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支付工程款会计分录怎么做
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.47w
引用 @ 香蕉裙子 发表的提问:
老师你好, 1⃣ 按合同规定,承建者建筑工程总标为7千万,截止六月份已完成工程总量为25%工程款按进度支付,根据工程部结算单,应付工程款多少?会计分录怎么做 2⃣ 根据合同规定,工程进度已达5%时,房地产公司应退回承建者押金怎么做会计分录? 3⃣ 房地产公司向财政缴纳各项规费,人防费,垃圾清理费怎么做会计分录? 4⃣ 隐蔽工程建造费,环境污染处理费,市政工程费等费用共计280万,怎么做会计分录?
1.7千万*25% 借银存贷主营业务收入(工程结算)销项
121楼
2023-01-29 14:24:07
全部回复
郭老师:回复香蕉裙子2.借其他应付款贷银存 3.借开发成本-前期工程贷银存 4,都是建造过程的支付的吗
2023-01-29 14:59:33
香蕉裙子:回复郭老师 对的都是建造过程支付的
2023-01-29 15:24:36
香蕉裙子:回复郭老师 最后一个是不是也是要计入 借开发成本 贷银行
2023-01-29 15:39:45
香蕉裙子:回复郭老师 老师你好,第一个可不可以再仔细一点,我还有点不懂
2023-01-29 16:00:36
郭老师:回复香蕉裙子是的 第一个是你们承包工程的吧 给你们的工程款
2023-01-29 16:16:36
香蕉裙子:回复郭老师 嗯对
2023-01-29 16:45:53
香蕉裙子:回复郭老师 他这个具体借贷科目能不能详细告知
2023-01-29 17:10:48
郭老师:回复香蕉裙子借银存贷主营业务收入(工程结算)销项 如果按工程进度来确认收入 借银存贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项
2023-01-29 17:36:48
香蕉裙子:回复郭老师 那这个应交的税费得如何去计算?
2023-01-29 18:05:49
郭老师:回复香蕉裙子你是一般纳税人吗?税率是9%的吧。
2023-01-29 18:25:51
香蕉裙子:回复郭老师 就第一个,单纯的做付工程款的科目,该怎么做借贷
2023-01-29 18:39:00
郭老师:回复香蕉裙子借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,你有哪个不明白? 最基本的确认收入的。
2023-01-29 19:08:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付一批货款,会计分录怎么做
借;应付账款 贷;银行存款
122楼
2023-01-29 14:29:09
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.41w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师 收到财政拨款用来支付工程款怎么做分录
同学你好 借银行 贷专项应付款
123楼
2023-01-29 14:48:09
全部回复
11876948484884:回复朴老师 老师 支付的时候呢
2023-01-29 15:23:03
朴老师:回复11876948484884借在建工程 贷银行存款 借专项应付款 贷营业外收入
2023-01-29 15:46:17
11876948484884:回复朴老师 支付的时候做两笔分录啊
2023-01-29 16:16:10
朴老师:回复11876948484884同学你好 对的,按照我给你的来做
2023-01-29 16:32:26
11876948484884:回复朴老师 老师 为什么不做递延收益呢
2023-01-29 16:47:26
朴老师:回复11876948484884 递延收益是指尚待确认的收入或收益,这里先计入应收账款,在实际服务的期间才能确认为收益,
2023-01-29 17:06:03
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付工程款20000元,会计分录以做。工程完工又付120000元该怎麽做,,工时候,封闭,成本,,
畦浀蝎啤趧凶贫羽柷汹准猂婫术浕皒汚怶橘殿烄当葃芤馐濳唣煱蜩碘
124楼
2023-01-29 14:56:59
全部回复
晓海老师:回复爱笑的流沙借:预付账款20000学会计论坛 贷:银行存款20000 借:在建工程20000 贷:预付账款20000 借:在建工程120000 贷:银行存款120000 借:固定资产140000 贷:在建工程140000
2023-01-29 15:16:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ rctcm9 发表的提问:
工程施工-材料费。这个材料费是通过银行存款支付,但是没收到发票,怎么做会计分录?
你好 先做预付款项,借;预付账款,贷;银行存款 再做暂估材料入库分录,借;原材料,贷;应付账款——暂估
125楼
2023-01-30 14:33:01
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rctcm9:回复邹老师 没发票时,借:预付账款,贷:银行存款,下月发票回来,直接,借:工程施工-材料费,贷:预付账款。这样可以吗?我们不通过库存核算
2023-01-30 15:01:20
邹老师:回复rctcm9你好,付款的时候材料有入库吗?
