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工资中红字冲销的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
请问销售发票红冲应该怎么做会计分录(次月)
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
271楼
2023-03-19 13:47:48
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ jossonli 发表的提问:
收到销货方开具的供应商折扣红字发票会计分录
你好!冲减你们的成本和进项税
272楼
2023-03-19 14:00:57
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 辣椒仔 发表的提问:
2019年支付工资均未计提 现在十二月了 如何红冲再计提 求方法与分录
你好,不用红冲了,直接补充计提,借成本费用--工资,贷应付职工薪酬--工资
273楼
2023-03-19 14:30:17
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 学权 发表的提问:
开出来的负数红字冲红发票怎么做分录
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
274楼
2023-03-19 14:36:45
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学权:回复袁老师 当月冲红也是这样做分录的吗<br><br>
2023-03-19 14:48:56
袁老师:回复学权是的啊 。
2023-03-19 14:59:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
收到销货方开具的供应商折扣红字发票会计分录
你好 是销售折让?
275楼
2023-03-19 14:47:59
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蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
汽车销售返利的会计分录是什么?金额是1002735.54元,对方已经开了红字发票
支付销售返利方: 借:营业费用 贷:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 收到销售返利方,收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。收到供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 借:应交税费—应交增值税-进项税额 贷:主营业务成本
276楼
2023-03-20 12:08:27
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宜昌邦盈会计事务有限公司:回复蒙蒙 帐面库存与实际不符,要调整一致,会计分录是什么?
2023-03-20 12:27:28
蒙蒙:回复宜昌邦盈会计事务有限公司盘点账面数与实际数不符,应作如下处理: 1、存货的盘盈: 借:原材料或库存商品等 贷:待处理财产损闪──待处理流动资产损佃 盘盈的存货,通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的,即正常损失,其盘盈的存货,可冲减管理费用,按规定手续报经批准后,会计分录如下: 借:待处理财产损益──待处理流动资产损益 贷:管理费用
2023-03-20 12:38:27
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复蒙蒙 就是数量对不
2023-03-20 12:56:32
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复蒙蒙 就是数量对不上,如何调整
2023-03-20 13:22:34
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复蒙蒙 没置暂估科目的贷方科目是什么
2023-03-20 13:46:48
蒙蒙:回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好,数量对不上没关系呀,金额能对的上吗
2023-03-20 14:15:03
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复蒙蒙 数量是负数,单价和金额对的
2023-03-20 14:34:08
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师:固定资产分录红字冲销之后,我从新录一个固定资产卡片的话,那个原来错误的固定资产卡片,怎么办,这样会重复录入吗?
把原来的卡片删除
277楼
2023-03-20 12:31:57
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长雀斑的猫:回复逸仙老师 已经生成凭证了
2023-03-20 12:57:44
逸仙老师:回复长雀斑的猫凭证红字冲销了以后这个卡片固定资产原值就是零了。
2023-03-20 13:11:49
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 说:顺其自然 发表的提问:
红字专票,是否需要通过进项税额转出,冲回原来的蓝字已做进项的专票呢?会计分录是?
您好,红字专用发票,分录,借;相关成本费用科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。
278楼
2023-03-20 12:41:58
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良老师1
职称:计算机高级
4.91
解题: 1.28w
引用 @ jossonli 发表的提问:
两张凭证写错了是直接红字冲销还是重写分录?
直接红冲,然后做正确分录。
279楼
2023-03-21 11:57:54
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 芯儿 发表的提问:
暂估入库的所有分录怎么做,含蓝字冲回和红字冲回的?
借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
280楼
2023-03-21 12:25:30
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
关于跨月发票冲红,重新开具蓝字发票的分录和销项税额的分录处理?
你们是销售方吗,开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数 重新开蓝字按正确重新做就可以
281楼
2023-03-21 12:38:59
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鱼儿:回复maize老师 老师,重新开具蓝字的发票,分录按正确的,那也是正常做分录,但是这个税已经缴纳了,销项税额还需要结转吗
2023-03-21 12:56:56
maize老师:回复鱼儿你不是开红字之后开蓝字这个冲回不用结转了
2023-03-21 13:11:56
鱼儿:回复maize老师 销项税额不用结转
2023-03-21 13:26:55
maize老师:回复鱼儿不用,你不是开红字之后开蓝字吗,抵消了
2023-03-21 13:45:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 眼睛大的音响 发表的提问:
 货物已验收入库但尚未取得增值税发票,先暂估入账,等发票来了再用红字冲销原暂估的金额,可不可以不用红字冲销,直接作相反的分录冲销?
