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行政会计应付账款怎么做账
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 简单如我 发表的提问:
年初建账时期初数据预付账款会计误录成应付账款,现在要调账应该怎么做分录?
你好,借应付账款,贷预付账款
121楼
2023-01-28 13:50:58
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简单如我:回复徐阿富老师 可是预付账款的余额不是应该在借方的吗?
2023-01-28 14:12:50
徐阿富老师:回复简单如我你好,不好意思,今天在外面,现在才上线,你原来建账时的错误是不是借预付账款了还是怎么?
2023-01-28 14:32:49
简单如我:回复徐阿富老师 老师好,我建账的时候把预付房东的房租录成了应付
2023-01-28 14:45:52
徐阿富老师:回复简单如我你好,录为应付也是可以的,小企业不设预付账款也是可以的,发票到了贷应付账款,这样就平账了
2023-01-28 15:13:22
简单如我:回复徐阿富老师 可是应付余额记的是贷方正数
2023-01-28 15:27:31
简单如我:回复徐阿富老师 如果当时挂的预付的话,摊销房租可是借费用贷预付,现在是应付,摊销的时候应该怎么做呢?
2023-01-28 15:38:40
徐阿富老师:回复简单如我你好,第一个月发票到了摊销就借管理费用 贷应付账款,先按照一个月金额摊,
2023-01-28 15:58:36
简单如我:回复徐阿富老师 我还是不明白,应付期初就有贷方余额,现在摊销完了,应付更多了,实际这笔款已经付了
2023-01-28 16:25:52
徐阿富老师:回复简单如我你好,付款票未到,借应付账款 贷银行存款 发票到了,先摊销一个月,其余不动,借管理费用,贷应付账款,以后按月摊销,借管理费用 贷应付账款
2023-01-28 16:38:13
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 传统的白昼 发表的提问:
请问,财务会计 借:支出-差旅费 1000 贷:银行存款 800 贷:其他应付款 200 预算会计怎么做账
你好! 借事业支出800 贷资金结存…货币资金800
122楼
2023-01-29 12:41:44
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传统的白昼:回复蒋飞老师 次月,财务会计 借:应付200,贷:银行存款200 预算会计怎么做账
2023-01-29 13:11:40
蒋飞老师:回复传统的白昼借事业支出 贷资金结存…货币资金
2023-01-29 13:30:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Nancy 发表的提问:
请问一家公司银行账户代董事付投资款100美元到我做账公司的银行账户,会计分录应该怎么做
您好 借:银行存款 贷:实收资本-董事
123楼
2023-01-29 12:51:09
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Nancy:回复bamboo老师 那帮董事代付的那家公司的会计分录怎么做
2023-01-29 13:08:57
bamboo老师:回复Nancy借:其他应收款-董事 贷:银行存款
2023-01-29 13:33:05
Nancy:回复bamboo老师 在金蝶系统无法输入外币怎么弄
2023-01-29 13:44:57
Nancy:回复bamboo老师 币别单位汇率单价不能修改是怎么回事
2023-01-29 14:02:57
Nancy:回复bamboo老师 请问怎么解决
2023-01-29 14:23:31
bamboo老师:回复Nancy实在抱歉 我自己用的用友 金蝶不太熟悉 麻烦您问下金蝶软件服务工程师或者其他老师 对不起
2023-01-29 14:38:09
Nancy:回复bamboo老师 请问这个借银行存款贷实收资本怎么指定现在流量哇
2023-01-29 15:05:40
Nancy:回复bamboo老师
2023-01-29 15:34:51
bamboo老师:回复Nancy筹资活动现金流量-吸收投资所收到的现金
2023-01-29 15:54:15
Nancy:回复bamboo老师 那附表呢
2023-01-29 16:06:04
Nancy:回复bamboo老师 附表项目
2023-01-29 16:31:22
bamboo老师:回复Nancy麻烦您把附表的选项截图我看看
2023-01-29 16:46:03
Nancy:回复bamboo老师
2023-01-29 17:10:48
bamboo老师:回复Nancy筹资活动产生的现金 左边点开
2023-01-29 17:28:41
Nancy:回复bamboo老师
2023-01-29 17:47:37
bamboo老师:回复Nancy左边筹资活动产生的现金 加号不能点开么
2023-01-29 18:04:48
Nancy:回复bamboo老师
2023-01-29 18:17:19
Nancy:回复bamboo老师 是现金流入吧
2023-01-29 18:33:38
bamboo老师:回复Nancy是的 实收资本到账是现金流入
2023-01-29 18:53:19
Nancy:回复bamboo老师 没有这个选项是要新增吗
2023-01-29 19:16:40
Nancy:回复bamboo老师 附表项目是一定要填的吗
2023-01-29 19:42:58
bamboo老师:回复Nancy要看您软件设置 您看不填是否能保存 我这边不需要填写附表
2023-01-29 20:05:43
Nancy:回复bamboo老师
2023-01-29 20:26:34
Nancy:回复bamboo老师
2023-01-29 20:37:01
Nancy:回复bamboo老师 不能保存,怎么处理比较好呢
2023-01-29 21:00:55
Nancy:回复bamboo老师 您看下是否可以放经营性应收项目的减少
2023-01-29 21:11:41
Nancy:回复bamboo老师 请问还在吗
2023-01-29 21:39:25
bamboo老师:回复Nancy抱歉 刚有事离开了会 附表增加现金流入 吸收投资所收到的现金
2023-01-29 22:05:40
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
老师,付款给供应商做借应付账款贷银行存款,收到货物做入库,借库存商品贷??收到发票会计分录??怎么做
你好,收到货物发票没到:借库存商品(不含税金额)贷应付账款(暂估) 发发票到了先冲红暂估凭证,再按照发票借库存商品 借应交税费(进项)贷应付账款
124楼
2023-01-29 13:02:00
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.61w
引用 @ 霸气的蓝天 发表的提问:
收到一项应缴财政专户的事业性收费,款项存入开户银行,预算会计怎么做账
单位收到应缴财政专户的各项收入时: 借:银行存款等 贷:应缴财政专户款 上缴财政专户时: 借:应缴财政专户款 贷:银行存款
125楼
2023-01-29 13:21:47
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 寒冷的蛋挞 发表的提问:
老师您好:请教下,行政事业单位的其他应付款核销,会计分录怎么做
答:行政单位核销其他应付款的账务处理如下: 如果该笔款项一直没能收到,且逾期3年以上,则应转入待处理财产损溢科目: 借:待处理财产损溢--待处理财产价值 贷:应收账款 审批后应予核销时,不再将待处理财产损溢科目的余额转入其他应付款等科目,而是将待处理财产损溢明细科目对冲,出售时支付的费用则应作为净支出转入经费支出科目. 借:待处理财产损溢--处理净收入 贷:待处理财产损溢--待处理财产价值 借:经费支出 贷:待处理财产损溢--处理净收入
126楼
2023-01-29 13:50:59
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思顿乔老师:回复寒冷的蛋挞假如觉得可以,请给好评,谢谢!
