首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
应收账款转预收账款的会计分录
分享
喜欢
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
奶茶
发表的提问:
去年有一笔分录:借:银行存款30000 贷:其他应付款30000,结转其他应付款:借:其他应付款 30000,贷:预付账款。这笔分录其实应该是预收账款,之前错了。之前应该写的会计分录是:借:银行存款30000 贷:预收账款30000.那么现在18年5月份的我应该怎么调呢?调到预收账款呢?
你好 借;其他应付款 贷;预收账款 可以做这个调整分录
31楼
2022-11-09 16:27:21
全部回复
奶茶:
回复
邹老师
老师您好,其他应付款不是一借一贷正好平掉了吗?如果调整分录:借;其他应付款 贷;预收账款 ,这样不是多借了其他应付款了吗?
2022-11-09 16:49:43
邹老师:
回复
奶茶
你好,你已经把其他应付结转到了预付账款贷方?
2022-11-09 17:15:06
奶茶:
回复
邹老师
是的
2022-11-09 17:28:51
邹老师:
回复
奶茶
你好,那就是做这个调整分录 借;预付账款 贷;预收账款
2022-11-09 17:47:25
月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
做最好的me
发表的提问:
老师好!客户买了公司玉米,金额6633元,后又退回公司,收款是预收账款,怎么做会计分录
你好, 购买收款 借:银行存款 贷:预收账款 退回 借:预收账款 贷:银行存款
32楼
2022-11-09 16:36:59
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
颜容
发表的提问:
有没有这样的会计分录:借其他应收款,贷预收账款?
有的 调整分录 收到款项的时候科目计入不正确 或者合并往来单位
33楼
2022-11-10 15:12:02
全部回复
颜容 :
回复
bamboo老师
什么计入不正确?
2022-11-10 15:30:50
颜容 :
回复
bamboo老师
就是别人欠我们款,我们要确认收入做摊销
2022-11-10 15:49:32
bamboo老师:
回复
颜容
这款是什么性质的 货款还是往来 收入摊销分录也不是这样的
2022-11-10 16:12:17
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
豆芽
发表的提问:
公司注销,平往来账,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,应交税费,怎么写会计分录?摘要怎么写?
同学你好,摘要写公司注销结转不能收回的款项,借:营业外支出,贷:应收账款,预付账款。 摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费,借:预收账款,应付账款,应交税费,贷:营业外收入。
34楼
2022-11-10 15:37:02
全部回复
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
羊羊
发表的提问:
在预收账款的财务处理中,收到剩余货款时,为什么分录时会计科目还是写预收账款,而不是写应收账款呢,货不是已经给齐了?
你好,如果当时预收时挂的预收账款,后面就不重设应收账款科目了
35楼
2022-11-10 15:59:11
全部回复
笑笑老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题:
0.72w
引用 @
菲童牛宝
发表的提问:
预收款收到银行存兑汇票,会计分录借:应收票据贷:预收账款,对吗?
您好, 对的
36楼
2022-11-10 16:24:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
菲童牛宝
发表的提问:
如何调整以往年度的应收账款及预收账款的错账呢,比如15年我收了A公司10000,15年末发票已经开出,预收账款余额应为0.但是我发现账上还是挂着10000的预收账款,请问这个我怎么做会计分录调整呢
您好,如果收款时,借:现金或者银行存款,贷;预收账款,那开票后,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。就可以了。
37楼
2022-11-11 15:28:40
全部回复
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
啊啊啊128170
发表的提问:
会计分录里面可以不设置应付账款,预售,预付账款、只设置应收账款吗?
你好,原则上是不可以的。至少要有应收和应付
38楼
2022-11-11 15:40:28
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
cc
发表的提问:
应付账款抵应收账款。应付账款是200,应收账款是146,剩下的54转为预收,怎么做分录啊
借;应付账款 200 贷;应收账款 146 预收账款 54
39楼
2022-11-11 15:54:39
全部回复
cc:
回复
邹老师
本来还要付对方54.怎么变成预收了呢?
