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现金支付管理费用会计分录
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李李老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 刻苦的棒棒糖 发表的提问:
以现金支付车间管理员报销的医药费600元(先计提后支付)这个分录怎么写呀
借:制造费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
121楼
2023-01-28 14:27:08
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 余伟彬 发表的提问:
厂房租金会计分录:支付厂房租金: 借:长期待摊费用--厂房租金 贷:银行存款每月摊销时:借:管理费用(制造费用) 贷:长期待摊费用--厂房租金这样的会计分录是正确的吗
:然后你每月摊销啊,冲减预付账款啊,只不过将长期待摊费用换成预付账款而已
122楼
2023-01-28 14:44:58
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李老师2:回复余伟彬:哦哦,明白了。
2023-01-28 15:13:11
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
2017年会计做了一笔分录,借:管理费用 贷:库存现金 实际上这笔费用是用银行存款支付的,现在银行存款对不上,现在要怎么调整?
你好,更正分录: 借 现金 贷银行存款
123楼
2023-01-29 13:20:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ chinesebaby 发表的提问:
发现7月份有张发票(金额4900)当时以为已付了现金,所以会计分录做:借:管理费用,贷:库存现金。12月份才发现未付款,后来通过银行付了款,这张发票的分录要怎么做呢
你好,做调整分录 借;库存现金 贷;应付账款 4900
124楼
2023-01-29 13:29:32
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 野性的糖豆 发表的提问:
7月4日,行政管理部门职工刘江出差,借支差旅费5,000元,以现金支付。根据业务编制会计分录。
你好,这个是 借 其他应收款 贷 库存现金
125楼
2023-01-29 13:49:37
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Y 发表的提问:
一部分用现金支付一部分用转账支票支付给个人的会计分录
借:其他应付款贷:银行存款,现金
126楼
2023-01-29 14:14:20
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 成就的毛衣 发表的提问:
7月4日,行政管理部门职工刘江出差,借支差旅费5000元,以现金支付。根据业务编制会计分录。(
借其他应付款 贷:现金
127楼
2023-01-29 14:42:00
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小惑老师:回复成就的毛衣抱歉上面笔误了 借其他应收款 贷:现金
2023-01-29 15:15:41
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ Best 发表的提问:
管理层的旅游费的会计分录记营业支出还是管理费用
你好,可以做到管理费用-福利费
128楼
2023-01-30 13:18:32
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Best:回复蒋老师 借:营业支出—员工旅游费 贷:银行存款或库存现金 还是 借:管理费用 —— 福利费   贷:应付职工薪酬 —— 职工福利费   ( 2 )借: 应付职工薪酬 —— 职工福利费   贷:银行存款
2023-01-30 13:39:04
Best:回复蒋老师 老师计入福利费是不是要计入工资交个税
2023-01-30 13:52:15
蒋老师:回复Best会计分录是正确的,不是直接以现金支付的福利费实务中一般是不需要缴纳个税的
2023-01-30 14:05:19
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我单位元月份有发票是用现金报销的,但现金是2018年的库存现金,请教一下会计分录是借;管理费用等科目,贷;库存现金。预算会计要做吗?
借事业支出 贷财政补助预算收入 或 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
129楼
2023-01-30 13:27:08
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 合肥易必优电子客服二 发表的提问:
老师,你好,金税盘维护费支付时分录:借:管理费用 贷:现金,抵扣时 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用,分录是这样做吗?
