-06 15:29:34
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2023-03-06 15:50:54
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2023-03-06 16:11:24
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2023-03-06 16:39:51
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2023-03-06 16:58:26
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2023-03-06 17:15:21
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2023-03-06 17:32:01
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2023-03-06 17:59:00
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2023-03-06 18:16:18
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2023-03-06 18:40:45
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2023-03-06 18:59:26
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2023-03-06 19:12:28
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 发表的提问:
编制平衡表和会计分录
你好,我们把会计分录写给你,平衡表自己编写可以不?
248楼
2023-03-06 12:41:58
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眠:回复暖暖老师 可以,你发吧
2023-03-06 13:05:50
暖暖老师:回复1借应付账款15000 贷银行存款15000
2023-03-06 13:22:59
暖暖老师:回复2借短期借款20000 贷银行存款20000
2023-03-06 13:40:31
暖暖老师:回复3借银行存款100000 贷实收资本100000
2023-03-06 14:05:14
暖暖老师:回复4借其他应收款500 贷库存现金500
2023-03-06 14:20:58
暖暖老师:回复5借生产成本4000 贷原材料4000
2023-03-06 14:43:06
暖暖老师:回复6借银行存款30000 贷应收账款30000
2023-03-06 15:01:42
暖暖老师:回复7借固定资产10000 贷银行存款10000
2023-03-06 15:12:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 依梦 发表的提问:
制造业,在同行那加工的加工费未付,咋做会计分录?
你好,是外发给对方加工吗?
249楼
2023-03-07 11:59:19
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依梦:回复邹老师 是的老师
2023-03-07 12:23:27
邹老师:回复依梦你好,借;委托加工物资 贷;应付账款
2023-03-07 12:51:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.77w
引用 @ 威武的小笼包 发表的提问:
支付员工报销职业培训费会计分录
借管理费用-职工教育经费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
250楼
2023-03-07 12:16:01
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 按時吃飯 发表的提问:
1、委托加工物资情景设置A企业委托B企业加工材料一批(属于应税消费品),原材料成本为10000元,支付的加工费为8000元(不含增值税),消费税为1000元,材料加工完成验收入库,加工费用等己经支付,双方适用的增值税税率为13%,发票已于当月认证。A企业采用实际成本对原材进行日常核算。要求:编制发出委托加工材料的会计分录(2)若收回加工后的材料用于连续生产应税消费品,编制支付加工费,加工完成收回委托加工材料的会计分录。 (3)若收回加工后的材料直接用于销售,编制支付加工费、加工完成收回委托加工材料的会计分录。
借委托加工物资10000 贷原材料10000
251楼
2023-03-07 12:22:56
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暖暖老师:回复按時吃飯借委托加工物资8000 应交税费应交增值税进项1040 贷银行存款9040
2023-03-07 12:47:32
暖暖老师:回复按時吃飯1借应交税费应交消费税1000 贷银行存款1000
2023-03-07 13:15:06
暖暖老师:回复按時吃飯借原材料18000 贷委托加工物资18000
2023-03-07 13:25:37
暖暖老师:回复按時吃飯2借委托加工物资1000 贷银行存款1000
2023-03-07 13:51:55
暖暖老师:回复按時吃飯借库存商品19000 贷委托加工物资19000
2023-03-07 14:17:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 蜜汁炖鱿鱼 发表的提问:
公司承包的一项工程支付给工人的工资会计分录要怎么写,
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
252楼
2023-03-07 12:29:35
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蜜汁炖鱿鱼:回复邹老师 这个我懂,是要进到哪个成本科目,
2023-03-07 12:50:29
邹老师:回复蜜汁炖鱿鱼计提计入工程施工——合同成本——人工
2023-03-07 13:19:33
蜜汁炖鱿鱼:回复邹老师 @邹老师:工程完工,要结转到主营业务成本吗?
2023-03-07 13:42:56
邹老师:回复蜜汁炖鱿鱼你好,是与工程结算对冲
2023-03-07 14:10:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 窗边细雨 发表的提问:
通过劳动仲裁裁决书支付工人的工资,会计分录 怎么做?
你好,你之前有计提应付未付的工资?
253楼
2023-03-07 12:38:59
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窗边细雨:回复邹老师 没有计提过
2023-03-07 12:56:33
邹老师:回复窗边细雨你好,那需要补计提,然后支付 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2023-03-07 13:08:33
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Hua'er 发表的提问:
工人干活,共计3万,支付一万,会计分录怎么写?又支付1万会计分录怎么写?
是自己职工还是劳务
254楼
2023-03-08 11:46:48
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Hua'er:回复玲老师 不是自己员工
2023-03-08 11:59:29
玲老师:回复Hua'er借成本费用,科目贷银行存款一万,其他应付款借其他应付款贷银行存款
2023-03-08 12:15:00
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付饲养员工资的会计分录
计提时借:经营费用 贷:应付工资-应付职工薪酬 付款时 借:应付工资-应付职工薪酬 贷:银行存款
255楼
2023-03-08 11:57:04
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