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支付工程款会计分录怎么做
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 无辜的书本 发表的提问:
老师,支付工程保涵服务费,怎么记会计分录呀
您好 借:工程施工-合同成本-间接费用 贷:银行存款
151楼
2023-02-08 13:50:03
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
老师,可不可以接受甲方拨付的工程预付款,而且没有开发票,用不用做纳税申报,支付预付款时会计分录怎么做
你好,接受预付工程款可以入预收账款,达到收入确认条件转收入缴纳相关税费,支付预付款入预付账款科目,
152楼
2023-02-08 13:59:41
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鼠羊羊:回复王瑞老师 是不是收到预付工程款时不用确认收入,等到开发票时再确认收入
2023-02-08 14:33:49
王瑞老师:回复鼠羊羊确切的说满足收入确认条件时需要确认收入,
2023-02-08 14:47:02
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 木木夕 发表的提问:
支付赵高工程款,分录怎么写
借:应付账款,贷:银行存款
153楼
2023-02-08 14:25:34
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 秋芬 发表的提问:
支付工程款,分录怎么写?老师
您好,您是房地产开发企业吗?
154楼
2023-02-08 14:38:59
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秋芬:回复玲老师 科技公司,所属行业科学研究和技术服务,经营范围科技信息技术咨询,工程测量,地籍测量,房产测量,摄影测量与遥感服务
2023-02-08 15:04:38
玲老师:回复秋芬那你支付这个工程款是什么钱?是你们单位建固定资产了,还是什么?
2023-02-08 15:26:30
秋芬:回复玲老师 我是代账会计,对公账户上写着用途是支付工程款。
2023-02-08 15:48:58
玲老师:回复秋芬你这样模糊说我写不出来分录,看你这个具体是什么工程款?
2023-02-08 16:02:26
秋芬:回复玲老师 只看对公账户我也判断不出来?我是不是要问问对方?
2023-02-08 16:31:05
玲老师:回复秋芬是的,你需要问对方,这是支付的什么工程款,然后才能按具体的业务写出准确的分录
2023-02-08 16:54:49
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 青葱记忆染指悲凉 发表的提问:
支付借款利息的会计分录怎么做
你好,如果是专门借款的 借在建工程 贷 银行存款 如果是普通借款的 借财务费用 贷银行存款
155楼
2023-02-09 13:54:37
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 吖頭 发表的提问:
老师,你好,建筑公司里,收到工程款,然后又支付人工费和机械费的2个会计分录分别怎么做呢
借:银行存款 贷:预收账款/工程结算 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
156楼
2023-02-09 14:11:41
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吖頭:回复许老师 老师,我们是分包给别家做的,收到工程款之后,给分包这家支付人工费和机械费,然后我们只得到其中的管理费,是这样的,你发我的分录我看不懂呢,分别是哪个呢
2023-02-09 14:50:07
许老师:回复吖頭你们是分包哈 刚才以为你们是自己做呢 这样的话 可以简化处理 借:银行存款 贷:预收账款 -客户 (收到工程款) 借:预付账款-分包商 贷:银行存款(付钱给分包单位) 等工程完工 或者有一定进度了 借:预收账款-客户 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:预付账款-分包单位
2023-02-09 15:08:41
吖頭:回复许老师 老师,你用的怎么都是预收账款和预付账款呢,为什么不用应收应付呢
2023-02-09 15:31:58
许老师:回复吖頭工程还没还是 客户就付钱给你们 用预收比较好哈 当然 这也是一个做账习惯问题 工程款结清了 预收也好,应收也好 都是0的
2023-02-09 15:48:40
吖頭:回复许老师 我们是在工程完工时,客户给我们打款,我们再给分包商打款的!都是0是怎么意思呢
2023-02-09 16:04:33
许老师:回复吖頭我以为 是先付钱给你们 你们付钱给分包商 然后再施工的 都是0 是说比如本来应收账款100万元 现在客户付了你们100万元 是0的 这样的话 是要改分录了 借:应收账款-客户 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:应付账款-分包商 实际收到款项 借:银行存款 贷:应收账款-客户 实际支付款项 借:应付账款-分包商 贷:银行存款
2023-02-09 16:17:16
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
在建工程预付款时已经收到发票,怎么做会计分录。给进度款时,支付进度款的发票超过进度款,会计分录怎么做。如果预付款和进度款给的是普票,后期又开了专票替换,账务又怎么处理
您好,支付预付款,借应付账款,贷银行存款,暂估进度,借在建工程,贷应付账款暂估,收到发票,红字冲回暂估,按发票金额重新入账
157楼
2023-02-09 14:38:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Y-ANG晶 发表的提问:
支付车辆按揭款会计分录怎么做
你好,之前计入固定资产的分录是怎样处理的
158楼
2023-02-10 13:24:52
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Y-ANG晶:回复小惑老师 没有计入固定资产
2023-02-10 13:41:50
Y-ANG晶:回复小惑老师 刚接到这家公司的帐,之前没有计入固定资产
2023-02-10 14:07:39
小惑老师:回复Y-ANG晶借:固定资产 进项税额 贷:长期借款 支付按揭 借:长期借款 贷:银行存款
2023-02-10 14:18:23
Y-ANG晶:回复小惑老师 这个车不知道购买金额,也没有任何票据!是每支付一笔按揭款开一张发票过来!我这边怎么做?
