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小规模购买金税盘会计分录
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ snowxin 发表的提问:
小规模公司购买购买税控盘跟支付维护费怎么做分录
你好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税金—增值税 贷:管理费用
151楼
2023-02-08 14:02:23
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snowxin:回复月月老师 管理费用480?
2023-02-08 14:19:42
snowxin:回复月月老师 一个200一个280
2023-02-08 14:38:53
snowxin:回复月月老师 有具体数据吗
2023-02-08 14:54:42
月月老师:回复snowxin你好, 借:管理费用480 贷:银行存款 借:应交税金-增值税 贷:管理费用 480
2023-02-08 15:20:52
snowxin:回复月月老师 因为是全额抵扣吗
2023-02-08 15:50:01
snowxin:回复月月老师 这个增值税需要计提吗
2023-02-08 16:18:36
月月老师:回复snowxin你好,不需要计提,可以全额抵扣的。
2023-02-08 16:34:11
snowxin:回复月月老师 不计提,应交税费余额不就是显示负数了吗
2023-02-08 16:44:13
月月老师:回复snowxin你好,你有收入就会有贷方数据了。
2023-02-08 17:03:10
snowxin:回复月月老师 知道了,谢谢
2023-02-08 17:28:18
月月老师:回复snowxin不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-02-08 17:46:06
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小情绪〆 发表的提问:
小规模纳税人购买税控盘的分录如何处理
会计处理: 一、自2011年12月1日起,增值税纳税人购买(初次)增值税税控系统专用设备支付的费用及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。会计处理: 1、购买增值税税控系统专用设备(含税价) 借:管理费用等 贷:银行存款 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 2、支付税控系统技术维护费 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 二、财税〔2012〕15号:五、纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报: 小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
152楼
2023-02-08 14:23:59
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 随风而逝 发表的提问:
小规模纳税人购买税控盘应该怎么做分录
您好 借:管理费用 贷:库存现金等 借:应交税费——应交增值税 借方负数:管理费用
153楼
2023-02-09 13:13:01
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随风而逝:回复宸宸老师 借:应交税费——应交增值税 借方负数:管理费用 这步是需要抵扣税费的时候做的分录是吧
2023-02-09 13:41:52
宸宸老师:回复随风而逝您好,是的, 第二个分录 您需要全额抵扣的时候做就可以了
2023-02-09 14:09:59
随风而逝:回复宸宸老师 请问一次要是抵扣不完,可以分几次部分抵减吗
2023-02-09 14:30:19
宸宸老师:回复随风而逝您好,不可以的。只能一次抵扣,如果用不完,可以留底
2023-02-09 14:48:16
随风而逝:回复宸宸老师 留抵有时间限制吗
2023-02-09 15:04:11
宸宸老师:回复随风而逝您好,这个是没有时间限制的
2023-02-09 15:34:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 啊姐 发表的提问:
小规模纳税人金税盘年费的会计分录怎样做?
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
154楼
2023-02-09 13:33:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 重复单调〃 发表的提问:
小规模购买税控盘及服务费怎么做分录呢?
借管理费用-办公费贷银存 抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用(负数)
155楼
2023-02-09 13:57:31
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重复单调〃:回复郭老师 如果是一般纳税人呢?
2023-02-09 14:18:46
郭老师:回复重复单调〃你好,一样做的,都可以全额抵扣
2023-02-09 14:36:35
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 向日葵的微笑MJ 发表的提问:
小规模企业购买税控盘的分录应该怎么做?
借:管理费用-办公费 贷:银行存款(或现金)
156楼
2023-02-09 14:23:59
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向日葵的微笑MJ:回复汤贵彬老师 年末没用于抵扣增值税,应该如何做分录?
2023-02-09 14:43:39
汤贵彬老师:回复向日葵的微笑MJ没有的话,就是没减免,可以不用做分录 按规定要当年抵减的,你如果没有抵减,申报的时候要先申报留抵
2023-02-09 15:02:04
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ A 대 보 发表的提问:
小规模纳税人初次购买金税盘200和维护费280的分录怎么写,
你好!借管理费用-办公费 贷银行存款等 抵减的时候金额应交税费-应交增值税-减免税额 贷营业务 收入
157楼
2023-02-10 13:11:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师请问:小规模购入的税控盘怎样做会计分录呀?
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
158楼
2023-02-10 13:38:51
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 阔达的耳机 发表的提问:
老师!我是小规模企业 购买金税盘的费用能全额抵扣增值税吗?抵扣的详细会计分录怎么做?
你好,可以抵扣的,借:固定资产(或管理费用) 贷:银行存款(或现金) 抵扣时,借:应增税金——未交增值税 或者 借:应交税费-增值税-减免税款 贷:营业外收入
159楼
2023-02-10 13:48:38
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 糖炒栗子M 发表的提问:
新开办小规模纳税人公司购买金税盘,员工代垫,怎么做分录
您好,同学,需要做: 借:管理费用 贷:其他应付款
160楼
2023-02-10 14:15:08
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糖炒栗子M:回复晓宇老师 那需要再做应交税费吗?
2023-02-10 14:34:12
晓宇老师:回复糖炒栗子M等您申报抵扣时,再做应交税费。
2023-02-10 14:48:34
糖炒栗子M:回复晓宇老师 申报抵扣在什么时候?
