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银行代为支付费用会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 知性的奇迹 发表的提问:
以银行存款100000元支付应计入损益的研发费用。分录
你好 借 研发支出 贷银行 
271楼
2023-03-20 11:35:44
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,比如A代我公司收取甲公司100000元并且支付甲公司费用50000元,但是我们还欠他个人30000元,两者之间抵消一下,最后A只需要给我们20000元。请问一下这个会计分录是怎么列出来的
你好 借 银行存款 20000 应付帐款 50000 其他应付款 30000 贷应收账款 100000
272楼
2023-03-20 11:56:20
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
支付不属于当期的费用怎么做会计分录
你好,在预付帐款科目下,核算。
273楼
2023-03-20 12:11:17
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 朵儿 发表的提问:
公司是种植企业新签订一块种植地,包含地里附属物,费用为30万,公司支付这笔款的会计分录?
你好 ;这是租赁费的话 计入 借长期待摊费用-租赁费贷银行存款 ; 按月分摊 计入农业生产成本去核算
274楼
2023-03-20 12:23:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白酴 发表的提问:
老师,请问公司买了坯布直接运去染厂染色,支付染色的费用怎么做会计分录?
你们公司是做啥可以说下么
275楼
2023-03-21 11:54:20
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白酴:回复maize老师 就是贸易公司
2023-03-21 12:07:22
maize老师:回复白酴借:委托加工物资 贷:原材料、库存商品 支付加工费时 借:委托加工物资                应交税费——应交增值税(进项税额)      贷:银行存款   
2023-03-21 12:17:36
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用转账支票支付代扣房租1600元的会计分录
借管理费用 房租费1600 贷银行存款1600
276楼
2023-03-21 12:09:52
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 欧阳光利 发表的提问:
助学金是单位代扣职工个人捐款,由银行转账支付,请问如何做会计分录
你好,扣工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 等到扣款的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
277楼
2023-03-21 12:23:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 像夏天一样 发表的提问:
请问付一些费用,比如1月份的费用在7月里面支付。这个会计分录要怎么写
你好,借管理费用等 贷银行存款
278楼
2023-03-22 10:56:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
5月3日,用银行存款支付第三季度银行短期借款利息900元,求会计分录
你好 借;应付利息 贷;银行存款 900
279楼
2023-03-22 11:22:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 锦年不遇是流年 发表的提问:
部门支付给其他部门买酒的费用,这怎么记会计分录
借;销售费用等科目 贷;库存现金等科目
280楼
2023-03-22 11:51:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付投标费用的会计分录怎么写?
标书设计费1500 ,标书制作打印500.用现金付款
281楼
2023-03-22 12:20:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借;管理费用 2000 贷;库存现金 2000
2023-03-22 12:32:50
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 印度阿三 发表的提问:
企业用现金或银行存款支付销售返利会计分录怎么做
借:销售费用 贷:现金或银行存款
282楼
2023-03-23 11:42:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ A000幸福和花 发表的提问:
银行代付速达费用是什么?,分录怎么做
你好,这个是你们的销售货物的运费吗?如果是的话,借销售费用运输费,贷银行存款。
283楼
2023-03-23 12:05:41
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A000幸福和花:回复郭老师 700元只有银行回单,没有发票。
2023-03-23 12:16:12
郭老师:回复A000幸福和花没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。
2023-03-23 12:45:57
A000幸福和花:回复郭老师 这是回单
2023-03-23 13:14:38
郭老师:回复A000幸福和花好,用这个来做账就可以的,没有发票正常做账就是不允许抵扣所得税。
2023-03-23 13:29:43
A000幸福和花:回复郭老师 他是不是计入财务费用?
2023-03-23 13:41:12
郭老师:回复A000幸福和花你好,速达,这个不是运输公司
2023-03-23 14:06:11
A000幸福和花:回复郭老师 那是记那个科目
2023-03-23 14:24:01
郭老师:回复A000幸福和花你好,你需要确定一下这个具体的是什么业务的。
2023-03-23 14:51:43
A000幸福和花:回复郭老师 一般记入什么科目
2023-03-23 15:09:09
郭老师:回复A000幸福和花借销售费用、运输费。
2023-03-23 15:32:59
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
上个月我公司帮会员企业垫付了400元的代办服务费,做的会计分录是借:销售费用/代办服务费,贷:银行存款,现在他们还给我们400,怎么做会计分录?
借:银行存款400 贷:销售费用
284楼
2023-03-23 12:21:00
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妮妮:回复暖暖老师 分录反过来做就可以吗?那贷方是不是红字负数呢
2023-03-23 12:37:43
暖暖老师:回复妮妮其实你上边的可以做其他应收款,是要回收的,不是费用
2023-03-23 12:56:24
妮妮:回复暖暖老师 之前是准备不收回的,就直接报销了,现在客户又给我们了
2023-03-23 13:17:48
妮妮:回复暖暖老师 那我想问一下老师,费用增加是记贷方红字还是蓝字
2023-03-23 13:34:22
暖暖老师:回复妮妮用借方红字,因为我打不好表示所以写在贷方
2023-03-23 14:00:21
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一路格桑花 发表的提问:
我单位为住建局,向其他行政单位借支100万支付一些费用,财政这100万年底才支付给我们,我们年底再还给借款单位,收到借款:借:银行存款 100万 贷:其他应付款100万 支付费用:借:费用 贷:银行存款 这笔分录做预算会计吗
你好,这属于财政预算资金,需要的
285楼
2023-03-24 15:46:30
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一路格桑花:回复陈诗晗老师 那这两比分录对应的预算会计怎么做呢?
2023-03-24 15:59:05
陈诗晗老师:回复一路格桑花支付时 借,事业支出 贷,资金结存 年底 借,资金结存 贷,财政拨款收入
2023-03-24 16:28:35
一路格桑花:回复陈诗晗老师 那借款这次不做预算会计吗?如果不做,支付时做了预算会计,资金结存这个科目会为负数的
2023-03-24 16:44:02
陈诗晗老师:回复一路格桑花支付和收到都做了的 这是2笔预算会计分录
2023-03-24 16:59:03

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职称:注册会计师,税务师

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