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会计专业能不能进投行工作
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问:
你好。如果是我买了原材料,但是原材料用途变更导致进项税不能抵扣,那一定要做进项税额转出吗?那会计分录如何写呢
对的,要做进项转出,转出的进项计入原材料成本。 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
61楼
2022-12-24 15:06:36
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 艾米 王潇 发表的提问:
小规模物业公司,交水电费给水电局拿到发票,再给各个租户开发票,进项税不能抵扣,销项却要3%征收税,请问有什么办法避税
根据《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》(国家税务总局公告2016年第54号)规定:“提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。
62楼
2022-12-24 15:20:59
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艾米 王潇:回复轶尘老师 请问老师电费怎么办呢
2022-12-24 15:37:51
轶尘老师:回复艾米 王潇水费可以差额征收,电费没有差额征税的文件规定
2022-12-24 15:51:59
艾米 王潇:回复轶尘老师 好的,谢谢您
2022-12-24 16:04:07
轶尘老师:回复艾米 王潇不客气,如果帮到你,请打五星好评。
2022-12-24 16:30:16
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 新手小白 发表的提问:
老师,这个进项税不能抵扣,那为什么还要写进项税这个分录呢,为什么不是借:在建工程292500,贷:应付账款292500?
因为是专票要做了进项然后再转出
63楼
2022-12-25 14:59:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ yiwei 发表的提问:
你好,老师。我公司自查税票,有9万的进项税不能抵扣,即在申报表上填写了该金额。实际做账我并未将这税额计入帐内,就按普票处理的,这样做有什么问题么
你好 有问题的 你需要体现进项税 然后不能抵扣去做进项税转出的
64楼
2022-12-25 15:06:26
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yiwei:回复meizi老师 也就是说,我要将账务按照发票来做,然后再将不能抵扣的进项税额转出做账务处理?
2022-12-25 15:34:31
yiwei:回复meizi老师 请问我是要全部按照一笔一笔的做入帐内,还是将金额一次性做账务处理?
2022-12-25 15:47:07
meizi老师:回复yiwei你好 是的 你要么在判断无法抵扣的发票 你就收普票来入账 。或者你收到专票 要体现进项税 。然后做转出分录 体现转出 去申报转出金额才行的
2022-12-25 16:14:30
yiwei:回复meizi老师 现在我有整体的金额,我能按照这个总金额做一笔分录么
2022-12-25 16:43:00
meizi老师:回复yiwei你好 说下业务 然后金额 写下
2022-12-25 17:00:42
yiwei:回复meizi老师 可能是我没有跟您表述清楚。这9万多的进项税额是很多张发票的税额
2022-12-25 17:26:30
yiwei:回复meizi老师 是也需要一笔一笔重新改帐么
2022-12-25 17:40:04
meizi老师:回复yiwei嗯 是的 要一笔一笔去修改的
2022-12-25 17:51:31
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 王傻傻 ﹉ 发表的提问:
意思是我们最开始做了一个行业,现在做了另外一个行业。不同行业进项税不能抵扣销项税,那我以前的进项税要填在哪里才能用这期的进项抵销项,又留着以前的进项税
前期的留抵不能抵,就放在账上了
65楼
2022-12-25 15:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 伶俐的宝贝 发表的提问:
购买过年商品用作员工福利,其进项税不能抵扣,那需要缴纳个税或者增值税吗
你好,按规定是会涉及个人所得税的
66楼
2022-12-26 14:30:20
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伶俐的宝贝:回复邹老师 请问分录怎么做,个人所得税是按几个点交
2022-12-26 15:02:48
邹老师:回复伶俐的宝贝借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 按7级超额累进税率适用
2022-12-26 15:22:13
伶俐的宝贝:回复邹老师 (1)不需要做应交税金科目吗,如果做是: 应交税金-应交所得税? (2)老师什么是7级超额累进税率?
2022-12-26 15:38:00
邹老师:回复伶俐的宝贝你好,需要做计提个人所得税的 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 就是工资薪金的7级超额累进税率表格
2022-12-26 15:52:36
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 多情的汽车 发表的提问:
老师咨询一下 ,单位给职工发放福利 ,开了一份专票 ,但福利费用进项税不能抵扣 ,我直接两联全额入职工福利费就可以吗 ,还是需认证等其它手续
您好 在勾选平台勾选的时候有效税额填0 然后价税合计入账计入福利费
67楼
2022-12-26 14:50:08
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 小小菊 发表的提问:
老师 您好 哪些情况下取得的增值税专用发票进项税不能抵扣?
