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基金公司收入费用会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 希晨 发表的提问:
老师,咨询下物业公司的安保人员工资及保洁人员工资计入什么会计分录
借:主营业务成本--工资 贷:应付职工薪酬--工资
226楼
2023-03-05 15:07:00
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希晨:回复张艳老师 管理人员工资就计入管理费用哈
2023-03-05 15:37:37
张艳老师:回复希晨是的,是这样理解的。也可以都计入主营业务成本--工资科目核算。
2023-03-05 15:52:30
希晨:回复张艳老师 还有一种情况就是保安从保安公司请的,然后工资是保安公司开票給我们,我们那到票之后把钱付给保安公司,这分录也是借:主营业务成本--工资 贷:应付职工薪酬--工资
2023-03-05 16:17:47
张艳老师:回复希晨不是的,分录为 借:主营业务成本--劳务费 贷:银行存款等
2023-03-05 16:28:19
希晨:回复张艳老师 谢谢老师
2023-03-05 16:53:30
张艳老师:回复希晨不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-05 17:15:32
希晨:回复张艳老师 就是开票的,是主营业务成本-劳务费,公司请的就是主营业务成本-工资吗
2023-03-05 17:40:37
张艳老师:回复希晨是的,是这样理解的。
2023-03-05 17:53:47
希晨:回复张艳老师 老师,计劳务成本和主营业务成本那个好点
2023-03-05 18:05:17
张艳老师:回复希晨可以,您自行决定就是了。
2023-03-05 18:26:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师你好!我单位有个总公司外派到我单位的员工,社保、工资,都由总公司代缴、待扣、代发。但是每年要把这快的工资成本转到我单位来。约定好了,公家交的社保部分费用由总公司承担,个人部分由个人承担。请问,这一系列的会计分录怎样处理。
那总公司要给你们开发票的哦,开了发票你做应付职工薪酬就可以了
227楼
2023-03-05 15:16:05
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tian tian:回复朴老师 有发票过来了,需要申报个税吗?
2023-03-05 15:53:17
朴老师:回复tian tian不用申报个税,按照发票做费用就行,你做劳务费用就行
2023-03-05 16:09:36
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 有些幸福不是我的 发表的提问:
私企单位发给员工父母的爱心基金需要前一个计提吗,会计分录怎么做
你好,按月发放需计提 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款
228楼
2023-03-05 15:37:09
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有些幸福不是我的:回复汪晨老师 关键是不确金额怎么记
2023-03-05 16:10:05
有些幸福不是我的:回复汪晨老师 有一部分是从个人工资扣除的呢,会计分录又如何做,老师
2023-03-05 16:35:45
汪晨老师:回复有些幸福不是我的你好,从工资里扣,通过其他应付款科目即可。
2023-03-05 16:55:24
汪晨老师:回复有些幸福不是我的将上述的管理费用换成其他应付款
2023-03-05 17:23:34
汪晨老师:回复有些幸福不是我的发工资时应发工资减少
2023-03-05 17:38:06
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ YEQINGSONG 发表的提问:
2019年总公司代收厦门分公司100元货款 错误记到福州分公司帐上了.就是福州分公司做了一笔会计分录:借:其它应收款-总公司 贷:预收帐款 按理说福州这笔分录不应该记录的 而应该厦门记录的 那2020年福州分公司是直接红字做一笔相同分录还是怎么调整
那你福州分公司这边直接做一个负数的分录,把这一个冲掉。然后你厦门公司正常的做账务处理就可以。
229楼
2023-03-05 16:00:00
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YEQINGSONG:回复陈诗晗老师 不需要用到利润分配这个科目是吗
2023-03-05 16:30:42
陈诗晗老师:回复YEQINGSONG不需要,你这两个科目都没有涉及到损益累,所以说不需要。
2023-03-05 16:55:59
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 彪壮的睫毛膏 发表的提问:
老师,6月份市社会保险基金管理中心打了一比钱到我们公司账户,用途是医保退费,,做分录时是啊冲减管理费用-社保,还是入营业外收入好呢
你好,计入营业外收入核算这个
230楼
2023-03-06 12:31:48
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彪壮的睫毛膏:回复暖暖老师 不可以挂贷方管理费用吗
2023-03-06 13:18:46
暖暖老师:回复彪壮的睫毛膏不可以,这事国家优惠政策的返还在肺炎时期
2023-03-06 13:29:17
彪壮的睫毛膏:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 13:39:43
暖暖老师:回复彪壮的睫毛膏不客气,麻烦给予五星好评
2023-03-06 13:52:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我们公司是塔吊租赁公司 求收入租金支付租金的会计分录?
