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支付加工费和税金会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.75w
引用 @ 魁梧的冥王星 发表的提问:
您好!我想咨询一下,支付宝转公户的会计分录
借银行存款 贷其他货币资金。
286楼
2023-03-20 11:32:32
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 云升云升 发表的提问:
分别做出1.发出材料2.支付运费3.支付加工费4.收回时支付运费5.收回委托加工物资的分录
您好 请问是图片上的题么? 可以麻烦转换为文字么 图片切换容易出错
287楼
2023-03-20 11:53:40
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云升云升:回复bamboo老师 2014年6月5日,甲公司委托某量具厂加工一批量具,发出材料的计划成本为80000元,材料成本差异率为5%以银行存款支付运杂费2000元6月25日以银行存款支付上述量具的加工费用20000元6月30日收回委托加工的量具,并以银行存款支付运杂费3000元,假定不考虑其他因素,甲公司收回该批量具的实际成本是()元。
2023-03-20 12:06:44
云升云升:回复bamboo老师 分别做出1.发出材料2.支付运费3.支付加工费4.收回时支付运费5.收回委托加工物资的分录
2023-03-20 12:34:36
bamboo老师:回复云升云升借 委托加工物资84000 贷 原材料80000 贷 材料成本差异80000*0.05=4000 借 委托加工物资2000 贷 银行存款2000 借 委托加工物资20000 贷 银行存款20000 借 委托加工物资3000 贷 银行存款3000 借 库存商品109000 贷 委托加工物资84000+2000+20000+3000=109000
2023-03-20 12:59:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 云升云升 发表的提问:
分别做出1.发出材料2.支付运费3.支付加工费4.收回时支付运费5.收回委托加工物资的分录
您好 1.发出材料 借 委托加工物资 贷原材料 2.支付运费 借 委托加工物资 贷 银行存款 3.支付加工费 借 委托加工物资 贷 银行存款 4.收回时支付运费 借 委托加工物资 贷 银行存款 5.收回委托加工物资 借 库存商品 贷 委托加工物资
288楼
2023-03-20 12:02:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.75w
引用 @ 繁荣的保温杯 发表的提问:
我想请教一下 公司垫钱为员工买工装 后期员工用支付宝支付工装钱 这个会计分录怎么写啊
单位的支付宝吗 借费用贷其他应付款 借其他应付款贷其他货币资金
289楼
2023-03-20 12:14:58
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繁荣的保温杯:回复郭老师 老师 领工装时的会计分录借费用贷周转材料可以吗
2023-03-20 12:56:31
郭老师:回复繁荣的保温杯你入库做了周转材料的可以
2023-03-20 13:15:10
繁荣的保温杯:回复郭老师 老师 像这种买回来直接发放给员工需要做入库么
2023-03-20 13:30:03
郭老师:回复繁荣的保温杯可以不用入库,直接做费用
2023-03-20 13:48:44
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 腊梅 发表的提问:
有20人小工费30万元用劳务计算工资怎么做:会计分录,用现金支付的
借:管理费用等--劳务费 贷:库存现金
290楼
2023-03-21 11:26:22
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腊梅:回复张艳老师 现金发给每个人,还需不需要制表,表格怎么做?
2023-03-21 11:42:21
张艳老师:回复腊梅需要自制表格的,就是简单的现金发放明细表,带有签字栏就是了。
2023-03-21 12:03:29
腊梅:回复张艳老师 我公司是加工企业,用人工是做工资还是做劳务合理?
2023-03-21 12:22:50
张艳老师:回复腊梅这个合理不合理,是要通过实际用工的形式来判断的。比如是否签订了劳动合同?还是劳务合同?等等
2023-03-21 12:41:16
腊梅:回复张艳老师 没有签合同,是临时请人
2023-03-21 12:55:36
张艳老师:回复腊梅这样的话,就只能确认为劳务费支出了。
2023-03-21 13:09:51
腊梅:回复张艳老师 谢谢老师
2023-03-21 13:37:37
张艳老师:回复腊梅不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-21 13:54:04
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Emma 发表的提问:
老师 我想问一下支付及加工货款会计分录怎么做
你好 你们实际业务是什么
291楼
2023-03-21 11:54:33
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Emma:回复meizi老师 硬件研发,技术服务
2023-03-21 12:22:41
meizi老师:回复Emma你好 加工货款是什么意思 你把业务说清楚点 便于回复
2023-03-21 12:39:13
Emma:回复meizi老师 我们公司支付机加工货款给别的公司 我们的的会计分录做什么科目
2023-03-21 12:59:30
meizi老师:回复Emma你好 不好意思 我没看懂你这句话的意思 我们公司支付机加工货款给别的公司
2023-03-21 13:14:11
Emma:回复meizi老师 我这一句话有这么难懂吗?我就问公司支付委托机加工货款的会计分录要怎么做有这么难明白吗?