你好! 对的。
130楼
2023-01-30 13:44:24
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合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师 但是这样这个月的管理费用就成了负数,在利润表里应该怎么填
2023-01-30 14:14:56
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二你好! 需要和管理费用其他金额合计填入利润表的
2023-01-30 14:44:34
合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师 这个月其他的费用不多,合计过了,但还是负数
2023-01-30 14:58:41
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二你好! 那就填写负数的,没有影响的
2023-01-30 15:13:33
合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师 但是校验通不过
2023-01-30 15:41:20
合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师
2023-01-30 16:11:19
合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师 那这个负数我可以填在15、16、17、 哪一行里面
2023-01-30 16:41:02
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二不然就填入营业外收入
2023-01-30 16:58:10
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二不填入管理费用负数了
2023-01-30 17:25:57
合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师 那我这个分录和账簿也要重新填吗
2023-01-30 17:41:55
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二你好! 是的。
2023-01-30 18:08:42
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入
2023-01-30 18:37:37
合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师 那我这个是五月的费用,这怎么改啊
2023-01-30 18:47:38
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二可以做个调账分录 借:管理费用 贷:营业外收入
2023-01-30 19:03:23
合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师 但是这个调在几月呢,这个负数费用本来是五月,六月的账我也登记账簿了,也都本月合计了,就是在申报财务报表的时候,管理费用填负数过不了,那要是在这个月调,但是五月的财务报表还是没法填啊
2023-01-30 19:27:46
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二可以做在6月份的。
2023-01-30 19:52:09
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二或者就记在7月,记着有这个差异就可以了。影响不大的
2023-01-30 20:16:02
合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师 那五月的还是负数,那财务报表怎么填呢,
2023-01-30 20:29:40
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二以上两种方式,选择一个就可以了
2023-01-30 20:47:53
合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师 那是说直接把五月财务报表管理费用填正数,把抵减的填在营业外收入里,五月不调账,在七月做一笔借:管理费用,贷:营业外收入的分录吗
2023-01-30 21:15:09
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二你好! 可以的
2023-01-30 21:33:09
合肥易必优电子客服二:回复蒋飞老师 那以后有管理费用了,还要不要把这个营业外收入在调到管理费用
2023-01-30 21:58:18
蒋飞老师:回复合肥易必优电子客服二你好! 不用了
2023-01-30 22:18:12
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ jossonli 发表的提问:
一部分用现金支付一部分用转账支票支付给个人的会计分录
您好,借;其他应收款等科目,贷:现金,银行存款。
131楼
2023-01-30 14:13:20
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Y 发表的提问:
一部分用现金支付一部分用转账支票支付给个人的会计分录
借:成本或费用 贷:现金 银行存款
132楼
2023-01-30 14:41:58
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一次说走就走的旅行 发表的提问:
小明报销办公费67.8元,公司实际支付给小明67.5元,剩余0.3元公司可不用付给小明,会计分录如下:借:管理费用-办公费67.8 贷:库存现金67.5 财务费用-现金折扣0.3老师,这个分录正确吗?
不正确,就按借:管理费用-办公费67.5 贷:库存现金67.5即可
133楼
2023-01-31 13:46:19
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
计提 劳务费和支付劳务费时的会计分录怎么做吗?支付时是 借管理费用劳务费 贷银行存款 ,那计提该怎么做分录啊
您好,您的分录是计提+支付
134楼
2023-01-31 14:07:05
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天青色等烟雨:回复小林老师 老师,能帮忙写一个详细的分录嘛?我没太明白您的意思,抱歉
2023-01-31 14:25:10
小林老师:回复天青色等烟雨您好,计提应当是借成本费用,贷其他应付款,支付,借其他应付款,贷银行存款
2023-01-31 14:49:47
天青色等烟雨:回复小林老师 老师,不好意思哈,是我们支付给第三方的劳务,我们不是劳务公司
2023-01-31 15:01:40
小林老师:回复天青色等烟雨您好,一样都是其他应付款
2023-01-31 15:26:20
天青色等烟雨:回复小林老师 可以这么计提吗,
2023-01-31 15:41:05
小林老师:回复天青色等烟雨您好,不是企业员工不可以,
2023-01-31 15:56:09
天青色等烟雨:回复小林老师 这样可以吗老师
2023-01-31 16:23:53
小林老师:回复天青色等烟雨您好,这个是正确的
2023-01-31 16:38:00
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 克克 发表的提问:
你好!老师,我公司付租库房费用在会计分录中借方:管理费用-租赁费,贷方:库存现金吗?
支付一个月,用现金支付的可以
135楼
2023-01-31 14:25:44
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