您好!可以的。效果是一样的
282楼
2023-03-22 11:45:21
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 张玲 发表的提问:
老师!单位有3人,其中一人交社保这个月才交的社保,银行已经扣款了,前面计提的工资要红冲吗?交社保计提分录?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 具体分录看上面,不需要红冲
283楼
2023-03-22 11:58:43
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张玲:回复小黎老师 前面计提的工资和交社保工资数字不一样, 这月才报完个人所得税
2023-03-22 12:46:34
张玲:回复小黎老师
2023-03-22 13:06:15
小黎老师:回复张玲您好,是什么原因不一致。有差额做账的时候调整下
2023-03-22 13:22:17
张玲:回复小黎老师 这个月13号提交个人所得税,3人工资没有超过5000,工资合计12500元,14号银行扣款替一位员工交了第一个月的社保,我现在晕了,前面计提工资12500元后面企业给员工交社保,不会计算了
2023-03-22 13:44:53
小黎老师:回复张玲您好,扣的社保就合并到下个月一起扣
2023-03-22 14:09:22
张玲:回复小黎老师 2位员工没有给交社保,就给一位员工交社保,3个员工计提到一起12500,下个月拿到社保单,不会做账处理了?
2023-03-22 14:22:41
小黎老师:回复张玲您好,就按照我上面给你的分录对应的填,没有扣的就不写分录u
2023-03-22 14:39:45
张玲:回复小黎老师 老师我残保金不会算,工资一人2000二人4000,4000✘12=48000 4800/4=12000是不是这样算?我以前缴错了,怎么补救?
2023-03-22 15:02:06
张玲:回复小黎老师
2023-03-22 15:31:59
小黎老师:回复张玲你好,残保金请您重新提问哦,谢谢您了
2023-03-22 15:49:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 晓曦 发表的提问:
农产品收购发票开反了,用红字冲销,怎么做分录
借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目
284楼
2023-03-22 12:05:35
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
老师好,有一笔07年的收入(专票),现在退回,已开红字发票。问一下会计分录怎么做?
做红字分录,你是小企业准则还是企业准则
285楼
2023-03-22 12:24:40
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奔奔:回复陈诗晗老师 对方的专票抵扣了吗 未抵扣和抵扣了分别是做什么处理的呢
2023-03-22 13:04:42
陈诗晗老师:回复奔奔对方不管是抵扣还是不抵扣你的处理都是一样的
2023-03-22 13:27:56
奔奔:回复陈诗晗老师 分录怎么做呢
2023-03-22 13:48:05
陈诗晗老师:回复奔奔你是小企业准则还是企业准则
2023-03-22 14:11:09
奔奔:回复陈诗晗老师 开票软件里要填那个红字专用发票信息表,是不是对方未抵扣的就选择销售方申请,对方已抵扣就选择购买方申请呢
2023-03-22 14:22:30
陈诗晗老师:回复奔奔是的,如果没有抵扣是销售方,已经抵扣是购买方
2023-03-22 14:44:36
奔奔:回复陈诗晗老师 那假设对方未抵扣,我方来写申请,那在写完了申请之后是不是需要对方将之前我寄过去的发票再寄回来,然后账该怎么做呢
2023-03-22 15:01:35
奔奔:回复陈诗晗老师 因为上月的账还没有做,发票还未入账,所以这不是多了一笔红字冲销的分录了吗,还是我需要先把那发票入账,然后再做一笔红字分录呢
2023-03-22 15:12:25
陈诗晗老师:回复奔奔是的,先把上月的入账,再这月做冲红处理。
2023-03-22 15:25:48
陈诗晗老师:回复奔奔如果抵扣是他方写,如果未抵扣你方写,凭审核通过的红字信息表,他退发票给你
2023-03-22 15:44:29
奔奔:回复陈诗晗老师 因为我们是3月做2月份的账的,所以先把发票入账到2月的账里,然后再在3月的账里红冲还是在2月的账里红冲呢
2023-03-22 15:59:36
陈诗晗老师:回复奔奔3月冲红,按你红字申请表的时间对应入账到会计期间
2023-03-22 16:25:51

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