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只有出纳和会计如何做凭证
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
请问老师,我在网盘里下载的视频,哪里可以下载PPt讲义啊?比如“如何精通外账”。
精通外帐另发你,告诉邮箱。
1楼
2022-12-11 09:13:00
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娜娜:回复赵老师 408331121@qq.com,视频我下载过了,但是都没有讲义,麻烦您把讲义发给我吧。谢谢老师。
2022-12-11 09:34:24
赵老师:回复娜娜发你了,请查收。
2022-12-11 10:00:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 梦向前 发表的提问:
老师,2月份前几天付了一批款,凭证不多,会计打算这个月空报,打算把二月份的做到三月份?这样出纳的银行和会计的就不一样了?有什么影响没?
个人建议按公历月份进行账务处理 尽量不要几个月合并一起进行账务处理
2楼
2022-12-11 10:26:02
全部回复
梦向前:回复邹老师 这样是不也是可以的
2022-12-11 10:52:56
邹老师:回复梦向前有企业在业务不多的时候这样做
2022-12-11 11:09:11
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ready 发表的提问:
出纳编制收付款凭证用了原始凭证会计没有原始凭证如何做账
你好凭证只有一份儿做到账里的就用原始凭证。
3楼
2022-12-11 11:26:08
全部回复
ready:回复晓海老师 这一份原始凭证到底是要给出纳做账还是会计做账
2022-12-11 11:48:57
晓海老师:回复ready你好,放在外账的凭证后边
2022-12-11 12:07:13
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 万事如意(海韵) 发表的提问:
老师是会计做凭证还是出纳做凭证他们之间如何传递凭证
出纳做收付款凭证,会计做转帐凭证,出纳计完收付款凭证中的现金银行日记帐交给会计计其它科目的帐,并汇总凭证装订
4楼
2022-12-11 12:25:10
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 简言 发表的提问:
公司只有一个会计和出纳,会计制作会计凭证,那么谁来审核凭证呢
单位有没有财务经理什么的岗位?换个人审核就行了,别让出纳审核。
5楼
2022-12-11 13:41:16
全部回复
简言:回复张艳老师 没有,财务部只有一个会计一个出纳,公司总共才5个人,
2022-12-11 14:11:39
张艳老师:回复简言那就选第3个人作为审核人员就行了。
2022-12-11 14:25:26
简言:回复张艳老师 为什么不能让出纳审核呢,让我们整个公司的主管的名字审核可以吗?但是他不是管财务的他是管公司运营
2022-12-11 14:37:30
张艳老师:回复简言出纳审核的话,是违反了不相容岗位分离的要求了。 可以的,不是管财务的也没有关系。或者写上总经理的名字也可以。
2022-12-11 14:48:31
简言:回复张艳老师 好的谢谢老师
2022-12-11 15:03:50
张艳老师:回复简言不客气的,祝您学习愉快,工作顺利
2022-12-11 15:15:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 悦耳的爆米花 发表的提问:
出纳和会计对不上帐,钱多了,是不是有的凭证没有记账,
你好,是可能有支出没有入账造成的
6楼
2022-12-11 14:39:54
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 一笑 发表的提问:
我们公司出纳都是按照报销的原始凭证记账,凭证号也无从记,原始凭证传递到会计那里再做凭证,请问老师正规的操作应该怎么做,又如何协调会计和出纳的凭证传递?