2022-11-11 16:08:47
邹老师:
回复
cc
你好,借;应付账款146 贷;应收账款 146 然后应付挂账54万,无法调整到预收
2022-11-11 16:35:05
cc:
回复
邹老师
我看了一下,应付和预收都是要还回去的,不是一个意思吗?这样也没问题吧。后期这54可以用来抵应收账款的对吧,我们的客户同时也是供应商的
2022-11-11 16:49:47
cc:
回复
邹老师
是软件自动转为预收了,
2022-11-11 17:09:20
邹老师:
回复
cc
你好,应付与预收都是负债 应付是先购进,没有付款形成的负债 而预收是先收款,没有发货形成的负债 如果客户同时也是供应商,那可以这样调整 借;应付账款 200 贷;应收账款 146 预收账款 54
2022-11-11 17:30:41
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
沈占竹
发表的提问:
首先我们10号收到一笔预收账款,那么客户29号来付尾款的会计分录要怎么编。
你好 借;银行存款 贷;预收账款
40楼
2022-11-11 16:14:59
全部回复
沈占竹:
回复
邹老师
我就是弄不清楚,收到尾款的会计分录。
2022-11-11 16:42:31
邹老师:
回复
沈占竹
你好,这个就是收到尾款分录 10号收到一笔预收账款 借;银行存款 贷;预收账款 销售货物 借;预收账款 贷;主营 业务收入 应交税费,这里少收部分不通过应收核算的 收到尾款 银行存款 贷;预收账款
2022-11-11 17:01:56
沈占竹:
回复
邹老师
小规模纳税人,不通过应交税费这一部,直接做借银行存款,预收账款,贷主营业务收入行吗?
2022-11-11 17:28:06
邹老师:
回复
沈占竹
你好,有收入需要做应交税费处理的
2022-11-11 17:54:51
沈占竹:
回复
邹老师
好的谢谢老师
2022-11-11 18:22:40
邹老师:
回复
沈占竹
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-11 18:38:49
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
上个月预收账款多收了,这个月把多收的还给人家…会计分录怎么做…急啊!
借预收账款 贷银行存款/库存现金
41楼
2022-11-13 15:24:12
全部回复
悠然老师01
职称:
高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题:
2.81w
引用 @
无限的大米
发表的提问:
预收账款90万元需要写入会计分录中吗
学员你好,预收账款90万元需要写入会计分录中
42楼
2022-11-13 15:51:47
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
陈茜
发表的提问:
想要冲掉预收账款的数据,会计分录怎么做
借:预收账款贷:主营业务收入
43楼
2022-11-13 16:03:07
全部回复
陈茜:
回复
袁老师
那个本月的预收账款的数据就是本月应收账款的贷方发生额吗
2022-11-13 16:24:18
陈茜:
回复
袁老师
是不是我平时做的会计分录方式有问题,我平时卖东西的时候开票给别人做 借:应收帐款,贷:主营业务收入 贷:应交税费 。收到款了就做 借 :银行存款,贷:应收账款
2022-11-13 16:34:51
袁老师:
回复
陈茜
是的 是的
2022-11-13 16:59:44
陈茜:
回复
袁老师
可是我列出了1至3月份的应收帐款明细,发现贷方发生额跟3月的资产负债表里的预收账款数据对不上
2022-11-13 17:24:41
袁老师:
回复
陈茜
那你还要列列预收账款的贷方额啊
2022-11-13 17:40:38
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
离不开的是习惯
发表的提问:
退预收账款的会计分录怎么做
收款相反分录 借预付账款贷银行存款
44楼
2022-11-13 16:15:00
全部回复
离不开的是习惯:
回复
玲老师
不是红冲吗
2022-11-13 16:34:33
离不开的是习惯:
回复
玲老师
客服付款定做东西,东西回来不合适所以得退钱
2022-11-13 16:51:24
离不开的是习惯:
回复
玲老师
什么情况下是红冲
2022-11-13 17:17:44
玲老师:
回复
离不开的是习惯
红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。
2022-11-13 17:28:31
离不开的是习惯:
回复
玲老师
一般情况下不采用红字冲销是吗
2022-11-13 17:52:07
离不开的是习惯:
回复
玲老师
还有一种情况,我们单位给对方付材料款信息填错钱被退回了,这笔分录怎么做
2022-11-13 18:11:15
玲老师:
回复
离不开的是习惯
做俩笔 借应付账款 贷银行存款 退回来做相反分录 一般是有错误更正时红冲
2022-11-13 18:40:07
离不开的是习惯:
回复
玲老师
o
2022-11-13 19:00:15
玲老师:
回复
离不开的是习惯
不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2022-11-13 19:29:43
小五子老师
职称:
中级会计师,注册会计师
0.00
解题:
0w
引用 @
快乐的乌冬面
发表的提问:
本月收入定金有五十位客户金额不同,入预收账款怎么做会计分录呢,不会每一位客户做一栏分录吧
你好! 可以用总金额入账。在自己做一个excel表格备查。
45楼
2022-11-13 16:36:59
全部回复
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
下一页
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全