我们公司是塔吊租赁公司 我们租入别家公司的塔吊 出租给工地使用 赚取差价 求收入租金 支付租金 的会计分录?
231楼
2023-03-06 12:59:31
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邹老师:回复爱笑的流沙租金收入 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 支付租金 借;主营业务成本 贷;应付账款等科目
2023-03-06 13:24:42
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ zmj 发表的提问:
收到生产基地基础设施建资金的会计分录怎样做?
借银行存款 贷预收账款
232楼
2023-03-06 13:14:24
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zmj:回复暖暖老师 预收要转收入吗?
2023-03-06 13:34:44
暖暖老师:回复zmj这里不是收入的了
2023-03-06 13:51:23
zmj:回复暖暖老师 一直挂在预收账款那里不用管它吗?不用转入营业外收入?
2023-03-06 14:05:17
暖暖老师:回复zmj你买东西时转入在建工程
2023-03-06 14:20:20
zmj:回复暖暖老师 不好意思,不明白什么意思,分录怎么处理呢?
2023-03-06 14:44:33
暖暖老师:回复zmj你们是建设方还是承包方?
2023-03-06 14:55:48
zmj:回复暖暖老师 我们是建设方是制造业,不是建筑业,筹建厂房给建筑公司筹建
2023-03-06 15:20:48
暖暖老师:回复zmj那你们是确认收入伯贤完工进度
2023-03-06 15:46:03
zmj:回复暖暖老师 不明白呀,是不是要转入营业外收入呀?
2023-03-06 16:12:45
暖暖老师:回复zmj不是,是主营业务收入
2023-03-06 16:38:46
zmj:回复暖暖老师 我们不是建筑行业呀,是生产玻璃的制造业,筹建厂房是承包给其他建筑公司筹建,怎么是主营业外收入呀?
2023-03-06 17:07:01
暖暖老师:回复zmj那你们是其他业务收入,与生产无关
2023-03-06 17:32:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 金卫 发表的提问:
老师,请教个问题,就是我公司是新成立的公司,有收到股东实收资本200万,然后账上又有还款记录200万。其实问题是这样的,是股东自己私下和那个人借款,然后股东再把这笔钱转入公司基本户,作为实收资本。等做完验资报告了,股东说这笔钱要还给那个人,就从公司账户转出去了,摘要做的还款,然后我问那个给我公司办证的人,他说这个还款作为公司还款,我在想作为公司还款,那肯定是公司先借了这个人的钱,才有还钱,公司账户没有这个人的转账记录,那只能说明是现金借入,银行还款,那我通过实收资本,以及这个还款,那这样最后导致公司账上还有200万的货币资金,但实际是为0的,请问老师这个要怎么做账呢?麻烦老师给我一个完整的会计分录以及分析。
您好!因为本身这个做法就是违法的,最终是平不了的。借银行存款,贷实收资本,然后借其他应收款,贷银行存款
233楼
2023-03-06 13:32:17
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 茜茜 发表的提问:
公司处于筹建期,所有费用列入长期待摊费用,现在公账有利息收入,如何做会计分录
同学 你好 可以冲减长期待摊费用
234楼
2023-03-06 13:59:59
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茜茜:回复bamboo老师 分录如何填制
2023-03-06 14:18:48
bamboo老师:回复茜茜借:银行存款 借方蓝字 贷:长期待摊费用——开办费 借方红字
2023-03-06 14:28:56
茜茜:回复bamboo老师 期末数是按照上期余额+本期借方发生额—冲减数=期末余额吗
2023-03-06 14:39:50
bamboo老师:回复茜茜如果你开始摊销后 就减去本期贷方摊销额
2023-03-06 15:00:07
茜茜:回复bamboo老师 没有摊销呢
2023-03-06 15:26:52
茜茜:回复bamboo老师 摊销是企业营业之后再摊销吗
2023-03-06 15:51:24
bamboo老师:回复茜茜筹建期,是指从企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日的期间。 是的 是开始营业之后摊销
2023-03-06 16:09:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 想人陪的可乐 发表的提问:
私募基金公司,收到客户投资款时,投资收到利息返给客户都 如何做会计分录
