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会计专业能不能进投行工作
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ Alice 发表的提问:
老师,免税范围商品,譬如古旧图书,我从自然人手中收购古旧图书,对方无法给我开票而且销项税免税,那么我没交进项税,所以这种情况,我承担税负0。这样理解正确吗?有什么情况是我买进来给了进项税,由于进项税不能抵扣,导致我承担了税负呢
同学你好 这样理解是正确的
91楼
2023-01-05 14:59:59
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Alice:回复朴老师 有什么情况是免税范围商品,我要负担进项税的呢
2023-01-05 15:24:11
朴老师:回复Alice农产品是种植者免税的
2023-01-05 15:40:05
王茫茫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 重生 发表的提问:
如果本月只有简易计税销项税额,有进项税额,进项税不能抵扣,进项怎么结转,分录怎么计?
借:原材料-成本 贷:应交税费-进项税额转出
92楼
2023-01-06 14:42:12
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ *・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚ 发表的提问:
老师,小规模企业购入商品,普票的进项税不能抵扣,做分录的时候要做进项税吗?
您好,小规模不做进项税的,购入时价税一起记入成本。
93楼
2023-01-06 14:51:38
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*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚:回复王雁鸣老师 借:库存商品 贷:应付账款。这样做吗?
2023-01-06 15:05:55
王雁鸣老师:回复*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚您好,对的。是这样做的。
2023-01-06 15:31:56
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ Happy 发表的提问:
你好,税务检查到企业往年的一份发票是虚开列支,进项税不能抵扣,已经补缴了对应的增值税及附加税,并交了罚款,请问这部分要怎么做账呢
你好同学,你刚才是不是问过这个问题啊?不好意思,我又接起来了,你再重新发一遍可以吗?
94楼
2023-01-06 14:56:59
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Happy:回复李霞老师 没有呢,麻烦老师解答一下
2023-01-06 15:20:03
李霞老师:回复Happy哦,不好意思,刚才有个同学跟你问的问题一样的。
2023-01-06 15:33:46
李霞老师:回复Happy你一开始做发票的时候,做账的时候是怎么做的?把你原来做的那个凭证发给我,我告诉你正确的答案。
2023-01-06 15:56:16
Happy:回复李霞老师 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2023-01-06 16:25:39
李霞老师:回复Happy那你交增值税的话,但是借应交税费,应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税,然后借应交税费未交增值税贷银行存款。
2023-01-06 16:53:19
李霞老师:回复Happy滞纳金的话,借营业外支出贷银行存款。
2023-01-06 17:19:20
Happy:回复李霞老师 补缴了对应的增值税及附加税
2023-01-06 17:31:45
李霞老师:回复Happy附加税的话,就是借税金及附加贷应交税费就可以的。
2023-01-06 17:46:09
Happy:回复李霞老师 进项税不能抵扣,不用通过“进项转出”这个科目是吗?
2023-01-06 18:13:00
李霞老师:回复Happy你好同学,哦,我刚才理解的是你要交增值税了,你说的是进项税额转出这个事儿,你确实要转出的,你可以借管理费用贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2023-01-06 18:29:41
Happy:回复李霞老师 针对这批已抵扣的进项税要补缴的增值税已经交了,那在当月申报纳税的时候还是要做进项转出是吗?
2023-01-06 18:42:11
李霞老师:回复Happy你交的这个增值税,一开始你税管员让你更正报表了吗?你是已经直接交的款,也没有牵扯到,让你更正报表的话,你这个教具不需要再更正了。
2023-01-06 19:11:47
Happy:回复李霞老师 没有更正增值税申报表,现在是要我们更正往年的企业所得税年报。因为往年的利润都是亏损的,比如亏损-100000元,假如这笔费用是10000元,要调增2019年度应纳税所得额10000元。附加税1000元,准予在计算应纳税所得额时扣附,要调减1000元,调整后应该为109000元
2023-01-06 19:24:28
李霞老师:回复Happy你好,那你的增值税申报表不要更正了,你光按那个税管员的意思更正所得税报表吧。
2023-01-06 19:36:46
林木老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
报关单上只有1个产品,实际还出口了一个配件,属于附带赠送的,到时候单独采购配件的进项发票要结转成本吧?那这张进项发票进项税不能抵扣,也不能勾选退税,那我要在发票勾选平台上认证吗?
