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社会保险滞纳金的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
可以问一下缴社会保险的会计分录制怎么做
借;应付职工薪酬 -社保 贷;银行存款 其他应收款
61楼
2022-12-24 14:59:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
企业为员工补交以前年的养老保险费及滞纳金,怎么做会计分录,都有哪些步骤分录
你好 借方以前年度损益科目 贷方应付职工薪酬 借方未分配利润贷方以前年度损益科目 借方应付职工薪酬贷方银行 借方营业外支出 贷方银行
62楼
2022-12-25 14:22:37
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
我们公司九月开始缴纳社保,预扣员工工人社会保险个人承担部分350元,这个款是预扣员工的,我该怎么做会计分录,我一直都提问,并且也给回答了,就是一直还是没有弄明白
你好,你是先交保险再发工资吗?
63楼
2022-12-25 14:34:37
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 轻装生活 发表的提问:
求缴纳社会保险费的分录
你好同学:  1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
64楼
2022-12-25 14:48:43
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一路前行 发表的提问:
老师,给员工缴纳社会保险如何做会计分录?
你好,计提时,借管理费用,贷应付职工薪酬--社保费,缴交时,借应付职工薪酬--社保费,其他应收款--个人社保,贷银行存款,
65楼
2022-12-25 14:56:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小杰 发表的提问:
老师您好,计提社会保险费,会计分录怎么做?
计提时: 借:管理费用等 贷;应付职工薪酬--社会保险 缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险 贷:银行存款
66楼
2022-12-26 14:08:56
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Tina 发表的提问:
工资总额68000,按工资总额的百分之24计提社会保险费。会计分录怎么做 
你好! 借:管理费用(公司部分) 其他应收款(个人部分) 贷:应付职工薪酬-社保费
67楼
2022-12-26 14:33:24
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
企业计提个人应负担的社会保险费 应该怎么写会计分录
你好, 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税
68楼
2022-12-26 14:53:59
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飞天小能豆:回复小惑老师 生产数据来自哪几个方面
2022-12-26 15:14:20
小惑老师:回复飞天小能豆生产数据来自哪几个方面?没太明白这句话?
2022-12-26 15:38:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ yi平 发表的提问:
2020年2月份已征收社会保险费的参保单位,市社保中心重新核定单位应缴额,明确认定应减免部分的金额。对减免部分金额,可在2020年3月份进行冲抵,冲抵剩余部分一次性退回。是既冲减了也退回了,这个会计分录应该如何表示?
减免的是企业交的部分,借应付职工薪酬,银行存款贷,营业外收入
69楼
2022-12-27 14:20:11
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Sugar Plum 发表的提问:
员工的社会保险费用由公司全部承担(因为工资比较低,算是员工福利了),这样怎么做会计分录?
你好!社保费有应由个人负担,如果单位负担,就应计入工资来核算,也是工资福利的一部分,分录如下: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
70楼
2022-12-27 14:34:40
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Sugar Plum:回复陈静老师 二级分录是什么呢,是要记在应付职工薪酬-福利下么?可以进行所得税税前扣除么
2022-12-27 15:02:09
陈静老师:回复 Sugar Plum你好,是的,你的理解正确.
2022-12-27 15:20:18
Sugar Plum:回复陈静老师 噢,不能所得税税前抵扣是么
2022-12-27 15:40:27
陈静老师:回复 Sugar Plum你好!所得税税前可以扣除。
2022-12-27 16:09:44
Sugar Plum:回复陈静老师 @陈静老师:企业所得税也可以税前扣除么
2022-12-27 16:34:12
陈静老师:回复 Sugar Plum你好!企业所得税不能税前扣除的。
2022-12-27 16:46:51
雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 珠珠4209 发表的提问:
老师,你好,社会保险费的银行扣款金额比电子缴款凭证的金额要多,怎么做会计分录?
