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行政会计应付账款怎么做账
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ???? 发表的提问:
行政单位银行手续费怎么入账,预算会计和财务会计分别怎么做?
你好! 借:业务活动费用 贷:银行存款 预算会计做分录 借:行政支出 贷:资金结存…货币资金
166楼
2023-02-12 14:22:07
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????:回复蒋飞老师 老师 业务活动费用_商品和服务费用_手续费 是不是这样呢?
2023-02-12 14:53:39
蒋飞老师:回复????你好! 对的。
2023-02-12 15:12:32
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 慈祥的小兔子 发表的提问:
行政单位,用应付账款中的组织部经费购买的固定资产,该怎么记账。买了固定资产,但还没给钱,怎么记账,用不用做预算会计。去年买的固定资产,今年付款了,固定资产怎么补记。
你好,同学。 借 固定资产 贷 应付款项 预算付示处理
167楼
2023-02-12 14:50:10
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慈祥的小兔子:回复陈诗晗老师 不好意思这是3个问题,第一个问题这么做科目的话,银行存款冲不了啊。第二个问题用您的回复感觉可有,第三个问题是挂账款用经费付的借方冲了应付账款后固定资产怎么录呀
2023-02-12 15:21:46
陈诗晗老师:回复慈祥的小兔子1.你用应付账款购买,就不存在 付钱了啊 2.预算会计是不处理,预算会计是收付实现制 3.你是直接是 借固定资产 贷应付款项
2023-02-12 15:46:43
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 俪人 发表的提问:
请问老师,应付账款实际未支付怎么做会计分录
没有支付挂着就可以,借原材料 贷应付账款
168楼
2023-02-12 15:09:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 安静 发表的提问:
之前那会计把应付账款做成应收账款。现收到对方的现金收据应该怎么下账
借;应收账款 贷 ;库存现金 做这个分录就是了
169楼
2023-02-13 12:02:28
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
收到购买方开的销售发票 怎么用应付账款冲减应收账款?会计分录怎么做?
你可以把这俩分录原来写的分录发过来看看怎么写的
170楼
2023-02-13 12:32:15
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 虚拟的灰狼 发表的提问:
跨年度行政单位会计科目记错,现在要调账,应该怎么做分录?
若不涉及损益表项目,直接调整在本期即可,报表列示时同时调整上年同期报表数据;若涉及损益表项目,通过以前年度损益调整科目调整
171楼
2023-02-13 12:59:45
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陈诗晗老师:回复虚拟的灰狼你是什么科目需要调整?
2023-02-13 13:46:49
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 危机的星月 发表的提问:
请问去年已经转出的一笔支出因为没有收到财政拨款挂在其他应付款上,今年财政拨款回来,预算会计这边怎么做账?与财政对账时收入与支出都应是今年的,
你好! 借:货币资金…银行存款 贷:其他应付款
172楼
2023-02-13 13:20:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ciaoin 发表的提问:
公司的4月应收账款合计是800000 客户5月转账了700000元再帮公司直接代付供应商的应付账款100000元会计分录 应收账、应付账怎么做?
您好,分录,借;银行存款,700000,预付账款或者应付账款,100000,贷;应收账款,800000。
173楼
2023-02-14 12:41:23
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 会计学堂金牌辅导刘老师 发表的提问:
前会计做账,土地竞标保证金已付款,他做借:其他应付款,贷:银行存款。 他是不会做账,还是有别的意义
这个会计分录不对,应该有别的意义
174楼
2023-02-14 13:06:43
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会计学堂金牌辅导刘老师:回复暖暖老师 能是什么意义呢?
2023-02-14 13:31:38
暖暖老师:回复会计学堂金牌辅导刘老师这个猜不到也说不好
2023-02-14 13:47:27
暖暖老师:回复会计学堂金牌辅导刘老师冲减其他应付款可能
2023-02-14 13:59:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ Aban 发表的提问:
应收账款收到一张承兑汇票背书给应付账款时怎么做会计分录,
借;应付账款 贷;应收票据
175楼
2023-02-14 13:33:04
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Aban:回复邹老师 第一步借:应收账款 贷:应收票据 这步的原始凭证是什么
2023-02-14 13:47:59
邹老师:回复Aban你好,可以就是承兑汇票复印件
2023-02-14 14:08:45
Aban:回复邹老师 第二步的原始凭证是什么呢
2023-02-14 14:25:51
邹老师:回复Aban你好,也是复印件
2023-02-14 14:51:06
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 精明的嚓茶 发表的提问:
新旧政府会计制度衔接,我把原账的财政拨款结转加暂收款减暂付款后得出的金额作为了新账的期初余额,那比如2019年支付以前年度的一笔其他应付款,财务会计借记“其他应付款”贷记“财政拨款收入”,那预算会计借记“财政拨款结转—年初余额调整”贷记“财政拨款预算收入”,请问这么做账是对的吗?
