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成本法下下有利润会计分录
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小妞向前跑 发表的提问:
我们公司从事成品油业务,去年10-12月份多结转销售成本311.42元。今年3月份调整这个成本怎么记会计分录啊?还得调整去年的利润吧?
是的 通过以前年度损益调整科目 调整利润分配-未分配利润
121楼
2023-01-31 14:47:59
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小妞向前跑:回复轶尘老师 那调整这个成本借:主营业务成本-311.42贷:库存商品-311.42 还是借库存商品:311.42 贷:主营业务成本311.42
2023-01-31 15:17:39
轶尘老师:回复小妞向前跑借:以前年度损益调整-311.42 贷:库存商品-311.42
2023-01-31 15:28:20
小妞向前跑:回复轶尘老师 那主营业务成本这个会计科目不调整吗?
2023-01-31 15:50:06
小妞向前跑:回复轶尘老师 不应该是先调整主营业务成本这个科目,然后再调整本年利润这个科目吗?怎么直接借:以前年度损益调整 贷:库存商品
2023-01-31 16:14:09
轶尘老师:回复小妞向前跑因为跨年了 营业成本只反应今年的
2023-01-31 16:43:52
小妞向前跑:回复轶尘老师 那通过以前年度损益调整冲销去年多结转的311.42的成本。那是不是还得记个会计分录调整本年利润-未分配利润啊?
2023-01-31 17:00:53
轶尘老师:回复小妞向前跑是的 你的理解正确
2023-01-31 17:13:28
小妞向前跑:回复轶尘老师 我对这块不熟。老师,你直接告诉我今年调整去年多结转的成本311.42涉及到的所以会计分录吧!
2023-01-31 17:26:08
轶尘老师:回复小妞向前跑借:以前年度损益调整 贷:对应科目 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-01-31 17:40:48
小妞向前跑:回复轶尘老师 老师,我们是成品油业务。进油的运费也计入库存成本。但是我们的运费一般是过几个月再结运费。所以运费是先计提计入库存商品的。我去年9-12月运费多计提了349.8块钱。之后销售油按这个计提的运费成本多结转311.42元的成本。那今年结出准确运费,我首先得反冲多计提的运费,然后再调整多结转的去年的销售成本是这个流程吗?
2023-01-31 18:07:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 姜莹 发表的提问:
跟A公司一起开培训课程,事后扣除相关成本,两家对半分利润,如何做会计分录
视同分红,借:未分配利润贷:银行存款         
122楼
2023-02-01 13:27:28
全部回复
姜莹:回复袁老师 公司是规模纳税人,收到学员的款16万转到对公账户,由于只有一部分学员是需要发票的,又享受了9万免交增值税,这种情况如何做会计分录
2023-02-01 13:58:32
袁老师:回复姜莹这个16万不免税的借:银行存款贷:主营业务收入,应交税费
2023-02-01 14:25:52
姜莹:回复袁老师 不是年底分红,是课程结束后就分工,挂未分配利润不合适吧?
2023-02-01 14:50:11
袁老师:回复姜莹期中也是可以分红的啊                 
2023-02-01 15:08:39
姜莹:回复袁老师 @袁老师:是的,他不是属于年底分红,就是开一次课就结息一次利润,所以我觉得挂未分配利润不太合理,请问老师挂哪个科目比较合适呢
2023-02-01 15:30:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 月月 发表的提问:
年末 本年利润借方余额12345 以下分录是正确的吗? 1.结转本年利润 借:利润分配—未分配利润12345 贷:本年利润12345 2.提取法定盈余公积 借:利润分配—提取法定盈余公积 1234.5 贷:盈余公积-法定盈余公积1234.5 结转 借:利润分配—未分配利润1234.5 贷:利润分配—提取法定盈余公积 1234.5
你好这个是亏损不需要做2 这个分录了,只需要做1 就可以
123楼
2023-02-01 13:49:10
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月月:回复maize老师 如果 年末 本年利润贷方余额12345 以下分录是正确的吗? 1.结转本年利润 借:本年利润12345 贷:利润分配—未分配利润12345 2.提取法定盈余公积 借:利润分配—提取法定盈余公积 1234.5 贷:盈余公积-法定盈余公积1234.5 结转 借:利润分配—未分配利润1234.5 贷:利润分配—提取法定盈余公积 1234.5 第二年年末亏损 本年利润借方余额1000 结转本年利润 借:利润分配—未分配利润1000 贷: 本年利润1000 需要用第一年的法定盈余公积补亏吗 分录咋做呢?
