咨询
银行存款支付电费会计分录
分享
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 憨憨 发表的提问:
1.购买印花税票200元,以现金支付。完成会计分录。2.王武报销招待客户餐饮费800元,以现金支付。完成会计分录。 3.出售下脚料,收入现金5 650元,其中增值税650元。完成会计分录。 4.向职工李敏发放困难补助600元,以现金支付。完成会计分录。 5.厂部购入打印纸6包,支付现金180元。完成会计分录。 6.将销售下脚料收入的现金5800元送存银行。完成会计分录。 7.李毅出差回来报销差旅费540元,交回剩余款60元。完成会计分录。 8.卓立有限责任公司购入原料甲一批,价款20 000元,增值税2 600元,合计22 600元,以银行存款支付,材料已验收入库。完成会计分录。 9.卓立有限责任公司以银行存款偿还财大有限公司货款7 800元。完成会计分录。 10.销售给B公司办公桌100套,销售收入100 000元,增值税13 000元, 款项已通过银行收妥。完成会计分录。 11.将现金3500元存入银行。完成会计分录。 12.以银行存款支付电话费1 800元。完成会计分录。
1借税金及附加200 贷库存现金200
286楼
2023-03-19 14:24:00
全部回复
暖暖老师:回复憨憨2借管理费用800 贷库存现金800
2023-03-19 15:10:57
暖暖老师:回复憨憨3借库存现金5650 贷其他业务收入5000 应交税费销项税额650
2023-03-19 15:23:16
暖暖老师:回复憨憨4借管理费用600 贷应付职工薪酬600
2023-03-19 15:49:58
暖暖老师:回复憨憨借应付职工薪酬600 贷库存现金600
2023-03-19 16:14:49
暖暖老师:回复憨憨5借制造费用160 贷库存现金160
2023-03-19 16:40:18
暖暖老师:回复憨憨6借银行存款5800 贷库存现金5800
2023-03-19 17:10:15
暖暖老师:回复憨憨7借管理费用540 库存现金60 贷其他应收款600
2023-03-19 17:23:58
暖暖老师:回复憨憨8借原材料20000 应交税费进项税额2600 贷银行存款22600
2023-03-19 17:53:38
暖暖老师:回复憨憨9借应付账款7800 贷银行存款7800
2023-03-19 18:23:15
暖暖老师:回复憨憨10借银行存款113000 贷主营业务收入100000 应交税费销项税额13000
2023-03-19 18:48:07
暖暖老师:回复憨憨11借银行存款3500 贷库存现金3500
2023-03-19 18:58:46
暖暖老师:回复憨憨12借管理费用1800 贷库存现金1800
2023-03-19 19:22:58
暖暖老师:回复憨憨如果满意请给予五星好评
2023-03-19 19:47:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 骑行的蜗牛 发表的提问:
实施小企业会计准则的公司,收银行利息会计分录是 借:银行存款,贷:财务费用——利息收入;支出银行手续费怎么做会计分录呢?
你好,如果是手工的,可以这么做 支付出去的,借财务费用手续费贷银行存款。
287楼
2023-03-20 11:17:05
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 苹果画笔 发表的提问:
请问老师:用银行存款支付应付账款时,在预算会计中是否要做分录?
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
288楼
2023-03-20 11:34:15
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
前期投资款支付费用会计分录借:管理费用-开办费 贷;银行存款为什么会提示帐不平的情况。
分录是正确的,不平的话,要查看具体是什么原因造成的不平。
289楼
2023-03-20 11:54:50
全部回复
明:回复张艳老师 资产负债表提示不平
2023-03-20 12:26:43
张艳老师:回复您要逐笔核定发生的业务,看是否有错记、或漏记的情况了?
