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会计做账可以不可以用负数
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
之前会计做的账应付账款和其他应付款都成负数了,我可以转其他应收,用现金收回来吗
您好 请问那您库存现金是正确的么
31楼
2022-12-20 15:56:25
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李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ Zeng 发表的提问:
借财务费用 负数 贷银行存款 负数 ,老师,这样做账可以的吗,查到公司以前是这样做了,
同学你好,你这是收到银行利息的分录么?因为看不见你问得是什么情况下这样做,如果是收到银行利息,可以这样做,因为对银行存款影响结果是一样的
32楼
2022-12-20 16:01:53
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Zeng:回复李雪婷老师 那好像财务费用会不一样,是吗,不过利润总额也一样,没有影响
2022-12-20 16:20:11
李雪婷老师:回复Zeng同学你好,是的,没有影响,除了分录看起来有点怪异,个人建议还是这样处理 借:银行存款 借:财务费用(红字)
2022-12-20 16:31:55
Zeng:回复李雪婷老师 那疫情收到退回来的社保, 借银行 贷也是管理费用红字 吗
2022-12-20 16:45:35
李雪婷老师:回复Zeng同学你好 借:银行存款(蓝字) 借:管理费用(社保)(红字)
2022-12-20 17:07:54
Zeng:回复李雪婷老师 可是在软件上没有蓝字这个说法?红字就是负数,我以前试过直接费用就负数了, 怪不得我后面的时候发现虽然没有影响利润总额,但费用的发生额就要注意了,实际发生额合计要减去反分录的数据
2022-12-20 17:26:23
李雪婷老师:回复Zeng同学你好, 蓝字就是正数的意思,这里这样写只是为了和财务费用的红字进行区分 同学你好,对的,如果你冲的时候用管理费用的贷方冲,累计发生额的时候就需要把这个借方减掉,所以一般用借方负数表示,这样累计发生额就直接反映实际的社保数了
2022-12-20 17:52:50
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ k1 发表的提问:
老师,我们分公司是非独立核算,不用做资产负债表和利润表吧,直接把数据统计给总公司会计做账就可以了吧
不用做资产负债表和利润表,直接把数据统计给总公司会计做账就可以了
33楼
2022-12-20 16:08:52
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ myx 发表的提问:
老师您好:看到会计学堂里的资讯《预算会计里的资金结存可以为负数吗》。没看明白,可以为负数吗
你好,不可以为负数的。
34楼
2022-12-20 16:15:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ QQ 发表的提问:
老师,预收货款,我做账的时候,贷方记的应收账款,资产负债表里是不是可以做应收账款负数,或预收账款正数,这两种是不是都可以
你好,应收负数一般填写到预收账款栏次
35楼
2022-12-20 16:29:59
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QQ:回复邹老师 我这几个月的报表,都是在应收账款那一栏写的负数,这样我这个月还能改过来吗
2022-12-20 16:50:00
邹老师:回复QQ你好,可以改过来的
2022-12-20 17:01:03
QQ:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-20 17:18:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Mr.陈 发表的提问:
老师,公司刚成立建立账套,会计科目,基础数据可以不用设置吗?直接启用账套,这样的话以后做账会不会出现什么问题?
你好 需要设置的 比如你的往来科目 还是要核算到客户或者供应商的 到时便于你核算。 这个设置你最好是让你们软件售后给你设置好 。 避免后期有问题
36楼
2022-12-21 15:53:29
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Mr.陈:回复meizi老师 这些启用账套后就不可以设置了吗 ,公司刚建立也没有供应商和客户
2022-12-21 16:10:51
meizi老师:回复Mr.陈你好 后期是可以设置的 。 因为各个软件使用不一样 。 所以我是建议你先问问软件售后协助你建账 一下。
2022-12-21 16:22:59
Mr.陈:回复meizi老师 好的,分公司如果不设立独立核算,那是不是不需要建立账套了?