您好,是不是产生滞纳金了
71楼
2022-12-27 14:42:57
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珠珠4209:回复雨轩老师 没有产生滞纳金,老师你看看我拍的图片
2022-12-27 15:03:35
雨轩老师:回复珠珠4209那你没和税务核对一下,为什么多扣了
2022-12-27 15:23:20
珠珠4209:回复雨轩老师 我才看到,现在核对一下晚吗
2022-12-27 15:43:55
雨轩老师:回复珠珠4209不晚,搞清楚了才好账务处理。
2022-12-27 15:57:59
珠珠4209:回复雨轩老师 是不是问航天金穗就行了
2022-12-27 16:27:33
雨轩老师:回复珠珠4209不是,得问国税。航天金穗是搞技术的
2022-12-27 16:52:00
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 霸气的柜子 发表的提问:
你好你好,老师,贷方社会保险费公司承担部分,比如1000,其中700是公司承担部分,300是个人承担的社会保险费,那会计分录是贷方是700还是1000计提
学员你好,会计分录按700计提的
72楼
2022-12-27 14:53:59
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霸气的柜子:回复悠然老师01 计提不先计提1000吗,
2022-12-27 15:24:37
悠然老师01:回复霸气的柜子计提不先计提1000的,那300是工资的部分
2022-12-27 15:44:58
霸气的柜子:回复悠然老师01 第一部计提借方管理费用1000,贷方应付职工薪酬1000.然后支付工资的时候,冲剪应付职工薪酬,借方应付职工薪酬1000.贷方其他应付款300.银行存款700.不是这样做会计分录吗,为啥书上计提公司承担部分700.
2022-12-27 15:55:23
悠然老师01:回复霸气的柜子工资和社保计提不能混为一谈,工资是工资,社保是社保
2022-12-27 16:25:07
霸气的柜子:回复悠然老师01 你的意思300是计提就已经是算工资部分,到时候付工资的时候,冲借方应付职工薪酬300贷方其他应付款300
2022-12-27 16:50:42
悠然老师01:回复霸气的柜子是的,你的理解完全正确
2022-12-27 17:01:33
霸气的柜子:回复悠然老师01 谢谢老师
2022-12-27 17:24:36
悠然老师01:回复霸气的柜子不用客气,给个五星好评吧
2022-12-27 17:36:39
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ A 发表的提问:
企业账户收到 社保返还:返还标准 企业及其职工2018年度实际缴纳社会保险费的25% 返还用途:职工生活补助,缴纳社会保险费,转岗培训,技能提升培训等稳定就业岗位相关支出。需按用途要求使用资金不得违反。 一共返还了4441.5元 那这个 会计分录怎么做?
借银行存款 贷营业外收入
73楼
2022-12-28 14:19:46
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A:回复暖暖老师 那这笔钱 使用于 缴纳社会保险费 该怎么做?
2022-12-28 14:45:41
暖暖老师:回复A借银行存款 贷其他应付款
2022-12-28 15:13:34
A:回复暖暖老师 其他应付款?
2022-12-28 15:24:22
暖暖老师:回复A对,你将来要付社保款用的
2022-12-28 15:50:37
A:回复暖暖老师 那是不是就不要计入营业外收入了人?直接计入其他应付款即可? 付社会保险费的时候在 其他应付款来实现?
2022-12-28 16:17:34
暖暖老师:回复A是的,你说的非常的对
2022-12-28 16:43:11
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 黄帆儿帆儿 发表的提问:
关于社保如何做会计分录,我搜到了以下答案,请问老师是否正确?养老、医疗、失业一般统称社保金,分为个人交纳部分和企业交纳部分, 因此对于这两部分的处理是不同的.交养老保险可以按管理费用或者应付职工薪酬的费用做会计分录.个人部分,应计入"其他应收款-社保个人";企业部分则计"管理费用-劳动保险费".发工资:借:应付职工薪酬-工资贷:其他应收款 -社会保险贷:现金计提社保金:借:管理费用 -社会保险贷:应付职工薪酬-社会保险交社保金:借:应付职工薪酬-社会保险借:其他应收款 -社会保险贷:现金
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
74楼
2022-12-28 14:25:16
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 誓言,如尘般指染 发表的提问:
老师,请列出缴纳社会保险时的分录,以及计提社会保险的分录。?网上的答案分歧较大,希望给出正规回答。
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保 缴纳 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
75楼
2022-12-28 14:50:59
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誓言,如尘般指染:回复邹老师 老师,是把单位的和个人的分开的缴纳和计提的分录,是怎么写?这 是想问的。之前听线上老师讲的缴纳时候的个人做其他应收款,但是实操上是个人是其他已付款,公司是管理费用。。
2022-12-28 15:09:15
邹老师:回复誓言,如尘般指染其实,用其他应收的,用其他应付的都有 其他应收款处理方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 公司部分需计提,个人部分不需计提,在发放工资时扣除 其他应付款核算方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 1、计提公司部分 借:管理费用-社保 716 贷:应付职工薪酬-社保 716 2、计提工资 借:管理费用-工资 3500 贷:应付职工薪酬-工资 3500 3、次月缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 716 其他应付款-社保个人部分 279 贷:银行存款 995 4、发放工资 借:应付职工薪酬-工资 3500
2022-12-28 15:30:54

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