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应收账款转预收账款的会计分录
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刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 8.38w
引用 @ 初级高效领证1期小鱼儿 发表的提问:
老师,收到订金,如果不设预收账款,通过应收账款科目,会计分录:借:银行存款,货:应收账款?对不对?
同学,您好,是可以的。
76楼
2022-11-22 12:49:00
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张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
提前收到货款,发票未开给客户的时候,会计分录可以做,借:银行存款,贷:应收账款吗,正常情况下是贷:预收账款
您好,如果没有预收科目可以这样做。
77楼
2022-11-22 13:12:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 若如初恋 发表的提问:
应收账款跟预收账款的区别。预收账款的借方调到应收账款,分录怎么做,
你好,应收账款是货物销售了,款项没有收到用应收,是资产科目 预收账款是没有销售,提前收款,计入预收,是负债科目 借;应收账款 贷;预收账款
78楼
2022-11-22 13:24:59
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若如初恋:回复邹老师 预收账款在借方说明什么,贷方说明什么
2022-11-22 13:49:16
邹老师:回复若如初恋你好,借方说明有少收了,表示应收 借方表示多收了,表示预收
2022-11-22 14:11:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 激情的金针菇 发表的提问:
甲企业2016年未应收款项的余额为500 000 元,评估减值金额为15000元; 2017年年末应收 款项的余额为600000元,评估减值金额为18000 元;2018年4月应收乙企业的货款确认为坏账损 失20000元, 2018年年末应收款项的余额为550 000元,预计坏账比例为3%,2019年5月,上年 己确认为坏账的应收账款又收回15000,2019年 未应收款项的余额为 700 000元,预计未来现金 流量现值为679000。要求:做有关会计分录。
您好 借:信用减值损失 15000 贷:坏账准备 15000 借:信用减值损失 3000 贷:坏账准备 3000 借:坏账准备 20000 贷:应收账款 20000 550000*0.03=16500 16500%2B20000-18000=18500 借:信用减值损失 18500 贷:坏账准备 18500 借:银行存款 15000 贷:应收账款 15000 借:应收账款 15000 贷:坏账准备 15000 700000-679000-15000=6000 6000-16500=-10500 借:坏账准备 10500 贷:信用减值损失 10500
79楼
2022-11-23 08:37:37
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激情的金针菇:回复bamboo老师 老师,为什么6000不是减18500
2022-11-23 09:03:44
bamboo老师:回复激情的金针菇18500是当期需要计提的 不是上年的余额
2022-11-23 09:22:43
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 呆萌的口红 发表的提问:
如果预收账款不足全部的货款,最终收到对方支付的剩余款项时怎么做会计分录?
先冲预收款,剩余收款部分入银行存款。
80楼
2022-11-23 09:04:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 圆宝宝 发表的提问:
公司是销售汽车的,公司借款20000元给客户,期限两个月归还。有借条,客户跟公司做有借款合同但是在车价上暂少收2万这个会计分录如何处理?借:其它应收款贷:应收账款这个分录对吗?
你好,是做这个分录 借;其他应收款 贷;应收账款
81楼
2022-11-23 09:22:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ l-my 发表的提问:
请问老师我公司大部分都是预收款,而我现在有笔应收款,我可以做会计分录做成预收账款借方吗?这样我就可以不使用应收账款这个会计分录
你好,有笔应收款,应当通过应收账款科目借方核算,而不是通过预收账款借方核算的 
82楼
2022-11-23 09:47:36
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l-my:回复邹老师 应收,预收、应付,预付,不是可以使用两个就可以吗?分别以借方,贷方来区分 要是四个都用的话是比较乱的,会计课程里也讲过的呀?
2022-11-23 10:17:32
l-my:回复邹老师 怎么又说必须要用四个。
2022-11-23 10:34:51
l-my:回复邹老师 那到底是哪样?有点乱乱的
2022-11-23 10:47:35
邹老师:回复l-my你好 同时使用四个也不一定会比较乱,知道哪个科目的借贷方分别表示什么意思就不会乱的 如果是针对同一个客户或者供应商,那应收账款与预收账款,应付账款与预付账款最好就只设置一个科目核算,而不是同时使用。
2022-11-23 11:05:24
l-my:回复邹老师 好的,明白了,如果同时为一个客户就设置一个就行对吧!
2022-11-23 11:18:18
邹老师:回复l-my你好,是的,是这样的
2022-11-23 11:33:56
l-my:回复邹老师 好的,谢谢
2022-11-23 12:03:27
邹老师:回复l-my不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-23 12:27:59
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 苏苏 发表的提问:
往来账调账是做红冲还是相反的分录,18年年底将预收款项合并入应收账款科目,再19年1月份,要转会预收账款科目,怎么做分录
你好。可以做相反分录的。18年底 借:预收账款 贷:应收账款。
83楼
2022-11-23 10:14:59
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苏苏:回复言岩老师 19年1月做相反分录是吧,谢谢老师
2022-11-23 10:43:36
言岩老师:回复苏苏你好。是的,再做相反的分录的。
2022-11-23 11:06:44
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 要减肥的香氛 发表的提问:
三月买方向我们公司付了一笔货款计入预收账款,同年4月我们发货给对方并且验收入库,本公司做账务处理贷方记应收账款,现将货款挂入买方应收款该怎么做会计分录
你好 预收账款和应收账款对冲 
84楼
2022-11-24 09:26:54
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
如果我们有一笔业务是关于预付款和尾款的,这个会计分录是怎么做?在做18年期初的时候,如果18年还有尾款要收,货在17年底的时候也没有发货,那在预收账款的期初里面是不是要做全额?
预收账款的期初是实际收到的款项,不是全额。
85楼
2022-11-24 09:38:38
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王女子 发表的提问:
预收客户一笔定金,但是这笔定金在老板私人账户里,借应收账款——老板,贷预收账款——客户,这样做会计分录可以吗?
借其他应收款-老板 贷预收账款 客户
86楼
2022-11-24 09:46:31
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 兴奋的银耳汤 发表的提问:
转销应收账款的会计分录怎么写啊
你好! 借:坏账准备 贷:应收账款
87楼
2022-11-24 09:56:39
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 闪闪的火龙果 发表的提问:
收到其他公司转账到银行一笔钱,上期记入预收账款了,现在想转到其他应付款,会计分录应该怎么做
同学 您好 借:预收账款——某某 贷:其他应付款 ——某某
88楼
2022-11-24 10:06:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ luciaying 发表的提问:
会计分录能写:借:预收账款 贷:应交税费 吗
你好,是什么经济业务?
89楼
2022-11-25 09:30:42
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ SvipC苏红雁 发表的提问:
现在预收款没到会计这里。能这样子做分录吗?借:其他应收款。贷:预收账款
你好 是钱没到吧
90楼
2022-11-25 09:35:47
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