2022-12-21 16:37:48
meizi老师:回复Mr.陈你好 是的 总公司一起报税做账的
2022-12-21 16:59:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ peili 发表的提问:
做账现金成负数,这样可以吗?
你好,不可以的,库存现金期末余额是不能为负数的
37楼
2022-12-21 16:07:44
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 好好学 发表的提问:
2018年的年末资产负债表里 短期投资年初数和期末数都是20000元 是之前代账的会计做错账了 现在可以调到财务费用的负数吗
如果确实是财务费用,可以调到财务费用的负数
38楼
2022-12-21 16:29:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 311 发表的提问:
应收账款出现负数,就会出现预警风险?应收账款不可以出现负数吗?应收账款的负数不就是表示预收账款吗?如果我不设置预收账款,就可以在应收账款的贷方表示呀,怎么可以说是乱帐的表现呢
如果不设置预收账款科目,你的说法是正确的
39楼
2022-12-22 16:04:20
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311:回复王雁鸣老师 是不是查账的人不知道应收账款和预收账款是一回事,只是一个在借方表示,一个在贷方表示
2022-12-22 16:26:02
王雁鸣老师:回复311您好,是的,有这种可能。应收账款理论上不可以出现负数。应收账款的负数,不完全表示预收账款,应该是预收减应收后的余额。如果不设置预收账款,是可以在应收账款的贷方表示。但是编制资产负债表的时候,要把应收账款明细账户贷方余额之和,填写到预收账款项目中。
2022-12-22 16:42:15
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 悠悠 发表的提问:
上月计提生育金不用交那我只要相同分录做负数就可以吗
同学,你好,可以按负数冲
40楼
2022-12-22 16:15:01
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悠悠:回复小叶老师 但为什么科目余额表不平
2022-12-22 16:34:19
悠悠:回复小叶老师 是怎么回事
2022-12-22 16:51:03
小叶老师:回复悠悠查下你上个月生育金的余额多少,按计提多少冲多少
2022-12-22 17:13:50
悠悠:回复小叶老师 我知道但是科目余额宝不平,是因为还没结转吗
2022-12-22 17:40:04
小叶老师:回复悠悠你把科目余额表截图发一下,是哪个不平?
2022-12-22 17:55:03
悠悠:回复小叶老师 我发了就是上面那个
2022-12-22 18:09:31
小叶老师:回复悠悠只看到记账凭证哦?科目余额表月份有无选择期初到当月的数,另外有没有在“包含未记账“一栏打勾?
2022-12-22 18:30:17
悠悠:回复小叶老师 都选了,而且上月也计提了,和没结转有关系吗。科目余额表黄色的就是
2022-12-22 18:55:57
小叶老师:回复悠悠你选的是管理费用的科目余额么?如果是的话,你在本月结转损益后数就平了
2022-12-22 19:09:40
悠悠:回复小叶老师 嗯,是的。我应该选哪个科目才是正确答
2022-12-22 19:38:19
小叶老师:回复悠悠选应付职工薪酬-生育金的科目余额,如果日常对余额有疑问,直接查看明细账看下是哪错了
2022-12-22 19:59:52
悠悠:回复小叶老师 哦,谢谢。平时如果计提不准确,可以交款后不提吗或者直接不提可以吗
2022-12-22 20:24:26
小叶老师:回复悠悠如果计提不准,也可以交款后补提,影响不大
2022-12-22 20:35:45
悠悠:回复小叶老师 还想问下,看账是否做对,选择科目余额表,然后现在主营业务收入至所得税这个科目吗
2022-12-22 20:50:36
悠悠:回复小叶老师 选择
2022-12-22 21:20:00
小叶老师:回复悠悠科目余额表从银行到损益全部显示出来,至明细项
2022-12-22 21:36:33
悠悠:回复小叶老师 是这样吗,有余额是不对吗
2022-12-22 22:00:26
小叶老师:回复悠悠有余额不是不对,要逐笔看,就像损益期末无余额,那是不是有结转损益,其他的余额要验证准确性,比如银行余额跟对账单是否对上等等
2022-12-22 22:10:52
