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应收账款转预收账款的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
去年有一笔分录:借:银行存款30000 贷:其他应付款30000,结转其他应付款:借:其他应付款 30000,贷:预付账款。这笔分录其实应该是预收账款,之前错了。之前应该写的会计分录是:借:银行存款30000 贷:预收账款30000.那么现在18年5月份的我应该怎么调呢?调到预收账款呢?
你好 借;其他应付款 贷;预收账款 可以做这个调整分录
31楼
2022-11-09 16:27:21
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奶茶:回复邹老师 老师您好,其他应付款不是一借一贷正好平掉了吗?如果调整分录:借;其他应付款 贷;预收账款 ,这样不是多借了其他应付款了吗?
2022-11-09 16:49:43
邹老师:回复奶茶你好,你已经把其他应付结转到了预付账款贷方?
2022-11-09 17:15:06
奶茶:回复邹老师 是的
2022-11-09 17:28:51
邹老师:回复奶茶你好,那就是做这个调整分录 借;预付账款 贷;预收账款
2022-11-09 17:47:25
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!客户买了公司玉米,金额6633元,后又退回公司,收款是预收账款,怎么做会计分录
你好, 购买收款 借:银行存款 贷:预收账款 退回 借:预收账款 贷:银行存款
32楼
2022-11-09 16:36:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 颜容  发表的提问:
有没有这样的会计分录:借其他应收款,贷预收账款?
有的 调整分录 收到款项的时候科目计入不正确 或者合并往来单位
33楼
2022-11-10 15:12:02
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颜容 :回复bamboo老师 什么计入不正确?
2022-11-10 15:30:50
颜容 :回复bamboo老师 就是别人欠我们款,我们要确认收入做摊销
2022-11-10 15:49:32
bamboo老师:回复颜容 这款是什么性质的 货款还是往来 收入摊销分录也不是这样的
2022-11-10 16:12:17
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
公司注销,平往来账,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,应交税费,怎么写会计分录?摘要怎么写?
同学你好,摘要写公司注销结转不能收回的款项,借:营业外支出,贷:应收账款,预付账款。 摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费,借:预收账款,应付账款,应交税费,贷:营业外收入。
34楼
2022-11-10 15:37:02
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 羊羊 发表的提问:
在预收账款的财务处理中,收到剩余货款时,为什么分录时会计科目还是写预收账款,而不是写应收账款呢,货不是已经给齐了?
你好,如果当时预收时挂的预收账款,后面就不重设应收账款科目了
35楼
2022-11-10 15:59:11
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
预收款收到银行存兑汇票,会计分录借:应收票据贷:预收账款,对吗?
您好, 对的
36楼
2022-11-10 16:24:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
如何调整以往年度的应收账款及预收账款的错账呢,比如15年我收了A公司10000,15年末发票已经开出,预收账款余额应为0.但是我发现账上还是挂着10000的预收账款,请问这个我怎么做会计分录调整呢
您好,如果收款时,借:现金或者银行存款,贷;预收账款,那开票后,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。就可以了。
37楼
2022-11-11 15:28:40
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
会计分录里面可以不设置应付账款,预售,预付账款、只设置应收账款吗?
你好,原则上是不可以的。至少要有应收和应付
38楼
2022-11-11 15:40:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ cc 发表的提问:
应付账款抵应收账款。应付账款是200,应收账款是146,剩下的54转为预收,怎么做分录啊
借;应付账款 200 贷;应收账款 146 预收账款 54
39楼
2022-11-11 15:54:39
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cc:回复邹老师 本来还要付对方54.怎么变成预收了呢?
