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只有出纳和会计如何做凭证
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 帅气的白开水 发表的提问:
一般纳税人销户原材料和固定资产如何处理和做凭证
需要出售处置掉才可以,固定资产需要看你几时买的,买啥,买的时候是不是一般纳税人?
286楼
2023-03-20 12:14:58
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 珍珠 发表的提问:
请问财务会计凭证与预算凭证如何订装
你好,财务会计的凭证和预算会计的凭证可以一前一后进行装订,现在有些单位他们的财务会计和预算会计的分录在同一张凭证上面,如左边财务会计,右边预算会计。
287楼
2023-03-21 11:52:33
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珍珠:回复方老师 可以放财务转账凭证后面吗
2023-03-21 12:28:08
方老师:回复珍珠可以的,同一项业务两种记录,把两种记录放在一块就可以。
2023-03-21 12:44:33
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小 米 高 翔 发表的提问:
请问凭证到底是会计做还是出纳做,我们单位让出纳做?
一般是会计做,这个,有单位是要求出纳做,这也有的
288楼
2023-03-21 12:03:06
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.45w
引用 @ 南纱 发表的提问:
国际组织会员费付的欧元只有银行外汇单子没发票可以做费用么?如何做凭证啊?
同学你好 有形式发票才可以税前扣除的
289楼
2023-03-21 12:14:59
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 小祝 发表的提问:
你好,请问公司之前未做账,现在补做账,发现收入只有银行现金缴款凭证,其它凭证,发票,出库存单什么都没有,如何估账
这个补起来比较困难。 出库单可以重新做,自己开开的发票可以到系统里补打,其他凭证慢慢整理。
290楼
2023-03-22 11:27:57
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 发表的提问:
如何批量审核会计凭证
你好,每个财务软件的操作方法不同,你最好问一下你公司的软件售后,让他远程给你演示一次
291楼
2023-03-22 11:46:44
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 漂亮的汉堡 发表的提问:
出纳需要填制记账凭证吗,看用友u8总账下面的出纳里,并没有凭证录入,难道出纳也需要进去总账凭证填制里填凭证?是不是外账只需要外账会计自己做所有就行了,而内账,涉及报销的凭证(或借贷方出现现金,银行)需要出纳填制?还是怎么回事?流程不太明白
您好,如果企业就一个出纳,一个会计的,出纳需要做凭证的,如果企业财务人员比较多的,出纳可以不用做凭证的。
292楼
2023-03-22 12:11:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 天边 发表的提问:
代扣的个人所得税,和工资计提凭证如何做
您好 计提 借:管理费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资 发放 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——个人所得税 银行存款 申报个税 借:应交税费——个人所得税 贷:银行存款
293楼
2023-03-23 11:19:36
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天边:回复bamboo老师 老师,有没有计提的时候就体现个税呢?
2023-03-23 11:40:38
bamboo老师:回复天边都是发放工资的时候体现个税
2023-03-23 11:55:50
天边:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-03-23 12:22:15
bamboo老师:回复天边不用谢 如果您对我的解答满意 请及时给予好评 谢谢您
2023-03-23 12:43:48
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张元 发表的提问:
存现的会计分录 借银行存款 贷库存现金 手工做账,我们没有通用凭证,只有收款和付款凭证,请问用那个凭证合适?
你好,同学。 你是用付款凭证处理的
294楼
2023-03-23 11:45:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 缘,蓝欣 发表的提问:
汇算清缴前,暂估发票取得如何做凭证?多出来的材料票部分凭证如何做?
你好 暂估的分录怎么做的
295楼
2023-03-23 12:05:11
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缘,蓝欣:回复郭老师 借:原材料 贷:应付账款—暂估
2023-03-23 12:23:47
郭老师:回复缘,蓝欣成本结转了吗?
2023-03-23 12:35:29
缘,蓝欣:回复郭老师 全部结转了
2023-03-23 13:00:11
郭老师:回复缘,蓝欣借应付账款贷原材料,借原材料贷以前年度损益调整 这个是红冲的分录。
2023-03-23 13:19:55
郭老师:回复缘,蓝欣然后做发票的,借原材料,进项贷应付帐款 借以前年度损益调整贷原材料
2023-03-23 13:34:51
缘,蓝欣:回复郭老师 老师红冲的分录怎么没有把应付账款暂估冲回。
2023-03-23 13:48:06
郭老师:回复缘,蓝欣第一个借应付账款借方了,
2023-03-23 14:04:55
郭老师:回复缘,蓝欣原先在贷方不是吗?
2023-03-23 14:21:42
缘,蓝欣:回复郭老师 那第一个的分录其实就是:借:应付账款—暂估 贷:原材料 借:原材料 贷:以前年度损益调整 对吗?这个是对暂估的红冲是吗? 然后做发票的部分其实就是把多出来的那部分通过以前损益直接结转到成本里是吧老师?如果发票在汇算清缴期到了与暂估正好相等是不是也要通过以前年度损益来做账啊!