2023-03-21 13:40:04
meizi老师:回复Emma你好 你看你上面发的话 你自己能懂 但是你发出来别人是看不懂的丫 你直接说公司支付委托加工的货款就可以看懂了 委托加工货物的话 :委托加工材料的核算 1、发出加工材料时: 借:委托加工物资 贷:原材料 2、支付加工费时: 借:委托加工物资 借:应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3、加工完毕收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资
2023-03-21 14:03:29
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 爱听歌的毛巾 发表的提问:
民办幼儿园支付员工宿舍租金,会计分录
同学你好 借,主营业务成本一福利费 贷,应付职工薪酬一福利费 借,应付职工薪酬一福利费 贷,银行存款
292楼
2023-03-21 12:11:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 马跑跑 发表的提问:
支付职工医药费的会计分录怎么做?
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷现金
293楼
2023-03-22 11:20:17
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马跑跑:回复宋生老师 为什么不直接借管理费用,贷方现金呢
2023-03-22 11:39:00
宋生老师:回复马跑跑您好!其实对这个没有统一标准必须要怎么做。你可以直接计入管理费用
2023-03-22 12:01:39
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:支付职工培训费,会计分录怎么做?
借:管理费用--职教费 贷:应付职工薪酬--职教费 借:应付职工薪酬--职教费 贷:银行存款等
294楼
2023-03-22 11:39:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
电汇230000元,支付数控加工中心的安装费的分录
借;应付账款 贷;银行存款
295楼
2023-03-22 12:00:10
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 舒适的樱桃 发表的提问:
甲电池厂为增值税一般纳税人, 2020年6月发生如下业务:委托乙厂(增值税-般纳税人)加工- -批铅蓄电池,甲厂提供原材料成本430000元;当乙厂将加工完毕的电池交付甲厂,开具增值税专用发票注明收取加工费50000元,甲厂支付给承运部门( 增值税一般纳税人) 的往返运杂费20 000元(含税),乙厂无同类铅蓄电池销售价格。( 其他相关资料:增值税税率13%,电池消费税税率4%)要求:请根据上述资料,先计算然后作相应的会计分录。 (1)甲厂发出材料时,应作会计分录(11分) (2) 甲厂向乙厂支付加工费时,应作会计分录(11分) (3)甲厂向承运部门支付往返运杂费时,应作会计分录(11分) (4)甲厂支付乙厂代收代缴的消费税时,应作会计分录(11分) (5)甲厂收回委托加工电池时,应作会计分录(11分 )
1、借委托加工物资430000 贷原材料430000
296楼
2023-03-22 12:11:59
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暖暖老师:回复舒适的樱桃2、借委托加工物资50000 应交税费-进项税额6500 贷银行存款56500
2023-03-22 12:25:56
暖暖老师:回复舒适的樱桃3、借委托加工物资18348.62 赢家税费-进项税额1651.38 贷银行存款20000
2023-03-22 12:54:04
暖暖老师:回复舒适的樱桃4、代扣代缴消费税的计算是(430000%2B50000)/(1-4%)*4%=20000
2023-03-22 13:09:48
暖暖老师:回复舒适的樱桃借应交税费-应交消费税20000 贷银行存款20000
2023-03-22 13:29:17
暖暖老师:回复舒适的樱桃5、借库存商品498348.62 贷委托加工物资498348.62
2023-03-22 13:49:28
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 单纯的银耳汤 发表的提问:
政府会计制度下使用上年直接支付结余资金(财政应返还额度/财政直接支付),支付办公费的财务会计和预算会计的会计分录如何做? 支付办公费财务会计商品和服务支出辅助核算项目是否需要和预算会计事业支出下的办公费设置一致
你好,同学。 借 单位管理费用 贷 财政拨款收入-财政直接支付 借 行政支出 贷 财政拨款预算收入-财政直接支付
297楼
2023-03-23 11:31:25
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 可爱滴小可乐 发表的提问:
请问第一个会计分录银行存款和应付账款的金额是怎么来的呢?最后一个会计分录的金额为什么不是第一个会计分录的应付账款金额加上第二个会计分录的金额之和呢?
你上面的计算过程是正确的啊。533.3 支付的是全部安装款项 同学,你两个问题都是语文问题,不是会计没学好
298楼
2023-03-23 11:36:32
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 学堂用户a7tj97 发表的提问:
用现金支票支付办公费用的会计分录怎么写
学员你好。分录如下 借:管理费用 贷:银行存款
299楼
2023-03-23 11:56:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 叶子 发表的提问:
计提和支付社保、公积金、工资的详细分录
你好 计提,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬——社保、公积金、工资 缴纳社保,公积金,借:应付职工薪酬——社保、公积金,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 发放工资,借:应付职工薪酬——工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担部分)
300楼
2023-03-23 12:12:00
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叶子:回复邹老师 老师,计提工资社保这个分录正确吗
2023-03-23 12:30:32
邹老师:回复叶子你好 计提,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬——社保、公积金、工资 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-03-23 12:43:38
叶子:回复邹老师  是的,借:管理费用里面包含工资个人社保个人公积金和个税吗
2023-03-23 13:05:44
邹老师:回复叶子你好,是的,是包括的 
2023-03-23 13:20:05
叶子:回复邹老师 慰为什么贷方是其他应收款,不是其他应付款-个人社保/公积金吗
2023-03-23 13:41:25
邹老师:回复叶子你好,先缴纳了个人负担部分,然后从个人工资扣除,所以计入了其他应收款 
2023-03-23 13:56:09

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