是需要结转成本,如果不能退税就勾选成内销进项。
95楼
2023-01-08 16:03:46
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ Huanle 发表的提问:
7540这是哪里来的,题里不是7605吗?接受咨询服务,取得的增值税专用发票上注明咨询费3000元。 进项税不能抵扣吗
你好,同学,老师认为这道题答案有误,您的想法是正确的。
96楼
2023-01-08 16:19:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 元元 发表的提问:
公司的员工在外出差,发生的住宿费的增值税专用发票的进项税不能抵扣吗?
你好,可以抵扣的
97楼
2023-01-08 16:29:55
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元元:回复邹老师 哦,老师:这个住宿费不属于非应税项目吧?怎么QQ群里前几天说,招待费发票的进项税不能抵扣?
2023-01-08 16:50:08
邹老师:回复元元你好,招待费的不可以,住宿费是可以的
2023-01-08 17:00:57
元元:回复邹老师 哦谢谢邹老师。很巧,总是邹老师您回答我的问题。问的有点多,我都有些不好意思了。 邹老师:招待费发票的进项税为啥不能抵扣啊?呵呵
2023-01-08 17:15:12
邹老师:回复元元你好,这个是实施条例的规定
2023-01-08 17:43:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问:
老师,我发现2018年6月有两比业务是购买洗衣机、冰箱、空调的,取得了专票,当时抵扣了进项税。 1.洗衣机、冰箱进项税不能抵扣吧? 2.增值税要转出,在哪个月转出? 3.增值税和企业所得税怎么调? 4.当时这些都列入了固定资产计提折旧了,固定资产账怎么调整? 5.办公室用空调可以抵扣吧?
如果作为你们的固定资产是可以抵扣的
98楼
2023-01-08 16:47:01
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半夏微凉:回复朴老师 可是不是说用于职工福利是不能抵扣的吗?作为固定资产又是哪条政策上有说
2023-01-08 17:32:04
半夏微凉:回复朴老师 关键这洗衣机,冰箱不是公司经营要用的,是放到宿舍厨房了
2023-01-08 17:55:48
朴老师:回复半夏微凉那就计入福利就可以了,然后进项转出
2023-01-08 18:08:24
半夏微凉:回复朴老师 那么问题来了,2018年的账2019年才发现问题 1.增值税要转出,在哪个月转出? 2.增值税和企业所得税怎么调? 3.当时这些都列入了固定资产计提折旧了,固定资产账怎么调整? 4.2018年年终汇算清缴怎么弄
2023-01-08 18:19:14
朴老师:回复半夏微凉在调增的当月转出就可以了
2023-01-08 18:41:09
半夏微凉:回复朴老师 老师,这个做转出是不是哪个月都可以,只影响增值税,不影响所得税,跟2018年年报没关系?