你好,同学。 预算会计暂不处理,财务 会计处理是对的 预算会计收付实现制,后期款项发生时再做处理
176楼
2023-02-14 13:59:59
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精明的嚓茶:回复陈诗晗老师 支付的是以前年度的其他应付款,这次付完了这笔款就结束了,不存在再有后期款项了,预算会计为什么不做处理哦?不明白
2023-02-14 14:20:13
陈诗晗老师:回复精明的嚓茶你是现在支付,处理是对的,不好意思,前面 看错了。 处理是对的
2023-02-14 14:36:05
精明的嚓茶:回复陈诗晗老师 但是图中划线的意思是预算会计借记“行政支出”同时年末冲减“财政拨款结转”?我没太懂…请老师说明。
2023-02-14 15:01:13
精明的嚓茶:回复陈诗晗老师 但是图中的意思是预算会计借记“行政支出”同时年末冲减“财政拨款结转”?我没太懂…请老师做说明
2023-02-14 15:16:51
陈诗晗老师:回复精明的嚓茶就是说,现在新的准则里面对于同一个经济业务是平行记账。预算会计和财务会计同时做分录处理。
2023-02-14 15:43:12
精明的嚓茶:回复陈诗晗老师 划线部分说新制度执行后,如果支付以前年度的暂收款,要求必须列入预算支出并与年末冲减预算结余,使同一笔业务两次减少预算结余??预算会计做账到底应该怎么做哦?
2023-02-14 16:08:43
陈诗晗老师:回复精明的嚓茶是的,首先你要计入当期的一个预算支出,因为你做决算的时候,你这个预算支出要算进去。然后就是说你这个实际上支付的是你之前已经计提过的一次,老准老的准则里面处理过的,所以说你还要冲减七出了一个结存。
2023-02-14 16:22:09
精明的嚓茶:回复陈诗晗老师 那我之前问您,我预算会计做的借“财政拨款结转—年初余额调整”贷“财政拨款预算收入”,您又说是正确的?请您完整的写出预算会计这边的分录好么?
2023-02-14 16:33:52
陈诗晗老师:回复精明的嚓茶支付时 借,事业支出 贷,资金结存 这是为了纳入当年结算 然后 借,财政拨款结转 贷,财政拨款收入
2023-02-14 16:47:54
精明的嚓茶:回复陈诗晗老师 老师,不好意思,贷记“资金结存”怎么理解?做在“资金结存”下的财政应返还额度这个明细科目下吗?如果这样做的话我预算会计下的“资金结存—财政应返还额度”和财务会计的“财政应返还额度”科目余额就对不上了。
2023-02-14 16:59:40
陈诗晗老师:回复精明的嚓茶你实际支付钱的时候你不用钱去支付吗?同学,你这个资金结存是减少你现有的钱。
2023-02-14 17:25:14
精明的嚓茶:回复陈诗晗老师 我们付款全部都是走国库集中支付系统,所以付钱出去就是借记支出,贷记财政拨款预算收入或资金结存—零余额账户用款额度。老师,不好意思啊,谢谢您这么耐心。我2019年的账支付以前年度的暂收款都没有做第一笔分录,会不会错了?
2023-02-14 17:53:09
陈诗晗老师:回复精明的嚓茶你收款的时候,需要做这一个分录,你收了资金,自然需要处理的
2023-02-14 18:07:12
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 留胡子的心情 发表的提问:
政府会计制度下其他应付款购买固定资产其他应付款挂账吗
你好,同学。可以挂账的,财务 会计
177楼
2023-02-15 12:04:27
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 微笑smile 发表的提问:
老师事业单位收到财政局的专项平台服务资金借方银行存款贷方其它应付款――平台资金,后期花费有剩余,要求需要归还退给财政局,钱未转走,账在这里记着,做账分录怎么做正确?会计做的借方其它应收款~代管财政资金贷方其它应付款~平台资金?问一下对吗?不对正确分录应怎么做?
邮寄两种方法,做往来和做收入 如果你决定做往来 收钱的时候 借 银行存款 贷 其他应付款——平台资金 支出的时候和退回去的时候 借 其他应付款——平台资金 贷 银行存款
178楼
2023-02-15 12:32:18
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 好多鱼 发表的提问:
预付账款的贷方余额调入其他应付款怎么做会计分录?
借;预付账款 贷;其他应付款
179楼
2023-02-15 12:41:41
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ meimei 发表的提问:
公司有一笔开过发票的收入已收款,次月又退回了,没有开负数发票,会计做账 借:应付账款10 贷:银行存款10 第三个月对方又付款50,会计做账 借:银行存款50 贷:应收账款50 她没有把退回去的款冲掉,现在应付账款的借方还挂着10,老师像这种情况我应该怎么做调整呢?
银行少了吗,这个咋应付和应收都挂了??借应收10 贷应付账款 10
180楼
2023-02-15 12:57:36
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meimei:回复maize老师 银行总金额没有少
2023-02-15 13:32:40
meimei:回复maize老师 会计在收到50的时候应该这样做对吧? 借:银行存款50 贷:应付账款10 贷:应收账款40 可是现在是应收账款没有余额,应付账款借方挂了10呀
2023-02-15 14:00:45
maize老师:回复meimei应收和应付留下一个,不能同时使用,一个客户只能使用一个往来科目,你挂一个就需要冲掉另一个,之前挂应付账款,现在就继续挂应付,没有冲,你就冲掉,
2023-02-15 14:20:15
maize老师:回复meimei你啊需要查之前是啥情况,这个,现在应付账款和应收账款是啥情况,应收说没有余额 ,那就去查,明细,看还做啥冲掉了,
2023-02-15 14:42:05
maize老师:回复meimei需要查之前是啥情况,这个,现在应付账款和应收账款是啥情况,应收说没有余额 ,那就去查,明细,看还做啥冲掉了,
2023-02-15 15:00:56
maize老师:回复meimei借:银行存款50 贷:应付账款50 要是最之前挂应付,那这个做这个,不能做应收 40
2023-02-15 15:27:32

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