2023-03-20 12:37:21
明:回复张艳老师 就是资产:743755所有者权益这边1000000
2023-03-20 12:48:53
张艳老师:回复这样肯定是不平的。您是要自己逐一找差错的,仅提供数据,老师也帮不上忙的。
2023-03-20 13:10:14
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 悲凉的小蝴蝶 发表的提问:
事业单位支付工资财务会计分录:借:工资支出,贷:银行存款,其他应收款,那么预算会计的分录咋做?
你好, 借事业支出 贷财政补助预算收入
290楼
2023-03-20 12:17:58
全部回复
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 事业单位,财务会计分录时:借:工资支出5000,其中贷:银行存款2000,其他应收款3000,这个其他应收款怎么做预算会计分录啊?
2023-03-20 12:43:50
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,5000 贷财政补助预算收入5000
2023-03-20 12:54:29
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 其他应收款是财政补助预算收入吗?
2023-03-20 13:17:28
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶其他应收款不是财政补助预算收入,但是工资已经支出了
2023-03-20 13:32:40
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 那之前付公积金时财务会计是:借:业务活动费用-公积金单位部分4000,其他应收-公积金个人部分3000,贷:银行存款7000,预算会计分录怎么做啊?我的财务会计做错了没有?
2023-03-20 13:49:10
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,7000 贷财政补助预算收入7000
2023-03-20 14:15:27
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶你的财务会计没有做错
2023-03-20 14:34:42
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 缥缈的飞鸟 发表的提问:
公司用银行存款10000预付材料费用的会计分录
你好,借:预付账款 贷:银行存款
291楼
2023-03-21 11:28:11
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 会计学员 发表的提问:
收到保证金1万,然后支付投标保证金,两笔会计分录。是不是收到借银行存款贷其他应付款,支付是借其他应付款贷银行存款
你好,对的是的,是这么做的。
292楼
2023-03-21 11:57:48
全部回复
会计学员:回复郭老师 是不是错了应该支付保证金最终要退回,应该是借其他应收款贷银行存款吧
2023-03-21 12:23:53
郭老师:回复会计学员你当时支付的时候是其他应付款,现在冲其他应付款就可以的。
2023-03-21 12:50:36
郭老师:回复会计学员支付的分录就做错了,你现在还是按照错的来。
2023-03-21 13:06:37
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 忧伤的小懒猪 发表的提问:
预交电费时 借预付账款 贷银行存款 我公司与另一公司合用一个变压器 以我公司名头缴电费给供电局 这几个月我公司无业务无用电 电费都是另一公司使用产生的我公司已收到另一公司的电费现金 以上情况我怎么做会计分录
你好 借银行存款贷预付账款
293楼
2023-03-21 12:17:59
全部回复
会子老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA
0.00
解题: 0w
引用 @ 雪白的太阳 发表的提问:
三厂11月甲、乙产品共同耗用的水电费为35560元,公司规定按生产工时标准分配,甲产品生产工时为2158小时,乙产品生产工时为3156小时。另外,基本生产车间耗用水电费9575元,辅助生产车间—运输车间耗用水电费23670元,厂部耗用水电费5345元,水电费由银行存款支付。要求:根据上述资料分配外购水电费用,并写出相应的会计分录(分配率保留两位小数)。
甲承担=35560/(2158+3156)*2158=14440.81 乙承担=35560/(2158+3156)*3156=21119.19 借:生产成本-基本生产成本-甲 14440.81 -乙 21119.19 制造费用 9575 生产成本-辅助生产成本-运输车间23670 管理费用 5345 贷:银行存款 (合计)
294楼
2023-03-22 11:22:09
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 难以选择的路39 发表的提问:
用财政补助的专款购买心电图机一台,价值20000元,设备款以银行存款支付。会计分录怎么做老师
您好!借固定资产 贷:银行存款-专项补贴资金
295楼
2023-03-22 11:46:26
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
公司预交了一年的房租支付时借:待摊费用 贷:银行存款摊销时借:管理费用-房租 贷:待摊费用还有就是在银行购买的转账单会计分录是借:财务费用 贷:银行存款这些会计分录对吗?
