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供应商返利怎么做会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 良老师 发表的提问:
供应商四月给我供货10000元商品,在下个月五月我把10000元货款打给供应商,然后供应商给我500元返利,给我上货款500元,这不就相当于现金返利么,不是销售折让。 这个 货款返利怎么做账
“给我上货款500元”这句话是什么意思?
181楼
2023-02-16 13:38:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 不吃面条只喝汤 发表的提问:
收到厂家以返货为返利的相关会计分录怎么做?
借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
182楼
2023-02-19 15:04:51
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不吃面条只喝汤:回复方亮老师 因为返利厂家不开税票,是不是借:库存商品 贷:主营业务成本
2023-02-19 15:53:03
方亮老师:回复不吃面条只喝汤厂家不开票是无法入账的。
2023-02-19 16:07:37
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
超市向供货商收取陈列费,开业赞助费,返点这些都要怎么做会计分录 还有收取供货商的押金
陈列费赞助费需要开户发票,按销售费用计算,返点供应商开红字,收取的押金计入其他应收款科目
183楼
2023-02-19 15:09:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会敏 发表的提问:
工厂用供应商的对账单做会计分录,有些付了款有些供应商未付款,怎样做分录
你好!正常是不用对账单做分录的。而是根据付款记录做分录。 比如借原材料 贷现金/没付的计入贷应付账款。
184楼
2023-02-19 15:27:00
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会敏:回复宋生老师 付款的时候比如应付44372.5,实付款44370,怎样做呢?
2023-02-19 15:51:27
宋生老师:回复会敏您好!借应付账款44372.5 贷银行存款44370 营业外收入
2023-02-19 16:15:16
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 黄帆 发表的提问:
供应商给的返利冲减了一部分货款,会计分录可以这样写吗?借应付 贷记银存、贷营业外收入
应该借:应付账款贷:主营业务成本,应交税费
185楼
2023-02-20 12:59:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 黄帆 发表的提问:
供应商给的返利冲减了一部分货款,会计分录可以这样写吗?借应付 贷记银存、贷营业外收入
你好,可以的
186楼
2023-02-20 13:08:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 黄帆 发表的提问:
供应商给的返利冲减了一部分货款,会计分录可以这样写吗?借应付 贷记银存、贷营业外收入
你好,可以的
187楼
2023-02-20 13:14:11
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 文英 发表的提问:
供应商折让(进货达到一定金额的让利),从货款中扣金额,取得供应商开的红字发票,会计分录怎么做
你好! 借记 原材料 红字 应交税费 红字 贷记 应付账款 红字
188楼
2023-02-20 13:29:59
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文英:回复老江老师 税应该是进项税额转出,分录 借记 原材料(库存商品)
2023-02-20 13:50:01
文英:回复老江老师 税应该是进项税额转出,分录 借记 原材料(库存商品) 应交税费-进项税(还是进项税额转出)
2023-02-20 14:01:01
老江老师:回复文英@文英:这个不是进项转出的情形!进项转出,是认证了,抵扣了,发现不符合规定,转出! 这里是红字~~~~
2023-02-20 14:17:55
文英:回复老江老师 红字发票收到时,原来进项发票已经认证抵扣了,申报表中显示进项税额转出
2023-02-20 14:41:26
老江老师:回复文英@文英:原来的认证的进项税额不动,根据红字发票减记进项税额!
2023-02-20 14:55:47
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 彬彬橙 发表的提问:
老师您好!收到供应商税款怎么做会计分录
你好,这个计入应收账款核算
189楼
2023-02-21 12:21:47
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,延迟付供应商货款,供应商罚利息的费用记入哪个科目,会计分录怎么写
你好 借应收 贷收入 应交税费  按价外费用处理  记收入的 
190楼
2023-02-21 12:42:12
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坚强的水蜜桃:回复玲老师 这个没有开税票
2023-02-21 12:56:22
玲老师:回复坚强的水蜜桃你好  可以做无票收入处理的    分录 是一样的 
2023-02-21 13:11:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 小四夕 发表的提问:
收到供应商的返利怎么做账,能否通过公账
怎么开发票,可以通过公户
191楼
2023-02-21 12:52:08
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小四夕:回复郭老师 卖产品的公交能否开服务发票,返利是记入其他业务收入吗
2023-02-21 13:27:46
郭老师:回复小四夕卖产品的公交能否开服务发票 这个意思,卖产品的公交? 你没有服务的经营范围开不了
2023-02-21 13:46:51
小四夕:回复郭老师 哦,那就个返利是做其他业务收入还是冲成本
2023-02-21 14:05:18
郭老师:回复小四夕可以冲成本,对方给你开负数发票
2023-02-21 14:30:31
小四夕:回复郭老师 那我们开给对方的发票要做收入不?
2023-02-21 14:51:48
郭老师:回复小四夕肯定需要做收入
2023-02-21 15:05:54
小四夕:回复郭老师 那做了收入又怎样冲销成本呢?分录怎么做
2023-02-21 15:18:05
郭老师:回复小四夕只能选一个,要么红冲成本,要么做收入
2023-02-21 15:45:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到供应商退回印刷版费怎么会计分录
借;银行存款 贷;期间费用科目等
192楼
2023-02-21 13:03:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ smile 发表的提问:
如果销售给客户 因质量问题收入 少给100元, 在捎给供应商100元,会计分录怎么做?
您好!是这样,你如果少给供应商,你应该冲减你的商品购进成本。
193楼
2023-02-21 13:26:59
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smile:回复宋生老师 好几个月了,贷营业外收入?
2023-02-21 13:39:54
宋生老师:回复smile您好!不是的。比如你买供应商的。是借库存商品 贷应付账款 那么应该是借库存商品-10 贷应付账款-10
2023-02-21 14:07:18
smile:回复宋生老师 库存商品做不进去了
2023-02-21 14:21:15
smile:回复宋生老师 还有就是我们做好的产品 去检测回不来了 应做管理费用,还通过主营业务收入吗
2023-02-21 14:50:14
宋生老师:回复smile您好!为什么做不进去呢
2023-02-21 15:03:32
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
供应商汇款到卡上500元,卡上原有现一共领700元,会计分录
借 银行存款 贷应收账款
194楼
2023-02-22 12:42:57
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Hedgehog 发表的提问:
老师,我想咨询一下,我们公司的商品是按重量为单位的,我们销售出去的重量大于进来的重量,是供应商和我们的称会有些差别,这个是合理损耗,请问怎么会计分录如何写?
你好!是受潮增加重量了吗?
195楼
2023-02-22 12:55:37
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Hedgehog:回复QQ老师 不是,我们公司是钢贸,会有重量的浮动
2023-02-22 13:20:25
QQ老师:回复Hedgehog你好!一般是计入营业外收入
2023-02-22 13:44:57

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