2023-02-10 14:44:09
小惑老师:回复Y-ANG晶那了你先做往来挂账吧!等有购车发票再按前述分录处理
2023-02-10 15:05:10
Y-ANG晶:回复小惑老师 好的,谢谢老师!
2023-02-10 15:29:50
小惑老师:回复Y-ANG晶不客气,祝您周末愉快!
2023-02-10 15:54:27
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用现金支付罚款,会计分录怎么做?
借 营业外支出 贷库存现金。。。。。
159楼
2023-02-10 13:39:58
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 青葱记忆染指悲凉 发表的提问:
支付借款利息的会计分录怎么做
借 财务费用 /在建工程 贷银行存款
160楼
2023-02-10 14:08:29
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 热情的小丸子 发表的提问:
支付购买铁艺围栏及安装工程款分录怎么做
建筑企业:借 工程施工合同成本贷银行存款
161楼
2023-02-10 14:32:59
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热情的小丸子:回复玲老师 事业单位现在是政府会计 要做财务会计和预算会计
2023-02-10 14:47:23
玲老师:回复热情的小丸子不好意思 政府会计没有做过 可以重发起提问 备注政府会计
2023-02-10 15:08:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Kitty的朱朱 发表的提问:
老师,装修酒店预付工程款要怎么做会计分录?什么时候摊销?摊销分录?
你好 是记长期待摊销费用。如果 是租 的按租赁期分摊
162楼
2023-02-12 15:09:53
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玲老师:回复Kitty的朱朱摊销分录 借 管理费用/主营 业务成本 贷 长期待摊销费用
2023-02-12 15:34:08
Kitty的朱朱:回复玲老师 那这个付预付款要怎么做?
2023-02-12 15:49:20
玲老师:回复Kitty的朱朱借预付账款 贷 银行存款 借 长期待摊销费用贷预付账款
2023-02-12 16:19:14
Kitty的朱朱:回复玲老师 老师,那长期待摊费用是当月开始摊销还是次月?
2023-02-12 16:32:38
玲老师:回复Kitty的朱朱你好,完工的次月就可以摊销
2023-02-12 16:57:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 志志 发表的提问:
企业是一般纳税人,支付在建工程款11700元,取得17%增值税专用发票。会计分录怎么做
借:在建工程10000 应交税费-应交增值税-进项税额1700 贷:银行存款11700 完工后 借:固定资产10000 贷:在建工程10000
163楼
2023-02-12 15:35:58
全部回复
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 鑫晨财税 发表的提问:
开发APP ,小程序的企业,支付的研发人员工资,会计分录怎么做呢
你好,支付研发人员,如果属于研究阶段,计入研发支出-费用化支出里,如果是资本化阶段,计入研 发支出-资本化支出里
164楼
2023-02-12 15:48:27
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 调皮的萝莉 发表的提问:
房地产增值税一般纳税人,支付工程款并且取得增值税专票的发票。会计分录怎么做?认证此专票后分录怎么做?
您好 请问您取得发票的当月需要认证抵扣么
165楼
2023-02-12 15:53:52
全部回复
调皮的萝莉:回复bamboo老师 取得的发票是2018年10月份的,刚认证过。没有超过360天
2023-02-12 16:22:03
bamboo老师:回复调皮的萝莉取得发票的时候 没有入账吗
2023-02-12 16:47:29

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