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税控机技术服务费会计分录
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ February. 发表的提问:
人力招聘软件技术服务费 计入什么科目,如何做分录
借管理费用-招聘费 贷银行存款
286楼
2023-03-21 12:36:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 小资女孩向前冲 发表的提问:
我们是同时卖钢板这些,如果开出技术服务费,改怎么做分录,结转的话怎么结转
借;应收账款 等科目 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 借;其他业务成本 贷;劳务成本等科目
287楼
2023-03-21 12:50:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 马旭迎 发表的提问:
老师您好,5月底收到对方公司转来的技术服务费十万,还没有开票,怎么做分录?
借 银行存款 贷 预收账款
288楼
2023-03-22 12:06:15
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马旭迎:回复紫藤老师 我6月份开了票呢,又怎么做分录?
2023-03-22 12:32:01
紫藤老师:回复马旭迎借 预收账款 贷 收入 应交税费
2023-03-22 12:59:30
马旭迎:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-03-22 13:29:23
紫藤老师:回复马旭迎不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-22 13:46:14
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
老师,您好,我们单位给对方单位打款了,对方给我们开的技术服务费,我该怎么做分录啊
同学,  老师看看你的发票内容以及用途是用于哪个部门的?
289楼
2023-03-22 12:25:53
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つ:回复星河老师 其实就是老板的两个公司之间的转账 老板让开成服务费 实际没有业务
2023-03-22 12:48:01
星河老师:回复同学, 这个老师建议入管理费用-咨询服务费。
2023-03-22 13:08:56
つ:回复星河老师 老师 让开的技术服务费 怎么做
2023-03-22 13:38:12
星河老师:回复同学, 上面就是老师做的分录呀。  借 管理费用-咨询服务费   贷 应收账款
2023-03-22 13:57:13
つ:回复星河老师 还有就是 钱打了 票还没开过来 我挂账应该怎么挂呀
2023-03-22 14:18:01
星河老师:回复钱打过来了,发票未开的情况下,可以先入预收账款。
2023-03-22 14:34:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 罗达 发表的提问:
营改增小规模纳税人购买税控盘和支付税控盘技术维护费,怎么做会计分录
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
290楼
2023-03-22 12:50:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学堂用户_ph850222 发表的提问:
财税[2012]15号 财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额,那么购买金税盘和技术维护费购买时会计分录?月底会计分录?抵扣时会计分录?要详细的。
您好,购买分录,借;管理费用-低值易耗品,或者管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。月底分录,借:管理费用-低值易耗品,或者管理费用-服务费用,负数,借:应交税费-应交增值税-减免税。抵扣时分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-减免税。同时,借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
291楼
2023-03-23 11:52:00
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学堂用户_ph850222:回复王雁鸣老师 老师我这税控盘及技术服务费460,这个月我抵扣了170.15,本月应交增值税为0,月底借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,170.25贷;应交税费-应交增值税-减免税170.25。同时,借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税。后面这个分录我还做吗?
2023-03-23 12:38:02
学堂用户_ph850222:回复王雁鸣老师 还是这些都不用做,等销项大于进项的时候在做呢
2023-03-23 12:51:53
王雁鸣老师:回复学堂用户_ph850222您好,后面的分录不需要做了,因为当月做了上面那个分录之后,应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目余额应该是0。如果当月不做,等销项大于进项时再做,也是可以的。
2023-03-23 13:11:41
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 玩命的云朵 发表的提问:
我想咨询信息技术服务费增值税税控技术服务费的280元,航天给我开的电子普票,怎么抵扣?