悠悠:回复小叶老师 现在看了下余额表就是社保中有余额,按道理每个月提好,然后交,应该没有的对吧
2022-12-22 22:34:58
小叶老师:回复悠悠你如果是当月计提当月交没有,如果是当月交欠月扣员工的那就有
2022-12-22 22:47:52
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 稳重的哈密瓜 发表的提问:
应付账款是个负数 编制资产负债表时 可以不调到预付账款吗 让负债类合计数是负数
是的,可以不调到预付账款科目的。
41楼
2022-12-22 16:26:59
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稳重的哈密瓜:回复张艳老师 一张资产负债表 可以资产是100 负债是-50所有者权益是150吗
2022-12-22 16:42:10
张艳老师:回复稳重的哈密瓜是的,可以的,只要资产=负债%2B所有者权益,就是了。
2022-12-22 17:09:11
稳重的哈密瓜:回复张艳老师 负债是个负数没问题吧
2022-12-22 17:30:11
张艳老师:回复稳重的哈密瓜没有问题的,只是报表上出现负数,不美观而已。
2022-12-22 17:41:12
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 美丽人生 发表的提问:
凭证的红字在软件上做账用负数就可以了吗
是的,凭证的红字在软件上做账用负数就可以了
42楼
2022-12-23 15:39:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 无情的钢铁侠 发表的提问:
我怎么做出来的资产负债和利润表都是负数 我把预收账款做主营业务收入可以吗?这样应该不会有负数了
不用修改了,按你实际业务做就可以,利润是负数表是亏损的
43楼
2022-12-23 16:08:58
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无情的钢铁侠:回复郭老师 主要是这个表和凭证对不上
2022-12-23 16:28:37
郭老师:回复无情的钢铁侠主营业务收入看你凭证的主营业务收入发生额,一般是贷方发生额
2022-12-23 16:40:32
无情的钢铁侠:回复郭老师 这边是装修公司,因为很多款项都是根据施工的进度来收的,所以就是说它有分几期。但是做成预售到月底报表成负数,就相当于亏损了。但实际上它也算收入。就是正常来讲,装修结束过后,尾款就全部付清了。
2022-12-23 16:55:27
郭老师:回复无情的钢铁侠根据你账上做的就行,
2022-12-23 17:08:03
无情的钢铁侠:回复郭老师 是根据尾款付清以后的做 还是月底做成负数
2022-12-23 17:30:15
郭老师:回复无情的钢铁侠根据你开了发票的,你按完工百分比开发票的,按这个确认收入结转成本
2022-12-23 17:59:41
无情的钢铁侠:回复郭老师 做收入怎么做凭证呢
2022-12-23 18:25:57
郭老师:回复无情的钢铁侠借应收/银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷工程施工
2022-12-23 18:43:53
无情的钢铁侠:回复郭老师 又变成负数了 老师帮我看一下是不是哪里错了 这是根据发票做的
2022-12-23 19:04:37
郭老师:回复无情的钢铁侠你的工程施工不是借方少做了就是贷方多做了
2022-12-23 19:17:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 激动的蛋挞 发表的提问:
预算会计收支差额可以是负数吗?
收支差额”,顾名思义,就是收入和支出之间的差额。可以是负的,当支出大于收入时,收支差额就是负值。
44楼
2022-12-23 16:23:59
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雨樱花ω 发表的提问:
老师,分公司账面的未分配利润呢一直是负数,没有盈余公积可以补亏,可以用总公司的盈余公积来补亏吗?如果可以,请问如何做会计分录?
盈余公积可以补亏,借:盈余公积 贷:利润分配-盈余公积补亏
45楼
2022-12-24 15:04:33
全部回复
雨樱花ω:回复吴月柳 总公司的会计分录该怎么写呢?
2022-12-24 15:24:24
吴月柳:回复雨樱花ω这就是你总公司的,你分公司没有得补,刚才看成你一个公司了,不好意思
2022-12-24 15:39:37

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