您好,一般纳税人购进后用于福利的不能抵扣,我给您举例子。一般纳税人有下列情形之一者,应按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,也不得使用用发票: 会计核算不健全、或者不能够提供准确税务资料的; 符合一般纳税人条件,但不申请一般纳税人认定手续的。 (一) 用于非应税项目的购进货物或应税劳务。 所谓非应税项目是指提供非应税劳务、转让无形资产、销售不动产和固定资产在建工程等。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰建筑物,无论财务上如何核算,均于固定资产在建工程。 (二) 用于免税项目的购进货物或应税劳务。 (三) 用于集体福利或者个人消费的购进货额或应税劳务。 所谓集体福利和个人消费是指企业内部设置的供职工使用的食堂、浴室、理发室、宿舍、幼儿园等福利设施及其设备、物品等或者以福利、奖励、津贴等形式发给职工个人的物品。 (四)非正常损失的购进货物。 (五)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或应税劳务。 (六)所谓非正常损失是指生产经营过程中正常损耗以外的损失,包括:因管理不善造成的货物被盗窃,发生霉烂变质等损失;其它非正常损失。 (七)外商投资企业生产直接出口的货物中,购买中国原材料所负担的进项税额不予退税,也不得从内销货物的销项税额中抵扣,应做计入成本处理。 (八)增值税一般纳税人取得的防伪税控系统开具的增值税用发票,在自取得该用发票开具之日起180日内未到税务机关认证的(开票日期为2017年7月1日以后的,认证期限为开票之日起360日内),不得抵扣进项税额; 经过认证通过的防伪税控系统开具的增值税用发票,在认证通过当月未按有关规定核算其进项税额并申报抵扣的,不得抵扣进项税额。 (九)纳税人因进货退出或折让而收回的增值税,应从发生进货退出或折让当期的进项税额中扣减。 (十)因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税额,并从其取得返还资金当期的进项税额中予以冲减。
68楼
2022-12-26 15:17:59
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小小菊:回复小锁老师 老师 那购买茶叶用于业务招待而取得的增值税专用发票进项税可以抵扣吗?
2022-12-26 15:39:45
小锁老师:回复小小菊两种办法,第一种抵扣,但是需要视同销售,第二种不抵扣,进项转出
2022-12-26 16:05:36
小小菊:回复小锁老师 老师 不太明白?
2022-12-26 16:24:37
小锁老师:回复小小菊第一种是可以抵扣,但是你招待的茶叶要视同销售做销项,其实最后销项-进项也都没了,第二种就是不抵扣,销项也不用算,反正最后结果都是这个没法抵扣。
2022-12-26 16:45:11
小小菊:回复小锁老师 哦哦 好的 谢谢老师
2022-12-26 16:59:24
小锁老师:回复小小菊不客气,祝您开心每一天。
2022-12-26 17:11:19
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ kiwi 发表的提问:
中秋节买月饼送客户的专用发票,进项税不能抵扣,分录做了进项税转出。月底在增值税认证平台上,认证专用发票时需要勾选买月饼的发票吗?
你好,需要勾选认证的,然后,月度纳税申报时,同时将对应转出的税金填入附表二:本期进项税额转出额栏
69楼
2022-12-27 14:09:08
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牛老师:回复kiwi建议计入转出额栏的第15栏:集体福利、个人消费看。
2022-12-27 14:41:59
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 王傻傻 ﹉ 发表的提问:
最开始做了一个行业,现在做了另外一个行业。不同行业进项税不能抵扣销项税,那我以前的进项税要填在哪里才能用这期的进项抵销项,又留着以前的进项税
你是做的什么行业,收入是怎么核算的。以前的行业还继续做吗
70楼
2022-12-27 14:35:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 懦弱的石头 发表的提问:
自建厂房钢材进项税不能抵扣怎么做分录,进项税要怎么办,还未认证
可以抵扣的,借工程物资,进项,贷银存
71楼
2022-12-27 14:56:55
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懦弱的石头:回复郭老师 之前查的说是不能抵扣,现在是有什么新政策了吗?
2022-12-27 15:26:33
懦弱的石头:回复郭老师 购买个人土地的分录怎么做,是借:无形资产--土地 贷:银存吗?