这个可以税务申报的时候全额抵减增值税的
292楼
2023-03-23 12:14:18
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玩命的云朵:回复辜老师 可是开的是普票,不是只有专票才可以抵扣吗
2023-03-23 12:25:54
辜老师:回复玩命的云朵普票也是可以全额抵扣增值税的
2023-03-23 12:39:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
老师好,小规模纳税人税控技术维护费280元,会计的分录怎么写
你好,小规模纳税人税控技术维护费280元 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”科目。
293楼
2023-03-23 12:41:21
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学无止境:回复邹老师 老师,这样写分录导致了2个问题 问题 1.2021年利润表管理费用少了这笔280元,财务软件没有取到数据280元, 问题 2.2022年增值税减免税款期初借方还有余额280元 . 我也是这么写的会计分录,借管理费用280,贷其他应付款280 借 应交税费-增-减免税款280 贷管理费用280
2023-03-23 13:10:22
邹老师:回复学无止境你好 1,是你单位财务软件识别不了管理费用贷方发生额吗? 2,是这个款项还没有实际抵扣增值税应纳税额吗 
2023-03-23 13:35:02
学无止境:回复邹老师 老师,税控技术维护费280元是2021年1月份发生的,借管理费用-280 2021年利润表与明细账管理费用一致,现在还能调整2021年的账吗
2023-03-23 14:00:57
邹老师:回复学无止境你好 1,是你单位财务软件识别不了管理费用贷方发生额吗? 2,是这个款项还没有实际抵扣增值税应纳税额吗  能针对我的两个疑问,给出针对性的回复 吗 
2023-03-23 14:24:26
学无止境:回复邹老师 老师好,财务软件是识别不了管理费用贷方发生额吧,我弄到借-280就一致了,这个款项2021年第1季度增值税报表减免税申报表已经抵扣了280元,账上是不是还要做一个结转的分录呀?
2023-03-23 14:37:26
邹老师:回复学无止境你好 1,是你单位财务软件识别不了管理费用贷方发生额,你可以计入借方负数 2,借记“应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”科目,这个就是实际抵扣的分录啊
2023-03-23 14:54:58
学无止境:回复邹老师 老师,2021年已经申报实际抵扣了280元增值税,现在2022年3月科目余额表应交增值税 期末余额-280 减免税款借280元这样显示对不对?
2023-03-23 15:24:34
邹老师:回复学无止境你好,不对。 实际抵扣了,那应交税费—应交增值税  就不会有负数余额280的
2023-03-23 15:37:21
学无止境:回复邹老师 老师,实际抵扣了是不是借应交税费-未交增值税280,贷应交税费-减免税款280
2023-03-23 15:52:45
邹老师:回复学无止境你好,这个是小规模纳税人,实际抵扣的时候 借记“应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”科目 你提供的分录(借应交税费-未交增值税280,贷应交税费-减免税款280),是一般纳税人单位才有的 
2023-03-23 16:11:27
学无止境:回复邹老师 老师,那你写应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”,那应交增值税不是会有余额吗?
2023-03-23 16:27:24
邹老师:回复学无止境你好,你取得收入的时候,计入了应交税费—应交增值税贷方 实际抵扣的时候,计入应交税费—应交增值税借方,这样余额在还没有缴纳之前,是在贷方啊
2023-03-23 16:46:23
学无止境:回复邹老师 老师之前是做了借方呀 借减免税款280元 借管理费用280,贷其他应付款280 借 应交税费-增-减免税款280 贷管理费用280
2023-03-23 17:05:44
邹老师:回复学无止境你好,小规模纳税人税控技术维护费280元 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 取得收入的时候,借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”科目。 这样下来,应交税费—应交增值税余额是贷方啊
2023-03-23 17:25:50
学无止境:回复邹老师 老师,我是计入借应交税费-未交增值税-减免税款,我总要贷 应交税费 -未交增值税-减免税款吧
2023-03-23 17:44:31
邹老师:回复学无止境你好,未交增值税,减免税额都是一般纳税人才有的科目 小规模纳税人单位没有这个科目
2023-03-23 18:08:58
学无止境:回复邹老师 老师那怎么办呀,2021年就做了借应交税费-未交增值税-减免税款了
2023-03-23 18:38:54
邹老师:回复学无止境你好,把错误 冲销。然后按我的这个思路处理 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 取得收入的时候,借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税”科目,贷记“管理费用”科目。
2023-03-23 19:02:51
学无止境:回复邹老师 好的,谢谢老师,现在2022年更正没有关系吧
2023-03-23 19:14:22
邹老师:回复学无止境你好,是的,没有关系的 
2023-03-23 19:30:25
龙老师
职称:会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 娟子 发表的提问:
老师:我是小规模买的税控盘及技术维护费会计分录怎么做
小规模纳税人的会计处理 按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。 企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 “应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额,应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示;如为贷方余额,应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。 或税控盘不作为固定资产的话,购买时借管理费用,贷银行存款;抵减时借应交税费--应交增值税,贷管理费用。
294楼
2023-03-23 12:51:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ JY 发表的提问:
支付税控系统技术服务费280怎么做账?
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
295楼
2023-03-26 17:38:11
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 学堂用户_ph653551 发表的提问:
小规模纳税人,初次购买税控盘和技术服务费480元全额抵,请问要怎么做分录?
