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应收未收的货款:会计目录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 灵馨 发表的提问:
请问老师,应收款3万元,对方给了十万元承兑,找给对方7万元承兑,会计分录怎么做呢
你好,借应收票据贷应收帐款10 借应收 账款7贷应收票据7
181楼
2023-02-19 15:12:20
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灵馨:回复郭老师 没看明白
2023-02-19 15:42:50
郭老师:回复灵馨你好,那一步没有看明白
2023-02-19 16:04:55
灵馨:回复郭老师 借应收票据贷应收帐款10 借应收 账款7贷应收票据7
2023-02-19 16:32:36
灵馨:回复郭老师 这分录不平啊
2023-02-19 16:54:57
郭老师:回复灵馨你好,这是两个不同的分录,第一个都是10,第二个都是7
2023-02-19 17:20:22
灵馨:回复郭老师
2023-02-19 17:40:34
灵馨:回复郭老师 第二个7是找给对方的怎还是这收账款呢
2023-02-19 18:05:48
郭老师:回复灵馨你好,你应收贷方余额7万,想当于预收,把预收退回去七万
2023-02-19 18:23:43
灵馨:回复郭老师 不是同家单位啊
2023-02-19 18:47:42
灵馨:回复郭老师 哦,是这家多付了,当预收款,退预收,是交这样理解吗
2023-02-19 18:58:11
郭老师:回复灵馨你好,是的,前体是一家单位才可以
2023-02-19 19:14:49
灵馨:回复郭老师 不是同家单位,找零给他的
2023-02-19 19:31:48
郭老师:回复灵馨你好,不同的单位你这样会一直挂账,也可以那么做,除非还钱给对方冲平
2023-02-19 19:47:00
灵馨:回复郭老师 就是收十万承兑还他7万承兑
2023-02-19 20:01:09
郭老师:回复灵馨你好,收a的承兑,退给a这就是同一个客户,分录给你了
2023-02-19 20:12:59
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 邢小四。 ? 发表的提问:
应收款减少怎么做会计分录
应收账款增 借:应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费 应收账款减少 借:银行存款 贷:应收账款
182楼
2023-02-19 15:38:28
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 玲儿 发表的提问:
收到货款35000元,实际应收款是35000.8元,还有0.8元怎么做会计分录
这个进入到营业外收入。
183楼
2023-02-19 15:51:00
全部回复
玲儿:回复东老师 我的意思是应收款要收35000.8元,收到货款是35000元,优惠了0.8元给对方,做营业外支出吗?
2023-02-19 16:10:28
东老师:回复玲儿进入到营业外支出就可以。
2023-02-19 16:29:57
玲儿:回复东老师 会计分录怎么做
2023-02-19 16:45:19
东老师:回复玲儿借银行存款38000营业外支出0.8 贷应收账款
2023-02-19 17:10:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户qpifrk 发表的提问:
销售商品,款未收,委托银行收款,的会计分录
你好 借 应收,贷收入 应交税费   
184楼
2023-02-20 12:39:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ °C 发表的提问:
收到本公司客户的一张支票,然后背书转让给了我司供应商,此过程会计分录怎么做。供应商货款已确认开票,客户对账未确认还未开票,我公司有使用应收,预收,应付,预付科目。最好写一套完整的分录,谢谢!
你好!公司客户的一张支票借:银行存款 贷:预收账款 背书转让给了我司供应商 借:应付账款 贷:银行存款
185楼
2023-02-20 13:06:05
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°C:回复QQ老师 客户开了一张支票,还没有进账,直接背书给供应商了,不存在银行存款这个科目。
2023-02-20 13:40:17
QQ老师:回复°C你好!转账支票视同银行存款,不在应收应付票据里面核算
2023-02-20 13:53:23
°C:回复QQ老师 关键是背书给供应商后,由供应商自己进到自己的银行账户,我司银行并没有现金流呀。
2023-02-20 14:09:45
QQ老师:回复°C进出都没有不影响你们的银行余额,复印件做账证明是背书转让就可以
2023-02-20 14:23:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 开心否 发表的提问:
公司之前公账收到的货款未开发票,之前的会计计入其他应收款,这个需要怎么平账呢?
借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费
186楼
2023-02-20 13:32:06
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开心否:回复邹老师 这样的话,需要开发票平账吗?