2023-02-01 14:20:55
maize老师:回复月月是的,你写是对的,可以去弥补亏损,盈余公积补亏,借盈余公积-法定盈余贷利润分配-盈余公积补亏 借利润分配-盈余公积补亏 贷利润分配-未分配利润
2023-02-01 14:43:59
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 鲁能球迷 发表的提问:
d股份有限公司年初未分配利润为0,本年实现净利润2000000元,本年提取法定盈余公积200000元,宣告发放现金股利800000元。(1)编制结转本年利润的会记分录;(2)编制提取法定盈余公积、宣告发放现金股利的会计分录。
11借本年利润2000000 贷利润分配-未分配利润2000000
124楼
2023-02-01 14:07:01
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暖暖老师:回复鲁能球迷2、借利润分配-提取法定盈余公局200000 -提取现金股利800000 贷盈余公积-法定盈余公积200000 应付股利800000
2023-02-01 14:29:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 美印颖儿 发表的提问:
跨年度,第二年来票了,会计上如何处理呢?先红字冲回吗,再做正常经营分录,因为暂估时也结转成本,这个差额数怎么处理呢,会计分录如何做呢?谢谢老师,差额数不用转入利润分配吗
你好,取得发票冲回暂估,然后根据发票入账,成本有差额不做调整的
125楼
2023-02-01 14:16:26
全部回复
美印颖儿:回复邹老师 暂估时如果成本数转的多,正常开票结转的成本数少呢。或反之呢。老师,有没有明文规定不做调整呢?谢谢老师
2023-02-01 14:39:59
邹老师:回复美印颖儿暂估是根据实际收到的金额暂估的,只是发票未到,而不是随意暂估的 没有明文对这一块作出规定
2023-02-01 14:53:22
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 蓝萤月下 发表的提问:
老师,新办企业,年终有利润的情况下,如何结转会计分录
您好,把本年利润结转到利润分配--未分配利润,
126楼
2023-02-01 14:44:59
全部回复
文老师:回复蓝萤月下然后提取盈余公积
2023-02-01 15:29:35
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 彩虹的魅力 发表的提问:
公司是会跟别人合伙开培训课程,收了学员的款,扣除相关成本如果还有6万的利润,跟别人对半分,给他们转3万过去,怎么做会计分录?
得到利润,借:银行存款3贷:投资收益3
127楼
2023-02-02 13:17:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 爱自由 发表的提问:
我们跟房东合作做民宿,然后运营成本是我们出的定价,找房东收的这个定价,实际消耗的成本没有定价,中间的差价是我们的收入,还有扣除成本后百分之十的纯利润提成收入,如何做会计分录
提成收入的话可以做成是你们的主营业务收入
128楼
2023-02-02 13:41:38
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爱自由:回复朴老师 还有中间的差钱收入,如何做账,就是保洁费,我们是按定价的钱收的房东的钱,但是实际保洁费没有弄到那么多,这个可以算我们的成本吗
2023-02-02 14:29:28
爱自由:回复朴老师 您可以做会计分录的形式发给我吗,成本,收入,之类的
2023-02-02 14:47:34
朴老师:回复爱自由你得有保洁费的发票才能做账的哦
2023-02-02 15:08:49
爱自由:回复朴老师 保洁人员是我们自己的,
2023-02-02 15:21:03
爱自由:回复朴老师 我需要看会计分录,能发给我看一下吗
2023-02-02 15:37:38
朴老师:回复爱自由收入借银行贷主营业务收入贷销项 借成本贷银行 保洁是你们的员工的话直接做成工资就可以了
2023-02-02 15:49:53
爱自由:回复朴老师 举个例子,一个月的房费3000,保洁费等费用定价600,实际支出400,收取房东400,这个的会计分录,房东最后拿2400,我公司提百分之十后的收入的会计分录
2023-02-02 16:19:09
爱自由:回复朴老师 打错了,收取房东600
2023-02-02 16:35:19
朴老师:回复爱自由分录我上面给你了,你的保洁是工资还是劳务
2023-02-02 17:02:53
爱自由:回复朴老师 保洁是工资吧
2023-02-02 17:19:32
朴老师:回复爱自由那你要做成工资,先计提后发放,还得给他交社保
2023-02-02 17:35:53
爱自由:回复朴老师 哪请问前面保洁费用的分录应该如何做,
2023-02-02 17:56:20
朴老师:回复爱自由工资的话先计提后发放。1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-02-02 18:16:23
爱自由:回复朴老师 你的意思是,前面的保洁费不做成本,做成费用?