2023-02-10 15:01:36
晓宇老师:回复糖炒栗子M在您季度申报增值税时。
2023-02-10 15:26:29
糖炒栗子M:回复晓宇老师 那做进项税扣除吗?分录应该怎么做?小规模纳税人不能做抵扣吧?
2023-02-10 15:50:02
晓宇老师:回复糖炒栗子M小规模可以做减免税款抵扣,不能做进项税额抵扣。分录: 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2023-02-10 16:08:53
糖炒栗子M:回复晓宇老师 好的,谢谢您
2023-02-10 16:29:55
晓宇老师:回复糖炒栗子M不用客气,请帮老师点击5星好评!
2023-02-10 16:52:37
糖炒栗子M:回复晓宇老师 老师,餐费,油费做到管理费用里吗?怎么计入成本?
2023-02-10 17:10:03
晓宇老师:回复糖炒栗子M是的,需要计入管理费用中,需要有发票才能计入成本。
2023-02-10 17:36:41
糖炒栗子M:回复晓宇老师 那分录怎么做呢
2023-02-10 17:59:25
晓宇老师:回复糖炒栗子M借:管理费用 贷:银行存款
2023-02-10 18:25:48
糖炒栗子M:回复晓宇老师 代垫费用,也走其他应付吧?有发票,怎么计入成本
2023-02-10 18:47:34
晓宇老师:回复糖炒栗子M不是的,您企业代垫费用,计入其他应收款。
2023-02-10 18:58:06
糖炒栗子M:回复晓宇老师 员工代垫的费用走其他应收款,那老板自己垫的款可不可以走其他应付?
2023-02-10 19:19:15
晓宇老师:回复糖炒栗子M不是,同学,如果是企业代垫费用,计入其他应收款,如果是员工或老板为企业代垫费用,计入其他应付款
2023-02-10 19:42:37
糖炒栗子M:回复晓宇老师 那分录就是借管理费用,贷其他应付吧?
2023-02-10 19:58:20
晓宇老师:回复糖炒栗子M是的,同学,您的理解正确!别忘了给老师5星好评哦
2023-02-10 20:23:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 独特的牛排 发表的提问:
小规模公司收到购买金税盘的增值税专用发票如何做分录
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目
161楼
2023-02-10 14:20:59
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独特的牛排:回复邹老师 小规模公司可以抵扣买金税盘的增值税吗?
2023-02-10 14:47:27
邹老师:回复独特的牛排你好,是可以全额抵扣 买金税盘的费用,可以用这个抵扣增值税应纳税额的
2023-02-10 14:59:03
独特的牛排:回复邹老师 含税200元,可以全额抵扣增值税?
2023-02-10 15:14:14
邹老师:回复独特的牛排你好,是的,是可以全额抵扣小规模增值税应纳税额的
2023-02-10 15:28:36
独特的牛排:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-02-10 15:53:49
独特的牛排:回复邹老师 老师,公司代扣代缴养老保险,这个需要计提吗?
2023-02-10 16:06:30
邹老师:回复独特的牛排你好,公司部分是需要计提的 个人部分从个人工资扣除就是了
2023-02-10 16:32:15
独特的牛排:回复邹老师 计提分录和缴纳分录怎么写?
2023-02-10 16:55:55
邹老师:回复独特的牛排你好,计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
2023-02-10 17:18:37
独特的牛排:回复邹老师 老师,我还是不会写,员工工资2000元,个人养老:269.76元,单位:674.40元,计提和缴纳的分录怎么写?麻烦给我写一下
2023-02-10 17:45:47
邹老师:回复独特的牛排你好 计提,借;管理费用等科目674.40,贷;应付职工薪酬——社保 674.40 缴纳,借;应付职工薪酬——社保674.40,其他应收款(个人负担部分)269.76,贷;银行存款(合计) 计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资 2000 从工资扣除个人负担部分,借;应付职工薪酬——工资269.76,贷;其他应收款(个人负担部分)269.76
2023-02-10 18:13:49
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 随缘 发表的提问:
老师请问购买金税盘及维护费的分录怎么写呢?小规模公司
一、购买时 借:管理费用——办公费 贷:库存现金 二、抵扣进项税时 借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数
162楼
2023-02-12 14:54:28
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随缘:回复江老师 你好老师,我们是小规模,不需要抵扣进项的,还是这样做分录吗?
2023-02-12 15:15:03
江老师:回复随缘那就不做第二笔分录,只做第一笔分录处理
2023-02-12 15:25:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问:
小规模购买金税盘的分录以及抵增值税时填写表几的那一行
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
163楼
2023-02-12 15:23:11
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 陈嘉嘉 发表的提问:
#提问# 小规模纳税人购买的税控盘怎么做分录
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
164楼
2023-02-12 15:49:52
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
小规模纳税人首次购买金税盘,对方开了200专票,280普票,完整会计分录怎么做?专票需要认证吗?
您好 借 管理费用 贷 银行存款 借 应交税费~应交增值税 贷 管理费用 专票不需要认证
165楼
2023-02-12 15:57:25
全部回复
同舟之情:回复bamboo老师 这是这个月入账分录,下个月抵扣是做 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-增值税-减免 对吗?
2023-02-12 16:26:32
bamboo老师:回复同舟之情下个月抵减做我写的第二笔分录
2023-02-12 16:39:42

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