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应收未收的货款:会计目录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 晶晶 发表的提问:
秦老师 还有个问题要请假 客户应收账款是30000 然后他付了13630 (这个是要另外补1363元的票点) 那我这个会计科目怎么做呢?
发票开了30000是吗 多余的记营业外收入
271楼
2023-03-21 12:32:02
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晶晶:回复郭老师 发票开了13630元,他货款是30000只付了13630 另外这个13630要补1363元的票点
2023-03-21 13:05:53
郭老师:回复晶晶借银存13630 应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2023-03-21 13:28:10
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 安静的汉堡 发表的提问:
用应收账款怎么记会计科目
您好 应收账款就是会计科目啊
272楼
2023-03-21 12:47:57
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 别看手机9072856 发表的提问:
无法收回的应收账款 确认为坏帐损失的 会计科目
您好!借坏账准备 贷 应收账款
273楼
2023-03-21 12:59:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 冬雪 发表的提问:
会计科目设置应收账款的核算科目的时候是灰色的不能增加 这个要怎么做
你好你点的是修改不是增加
274楼
2023-03-22 12:23:15
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 莉莉6395 发表的提问:
老师:酒店实操中有一个会计科目‘应收账款—遇客账’是什么意思?
作会计分录的时候没什么正、负的应收账款-遇客账都做在贷方呢?
275楼
2023-03-22 12:28:48
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益馨:回复莉莉6395应收账款—遇客账’是尚未退房的住店客人的客帐
2023-03-22 12:46:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 助教 发表的提问:
老师我现在要建台账 ,有一个往来,不知道怎么做会计科目了 借:应收账款 100 贷:? 100
你好,是什么情况下发生的 往来账
276楼
2023-03-22 12:54:19
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助教:回复邹老师 就是之前我们帮别人垫付的保费,然后还未收取回来
2023-03-22 13:20:42
邹老师:回复助教你好,分录是借;其他应收款 贷;银行存款
2023-03-22 13:46:27
助教:回复邹老师 我想2018年建个台账方便到时候查账
2023-03-22 14:12:25
邹老师:回复助教你好,计入其他应收款——保险公司名称就是了
2023-03-22 14:29:29
助教:回复邹老师 这个科目我是知道,但是钱之前就付了,这样的话,我的银行存款初始数就不是我现在的金额了是吧
2023-03-22 14:48:53
邹老师:回复助教你好,付款了做这个分录,银行也减少了,与你对账单数据是一致的
2023-03-22 15:05:38
助教:回复邹老师 这些都是之前发生的,是之前付过,我现在和出纳对账的金额是已经出过这笔钱了的
2023-03-22 15:27:25
邹老师:回复助教你好,之前付过了,那你账上应当也做了相应分录,这样才会余额一致的,而不会有差额的
2023-03-22 15:43:20
助教:回复邹老师 就是之前没有做账搞的我现在都不知道怎么弄了,哈哈
2023-03-22 16:01:25
邹老师:回复助教你好,把之前付款的分录补上就是了
2023-03-22 16:12:00
助教:回复邹老师 个人怎么填写纳税人识别号
2023-03-22 16:32:12
邹老师:回复助教你好,个人不需要填写纳税人识别号的
2023-03-22 16:57:46
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,我想问一下,我的应收账款有100多个客户,请问100以上,会计科目编码应该怎么设?
您好 科目编码后面用0001开始设置
277楼
2023-03-22 12:59:59
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????:回复bamboo老师 说必须先定义科目编码的上级
2023-03-22 13:20:58
????:回复bamboo老师 因为之前,我们都用了113101至113199了,没有从一开始就设置11310001
2023-03-22 13:47:42
bamboo老师:回复????如果已经开启启用了 那不能这样设置了
2023-03-22 14:05:07
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 沁沁 发表的提问:
建账时,录入初始数据时候,应收账款往来单位的核算项目处有勾勾,点击后出现了灰色业务编号摘要借方贷方余额什么的灰色对话框,没有出现对应的核算项目类别、代码、名称、编号、期初余额这样的白色对话框。是不是在会计科目设置的时候没有设置好,怎么处理
应该是会计科目设置的时候辅助核算有问题。你截图看看
278楼
2023-03-23 12:34:29
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沁沁:回复马老师 应收账款的,请查看图片
2023-03-23 13:01:32
马老师:回复沁沁你意思是录入期初的时候不出来往来单位是吗
2023-03-23 13:20:19
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜美的豌豆 发表的提问:
公司收到货款60万,会计科目怎么写
你好 借 银行存款 贷应收账款  
279楼
2023-03-23 12:45:05
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 入门新手 发表的提问:
未开发票销售 已收到货款 怎么做分录?之前分录是做按未开票销售 借:应收账款 贷:主营业务收入。 应交税金-未交增值税
您好 借:银行存款 贷:应收账款
280楼
2023-03-23 12:50:58
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入门新手:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-23 13:04:50
入门新手:回复bamboo老师 购买承兑的分录是怎么做的
2023-03-23 13:17:17
bamboo老师:回复入门新手借:应收票据 贷:银行存款
2023-03-23 13:45:36
入门新手:回复bamboo老师 老师我能加你vx吗?
