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投资公司确认收入会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 发表的提问:
17年1月份开了店宣费的收入发票,但是还没有收到成本的发票,确认收入的时候暂估成本会计分录怎么做?
借;劳务成本等科目 贷;应付账款——暂估
241楼
2023-03-08 13:24:08
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楠楠老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 太阳 发表的提问:
先全额开出发票,客户分期付款,怎么分期确认收入,会计分录怎么做。
分期确认收入,会影响申报表吗?申报报表时要注意什么。
242楼
2023-03-08 13:29:59
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楠楠老师:回复太阳开票和付款是两回事,全额开票挂应收账款,收到款项冲应收账款
2023-03-08 13:43:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 白活阿德 发表的提问:
发出货物会计分录怎么写,后期开出发票确认收入时的分录怎么写
借发出商品贷库存商品 借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷发出商品
243楼
2023-03-09 12:33:06
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 眯眯眼的皮带 发表的提问:
建筑安装工程,先领用了材料,但是没有确认收入和开收入的发票,请问会计分录怎么做?
您好 借 工程施工 贷 原材料
244楼
2023-03-09 12:53:11
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Sunny 发表的提问:
货物发出,发票未款,货款未收,可以确认收入吗?会计分录怎么做?
如果只是发出货物,未开票,先做发出商品,借:发出商品 贷:库存商品,开票后再确认收入
245楼
2023-03-09 13:10:26
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Sunny:回复辜老师 那另外一种情况,款已收,发票已开,货物当月还未发出,可以确认收入吗?相关分录怎么做?
2023-03-09 13:26:29
辜老师:回复Sunny这种你要先交税,但是不能确认收入,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费—应交增值税—销项税
2023-03-09 13:44:42
Sunny:回复辜老师 货物在下月初发出,那么下月该怎么做分录?
2023-03-09 14:07:05
辜老师:回复Sunny借:预收账款 贷:主营业务收入,借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-03-09 14:31:31
清风老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.1w
引用 @ 哈哈哈 发表的提问:
开出预收租金的发票,但还未收到租金,会计分录如何作?按月确认收入,会计分录如何作?
你好同学,钱没收到,已经开票,要先确认增值税,借,预收账款 贷 应交增值税-销项税额,
246楼
2023-03-09 13:29:59
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清风老师:回复哈哈哈按月确认收入,借应收账款,贷 其他业务收入
2023-03-09 13:51:43
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 叶子 发表的提问:
工程结算、确认收入、结转施工成本收入会计分录怎么写呢?老师
一、发生相关的费用时 借:工程施工——合同成本 贷:银行存款(库存现金、应付职工薪酬——工资、应付账款等) 二、开具发票时 借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 由于内容太多,时间不够,你回复一下再处理
247楼
2023-03-10 14:05:30
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叶子:回复江老师 收入确认等
2023-03-10 14:18:33
江老师:回复叶子收入确认就是第二笔的分录。 三、月末,按完工进度法确认合同的收入和费用 借:主营业务成本 借:工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 四、工程项目完工后 借:工程结算 贷:工程施行——合同成本 贷:工程施工——合同毛利
2023-03-10 14:44:00
税剑法盾
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
企业财税这本书,使用140万现金券确认收入79.78万元,为什么在做会计分录的时候确认收入79.78万元,不扣除税金
您好,现金券类现金折扣,不影响增值税的计税依据,不影响增值税,不能调整;如果是销售商业折扣按照折扣后价格计税。
248楼
2023-03-10 14:34:55
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婷婷:回复税剑法盾 我指的是79.78,为啥不扣除百分之6的税金,再做会计分录借合同负债
2023-03-10 14:51:19
税剑法盾:回复婷婷您好,如果要对应一致,这个也应该扣才合适。感觉案例不规范。
2023-03-10 15:17:33
婷婷:回复税剑法盾 好的,我在会计学堂买的企业财税,就是感觉不对劲
2023-03-10 15:46:20
税剑法盾:回复婷婷您好,实务操作是要对应的,价税分离处理。
2023-03-10 16:03:31
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 坦率的盼望 发表的提问:
老师,我想问一下这个应该怎么处理, 某省区客户B 2019.1月汇款10万元申购4万个单号(2.5元/单),单号已全部发放给客户,当月使用2万个单号,产生中转费2万元,2019.2月无新产生业务停止合作,不考虑相关税费,请写出相应会计分录、账务系统和业务系统余额对比情况、清账处理程序等(注:省区以客户实际使用单号确认收入)
请问是什么类型的公司,申购单号是什么意思?
249楼
2023-03-10 15:01:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 大力的曲奇 发表的提问:
合同已签,已确认收入,遗漏的货物发出如何做会计分录
你好!你遗漏的这个有确认成本吗
250楼
2023-03-10 15:20:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ kj_E6NIipbKC62D 发表的提问:
自产货物对外捐赠是不确认收入的话,那自产货物的成本怎么结转呢?会计分录怎么做?
