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银行代为支付费用会计分录
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 欣喜的雪碧 发表的提问:
总公司收回代垫支分公司职工住房公积金个人部分,前会计处理分录为:借:银行存款 贷:其他应付款为什么不是:借:银行存款 贷:其他应收款
您好,您看一下,支付社保时是不是借:其他应付款,贷:银行存款
241楼
2023-03-10 14:14:05
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欣喜的雪碧:回复笑笑老师 也就是说入“其他应付款”或“其他应收款”都可以是吗?主要看它之前入哪个科目就冲哪个?
2023-03-10 14:55:42
笑笑老师:回复欣喜的雪碧您好,只要为了核算方便的,没有重新做一笔其他应收款。直接抵消一部分社保公积金的。
2023-03-10 15:10:37
欣喜的雪碧:回复笑笑老师 那如果之前代垫时是入其他应付款,也就是目前可以直接冲“其他应付款”,是这个意思吗?
2023-03-10 15:30:25
笑笑老师:回复欣喜的雪碧您好,按您说的应该是这样的了。
2023-03-10 15:52:54
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ D⊙ 发表的提问:
建筑公司,土石方工程项目,租用装载机费用,费用发票,银行存款支付,怎么做会计分录
你好,借工程施工--合同成本(间接费用),贷银行存款
242楼
2023-03-10 14:30:27
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D⊙:回复庄老师 是个人没有钱合同
2023-03-10 14:57:41
庄老师:回复D⊙你好,个人没签合同,也要代开发票的,
2023-03-10 15:14:02
D⊙:回复庄老师 但是不愿意开来,没有发票这样怎么做账
2023-03-10 15:30:11
庄老师:回复D⊙你好,以后所得税汇算不能抵税,要让对方开票,
2023-03-10 15:51:45
孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付厂部地板修理费,车间地板修理费 会计分录
借:制造费用 贷银行存款
243楼
2023-03-10 14:57:41
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 李启敏 发表的提问:
用银行支付产品条形码二维码的费用怎么录入会计科目
您好,类似手续费,计入财务费用
244楼
2023-03-10 15:03:00
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李启敏:回复暖暖老师 我们工厂是制药厂,用银行存款,支付产品条形码二维码的费用怎么录入会计科目
2023-03-10 15:31:04
暖暖老师:回复李启敏财务费用~手续费
2023-03-10 15:53:30
李启敏:回复暖暖老师 老师这个条形码不是用与财务上的,是用在产品上的!
2023-03-10 16:22:51
李启敏:回复暖暖老师 这个的会计目录应该怎么录入
2023-03-10 16:33:16
暖暖老师:回复李启敏哦明白了,可以做在低值易耗品,领用时做成本
2023-03-10 16:43:44
李启敏:回复暖暖老师 会计分录怎么录入
2023-03-10 17:13:20
暖暖老师:回复李启敏借:低值易耗品 贷:现金或者银行存款
2023-03-10 17:43:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ Guo 发表的提问:
股东退股,用银行支付但不会一次性支付,分录怎么做
借:实收资本 贷:银行存款
245楼
2023-03-12 13:14:04
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 退 发表的提问:
会计分录怎么写?款项以银行存款支付。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
246楼
2023-03-12 13:42:57
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小云老师:回复退你好,1.借:委托加工物资40500 应交税费-应交增值税(进项税额) 45 贷:银行存款40545 2.借:委托加工物资5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 -应交消费税500 贷:银行存款6150 3.借:委托加工物资600 应交税费-应交增值税(进项税额)54 贷:银行存款654 借:库存商品46100 贷:委托加工物资46100
2023-03-12 14:17:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Fairy-极简 发表的提问:
从银行存款支付工资,会计分录是什么
借应付职工薪酬 贷银行存款
247楼
2023-03-12 14:07:18
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 心清地净 发表的提问:
老师您好请问行政单位用上年非财政拨款结余的钱支付费用怎样做会计分录,谢谢
你好,同学。 借 累计盈余 贷 银行存款
248楼
2023-03-12 14:36:04
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 帅气的盼望 发表的提问:
企业以银行存款支付销售产品的广告费300元 会计分录
你好,借;销售费用——广告费 300,贷;银行存款300
249楼
2023-03-12 14:47:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 幸福的鼠标 发表的提问:
向银行支付下一年的财产保险费2900元。会计分录怎么写
你好。 借预付账款 贷银行存款
250楼
2023-03-13 11:56:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小丽 发表的提问:
按银行付款通知,缴纳社保费,单位缴纳4626员工个人缴纳1690,分录为:借:管理费用,其他应付款~代扣代缴,贷:银行存款,不理解为什么用其他应付款科目,老师可以讲讲代扣代缴和代收代缴的分录分别怎么做吗?
您好!因为这个钱是员工应该负担的,对于企业来说,是帮忙收了付给社保局。所以计入其他应付款。
251楼
2023-03-13 12:23:12
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
银行支付劳务费分录可以借管理费用贷银行存款不
没问题, 可以这么做的
252楼
2023-03-13 12:36:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 自力 发表的提问:
缴纳社会保险费,银行转账支付,社会保险费分公司和个人缴费两部分,公司部分用管理费用,那么个人部分怎么集会计分录?
