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商业银行会计内部控制指引
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 今晚去找月亮吧 发表的提问:
编制会计分录:某企业收到外商投资200 000元并存入银行。
你好,借;银行存款,贷;实收资本或者股本
256楼
2023-03-14 12:57:18
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付采购材料的价款.这项业务会引起什么会计要素变化
借材料采购 贷银行存款 资产一增一减
257楼
2023-03-14 13:26:59
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李老师:回复爱笑的流沙借材料采购 贷银行存款 资产一增一减
2023-03-14 13:50:33
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
判断题 19.注册会计师在了解资金的内部控制情况时,可以编制货币资金内部控制调查表,但是这种方式比较适用于大中型企业被审计单位,因为其货币收支的业务量较大,人员分工较细。( ) 20.委托人将会计报表与审计报告一同提交给使用人,可以减除编制单位对会计报表真实性、合法性所负的责任。( )
第一个和第二个都不对
258楼
2023-03-15 12:52:55
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羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 帅气的鲜花 发表的提问:
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向,那个方向的毕业论文好写?
主要看你的理论知识储备,实践知识积累更倾向于哪个课题,同时相关知识和数据易于收集和获取也很重要。还有就是你的答辩老师近些年的研究是哪个方向的也可以给你找答辩课题提供思路和方向。加油。
259楼
2023-03-15 13:02:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ♂黑暗天堂♂ 发表的提问:
实务中招聘时常说的要求会费用控制和成本控制,具体指的是什么呢?比如说成本控制,是单指税务筹划吗?
您好!大部分就是要你根据收入和成本的比较得到最近成本上升或者下降产生的原因,并针对原因给出解决的建议
260楼
2023-03-15 13:20:43
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♂黑暗天堂♂:回复宋生老师 可是成本方面不单是财务部决定,还跟其他部门密切相关呀,假设商贸企业觉得成本过大时该怎么处理?那么费用控制也是一样吗,过大或者过小都需要分析原因,给出财务方面的建议吗?过大或者过小的标准是什么?
2023-03-15 13:33:22
宋生老师:回复♂黑暗天堂♂您好!没有什么过大过小的标准,一般只是针对变动来做出解析。当然,有的老板会给标准。根据领导的要求来得出过大或者过小。
2023-03-15 13:48:43
红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.1w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师好,审计中了解内控是评价控制的设计以及控制是否得到执行,控制测试是评价控制是否有效。预期有效是控制设计合理且得到执行。这个地方有点搞不懂,为什么说预期有效应当实施控制测试?
就是做了控制流程,并且也在用,这就叫预期有效,那再控制测试,就可以判断是否有效,测有效的话就可以减少实质性程序
261楼
2023-03-15 13:26:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
工业生产加工,金蝶建账的时候,科目模板是引入企业会计制度科目还是引入新会计准则科目?
没有上市的公司引入企业会计制度的科目就可以了
262楼
2023-03-16 13:00:46
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梦:回复江老师 没有上市是什么意思?不明白。
2023-03-16 13:22:02
江老师:回复就是有沪市、深市上市的公司,进行上市交易,有股票
2023-03-16 13:49:17
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户atnv9z 发表的提问:
5.金明会计事务所承接了华兴公司2020年度财务报表审计业务,2020年10月委派审计组进行年报预审。审计组对华兴公司1-9月报表相关的内部控制进行了控制测试,了解到华兴公司在销售和收款循环审计中控制活动摘录如下:(1)发出产成品后,由销售部填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部留存,第三、四联交会计部会计人员乙登记产成品总账和明细账。(2)公司对销售员采用按销售额实施奖励的措施,销售退回的货物由销售员验收,按季度统一把相关凭证交会计部门处理。要求:根据上述摘录,指出华兴公司在销售与收款循环内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
你好,(1)出库单一般由销售部门申请出库并经审核后由仓管部门填写,出库未经审核存在风险,且全部由销售部门填写,职责不分离。(2)会计人员开具发票还应当取得销售部门合同及销售审批流程
263楼
2023-03-16 13:16:05
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
做工业会计好还是商业会计好?
您好!其实从发展来说,还是做工业会计会更有发展一些。但是这个也说不好,关键还是看公司的规模和待遇吧。
264楼
2023-03-16 13:23:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 耍酷的荷花 发表的提问:
培训学校的学费如何内部控制
你好学费不是固定金额 收取的吗
265楼
2023-03-19 14:19:58
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 雅碟 发表的提问:
强化内部人控制是什么意思呀
意思就是强化经理人对公司的控制
266楼
2023-03-19 14:31:45
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书 为什么是影响独立性?
你好,同学。审计报告和内审是两个不同的事情,由同一对象出具,影响其独立性。
267楼
2023-03-19 14:55:51
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飞天小能豆:回复陈诗晗老师 审计报告和内审 不是审计不同的方面?
2023-03-19 15:20:01
陈诗晗老师:回复飞天小能豆是不同的呀,就是不同的应该由不同的人来执行
2023-03-19 15:46:47
飞天小能豆:回复陈诗晗老师 我理解的是审计报告和内审 审计的东西是不同的吧,那注会执行应该没有问题吧
2023-03-19 16:11:57
陈诗晗老师:回复飞天小能豆不同的东西,让同一人来执行,会有影响的
2023-03-19 16:22:05
飞天小能豆:回复陈诗晗老师 范围领悟什么的不同也有影响吗
2023-03-19 16:37:11
陈诗晗老师:回复飞天小能豆内部控制和企业审计是两个不同的事情 ,你同一人来执行,同一企业的这两个项目,肯定会有所影响的
2023-03-19 17:07:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
老师你好,请问了解内部控制是在审计的哪个阶段进行的,是风险评估程序还是初步业务活动呢
你好!是风险评估程序阶段
268楼
2023-03-19 15:23:59
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飞天小能豆:回复宋生老师 老师,风险评估阶段应当使用分析程序进行风险评估,在了解内控控制的时候可以分析程序来评估风险吗
2023-03-19 15:59:28
宋生老师:回复飞天小能豆您好!了解内部控制时不使用分析程序,是因为了解的对象是企业的内部控制,而内部控制是以规章制度的形式存在,分析程序使用的前提是具有大量稳定预期关系的数据,所以在注册会计师了解内部控制的过程中,不具备使用分析程序的前提条件,不适宜采用分析程序
2023-03-19 16:26:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
自制原始凭证是指由企业会计人员自行填制的 对吗
不一定是会计人员填制
269楼
2023-03-20 12:47:54
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ heyinxia 发表的提问:
内部控制不适用管理业务领域的佐证材料怎么写?
你好,我根据你的题干,我是这样想的额,内部控制有成本的,要体现成本与效益原则。如果你指的管理业务领域开支非常少,比如办公室打印机管理。如果员工打印自己东西与工作无关,造成公司损失。这时,如果坚强内部控制,派人守在检查。这就不经济的做法了。公司对这种风险只有选择承担,内控要付出成本的。希望给你提供一个思路
270楼
2023-03-20 13:01:49
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