2023-03-23 14:06:12
bamboo老师:回复入门新手学堂不允许我们私下跟学员联系 实在抱歉 对不起
2023-03-23 14:35:58
入门新手:回复bamboo老师 老师 购买10万承兑的凭证写着总支出98600,看不太懂 这个是什么意思
2023-03-23 15:00:55
bamboo老师:回复入门新手应该是对方支付了贴现手续费 您单位少支付了款项 借:应收票据 100000 财务费用-利息 98600-100000=-1400 贷:银行存款 98600
2023-03-23 15:16:52
入门新手:回复bamboo老师 那把这张电子承兑又背书转让给别人了 分录是怎么写的
2023-03-23 15:36:56
bamboo老师:回复入门新手借:应付账款 100000 贷:应收票据 100000
2023-03-23 15:47:29
入门新手:回复bamboo老师 好的,谢谢老师,电子承兑号 是不是票据号码?
2023-03-23 16:11:21
bamboo老师:回复入门新手票据号码一般在承兑右上角
2023-03-23 16:40:43
入门新手:回复bamboo老师 这个是
2023-03-23 16:56:38
bamboo老师:回复入门新手就是票面右上角那个
2023-03-23 17:14:36
入门新手:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-23 17:39:43
bamboo老师:回复入门新手不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-23 17:51:35
入门新手:回复bamboo老师 老师 这个分录贷方怎么写
2023-03-23 18:16:38
bamboo老师:回复入门新手是公司向私人借的吗
2023-03-23 18:31:08
入门新手:回复bamboo老师 对的
2023-03-23 18:49:46
bamboo老师:回复入门新手借:银行存款 400000 应收票据 100000 贷:其他应付款-某某 500000
2023-03-23 19:06:36
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ い寂若安年の 发表的提问:
老师,请问购买的货物未付款,未收到发票,但是已经售出了,会计分录怎么记账呢?
借库存商品贷应付账款暂估 后面正常销售和转成本的分录 收到发票时把把暂估的分录 不变金额负数 红冲了 按发票金额入库就对了
281楼
2023-03-23 13:00:00
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 王宇涛 发表的提问:
未收款,已开票,未确认收入的会计分录借:应收 贷:预收 增值税销项请问:这个分录对吗?是否要将应收和预收部分抵消?否则会同时虚增资产和负债?
你好,这个不应该有预收账款的,预收是先收到款项
282楼
2023-03-26 17:15:06
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王宇涛:回复小惑老师 那应该怎么做分录?因为还没发货,不符合收入确认条件
2023-03-26 17:29:16
小惑老师:回复王宇涛就确认增值税 借:应收账款 贷:应交税费-增值税
2023-03-26 17:55:47
王宇涛:回复小惑老师 明白了,谢谢你!
2023-03-26 18:23:08
小惑老师:回复王宇涛不客气,祝您周末愉快!
2023-03-26 18:37:18
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
老师,我想问一下假如应收货款是8000元,后面因为其他原因,减少1500元,那怎么做分录
你好,需要计提减值1500元。
283楼
2023-03-26 17:24:37
全部回复
会丫头:回复月月老师 是借资产减值损失 贷坏账准备。 借坏账准备 贷应收账款吗?
2023-03-26 17:36:50
月月老师:回复会丫头你好,分录是正确的。
2023-03-26 17:53:56
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 鈴蘭 发表的提问:
期初建账漏了一笔应收货款 请问这个月应该怎样做分录
只能补做收入处理。做无票的收入,计算销项税,交税处理,增加应收账款
284楼
2023-03-26 17:53:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师您好!货款已支付但未收到供应商的发票,支付时是借:预付账款,贷:银行存款吗?下个月收到票时要怎么做会计分录,谢谢!
你好!借库存商品等 贷预付账款
285楼
2023-03-26 18:17:58
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