借;营业外支出 贷;库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
251楼
2023-03-10 15:48:00
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kj_E6NIipbKC62D:回复邹老师 那成本怎么结转?
2023-03-10 16:07:18
邹老师:回复kj_E6NIipbKC62D没有确认收入,也没有结转成本
2023-03-10 16:22:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 圆宝宝 发表的提问:
是销售汽车公司,公司员工借款代垫客户车款,后面收到客户的车款。要确认收入。怎样做会计分录?
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额
252楼
2023-03-12 15:00:13
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 00呆女 发表的提问:
在收入未达到计量的前提下,货已出库,本月的相关会计分录如何处理。例:收入的结算账期为上月的21-本月的20号,进货的账期结算为自然月,由厂家A直接发货到下游公司B:当月账期(6.21-7.21)销售水泥给B公司500吨,每吨500元,我司实现收入2.5万元,7.21-7.31水泥发货200吨,但未到结算期,单价未出,7月水泥进货价400元,共进700吨,计2.8万元,问:1、未达到结算条件,但货已到B单位无需确认收入,该做法是否正确;2、我司的业务实际是由上游A直接发货到下游B ,无实际库存,是否需要登库存帐,若无需登库存帐,那A公司开具给我司的发票该如何登记分录,若需登库存帐,那登7月账务时,下半月的库存是挂在库存账面,还是要做处理,如何处理及登记分录
1.可以的,你外账不体现就行 2.你好,需要登库存帐的,然后再出库 借库存贷银行存款 借银行贷主营业务收入贷销项 借主营业务成本贷库存商品
253楼
2023-03-12 15:09:27
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
开具了发票就确认收入,成本没核算出来先暂估处理,等成本核算出来了,会计分录怎么做,如果要是暂估的和最后和核算的相同还用处理吗
您好,如果实际成本和暂估的成本相同,就不用做处理。 或者您也可以直接将暂估的成本红冲,再做实际的成本的分录
254楼
2023-03-12 15:30:00
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晚秋、冬至:回复宸宸老师 跨月可以吗,那老师我库存商品的出库单是售价,直接附在暂估结转成本后面吗
2023-03-12 15:50:28
宸宸老师:回复晚秋、冬至您好,跨月也可以的。直接附在成本后面。
2023-03-12 16:14:11
晚秋、冬至:回复宸宸老师 那老师要是暂估的和实际的有差异应该怎么做分录呢
2023-03-12 16:43:10
宸宸老师:回复晚秋、冬至您好,根据差异额做调整成本的分录
2023-03-12 17:12:20
晚秋、冬至:回复宸宸老师 是先先冲减原来的分录在重新做一遍吗
2023-03-12 17:32:46
宸宸老师:回复晚秋、冬至您好,2种方法,一种是全部冲掉,再做正确的。 还有一种是直接调差额
2023-03-12 17:47:37
晚秋、冬至:回复宸宸老师 老师可以告诉我一下调整差额的分录吗
2023-03-12 18:11:13
宸宸老师:回复晚秋、冬至您好,比如少计提成本10元 借 主营业务成本10 贷 库存商品 10
2023-03-12 18:37:51
晚秋、冬至:回复宸宸老师 如果多了就做红字冲减对吗老师
2023-03-12 19:04:51
宸宸老师:回复晚秋、冬至您好,是的,您的理解是对的
2023-03-12 19:33:58
晚秋、冬至:回复宸宸老师 那老师我调整的时候摘要可以写,调整几号凭证号多少暂估哪个项目的成本的实际成本吗
2023-03-12 19:45:28
宸宸老师:回复晚秋、冬至您好,是的,调整几号凭证的暂估成本
2023-03-12 20:02:18
晚秋、冬至:回复宸宸老师 老师这种调整成本可以跨年吗
2023-03-12 20:15:05
宸宸老师:回复晚秋、冬至您好,如果是12月份暂估的,就可以跨年。不要间隔太长时间
2023-03-12 20:44:32
晚秋、冬至:回复宸宸老师 如果是十月或更早是不是就不可以了老师
2023-03-12 20:59:05
宸宸老师:回复晚秋、冬至您好,建议不要间隔太久
2023-03-12 21:26:39
晚秋、冬至:回复宸宸老师 因为有些东西财务是没办法控制的,一个大的工程可能要很久,那应该怎么避免呢老师
2023-03-12 21:38:58
宸宸老师:回复晚秋、冬至您好,那你们确实是这样的,那时间久一点也没关系的
2023-03-12 21:49:19
清风老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.1w
引用 @ 哈哈哈 发表的提问:
开出预收租金的发票,但还未收到租金,会计分录如何作?按月确认收入,会计分录如何作?
你好同学,开票就要先确认增值税,可以借预收账款 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)
255楼
2023-03-13 12:13:10
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