填制原始凭证   1.原始凭证需要根据会计分录进行填制。填制时要注意:记录要真实。原始凭证所填列的经济业务内容和数字必须真实可靠,既符合国家有关政策、法令、法规、制度的要求;内容要完整;手续要完备;书写要清楚、规范;编号要连续;不得涂改、刮擦、挖补;填制要及时。   2、填制记账凭证   记账凭证也需要根据之前的会计分录填制。填制时要注意:.记账凭证日期,应以财会部门受理经济业务事项的日期为准(年,月,日应写全);.填制记账凭证时,应当对记账凭证进行连续编号;填制记账凭证摘要,应简明扼要,说明问题;.会计科目内容,记账方向及金额填制应做到:填制会计科目时应先填写借方科目,后填写贷方科目,且借方金额合计与贷方金额合计应当一致;每张记账凭证只能反映一项经济业务,除少数特殊业务外;记账凭证合计行金额数字前必须填写人民币符号;记账凭证填制完经济事物事项后,如有空行,应当自金额最后一笔金额数字下的右上角处至最底一行的左下角处划一条对角斜线注销;记账凭证所填金额要和所附原始凭证或原始凭证汇总表的金额一致;记账凭证应附原始凭证;记账凭证填制完毕后,应当按照规定进行审核并做到为登记会计账簿的依据。  3、填制现金日记账、银行存款日记账、各明细账以及记账凭证汇总表   现金日记账的填制需根据库存现金的记账凭证。填制时要注意:现金日记帐要逐笔、顺序登记,在下一页的第一行盖“承前页”印章,至月末,要在本月发生额的最后头一笔加盖“本月合计”“本年累计”,再将合计数和累计数分别填写在借贷方。   银行存款日记账的填制需根据银行存款的记账凭证。填制时需注意:根据 复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿;所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致,不得随便增减;要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿;必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕扯账页;每一账页记完后,   必须按规定转页;每月月末必须按规定结账。   各明细账也要根据相应的记账凭证进行填制。填制时要注意,需要根据填制的科目确定明细账的格式,按经济业务发生的顺序逐笔登记 。   记账凭证汇总表的填制需要注意的是每10天一汇总,并且要注意借贷方平衡   4、填制资产负债表和利润表   利润表的格式我们采用多步式。资产负债表需要根据科目分类分为资产类、负债类和损益类,采用账户式格式。资产负债表填制需注意:根据总账科目余额、明细科目余额直接填列;注意资产负债表格式是账户式;按流动性排序,并按项目的流动性程度决定其排列顺序;资产类流动性大的排在前,流动性小的排在后;负债类按到期远近排列,越近的越在前;所有者权益按永久程度高低排列,程度高的在前。   5、填制总账   根据各种记账凭证按一定方式进行汇总,编制成记账凭证汇总表,再根据记账凭证汇总表填制总账,填制时要保证科目完整。  6.填制总分类账户余额及发生额试算平衡表   根据总分类账填制总分类账户余额及发生额试算平衡表。   实训中的问题及解决途径   由于没有实际操作过,所以在本次实训中出现了许多问题,例如:数字上的差错、记账凭证和原始凭证的填制中日期大小写以及其他细节、明细账错误注销、明细账多栏式借方金额分析的填制等。通过问老师、小组讨论、查资料等途径我们终于把这些问题一一解决。
7楼
2022-12-11 15:38:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 左岸 发表的提问:
出纳贴票还是会计贴票呢?会计只需要审核写记账凭证是吗 还有做总账和明细账是吗 会计写凭证是吧
你好!一般都是报销人贴报销单据。然后会计入账
8楼
2022-12-11 16:50:17
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 麥芽餹 发表的提问:
公司计提工资和社保公积金如何做会计凭证,然后发放的时候如何做会计凭证?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
9楼
2022-12-11 17:48:52
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麥芽餹:回复郭老师 我们公司本月实际支付员工工资71195.26,然后社保公司负担13609.9,个人负担4391.8,公积金公司负担2450,个人负担2450,能帮我坐下分录吗,我怎么都做不平,谢谢
2022-12-11 18:12:37
郭老师:回复麥芽餹借管理费用工资71195.26加上4391.8贷应付职工薪酬工资。
2022-12-11 18:28:51
郭老师:回复麥芽餹借管理费用社保贷、应付职工薪酬、社保13609.9
2022-12-11 18:42:51
郭老师:回复麥芽餹借应付职工薪酬工资71195.27加上4391.8 贷银行存款71195.26 其他应付款,个人承担的社保4391.8
2022-12-11 19:03:12
郭老师:回复麥芽餹借应付职工薪酬、社保、 其他应付款、个人负担的社保 贷,银行。
2022-12-11 19:27:31
麥芽餹:回复郭老师 第一笔分录个人负担部分也计入管理费用吗?