上述分录如下: 公司预交了一年的房租 一、支付时 借:长期待摊费用——房租 贷:银行存款 二、摊销时 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 待摊费用科目已取消 三、还有就是在银行购买的转账单会计分录是 借:财务费用——银行手续费 贷:银行存款
296楼
2023-03-22 12:14:59
全部回复
小桥流水:回复李爱文老师 刚刚另一个老师说银行购买转账支票是记入管理费用,我在网上查的时候也是有两种答案,所以我搞不清了。
2023-03-22 12:41:09
李爱文老师:回复小桥流水这个属于银行收取的相关费用,属于财务费用,他是不是跟你说“管理费用——办公费”。听我的,这个是财务费用
2023-03-22 12:59:13
小桥流水:回复李爱文老师 谢谢,我刚查了财务费用的范畴,其中就包括银行部门的手续费。
2023-03-22 13:25:16
李爱文老师:回复小桥流水我说的是对的。你们考中级、初级也会是这个答案
2023-03-22 13:45:46
小桥流水:回复李爱文老师 谢谢老师,我还是用你给的答案做会计分录。
2023-03-22 13:59:00
李爱文老师:回复小桥流水这就对了。我保证你对这个事项处理是正确的。共同学习,共同进步,有不懂的EXCEL函数范例实战精粹(速查版)EXCEL函数问题、多行业的财务问题、审计问题、税务问题、管理问题你都可以咨询,我在会计学堂等你问。能够大大提高你的工作效率
2023-03-22 14:22:59
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 慵懒的?。 发表的提问:
信息技术公司,银行存款支付设计服务费怎样写分录
借:主营业务成本--设计费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
297楼
2023-03-23 11:26:29
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款支付销售产品的运杂费1500,怎么写会计记录
借销售费用~运输费1500 贷银行存款1500
298楼
2023-03-23 11:37:37
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 现代的老师 发表的提问:
小企业一般纳税人,请问以下会计分录做法是否正确?,谢谢 1)银行利息收入200元时会计分录: 借:银行存款 200 贷:财务费用 200 2)支付银行手续费时分录: 借:财务费用 100 贷:银行存款 100 3)月末结转分录: 借:本年利润 -100 贷:财务费用 -100
你好,前面两笔分录是正确的 第三笔需要把财务费用——利息收入,财务费用——手续费分别 结转才是的 借;财务费用——利息收入200,贷;本年利润 200 借;本年利润100,贷;财务费用——手续费100
299楼
2023-03-23 12:06:07
全部回复
现代的老师:回复邹老师 费用类结转不是一般都在贷方吗
2023-03-23 12:20:27
邹老师:回复现代的老师你好,不一定都是在贷方,比如财务费用——利息收入就特殊的计入借方了
2023-03-23 12:37:54
现代的老师:回复邹老师 好的,谢谢!还有个问题,就是现在国家对税务有免征优惠政策,收到本年度文建费退税时,会计分录是否是记入营业外收入呢?
2023-03-23 12:50:02
邹老师:回复现代的老师你好,收到本年度文建费退税时,做之前缴纳相反分录就是了
2023-03-23 13:18:12
现代的老师:回复邹老师 之前计提时: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金 支付税款时: 借:应交税金 贷:银行存款 请问现在收到退税时,是不是只要做这笔分录就可以了? 借:银行存款 贷:应交税金 请问是
2023-03-23 13:46:10
邹老师:回复现代的老师你好,收到退回还需要在你提供分录的基础上做一笔这个分录 借;应交税金,贷;主营业务税金及附加
2023-03-23 14:01:33
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 专注的信封 发表的提问:
事业单位购入一批自用物资,用银行存款支付46800,会计分录
借:业务活动费用 46800 贷:资金结存-货币资金
300楼
2023-03-23 12:15:00
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×