2022-11-11 16:08:47
邹老师:回复cc你好,借;应付账款146 贷;应收账款 146 然后应付挂账54万,无法调整到预收
2022-11-11 16:35:05
cc:回复邹老师 我看了一下,应付和预收都是要还回去的,不是一个意思吗?这样也没问题吧。后期这54可以用来抵应收账款的对吧,我们的客户同时也是供应商的
2022-11-11 16:49:47
cc:回复邹老师 是软件自动转为预收了,
2022-11-11 17:09:20
邹老师:回复cc你好,应付与预收都是负债 应付是先购进,没有付款形成的负债 而预收是先收款,没有发货形成的负债 如果客户同时也是供应商,那可以这样调整 借;应付账款 200 贷;应收账款 146 预收账款 54
2022-11-11 17:30:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
首先我们10号收到一笔预收账款,那么客户29号来付尾款的会计分录要怎么编。
你好 借;银行存款 贷;预收账款
40楼
2022-11-11 16:14:59
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沈占竹:回复邹老师 我就是弄不清楚,收到尾款的会计分录。
2022-11-11 16:42:31
邹老师:回复沈占竹你好,这个就是收到尾款分录 10号收到一笔预收账款 借;银行存款 贷;预收账款 销售货物 借;预收账款 贷;主营 业务收入 应交税费,这里少收部分不通过应收核算的 收到尾款 银行存款 贷;预收账款
2022-11-11 17:01:56
沈占竹:回复邹老师 小规模纳税人,不通过应交税费这一部,直接做借银行存款,预收账款,贷主营业务收入行吗?
2022-11-11 17:28:06
邹老师:回复沈占竹你好,有收入需要做应交税费处理的
2022-11-11 17:54:51
沈占竹:回复邹老师 好的谢谢老师
2022-11-11 18:22:40
邹老师:回复沈占竹不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-11 18:38:49
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上个月预收账款多收了,这个月把多收的还给人家…会计分录怎么做…急啊!
借预收账款 贷银行存款/库存现金
41楼
2022-11-13 15:24:12
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 无限的大米 发表的提问:
预收账款90万元需要写入会计分录中吗
学员你好,预收账款90万元需要写入会计分录中
42楼
2022-11-13 15:51:47
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 陈茜 发表的提问:
想要冲掉预收账款的数据,会计分录怎么做
借:预收账款贷:主营业务收入
43楼
2022-11-13 16:03:07
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陈茜:回复袁老师 那个本月的预收账款的数据就是本月应收账款的贷方发生额吗
2022-11-13 16:24:18
陈茜:回复袁老师 是不是我平时做的会计分录方式有问题,我平时卖东西的时候开票给别人做 借:应收帐款,贷:主营业务收入 贷:应交税费 。收到款了就做 借 :银行存款,贷:应收账款
2022-11-13 16:34:51
袁老师:回复陈茜是的 是的
2022-11-13 16:59:44
陈茜:回复袁老师 可是我列出了1至3月份的应收帐款明细,发现贷方发生额跟3月的资产负债表里的预收账款数据对不上
2022-11-13 17:24:41
袁老师:回复陈茜那你还要列列预收账款的贷方额啊
2022-11-13 17:40:38
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 离不开的是习惯 发表的提问:
退预收账款的会计分录怎么做
收款相反分录 借预付账款贷银行存款
44楼
2022-11-13 16:15:00
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离不开的是习惯:回复玲老师 不是红冲吗
2022-11-13 16:34:33
离不开的是习惯:回复玲老师 客服付款定做东西,东西回来不合适所以得退钱
2022-11-13 16:51:24
离不开的是习惯:回复玲老师 什么情况下是红冲
2022-11-13 17:17:44
玲老师:回复离不开的是习惯红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。
2022-11-13 17:28:31
离不开的是习惯:回复玲老师 一般情况下不采用红字冲销是吗
2022-11-13 17:52:07
离不开的是习惯:回复玲老师 还有一种情况,我们单位给对方付材料款信息填错钱被退回了,这笔分录怎么做
2022-11-13 18:11:15
玲老师:回复离不开的是习惯做俩笔 借应付账款 贷银行存款 退回来做相反分录 一般是有错误更正时红冲
2022-11-13 18:40:07
离不开的是习惯:回复玲老师 o
2022-11-13 19:00:15
玲老师:回复离不开的是习惯不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2022-11-13 19:29:43
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 快乐的乌冬面 发表的提问:
本月收入定金有五十位客户金额不同,入预收账款怎么做会计分录呢,不会每一位客户做一栏分录吧
你好! 可以用总金额入账。在自己做一个excel表格备查。
45楼
2022-11-13 16:36:59
全部回复

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