借:管理费用 贷:库存现金等 借:应交税费——应交增值税 借方负数:管理费用
296楼
2023-03-26 18:00:16
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学堂用户_ph653551:回复宸宸老师 十一月份购买,是不是做以上两笔分录?
2023-03-26 18:10:59
宸宸老师:回复学堂用户_ph653551您好,是的,两笔分录
2023-03-26 18:37:37
学堂用户_ph653551:回复宸宸老师 第四季度免征增值税,那如果在2020年1月份抵扣的话,分录怎么做?
2023-03-26 18:49:10
宸宸老师:回复学堂用户_ph653551您好,那您就可以 借:应交税费——应交增值税 借方负数:管理费用 这笔分录在1月份的时候做,1月份申报
2023-03-26 19:10:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 娜娜同学 发表的提问:
一般纳税人购买税控盘和支付技术维护费会计分录是怎样的?
借管理费用贷银行存款 需要抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
297楼
2023-03-26 18:05:59
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娜娜同学:回复郭老师 那减免税款不就有余额了吗
2023-03-26 18:32:55
郭老师:回复娜娜同学可以结转到转出未交增值税的。
2023-03-26 18:51:16
娜娜同学:回复郭老师 为什么我在百度上看到学堂回答的问题,登陆了以后还是看不了
2023-03-26 19:12:54
娜娜同学:回复郭老师 能把整套会计分录发一下吗
2023-03-26 19:29:00
娜娜同学:回复郭老师 有点迷糊
2023-03-26 19:58:48
郭老师:回复娜娜同学借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2023-03-26 20:26:40
郭老师:回复娜娜同学你说的百度问题是什么意思?是你自己提问的吗?
2023-03-26 20:45:47
娜娜同学:回复郭老师 不是我自己问的,是别人问的
2023-03-26 20:58:57
娜娜同学:回复郭老师 我截图了发不了给你
2023-03-26 21:12:31
娜娜同学:回复郭老师 就是这个
2023-03-26 21:23:10
娜娜同学:回复郭老师 需要登陆,我登陆上去还是看不了
2023-03-26 21:37:18
郭老师:回复娜娜同学别人问的你肯定看不了,你在你的学堂官网登录进去就可以看。
2023-03-26 22:07:01
娜娜同学:回复郭老师 我登陆了
2023-03-26 22:22:06
娜娜同学:回复郭老师 你能像路老师那样发全套吗
2023-03-26 22:41:55
郭老师:回复娜娜同学借管理费用, 贷银行存款, 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款。
2023-03-26 22:57:11
娜娜同学:回复郭老师 我以后想看百度的那些问题,我要去官网登陆?
2023-03-26 23:14:16
郭老师:回复娜娜同学你好,你自己登陆进去就可以啊,按上面的提示或者是你在学堂登录官网,有一个搜索搜关键字。
2023-03-26 23:30:23
郭老师:回复娜娜同学或者是搜他第一个提问的问题。
2023-03-26 23:59:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 王林甫 发表的提问:
每年的网上认证技术服务费跟增值税税控系统技术费,可以全额抵扣吗
首次购买的税盘费用和每年的服务费 可以全额抵扣
298楼
2023-03-27 12:24:19
全部回复
王林甫:回复meizi老师 老师我们是出口退税生产型企业,纳税申报时主具体填在哪一项里
2023-03-27 12:51:36
meizi老师:回复王林甫你好 出口退税这块 你问下其他老师 不太熟悉
2023-03-27 13:15:55
王林甫:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-03-27 13:25:55
meizi老师:回复王林甫不客气 你问问其他老师看看
2023-03-27 13:39:47
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学堂用户_ph101859 发表的提问:
机械技术推广服务;电子产品设计服务;机械技术开发服务;电子元件及组件制造;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;家用美容、保健电器具制造;信息电子技术服务;集成电路设计;技术进出口;普通劳动防护用品制造;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;劳动防护用品研究、设计服务;-----老师,经营范围是这些可以开维修费的发票吗?
你好,可以开维修费的发票
299楼
2023-03-27 12:52:15
全部回复
学堂用户_ph101859:回复紫藤老师 好的,谢谢老师
2023-03-27 13:10:04
紫藤老师:回复学堂用户_ph101859不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2023-03-27 13:30:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Free 发表的提问:
老师,请问营改增后购买的税控盘和技术服务费买的时候怎么做账次月全额抵扣的时候怎么写会计分录?
借;应交税费-应交增值税 贷;管理费用
300楼
2023-03-27 13:11:59
全部回复

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