2023-01-29 14:34:10
何老师13
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.14w
引用 @ 老迟到的菠萝 发表的提问:
某行政单位年终进行结账,财政拨款预算收入贷方余额为8500000元, 政府会计怎么做分录
同学您好。财务会计。借:财政拨款收入 8500000 贷:本期盈余 8500000。预算会计 :借:财政拨款预算收入 8500000贷:财政拨款结转 8500000。满意请五星,谢谢乖乖。
127楼
2023-01-30 13:05:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张丹 发表的提问:
老师我们是行政事业单位财务1月份发了2月份的工资,做账的时候2月份工资1月份财务会计做不做账,做账该怎么做?不做账银行扣款存银行,银行账对不起怎么办?预算会计怎么做账?
财务会计 1月计提 借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 2月财务会计 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 2月预算会计 借,事业支出 贷,资金结存
128楼
2023-01-30 13:25:20
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
老师,行政单位用直接支付转账到银行代发户,财务会计和预算会计的分录怎么做
您好,直接支付工资,也就是说财政直接把工资支付到银行代发工资户,资金进入账户。财务会计,借:业务活动费用,贷:财政拨款收入。预算会计,借:行政支出,或者事业支出,贷;财政拨款预算收入 。
129楼
2023-01-30 13:47:58
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 万万没想到 发表的提问:
政府会计制度,用零余额付往来款-其他应收款,收到往来款的时候走的是银行存款,预算会计怎么做。
涉及银行存款和零余额的用资金结存代替即可
130楼
2023-01-31 13:05:40
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
老师好,应付账款预算会计分录怎么做
你好,同学。预算会计没有这个科目,预算会计 收付实现制,在实际支付时计相关支出处理的。
131楼
2023-01-31 13:18:10
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春华秋实:回复陈诗晗老师 那就是不做预算会计分录是吧?
2023-01-31 13:49:37
陈诗晗老师:回复春华秋实是的,应付账款预算会计是不处理的
2023-01-31 14:17:29
春华秋实:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师!
2023-01-31 14:37:26
陈诗晗老师:回复春华秋实不客气,祝你工作愉快。
2023-01-31 15:05:18
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 精明的大门 发表的提问:
您好老师:行政单位的长期其他应收款,其他应付款如果销账的话怎么做分录
行政单位的长期其他应收款,其他应付款如果销账的话,如果同一个单位 借 其他应付款 贷 其他应收款
132楼
2023-01-31 13:47:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱撒娇的小懒猪 发表的提问:
授权支付款项,单位支付后,款退回到自有资金账户,自有资金账户上缴财政后再次支付,财务会计和预算会计分别怎么做账?
您好,退回后,财务会计,借:银行存款,贷:其他应付款,预算会计,借:资金结存,贷:其他应付款。上缴财政,财务会计,借;财政拨款收入,贷:银行存款,预算会计,借:财政拨款预算收入,贷:资金结存。再支付时,财务会计,借:其他应付款,贷:财政拨款收入,预算会计,借:其他应付款,贷:财政拨款预算收入。
133楼
2023-02-01 12:57:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 陈茜 发表的提问:
去年的账会计在做,然后去年有家公司开进来的发票不知道是做现金账还是应收帐款,今年1月打对方公账上过账,怎么做会计分录呢,借:银行存款,贷:应付账款吗
你好,应当是相反分录才是啊
134楼
2023-02-01 13:07:38
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陈茜:回复邹老师 哦哦 我做借:应付账款,贷:银行存款。但是如果去年会计当时做的是现金账的话,我这样会不会有问题
2023-02-01 13:32:18
邹老师:回复陈茜那就需要做这个调整分录 借;库存现金 贷;银行存款
2023-02-01 13:56:57
陈茜:回复邹老师 转到别人的公账上可以做借:库存现金,贷:银行存款?
2023-02-01 14:24:20
邹老师:回复陈茜你好,这个是做在你原来的基础上做的调整分录
2023-02-01 14:36:50
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.61w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
请问行政单位收到往来资金支付费用款,财务会计和预算会计应如何进行账务处理
借:银行存款 贷:其他应付款 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
135楼
2023-02-01 13:21:37
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齐红老师 | 官方答疑老师

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