2023-02-20 13:47:04
邹老师:回复 开心否你好,不一定需要开具发票,关键是需要申报收入
2023-02-20 13:59:59
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司销售给x公司甲产品400件,单价300元,货款未收的会计分录
公司销售给x公司甲产品400件,单价300元,货款未收的会计分录
187楼
2023-02-20 13:37:26
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李老师:回复爱笑的流沙借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-02-20 13:57:37
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
老师,你好,汇款人名称,个人,收款人名称,单位,附言货款,这个帐该怎么做,会计分录是什么
你好!要看是什么性质的来款
188楼
2023-02-20 13:54:00
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小陈陈:回复晓海老师 货款
2023-02-20 14:12:45
晓海老师:回复小陈陈你好!开发票了吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-02-20 14:34:05
Grace老师
职称:0,注册会计师,中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 迷路的黄蜂 发表的提问:
之前预做了未开票收入,未开票也未收到货款,税已交过。次月开票后,收到货款,如何做分录?预做未开票收入当时做了借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
借 银行存款 贷 应收账款
189楼
2023-02-21 12:59:07
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Grace老师:回复迷路的黄蜂做未开票收入时要记得结转成本
2023-02-21 13:28:07
Grace老师:回复迷路的黄蜂做未开票收入时要记得结转成本
2023-02-21 13:50:26
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 淡意~烦愁 发表的提问:
第六题应该怎么做?分录还有第七题货款尚未收到,放应收账款还是其他应收款?
6借原材料18000 待处理财产损益2320 贷在途物资20000 应交税费应交增值税进项税额转出320
190楼
2023-02-21 13:27:36
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暖暖老师:回复淡意~烦愁7借其他应收款2320 贷待处理财产损益2320
2023-02-21 14:00:21
淡意~烦愁:回复暖暖老师 那第九题的职工生活福利领用b材料应该放哪个科目?
2023-02-21 14:22:13
暖暖老师:回复淡意~烦愁应付职工薪酬这个科目呀
2023-02-21 14:48:29
淡意~烦愁:回复暖暖老师 好的谢谢
2023-02-21 15:17:18
暖暖老师:回复淡意~烦愁不客气麻烦给予五星好评
2023-02-21 15:29:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 初心 发表的提问:
收到货款但未开票的账务应该怎么做分录
你好!借银行存款 贷预收账款。
191楼
2023-02-21 13:53:59
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初心:回复宋生老师 谢谢您老师
2023-02-21 14:14:58
宋生老师:回复初心你好!不客气的。
2023-02-21 14:37:31
税剑法盾
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ 野性的朋友 发表的提问:
会计分录的填写1.12月7日卖鞋100双收到货款2万,钱未收。 2、12月8日卖鞋50双贷款1万钱未收收到客户前条一张
您好,会计分录: 1.卖鞋: 借:应收账款2 贷:主营业务收入2 2.借:应收账款1 贷:主营业务收入1
192楼
2023-02-22 13:10:32
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野性的朋友:回复税剑法盾 老师收到欠条一张不是应收票据吗
2023-02-22 13:27:52
税剑法盾:回复野性的朋友您好,不是。是商业汇票,一般题目会告诉你是汇票,这时才是应收票据。
2023-02-22 13:47:10
野性的朋友:回复税剑法盾 12月10日支付10月房租一万,现金支付会计分录是怎样啊
2023-02-22 13:57:41
税剑法盾:回复野性的朋友您好,会计分录: 借:管理费用或者销售费用-租金1万 贷:库存现金1万
2023-02-22 14:22:41
朱老师
职称:,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
发现2016年做的应收账款出错,可以在2017年冲销那笔凭证,然后订正吗?需要通过什么特别的会计科目来调账吗?本来应该是借:银行,贷:应收,她写成借:银行,贷:现金,做成存现的分录了,我可以把贷:现金那个分录冲销,做成正确的吗?
你好,可以的,摘要写清楚原因就好了
193楼
2023-02-22 13:30:23
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人销售材料做其他业务收入时还怎么做会计分录?税金做到哪个科目?未收到钱是做应收账款还是其他应收款?
学员你好, 销售材料计入其他业务收入。 税金主要是增值税吧,计入应交税费—-应交增值税科目。 未收到款项,做应收账款。
194楼
2023-02-22 13:56:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 痴情的衬衫 发表的提问:
短缺50千克材料A,是供应商少发货所致,供应商已同意退款,但款项尚未收到,该怎么做会计分录
同学你好 借,待处理财产损溢 贷,原材料等 借,其他应收款 贷,待处理财产损溢国
195楼
2023-02-23 12:37:01
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