2022-12-11 19:38:27
麥芽餹:回复郭老师 我一直不明白的就是这个个人部分也计入管理费用吗?
2022-12-11 20:00:54
郭老师:回复麥芽餹是的是的,做到工资里面从工资里扣除,发工资的少给人家。
2022-12-11 20:21:03
麥芽餹:回复郭老师 好的,明白了,谢谢老师
2022-12-11 20:48:03
郭老师:回复麥芽餹不要客气,工作愉快。
2022-12-11 21:16:46
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 友好的歌曲 发表的提问:
出纳制造记账凭证如果和会计的原始凭证只有一张怎么办?比如付款收据。银行收款回执单。
如果出纳做记账凭证了,会计就不用做了
10楼
2022-12-11 19:13:44
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
老师问下只有收款收据可以作为会计入账凭证吗?发出样机如何做会计分录?
你好!你发出样机是卖出去吗还是以后还拿回来
11楼
2022-12-11 20:32:33
全部回复
波:回复宋生老师 样机是无偿提供的,不拿回来了
2022-12-11 20:45:05
宋生老师:回复你好!借营业外支出 贷库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额
2022-12-11 21:12:56
波:回复宋生老师 视同销售是吗
2022-12-11 21:22:57
宋生老师:回复你好!是的。视同销售处理。
2022-12-11 21:52:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小叶子lj 发表的提问:
工会经费如何计算,如何缴纳,如何做凭证的?
您好 工会经费按实工资总额的2%计算 在电子税务局填表申报缴纳 借;管理费用—工会经费 贷;应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
12楼
2022-12-11 21:37:50
全部回复
小叶子lj:回复bamboo老师 工会经费多久申报一次,工资总额是几个月的工资?
2022-12-11 21:56:22
bamboo老师:回复小叶子lj这个看当地税务要求 我这边是季度申报一次 工资是一个季度的工资
2022-12-11 22:08:49
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 慢慢 发表的提问:
出纳和会计针对现金这块的工作流程:一个付款申请原始凭证-会计收到审核后,做记账凭证,-出纳根据记账凭证和原始凭证进行付款?或者原始凭证-会计收到原始凭证审核后把原始凭证给出纳-出纳根据原始凭证付款-会计根据原始凭证做记账凭证
一般是采用第二种程序
13楼
2022-12-11 22:47:39
全部回复
慢慢:回复蒋飞老师 请问第一种是错误的吗?
2022-12-11 23:03:17
蒋飞老师:回复慢慢你好! 第一种方法,现实中也有用的,也可以的
2022-12-11 23:24:53
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 香蕉你个布拿拿 发表的提问:
只有一张原始凭证,如何来做内账和外账
您好,将原始作证复印,复印件做内账,原件做外账。
14楼
2022-12-12 00:06:44
全部回复
香蕉你个布拿拿:回复张蓉老师 你好,我是核定征收(按收入),现在收入都是经过税控系统开票,还有必要做内外账吗?如果有,怎么区分?
2022-12-12 00:44:10
张蓉老师:回复香蕉你个布拿拿您好,如果是核定征收,就没有必要做两套账,两套账的区别在于费用成本不同。
2022-12-12 01:13:42
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
出纳和会计是一个人的话是不是先要做出纳的事再做会计的?那就比如说今天有个人来报销费用 那出纳是要做个付款凭证还是费用报销单?然后会计再做记账凭证因为会计做记账凭证都是根据出纳来的嘛
你好,你说的不错,先做出纳的事,再做会计的事,否则会计沒法做事
15楼
2022-12-12 00:59:48
全部回复
会丫头:回复冰儿老师 但是我不知道出纳收到报销单以后 到底是做付款凭证还是报销单
2022-12-12 01:27:29
冰儿老师:回复会丫头报销单收到后就做付款凭啊
2022-12-12 01:46:09

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