2023-02-02 18:28:22
朴老师:回复爱自由你不是说是你们的员工做工资吗
2023-02-02 18:46:53
爱自由:回复朴老师 有的是我们的员工,有的是外面的劳务
2023-02-02 19:04:15
朴老师:回复爱自由员工就按我上面说的做,劳务的话直接计入成本就可以了
2023-02-02 19:30:34
爱自由:回复朴老师 老师我还想问一下, 住客要求我们开发票,可是这个房费收入不是我们的收入,我们的收入只有房费纯利润的百分之十,开发票我们要提房费的百分之六.怎么做账呢
2023-02-02 19:57:34
朴老师:回复爱自由你需要开票,然后向税局申请差额纳税
2023-02-02 20:27:03
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 隔壁老王家的余生 发表的提问:
会计学堂里面下载的月度库存管理表里面的成本技术是怎么算出来的?
你好,这个不是算的,是根据经验给出的70%吧,
129楼
2023-02-02 13:54:34
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隔壁老王家的余生:回复王瑞老师 那让我这个没经验的情何以堪
2023-02-02 14:35:59
王瑞老师:回复隔壁老王家的余生这个是根据经验设置的模板,适合公司的可以用,
2023-02-02 14:56:49
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 若水Paby 发表的提问:
会计学堂app里面有成本会计用的表格下载吗?
目前没有,你需要什么样的表格?
130楼
2023-02-02 14:18:52
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若水Paby:回复黄老师-阿顶 可以让新手会计下载用的成本分析表,核算成本的表格
2023-02-02 14:42:20
黄老师-阿顶:回复若水Paby每个企业、每个行业成本核算的差异挺大的 如果你真的需要,你先把你们企业的实际情况描述一下 生产什么产品,需要什么材料
2023-02-02 14:54:10
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 319800380 发表的提问:
完全成本法下,第二年净利润是多少?
=600000*单位售价-600000*6.25-2000000
131楼
2023-02-02 14:41:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ID 发表的提问:
利润分配的会计分录:1,将本年利润转入利润分配的会计分录:借:本年利润贷:利润分配——未分配利润2,提取法定盈余公积(税后利润的10%以上),公益金(税后利润的5%以上)和任意盈余公积(根据公司规章规定的比例计算)的会计分录:借:利润分配——提取法定盈余公积——提取公益金——提取任意盈余公积贷:盈余公积——法定盈余公积——公益金——任意盈余公积3,分配股利(根据董事会决议)的会计分录:借:利润分配——应付股利贷:应付股利——按股东明细4,支付股利的会计分录:借:应付股利——按股东明细贷:银行存款(或现金)老师,第二点不懂,我们公司好像没有做公益金,这个怎么处理
没有公益金,就不用账务处理,
132楼
2023-02-05 16:06:26
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ID:回复辜老师 如果之前的账没有提取法定盈余公积,这个怎么做?
2023-02-05 16:50:14
辜老师:回复ID计提盈余公积就是,借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积
2023-02-05 17:03:11
ID:回复辜老师 补计提这个金额怎么确定呢?
2023-02-05 17:30:51
辜老师:回复ID按照你未分配利润的金额来计提
2023-02-05 17:54:58
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 香蕉橘子 发表的提问:
现在本年利润贷方为351500 本年利润借方375190 然后后面该怎么写会计分录啊?
你好,借未分配利润贷本年利润把差额转平就可以。
133楼
2023-02-05 16:20:33
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 无处不在 发表的提问:
上年度的本年利润在贷方,现在跨年度了怎么处理会计分录?
借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润
134楼
2023-02-05 16:33:00
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无处不在:回复邹老师 上年度的现有来做这样的分录也可以?
2023-02-05 16:44:33
邹老师:回复无处不在本来是上年年末就需要处理的,没有处理只能是现在做结转了
2023-02-05 16:58:15
无处不在:回复邹老师 @邹老师:现在直接按你发过来的分录做就可以了哟
2023-02-05 17:20:32
邹老师:回复无处不在你好,是的,没有结转就补结转
2023-02-05 17:47:45
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 彪壮的砖头 发表的提问:
月末,按净利润的10%计提法定盈余公积。(本月净利润为250065),请问会计分录应怎么写?
按净利润的10%计提法定盈余公积金,会计分录为: 借:利润分配─提取盈余公积25006.5 贷:盈余公积─法定盈余公积25006.5
135楼
2023-02-06 14:00:18
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