2023-01-30 15:17:30
rctcm9:回复邹老师 都是直接用的,我们都直接记到工程施工-材料费了。
2023-01-30 15:42:30
邹老师:回复rctcm9你好,那可以这样处理 付款,借:预付账款,贷:银行存款 下月发票回来,直接,借:工程施工-材料费,贷:预付账款
2023-01-30 16:04:05
rctcm9:回复邹老师 好的。谢谢老师
2023-01-30 16:17:13
邹老师:回复rctcm9不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-30 16:44:49
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 542362371 发表的提问:
挂靠的外经工程款收入及支付,怎么做分录??
你好,同学!按照工程完成百分比确认收入和成本
126楼
2023-01-30 14:41:44
全部回复
陈诗晗老师:回复542362371发生成本时 借:工程施工~合同成本 贷:材料、工资等 月末完工进度结转 借:营业成本 工程施工~合同毛利 贷:营业成本 收到钱 借:银行存款 贷:工程结算 应交税费~增值税
2023-01-30 15:21:38
542362371:回复陈诗晗老师 都是挂靠的,那有这些,我就看到之前会计是,收到款:借:银行存款,贷:其它应付款,把工程款拔付给包工头私户,借:其它应付款,贷:银行存款 这样对吗
2023-01-30 15:32:30
陈诗晗老师:回复542362371只能说不规范。 只是内账吧。
2023-01-30 15:48:55
542362371:回复陈诗晗老师 是外账哦!
2023-01-30 16:10:42
542362371:回复陈诗晗老师 所以觉得不对劲
2023-01-30 16:29:26
陈诗晗老师:回复542362371外账,按规操作喔,按照工程进度结转成本,挂往来等,
2023-01-30 16:45:04
陈诗晗老师:回复542362371虽然是挂靠,到相关管理部分不会认同,也需要当作实际业务外包处理。。
2023-01-30 17:01:22
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 刘翎 发表的提问:
给工程项目买的工程保险,是拿老板的卡付款的,该怎么做会计分录?
你好,嗯嗯,保险可以先计入预付账款,贷其他应付款
127楼
2023-01-30 14:53:58
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刘翎:回复王晶老师 不可以计入工程施工-xx工程吗?
2023-01-30 15:08:22
王晶老师:回复刘翎要取得发票的时候计入的呢,如果当时就取得了可以
2023-01-30 15:26:23
刘翎:回复王晶老师 好的
2023-01-30 15:53:10
王晶老师:回复刘翎呃呃呃,好的呢,好的
2023-01-30 16:22:10
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
你好,老师,工程款财政局支付,发票开给交通局。这样的业务怎么做会计分录?谢谢!
借,银行存款 贷,应收账款 你正常计相关的存款,减少应收即可的。
128楼
2023-01-31 14:24:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 谢谢 发表的提问:
民间非营利幼儿园付工程款会计分录怎么做有发票
借;在建工程 贷;银行存款等科目
129楼
2023-01-31 14:31:28
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 守候 发表的提问:
工程发票全额开出实际支付工程款的50%这个怎么做分录?
借 工程施工 发票全额 进项税额 贷 银行存款 应付账款 剩下的50%
130楼
2023-01-31 14:53:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,行政单位支付工程质保金怎么做分录啊,财务会计和预算会计
借,其他应付款 贷,银行存款 借,行政支出 贷,资金结存
131楼
2023-02-01 13:39:57
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.12w
引用 @ 发表的提问:
支付工会行政补助怎么做会计分录
您好!是你公司给钱给工会?
132楼
2023-02-01 14:05:09
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玲:回复宋生老师 是的,我们单位成立了工会,但是工会经费不够,就转给了工会一笔活动经费,这笔应该怎么做会计分录
2023-02-01 14:35:35
宋生老师:回复您好!1.计提是做: 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-工会经费 2.支付上级工会做: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
2023-02-01 15:00:43
玲:回复宋生老师 可以不计提吗?
2023-02-01 15:17:52
宋生老师:回复您好!可以直接支付。借:管理费用-工会经费 贷;银行存款
2023-02-01 15:27:52
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 空气云 发表的提问:
老师,支付工程招标费会计分录怎么做?实行小企业会计准则的物业公司
借:管理费用-中标服务费 贷:银行存款
133楼
2023-02-01 14:12:46
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ Tima 发表的提问:
在建工程采购的材料,又是应付账款,怎么做会计分录
借;原材料 贷;应付账款
134楼
2023-02-01 14:21:23
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 踏浪 发表的提问:
我单位是一般纳税人,新建厂房已经投入使用,但工程款没全部支付,现在每月支付一部分,但发票没收到,我支付账款时怎么做账?会计分录怎么做
你厂房已经投入使用了,就要按不含税金额暂估计入固定资产的,确认应付账款 支付账款,就,借:应付账款,贷:银行存款
135楼
2023-02-01 14:50:59
全部回复
踏浪:回复辜老师 发票没到能进固定资产吗
2023-02-01 15:13:22
辜老师:回复踏浪可以的,可以计入固定资产的
2023-02-01 15:28:54

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