2022-12-27 15:52:21
郭老师:回复懦弱的石头什么时间查的?两三年了已经可以抵扣了,只不过之前分期抵扣,现在可以一次抵扣 购买土地的可以
2022-12-27 16:04:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 航博 发表的提问:
进项税不能抵扣销项税吗
你好 你是小规模 就算是收到专票 也不可以抵扣的。 小规模不可以抵扣专票进项税的
72楼
2022-12-27 15:14:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 云后 发表的提问:
老师你好!我的进项税不能抵扣,留着下月抵扣,我怎么做分录,平台也不勾选吧
如果是购买货物的,借库存商品,应交税费,待认证贷,银行存款平台上面什么都不需要操作。
73楼
2022-12-28 14:33:28
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云后:回复郭老师 你好!现在应交税费变成借方了5100,怎么做帐啊
2022-12-28 14:51:10
郭老师:回复云后待认证就是增加你的应交税费,这个没有问题,可以的。
2022-12-28 15:04:45
云后:回复郭老师 现做我不知道怎么做帐,余额在借方,报税是留里我怎么填啊
2022-12-28 15:26:05
郭老师:回复云后好不需要填写的,你没有勾选,不需要填写,你这不是刘迪啊,你这是有发票没有认证,没有勾选以后可以勾选抵扣。
2022-12-28 15:48:54
云后:回复郭老师 这个数字是一个10万多的进项,我怎么操作啊,谢谢老师的指导
2022-12-28 16:07:05
郭老师:回复云后借库存商品,应交税费,待认证,贷银行存款,你把它重分类到其他流动资产里面就可以的,哪里也不需要操作,不需要申报,只做账。
2022-12-28 16:27:34
云后:回复郭老师 老师我发个截图给我看看,我刚刚接收的一家,我把应收税费按期末佘额建的帐套你看看
2022-12-28 16:50:10
云后:回复郭老师 老师帮我看看填写的对不对
2022-12-28 17:02:17
郭老师:回复云后你好,应交税费是这么做的。
2022-12-28 17:21:52
云后:回复郭老师 你好老师!填错了吗?应该怎么填写啊,3679.97是去年12月份,应该怎么填写啊
2022-12-28 17:40:16
郭老师:回复云后你好,下面的是22年的吗 起初你做了试,算平衡吗?开始做账吗?
2022-12-28 17:54:36
云后:回复郭老师 谢谢老师.帮我看看啊
2022-12-28 18:16:31
郭老师:回复云后你好,最后这个图片是22年一月初的吗?
2022-12-28 18:39:03
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 挪蓝 发表的提问:
债券利息发票专票进项税不能抵扣?
正规的发票上的进项税就可以。
74楼
2022-12-28 14:46:27
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挪蓝:回复何江何老师 贷款利息的发票不能抵扣,债券利息发票可以抵扣?
2022-12-28 15:05:33
何江何老师:回复挪蓝在线的利息是可以扣税的,计入财务费用。
2022-12-28 15:35:16
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Sam岑学超 发表的提问:
不得抵扣的进行税,那张专票需要去税局认证吗?(例如我企业购入一批原材料自建厂房);如果不认证,会形成滞留票,会否对企业有影响,会有什么后果呢? 像上面的例子,由于进项税不能抵扣,我把进项税算入原材料的成本。①分录:借 工程物资 1170 贷 银行存款 1170。 如果认证的话,账上是否需要先体现抵扣进项税,然后再转出进项税呢?②分录:借 原材料 1000 进项税 170 贷 银行存款 并作同时作 ③分录:借 工程物资 1170 贷 原材料1000 进项税转出
你好!可以不认证。但问题就像你说的那样,会造成滞留票信息,今后国税局万一调查起来很麻烦。建议最好也一并认证掉,不抵扣税款即可。你的第二个分录是可以的。
75楼
2022-12-28 15:06:40
全部回复
Sam岑学超:回复晓海老师 明白! 如果我认证了~~ 但按①分录进行账务处理 会不会有问题呢?也就是说 进项税不作账务处理,待计算缴纳增值税的时候,在“进项税”哪里减少相应数额 或 在 “进项转出”增加相应数额?这样可以吗?
2022-12-28 15:39:20
晓海老师:回复Sam岑学超你好!也可以,只适合对增值税申报表时不好核对。
2022-12-28 15:58:38
Sam岑学超:回复晓海老师 明白! 如果甲公司开出一张专票给乙公司,乙公司不去认证(或不需要认证),形成滞留票会对甲公司有影响吗?
2022-12-28 16:08:55
晓海老师:回复Sam岑学超你好!对他没有什么影响,只要他正常纳税就可以
2022-12-28 16:27:17
Sam岑学超:回复晓海老师 完成明白!~~ 谢谢老师!>_<
2022-12-28 16:50:11

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