2023-03-23 14:41:12
郭老师:回复缘,蓝欣是的 一样的可以不调 发票放到凭证后面
2023-03-23 14:57:00
缘,蓝欣:回复郭老师 老师,去年我有一个员工工资没有发她工资,但是我却做了他的工资申报,而且我也是把她的工资结转了,现在才知道根本没有发给他(我们工资老板发现金)
2023-03-23 15:12:48
郭老师:回复缘,蓝欣现在还支付吗?如果不支付的话,职工薪酬明细表,税收金额和实际金额减去这个金额。
2023-03-23 15:23:51
缘,蓝欣:回复郭老师 现在的问题就是我账载是已经发给他了,现在怎么调整?具体涉及的凭证怎么处理?
2023-03-23 15:36:05
郭老师:回复缘,蓝欣借库存现金贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷以前年度损益调整。
2023-03-23 16:00:45
郭老师:回复缘,蓝欣借利润分配贷以前年度损益调整。
2023-03-23 16:15:15
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 涅磐 发表的提问:
新会计和离职会计交接,有哪些必须事项?如果只有明细账,和近期的记账凭证可以吗?没有总账和科目余额表
你好,没有总账余额表那你就得自己去补以前的,所以接不接受看你自己
296楼
2023-03-23 12:12:00
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涅磐:回复小云老师 我们是财务公司,新接户过来时只有今年1-6月记账凭证,和明细账,没有其他的啦,如果没有总账和科目余额表也行,就是需要自己做一下是吗
2023-03-23 12:40:53
涅磐:回复小云老师 我们是财务公司,新接户过来时只有今年1-6月记账凭证,和明细账,没有其他的啦,如果没有总账和科目余额表也行,就是需要自己做一下是吗
2023-03-23 13:00:08
小云老师:回复涅磐是的,没有那些你就得自己补
2023-03-23 13:22:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 尹深 发表的提问:
快帐如何删除会计凭证
你好,找到需要删除的凭证,点击删除按钮就可以了
297楼
2023-03-24 15:43:18
全部回复
尹深:回复邹老师 删除按钮不知道在哪
2023-03-24 16:16:01
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
在金碟K3标准板中,如何根据费用报销单和银行进账单,做会计凭证,
如果是费用报销,借方做费用,贷方是库存现金或银行存款;如果是收入现金或银行存款 借方就是库存现金或银行存款,贷方就是相应的科目
298楼
2023-03-24 16:01:55
全部回复
丽丽:回复李爱文老师 那个我知道,我意思是根据金碟软件,出纳日记帐点那里生成凭证?
2023-03-24 16:34:39
李爱文老师:回复丽丽不是直接生成凭证的,而是直接在总账中录入凭证的,出纳系统只是总账系统中核对的基础数据
2023-03-24 17:01:05
丽丽:回复李爱文老师 那用金碟如何和出纳对现金和银行帐?谢谢
2023-03-24 17:19:56
李爱文老师:回复丽丽那是会计的事情,会计做完账后,会与出纳系统进行核对,核对明细账与余额,核对不一致,还会调账
2023-03-24 17:33:22
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.34w
引用 @ 果谐 发表的提问:
老师,你好,我想问下如何装订整理的会计凭证?装订会计凭证时,老是出现装订处不整齐
直接可以用装订的夹子进行装订,购买专业的塑料管装订机,也就是500元内就是可以搞定的事,效率高
299楼
2023-03-24 16:10:54
全部回复
果谐:回复江老师 是用塑料管装订机装的,
2023-03-24 16:27:32
果谐:回复江老师 是用塑料管装订机装的,
2023-03-24 16:47:04
果谐:回复江老师
2023-03-24 17:10:22
果谐:回复江老师 这就是我装订的,我觉的不满意
2023-03-24 17:28:02
江老师:回复果谐那就是你需要同样的事,尽量长时间实践操作,将凭证装订更完美
2023-03-24 17:39:02
果谐:回复江老师
2023-03-24 18:00:46
江老师:回复果谐侧面用纸包一下,这样更漂亮
2023-03-24 18:15:33
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 栗子 发表的提问:
报销的流程,是申请人拿报销单等在出纳那里领钱,出纳再将原始凭证交给会计做记账凭证,最后出纳根据会计做的记账凭证登记日记账,是这样吗?
是的,可以是这样的流程
300楼
2023-03-24 16:23:58
全部回复
栗子:回复佟老师 那该记账凭证可否由出纳来做?
2023-03-24 16:47:50
佟老师:回复栗子一般由一些企业可以做银行和现金的凭证
2023-03-24 17:09:36

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