借;管理费用等科目 (公司) 其他应收款(个人) 贷;应付职工薪酬-社保
253楼
2023-03-13 12:41:58
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自力:回复邹老师 银行支付的怎么没体现,老师
2023-03-13 12:59:04
邹老师:回复自力借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
2023-03-13 13:18:31
自力:回复邹老师 借:管理费用—付社会保险费 其他应收款(个人),贷:银行存款,对吗?
2023-03-13 13:34:58
邹老师:回复自力不对,先计提 借;管理费用等科目 (公司) 其他应收款(个人) 贷;应付职工薪酬-社保 然后支付 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款 是这样一个流程
2023-03-13 14:03:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 安详的小鸽子 发表的提问:
12月7日,企业进行上述设备的安装,领用原材料为1 250元,用银行存款支付安装公司安装费为1 750元。(编制会计分录)
你好,借;在建工程3000,贷;原材料1250,银行存款 1750
254楼
2023-03-14 11:23:32
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安详的小鸽子:回复邹老师 上述设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转全部工程成本(128000元)。(编制会计分录)
2023-03-14 11:40:41
邹老师:回复安详的小鸽子你好,借;固定资产128000,贷;在建工程 128000
2023-03-14 12:01:49
安详的小鸽子:回复邹老师 12月12日,公司购入甲材料3 500千克,单价8元/千克,增值税进项税额为4 760元,款项已用银行存款支付。另用银行存款1 750元支付上述甲材料的运杂费。材料尚未验收入库。(编制会计分录)
2023-03-14 12:23:54
邹老师:回复安详的小鸽子你好 借;在途物资3500*8%2B1750 应交税费-应交增值税(进项税额)4 760 贷;银行存款(借方合计金额)
2023-03-14 12:53:21
安详的小鸽子:回复邹老师 12月18日,车间生产A产品领用材料6 000元,车间机物料消耗领用材料3 000元,行政管理部门领用材料1 000元。(编制会计分录) 12月18日,车间生产A产品领用材料6 000元,车间机物料消耗领用材料3 000元,行政管理部门领用材料1 000元。(编制会计分录)
2023-03-14 13:13:08
邹老师:回复安详的小鸽子你好 借;生产成本——A产品6000,制造费用3000,管理费用1000,贷;原材料 10000
2023-03-14 13:41:12
安详的小鸽子:回复邹老师 大地公司12月20日计提员工工资,其中:生产工人工资6 000元,车间管理人员工资4 000元,公司管理人员工资3 000元,销售机构人员工资5 000元。(编制会计分录)
2023-03-14 13:58:21
邹老师:回复安详的小鸽子你好 借;生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷;应付职工薪酬
2023-03-14 14:26:10
安详的小鸽子:回复邹老师 12月21日,企业销售A产品价款50 000元,增值税销项税额8 500元,款项收存银行。该批产品的实际成本为30 000元,结转其销售成本。(编制2个会计分录) 12月21日,企业销售A产品价款50 000元,增值税销项税额8 500元,款项收存银行。该批产品的实际成本为30 000元,结转其销售成本。(编制2个会计分录)
2023-03-14 14:40:40
邹老师:回复安详的小鸽子你好 借;银行存款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2023-03-14 15:03:17
安详的小鸽子:回复邹老师 大海股份有限公司2018年12月31日的账户余额表(部分账户)见下表: 其中:“应收账款”总账借方余额600 000元的明细账分别为“应收甲公司”借方余额400 000元,“应收乙公司”借方余额200 000元;坏账准备全部是为应收账款计提。要求:计算2018年资产负债表中以下项目的期末数:(1)货币资金=(2)应收账款=(3)存货=(4)固定资产=(5)无形资产=
2023-03-14 15:17:20
安详的小鸽子:回复邹老师 12月25 日,销售材料一批,售价 10 000元,增值税销项税额1 700元,款项收到存入银行。该批材料的实际成本为5 000元,结转其销售成本。(编制2个会计分录)
2023-03-14 15:41:17
邹老师:回复安详的小鸽子你好 借;银行存款 ,贷;其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 , 贷;原材料
2023-03-14 16:10:22
安详的小鸽子:回复邹老师 12月26日,收到某单位的违约罚款收入3 000元,存入银行。(编制会计分录)
2023-03-14 16:22:57
邹老师:回复安详的小鸽子你好,借;银行存款,贷;营业外收入
2023-03-14 16:45:45
安详的小鸽子:回复邹老师 12月27日,经有关部门批准,将资本公积金30 000元转增资本。(编制会计分录)
2023-03-14 16:59:45
邹老师:回复安详的小鸽子你好,借;资本公积,贷;实收资本或股本
2023-03-14 17:22:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 快到期了 发表的提问:
支付记账代理费怎么做会计分录啊
个人的可以做工资 企业的借管理费用办公费贷银存
255楼
2023-03-14 11:49:37
全部回复

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