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被审计时会计应该如何应对
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ balabala 发表的提问:
审计中发现:被审计企业代办会议服务收款进主营业务收入,而会议的住宿支出到管理费用—会议费,审计认为会议的住宿支出应该计入主营业务成本,请问计入管理费用违反了哪一项会计准则?
你好! 属于会计“分类”有误
211楼
2023-02-27 13:42:31
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蒋飞老师:回复balabala属于会计科目分类错误
2023-02-27 14:04:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ . 发表的提问:
如果坏账准备的余额大于本月该计提的金额了应该如何写会计分录?比如说:坏账准备的上期余额是6万元,本期应该计提的是5万元,这样的情况应该如何处理会计分录呢?
同学 你好 如应提取的坏账准备金额小于“坏账准备”账面余额,应按其差额 借:坏账准备 贷:资产减值损失——计提坏账准备
212楼
2023-02-27 13:57:39
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ nino 发表的提问:
整理供应商材料款发票时,由于四舍五入多支付了对方一元钱,后期审计审核时无法解释,应该怎么办呢?
计入管理费用--其他即可的了
213楼
2023-02-27 14:20:59
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nino:回复袁老师 如果这样,凭证后应该附怎样的原始凭证呢?
2023-02-27 14:41:25
袁老师:回复nino注明原因即可的了。。
2023-02-27 14:54:38
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 咏—忘了 发表的提问:
请问收到股东给来的开办费(不用归还)应如何做会计分录?支出费用时,应如何做会计分录?
你好 借银行存款贷实收资本 借费用或者成本贷银行存款
214楼
2023-02-28 13:17:01
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黄椿焰老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 0w
引用 @ 强健的高跟鞋 发表的提问:
1.A注册会计师负贵审计客户甲公司2019 年度财务报表,在审计业务开展之前制定的总体审计策略和具体市计计划以及在制定计划时所作出的考虑, 部分内容摘录如下; (1)初步了解 2019年度甲公司所处的环境未发生较大的变化,因此负责该公司的注册会计师不再对被审计单位甲公司的管理层和治理层进行评判,拟对被审计单位给子信赖.
同学,你好!这是不恰当的。注册会计师应保持职业怀疑,要求客观评价管理层和治理层,即使以前正直、诚信的管理层和治理层也可能发生变化,注册会计师不应依赖以往对管理层和治理层诚信形成的判断。
215楼
2023-02-28 13:31:46
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 续写つ未来 发表的提问:
进会计师事务所 也涉及税 偏审计应该
您好 税务师事务所偏重税务方面的审计 用税代 税法知识比较多 会计师事务所偏重会计方面的审计 会计跟审计知识用的比较多
216楼
2023-02-28 13:42:23
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续写つ未来:回复bamboo老师 这样啊 他俩处理的角度思路还不同呀 都说现在税务师事务所事情更多呢
2023-02-28 14:11:58
bamboo老师:回复续写つ未来会计师事务所事情比较多
2023-02-28 14:24:41
续写つ未来:回复bamboo老师 哦哦 过几天去了我也不到能干点啥 就说有人带我到企业去查账好像
2023-02-28 14:48:06
续写つ未来:回复bamboo老师 之前没接触过 就有些会计的经验而已也不多
2023-02-28 15:08:15
bamboo老师:回复续写つ未来看您进的什么事务所 是税务审计 还是会计审计
2023-02-28 15:35:34
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 李琳 发表的提问:
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
审计内部控制的注册会计师当然是外部人员啊,他们是会计师事务所的人,不是公司的人
217楼
2023-02-28 13:50:17
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李琳:回复何何老师 我看的是它内部的审计人员  点理解错了
2023-02-28 14:13:16
何何老师:回复李琳噢噢,没事的,对审题就好了
2023-02-28 14:26:50
青椒老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
报表附注应该由谁编写,是事务所还是被审计单位 为什么做报表审计都是我们写附注呢
你好,是由自己公司编写的,因为一套完整的财务报告包括附注,这些应该是公司提供给审计公司审计的必要资料。
218楼
2023-02-28 14:14:59
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
在确定函证的内容、范围、时间和方式时应该考虑的因素有(  )。 A.被审计单位的经营环境 B.被审计单位管理层的要求 C.函证账户或交易的性质 D.被询证者处理询证函的习惯做法
A.被审计单位的经营环境 C.函证账户或交易的性质 D.被询证者处理询证函的习惯做法
219楼
2023-03-01 13:47:37
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 会计 发表的提问:
羊牛业我一应该如何设置会计科目
按农业企业这个行业设置会计科目
220楼
2023-03-01 14:05:03
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
A注册会计师决定立即实施函证程序,并采取了以下措施对函证实施过程进行控制: (1)A注册会计师要求项目组成员将被询证者的名称、单位名称、地址以及询证函中列示的账户余额或其他信息与被审计单位有关记录和资料核对,然后再发出询证函。 (2)询证函经被审计单位盖章后,由于负责银行存款函证的项目组成员B比较忙,所以在将询证函密封后,交给被审计单位的出纳代为发出。 (3)为保证回函的客观性,项目组成员C以ABC会计师事务所的名义向被审计单位的客户发函。 针对上述第(1)至(3)项,逐项说明是否恰当。如不恰当,简要说明理由。 (1)恰当。 (2)不恰当。询证函应该由注册会计师直接发出,不应该交由出纳代为发出。 (3)不恰当。按规定,注册会计师应以被审计单位的名义向被询证者寄发询证函。
1)恰当。 (2)不恰当。询证函应该由注册会计师直接发出,不应该交由出纳代为发出。 (3)不恰当。按规定,注册会计师应以被审计单位的名义向被询证者寄发询证函。
221楼
2023-03-01 14:14:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ kj_kczDBryEt1Z5 发表的提问:
预交增值税时,印花税应该如何计算
你好  印花税一般在签订合同次月或者开票次月申报  不在预交增值税申报 
222楼
2023-03-02 13:35:43
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kj_kczDBryEt1Z5:回复轶尘老师 我指的是异地提供建筑服务,在项目地预缴增值税哦
2023-03-02 14:02:20
轶尘老师:回复kj_kczDBryEt1Z5不需要在项目地缴纳印花税 除非你的合同是在项目地签订的 
2023-03-02 14:22:58
kj_kczDBryEt1Z5:回复轶尘老师 请问预缴增值税时同时要缴纳附加税,企业所得税和个人所得税需要同时缴纳吗
2023-03-02 14:47:51
轶尘老师:回复kj_kczDBryEt1Z5是的 企业所得税:凭外管证,预征0.2%,没有外管证的2% 增值税:一般纳税人预征2%,小规模预征3% 个税:预征0.8%-1%不等  
2023-03-02 15:08:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
注册会计师应当了解与特别风险、会计估计、超出被审计单位正常经营过程的重大关联方相关的控制,老师,除了这三个以外,还有是注册会计师应当了解的控制么?除了被审计单位控制环境那5项
这个关联交易这一块儿,不仅仅是超过正常经营范围的。还有那个有支配地位的,就和关联交易相关的,都是需要了解的。
223楼
2023-03-02 13:41:48
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 思雨sy 发表的提问:
应付会计应付记账时,主要审核哪些信息
你好; 审核往来的 供应商的数量 金额 单价这些。 是否针对 订货量是否有货返这些。 发票开具的 合规性等
224楼
2023-03-02 14:01:17
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 发表的提问:
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
你好,这些题目的但是1D2A3C4D5B6B
225楼
2023-03-02 14:11:59
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