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支付职工住房租金会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ YF1508 发表的提问:
请问银行存款支付办公室房租的会计分录
借:管理费用-房租  贷:银行存款
271楼
2023-03-19 15:02:36
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户ai7itf 发表的提问:
甲公司从乙公司租入全新办公用房一套,租期为3年。办公用房原账面价值 30 000 000 元,预计使用年限为 25 年。租赁合同规定,租赁开始日甲公司向乙 公司一次性预付租金 1200000 元,第一年末支付租金 100000 元,第二年末支 付租金 100 000 元,第三年末支付租金 250 000 元。租赁期满后预付租金不退回, 乙公司收回办公用房使用权。 (1)编制甲公司租入办公用房时会计分录。 (2)编制甲公司租入办公用房第一年末会计分录。 (3)编制甲公司租入办公用房第二年末会计分录。 (4)编制甲公司租入办公用房第三年末会计分录
1.第一次预付款 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 120万 贷:银行存款 120万 2.第一年末支付 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 10万 贷:银行存款10 第一年应结转当年租金成本 借:管理费用-租金 55万(165/3年) 贷:预付账款或待摊费用-甲公司-租金55万 第二年支付租金 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 10万 贷:银行存款10 第三年支付租金 借:预付账款或待摊费用-甲公司-租金 25万 贷:银行存款25
272楼
2023-03-19 15:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 害羞的大象 发表的提问:
向有关机构缴纳职工医疗养老失业等社会保险费250000元和住房公积金10000元求会计分录
你好 借:应付职工薪酬—社保,公积金,贷:银行存款
273楼
2023-03-20 12:40:01
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 赫赫 发表的提问:
这个分录可以理解为下面的分解分录吗 计提奖金、津贴、补贴 借:管理费用 31000 贷:应付职工薪酬 -奖金、津贴、补贴31000 发放工资 借:应付职工薪酬-奖金、津贴、补贴31000 贷:应付职工薪酬-工会经费 30 其他应付款-住房公积金2322 银行存款 28648 如果是的话,我不明白第二笔分录的工会经费那个是什么意思呢
你好! 这个工会经费是从工资里面扣除的
274楼
2023-03-20 13:03:20
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赫赫:回复蒋飞老师 这个是相当于计提吗 不是按照发放工资额的2%吗
2023-03-20 13:15:21
蒋飞老师:回复赫赫是的,相当于计提了 不是按照发放工资额的2%
2023-03-20 13:42:22
赫赫:回复蒋飞老师 拿这个30怎么来的
2023-03-20 13:59:30
蒋飞老师:回复赫赫不清楚,看不出勾稽关系
2023-03-20 14:14:17
赫赫:回复蒋飞老师 好的 谢谢
2023-03-20 14:30:02
蒋飞老师:回复赫赫这个是相当于计提吗 不是按照发放工资额的2%吗 …是,算计提的 应该按照发放工资额的2%计提的
2023-03-20 14:53:41
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 称心的仙人掌 发表的提问:
丁公司为总部部门经理以上职工提供汽车免费使用,为副总裁以上高级管理人员每人租赁一套住房。丁公司现有总部部门经理以上职工共10人,假定所提供汽车每月计提折旧4万元;现有副总裁以上职工3人,所提供住房每月的租金2万元。 (5)用银行存款支付副总裁以上职工住房租金2万元。
你好,请问这个具体咨询什么问题
275楼
2023-03-20 13:14:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
公司租了一套房子,付了半年房租,免费提供给员工住,如何做分录
借预付账款 贷其他应付款,借应付职工薪酬福利费 贷预付账款,借管理费用 贷应付职工薪酬
276楼
2023-03-21 12:36:28
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。:回复maize老师 没有银行存款吗
2023-03-21 12:51:00
maize老师:回复付款做的是其他应付款 贷银行
2023-03-21 13:10:38
小涂老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 重要的狗 发表的提问:
如果出售住房的合同或协议中未规定职工在购得住房后必须的年限,企业应该怎么进行会计处理(会计分录)
直接进入当期的成本费用 借:营业成本/管理费用等 贷:应付职工薪酬
277楼
2023-03-21 12:59:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 6班 Ponyo 发表的提问:
付房租定金和尾款怎么做会计分录
借预付贷银行 还没有到租赁期的话尾款借预付贷银行
278楼
2023-03-21 13:06:57
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6班 Ponyo:回复郭老师 到租期了
2023-03-21 13:28:58
郭老师:回复6班 Ponyo借预付贷银行 按月分摊借管理费用贷预付
2023-03-21 13:56:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ling201809 发表的提问:
代房东开租房发票,公司支付的税费怎么做会计分录?
完税证明上面纳税人是谁 ,是房东么
279楼
2023-03-21 13:11:59
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ling201809:回复maize老师 是房东的名字
2023-03-21 13:38:12
maize老师:回复ling201809那只能做营业外支出这个
2023-03-21 14:07:13
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户h689fh 发表的提问:
公司代扣代缴社会保险费住房公积金,个人所得税之后,会计分录中的应负职工薪酬工资怎么写?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
280楼
2023-03-22 11:57:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ ???? 发表的提问:
付房租的保证金 的会计分录是什么?
借;其他应收款 贷;银行存款
281楼
2023-03-22 12:19:47
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ qzuser 发表的提问:
公司给职工提供住宿,这个房屋是老板亲戚的,老板也有支付费用。这笔费用能计入到公司的支出吗?公司去签一个租赁合同?分录怎么做了?
需要签订租赁合同,代开租赁发票才可以。
282楼
2023-03-22 12:41:08
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东老师:回复qzuser借,管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借,应付职工薪酬贷,银行存款。
2023-03-22 13:07:35
qzuser:回复东老师 亲戚开给公司吗?应该开不了…
2023-03-22 13:20:27
东老师:回复qzuser如果开不了的话,这个费用和不能抵扣企业所得税。
2023-03-22 13:31:11
qzuser:回复东老师 老师,是不是所有的支出,有发票的能计入公司,没有发票的包括餐饮都没办法做成支出
2023-03-22 13:56:32
东老师:回复qzuser可以入账,但是就是你会算清缴的时候不能抵扣企业所得税。
2023-03-22 14:18:58
qzuser:回复东老师 入管理费用,利润总额就相应减少了,不算抵扣吗?
2023-03-22 14:36:23
东老师:回复qzuser那你这个是没有发票的,所以不行。
2023-03-22 14:53:23
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 张张 发表的提问:
我想请教您个问题,年初支付本年房租,未及时取得发票,如何把当月租金根据债券发生制计入当月费用?支付房租时如何做会计分录;当月租金入费用如何做分录?取得发票时如何做分录
你好,可以每个月计提房租发生制计入当月费用
283楼
2023-03-22 13:01:30
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 无它 发表的提问:
企业帮职工缴纳住房公积金个人部分怎么写分录
你好,个人部分包含在工资薪金里。 缴纳时借应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款或其他应收款 贷银行存款
284楼
2023-03-22 13:08:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Lisan 发表的提问:
房屋租赁费:每月计提租赁费、支付租赁费、收到租赁费发票,会计分录
你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
285楼
2023-03-23 12:47:09
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Lisan:回复庄老师 发票来时,又做了一次管理费用,这不
2023-03-23 13:19:15
Lisan:回复庄老师 这样做不
2023-03-23 13:44:30
庄老师:回复Lisan发票来时负数冲掉多计的管理费用是进项税,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(负数)
2023-03-23 14:06:36

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