2023-01-08 19:04:14
朴老师:回复半夏微凉你要通过以前年度损益调整才可以的
2023-01-08 19:22:30
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 不知道 发表的提问:
老师,我们国际货代公司,进项税不能抵扣,进项税额要转出,怎么做分录啊
借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项转出) 这样的分录,如果是费用 的发票借方是管理费用
99楼
2023-01-08 17:08:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ FINE &赵娜 发表的提问:
老师我想问一下走的企业出现这种情况 销售100万卖出产品,但是购进材料的时候大多数人家都不给我们开票。 没有专票的这些材料我们能做账吗?要不然我们的主营业务成本太小了。是不是也可以只不过进项税不能抵扣了,全额记入原材料中。 还有如果不做账,企业注销的时候利润会特别大,会有什么影响那
没有发票的话,是不能做账的。即使做了,汇算清缴时,XX局发现了,也会要求调账或者调整应纳税所得额的。 这样的话,公司得亏死了。
100楼
2023-01-09 13:45:29
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FINE &赵娜:回复许老师 老师那天我去听课。老师顺没有发票不一定能入账,有发票不一定能入账。 那个老师说可以。要不然企业注销时利润那么大,需要缴纳什么税款那
2023-01-09 14:00:48
FINE &赵娜:回复许老师 原始凭证包括但不限于发票一直不知道怎么运用
2023-01-09 14:14:55
许老师:回复FINE &赵娜有的小额问题(500元以下的)可以凭收据入账的 其他没有发票的话 一般不能入账的 利润大的话 注销的话 视同利润分配 要缴纳所得税的哦
2023-01-09 14:29:49
FINE &赵娜:回复许老师 那老师企业注销时未分配利润需要缴纳的是个人所得税吗?比例是多少那。 我有没有办法把这些利润提前分配出去那。比如股东分红,这样缴纳的个人所得税和注销缴纳的是一样的金额吗
2023-01-09 14:41:43
许老师:回复FINE &赵娜是一样的,都是20%的哦。
2023-01-09 14:54:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
老师,我想请教一下物业公司支付转售水费时的账务处理,自来水公司给物业公司开具的是专票,那进项税该怎么处理?我咨询的老师说进项税不能抵扣,但是我听咱学堂关于物业行业的实操课说是给放入应交税费-简易计税科目
应交税费-简易计税 这个是一般纳税人做的,
101楼
2023-01-09 14:01:46
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maize老师:回复嘻嘻要是一般纳税人这个可以做借主营业务成本,简易计税,贷应付账款这样,
2023-01-09 14:50:11
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问:
老师,书上的例题是这样的,某公司提供技术转让,取得10万元收入,免增值税。然后接受丙公司提供的设计服务,进项税可以抵扣,我都晕了,我觉得这个是免税的嘛,免税的就没有销项税,所以其进项税不能抵扣,可他怎么抵扣了
接受丙公司提供的设计服务 这个服务是正对这个转让的技术吗?如果是的话 就不能抵扣
102楼
2023-01-09 14:14:17
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睫毛弯弯:回复李老师 不是的老师,这是两道题,我给放一起问了,造成您的误解了
2023-01-09 14:42:39
睫毛弯弯:回复李老师 老师,那就是说甲公司接受丙公司的技术服务,进项税可以抵扣?
2023-01-09 14:56:10
李老师:回复睫毛弯弯那就可以抵扣啊
2023-01-09 15:09:13
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 张佳乐 发表的提问:
在线教育公司,业务是属于非学历教育培训,增值税按3%的,简易征收的。现在我们的问题是,我们最大的成本就是兼职老师的工资,我们找了一家劳务外包企业,他们给我们开6%的专票,但是我们这个进项税不能抵扣,这样的话,成本就很高,这个进项税,是不是就这么浪费了?
进项税不是浪费了,你们进项税也可以进成本啊,,如果你们进项税够的话,可以不用采用简易征收啊,直接用一般纳税人一般计税=销项税-进项税
103楼
2023-01-09 14:24:58
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 任性的彩虹 发表的提问:
老师您好,外购原材料用于建造厂房,进项税为啥能抵扣 不是外购的原材料改变用途,进项税不能抵扣需要转出来嘛
现在全面营改增,是可以抵扣的
104楼
2023-01-09 14:50:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 大方的灰狼 发表的提问:
工业生产型企业, 什么类型的进项税额不可以抵扣?
1.不动产相关的进项税(中央空调、智能系统)、职工福利、免税项目。
105楼
2023-01-10 14:19:01
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