一、理财公司收到客户理财投资款时,会计分录为: 借:银行存款 贷:代理业务负债——XX客户 将此款借给其他公司,可参照银行业的“贷款”科目处理 借:贷款 贷:银行存款 二、说明 1、“代理业务负债”科目核算企业不承担风险的代理业务收到的款项,包括受托投资资金、受托贷款资金等。 (1)企业收到的代理业务款项,借记“银行存款”、“存放中央银行款项”、“吸收存款”等科目,贷记本科目。 (2)定期或在合同到期与委托客户进行结算,按合同约定比例计算代理业务资产收益,结转已实现未结算损益,借记“代理业务资产——已实现未结算损益”科目,按属于委托客户的收益,贷记本科目,按属于企业的收益,贷记“手续费及佣金收入”科目。 (3)按规定划转、核销或退还代理业务资金,借记本科目,贷记“银行存款”、“存放中央银行款项”、“吸收存款”等科目。 (4)期末贷方余额,反映企业收到的代理业务资金。 2、“贷款”科目核算企业(银行)按规定发放的各种客户贷款,包括质押贷款、抵押贷款、保证贷款、信用贷款等。 (1)企业发放的贷款,应按贷款的合同本金,借记本科目(本金),按实际支付的金额,贷记“吸收存款”、“存放中央银行款项”等科目,有差额的,借记或贷记本科目(利息调整)。 (2)资产负债表日, 应按贷款的合同本金和合同利率计算确定的应收未收利息, 借记 “应收利息”科目,按贷款的摊余成本和实际利率计算确定的利息收入,贷记“利息收入”科目,按其差额,借记或贷记本科目(利息调整)。合同利率与实际利率差异较小的,也可以采用合同利率计算确定利息收入。 (3)收回贷款时,应按客户归还的金额,借记“吸收存款”、“存放中央银行款项”等科目,按收回的应收利息金额,贷记“应收利息”科目,按归还的贷款本金,贷记本科目(本金),按其差额,贷记“利息收入”科目。存在利息调整余额的,还应同时结转。 (4)期末借方余额,反映企业按规定发放尚未收回贷款的摊余成本。
235楼
2023-03-07 13:11:48
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 肖茂梅 发表的提问:
建筑公司,收入工程款、计提税金的会计分录分别是什么?
你好!借银行存款 贷应收账款就可以了 确认当期合同收入,结转成本。   借:主营业务成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
236楼
2023-03-07 13:33:17
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肖茂梅:回复宋生老师 收入工程款的会计分录可不可以写成 借:银行存款 贷:主营业务收入
2023-03-07 13:53:58
宋生老师:回复肖茂梅你好!你按简单的做,可以按你说的那样
2023-03-07 14:08:06
肖茂梅:回复宋生老师 如果按我说这种做法,下一步计提税金会计分录怎么做呢
2023-03-07 14:29:03
宋生老师:回复肖茂梅你好!借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2023-03-07 14:53:14
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我想咨询一下,物业公司从住建局申请的大修基金会计怎么入帐?会计分录怎么做?谢谢!
你好,这个计入专项应付款的哦
237楼
2023-03-07 13:50:35
全部回复
会计学堂:回复朴老师 会计分录怎么做呀?
2023-03-07 14:34:39
朴老师:回复会计学堂借银行贷专项应付款
2023-03-07 14:58:04
会计学堂:回复朴老师 不走收入是吧?
2023-03-07 15:12:16
朴老师:回复会计学堂不是收入,这怎么能是收入呢?这是专门用来给业主修房子的
2023-03-07 15:27:43
会计学堂:回复朴老师 那我物业公司给住建局开一个收到款项的收据就可以了是吧?不用给他们开发票对吧?
2023-03-07 15:55:17
朴老师:回复会计学堂嗯,不用开发票的,这个又不是收入
2023-03-07 16:20:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 紫蔷薇 发表的提问:
 老师,请问我公司内部几个子公司之间针对销售业绩展开的比赛,最后获得奖金和罚款的分录是怎样? 1.获得奖金,发放时, 借:库存现金 贷:营业费用一工资/员工福利 2.支付比赛罚款时, 借:营业费用一工资/员工福利 贷:库存现金 这个会计分录正确不?
个人理解,获得的奖金计入营业外收入,支付的罚款计入营业外支出
238楼
2023-03-07 13:59:59
全部回复
紫蔷薇:回复邹老师 老师,可否计入相关费用呢?
2023-03-07 14:23:48
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 未来会更好 发表的提问:
老师,运输公司买3500元尿素,想一次性进入费用,自己车用1500元,个人车放公司(收管理费)用1000元怎么做会计分录? 这样会计分录可不可以 借:主营业务成本-打车费3500元 贷:现金3500元 挂靠公司:借主营业务成本-个人1000元 贷:营业外收入1000元?
你好,买的这个尿素是用于什么方面
239楼
2023-03-08 13:27:28
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 发表的提问:
我公司是基金管理公司,收到所投资的主体按比例分配的专用账户的银行存款结息,此笔会计分录应该怎么做呢
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项
240楼
2023-03-08 13:34:14
全部回复

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