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会计做账可以不可以用负数
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 小桔子 发表的提问:
返利做凭证可以借应收账款负数,借销售费用正数,贷主营业务收入?
你好,这个是你们支付给对方的吗?
106楼
2023-01-12 15:05:49
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小桔子:回复郭老师 不是的,收到客户的货款,但是有返利,就减款
2023-01-12 15:38:33
郭老师:回复小桔子你好,借应收账款贷主营业务收入应交税费借销售费用贷应收账款应该是这么做。
2023-01-12 15:53:06
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
可比性中应当采用的一致的会计政策一般包括什么?
你好!看一下这里http://www.economicdaily.com.cn/a/201206/2960.html
107楼
2023-01-12 15:14:20
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ k1 发表的提问:
你好,这道题为何做借方正数不可以呢,为何一定要计借方负数呢?
你好,你问是投资收益吗,这个是损益科目,类似收入,这个做贷方,不做借方,做借方会虚增本年累计发生额
108楼
2023-01-12 15:30:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
朋友做的账银行存款日记账和现金日记账余额出现负数3个月了,账不改了可以吗,以后做的时候注意着点可以吗
您好!严格来说是不可以的。因为不可能出现这种情况。
109楼
2023-01-12 15:48:00
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既来之,则安之:回复宋生老师 余额不可能出现贷方 但就在问题不改可以吗,他是一般纳税人,商贸企业,新注册的小公司
2023-01-12 16:00:59
既来之,则安之:回复宋生老师 之前的报表都申报了,改也麻烦
2023-01-12 16:12:07
宋生老师:回复既来之,则安之你好!因为不可能出现贷方,所以要改。
2023-01-12 16:35:21
既来之,则安之:回复宋生老师 如果更改之后上报的申报表数据不一致怎么办
2023-01-12 16:55:55
宋生老师:回复既来之,则安之您好!严格来说,申报表也改。
2023-01-12 17:21:31
既来之,则安之:回复宋生老师 国税地税之前月份都上报了,怎么更改老师
2023-01-12 17:39:39
宋生老师:回复既来之,则安之你好!重新去申报。当然,如果你真的不想改,之前的就算了。这个月不要这样了。
2023-01-12 17:55:22
既来之,则安之:回复宋生老师 可以改正确之后,之后按正确的报。行不
2023-01-12 18:13:54
宋生老师:回复既来之,则安之你好!暂时先这样吧。以后税局如果有要求再说
2023-01-12 18:32:44
既来之,则安之:回复宋生老师 老师,税务局不会查吧
2023-01-12 18:44:26
宋生老师:回复既来之,则安之你好!一般是不会的了。
2023-01-12 19:00:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 雪白的溪流 发表的提问:
期末资产负债表预收账款金额为负数,要不要调到应收账款呢?可以直接以负数申报吗?
你好,建议放到应收账款里面的。
110楼
2023-01-27 16:05:01
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雪白的溪流:回复郭老师 需不需要调账啊?
2023-01-27 16:28:41
郭老师:回复雪白的溪流你好,账务处理不用调整的,你只需要重分类就。
2023-01-27 16:58:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 天天 发表的提问:
社会团体开的这种收据可以做外账吗,年报的时候用不用调增,可以过审计吗
您好 社会团体开的这种收据可以做外账,年报的时候不用调增,可以过审计
111楼
2023-01-27 16:11:03
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ . 发表的提问:
请问老师,会计科目除了库存现金和银行存款不能为负数,其他科目都可以为负数吗?
同学你好 库存商品也不可以的 原材料也不行
112楼
2023-01-27 16:35:37
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.:回复朴老师 除了这几个科目,其他都可以吗?
2023-01-27 16:52:12
朴老师:回复.一般都是可以了哦
2023-01-27 17:07:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 好天气 发表的提问:
老师,资产负债表的负债那里出现负数可以吗,就是我们没有设预付款,当有预付时我们用应付的负数来做,可以吗
你好,你的报表最好是重分类一下。
113楼
2023-01-27 16:43:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 好天气 发表的提问:
老师,资产负债表的负债那里出现负数可以吗,就是我们没有设预付款,当有预付时我们用应付的负数来做,可以吗
你好,一般是不允许出现负数,最好是你重分类一下。
114楼
2023-01-27 16:53:59
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好天气:回复郭老师 就是把,应付款的复数放到左边预付款那里吗?
2023-01-27 17:19:09
郭老师:回复好天气你好,对的,是这么做的。
2023-01-27 17:33:03
好天气:回复郭老师 如果不改问题大吗
2023-01-27 17:48:17
好天气:回复郭老师 因为已经报上去了
2023-01-27 18:11:09
郭老师:回复好天气你好,你的资产别出现负数就行。
2023-01-27 18:39:30
好天气:回复郭老师 这样可以吗
2023-01-27 18:51:41
郭老师:回复好天气只要不超过五千万可以的。
2023-01-27 19:19:09
好天气:回复郭老师 好的谢谢老师,下个月如果还有应付款还是负数的话我就把它放左边的预付款去
2023-01-27 19:40:28
郭老师:回复好天气你好,对的,是这么做的。
2023-01-27 19:54:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 学堂用户8t6tdx 发表的提问:
老师,财务费用纳税调增我们利息做的是负数,在纳税调整表那里不可以写负数
你好,纳税调增的应该填写帐载金额就可以啊。
115楼
2023-01-28 13:59:10
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郭老师:回复学堂用户8t6tdx不允许抵扣的,填写帐载金额,如果你少抵扣了,填写的是税收金额
2023-01-28 14:13:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 学堂用户8t6tdx 发表的提问:
老师,财务费用纳税调增我们利息做的是负数,在纳税调整表那里不可以写负数
不允许抵扣的,在账载金额里面填写蓝字
116楼
2023-01-28 14:24:30
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 葡萄 发表的提问:
请问一下,老师,我有应收贷方负数,我问了以前会计,说是预收账款,下面有应收账款收入,要怎么冲平应收账款负数,假如我不使用预收账款,我这样做分录,老师帮忙看看对不对,借应收账款负数,贷主营业务收入,贷应交税费销项税额这样可以吗
你好,应收贷方负数,我问了以前会计,说是预收账款。贷应收账款,贷应交税费--增值税
117楼
2023-01-28 14:53:39
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葡萄:回复庄老师 老师,不可以做到应收账款借方红字吗?,我前面做的分录不对吗?应收账款借方红字,不就代表预收吗?贷方确认主营业务收入,税金
2023-01-28 15:08:28
庄老师:回复葡萄你好,直接做到贷方,直接抵销掉,
2023-01-28 15:19:14
葡萄:回复庄老师 老师的意思是,贷主营业务收入贷应交税费销项,贷应收账款
2023-01-28 15:35:53
庄老师:回复葡萄你好,预收款项时,应收账款不可能是负数,应该是正数的。借银行存款100,贷应收账款100
2023-01-28 15:48:29
庄老师:回复葡萄现在要冲减掉,贷主营业务收入,应交税费,贷应收账款-100
2023-01-28 16:08:05
葡萄:回复庄老师 老师我被这个科目绕晕了,现在应收账款负数是不是代表我欠客户的钱,正数代表我应该收的钱,负数代表我多收的钱,理解对吗
2023-01-28 16:33:32
葡萄:回复庄老师 老师我想请教一个问题,就是应收账款负数代表预收,老师我从账上怎么看出他有没有发货,确认收入呢?
2023-01-28 16:56:55
庄老师:回复葡萄你好,看看有没有结转库存商品
2023-01-28 17:13:29
葡萄:回复庄老师 是劳务收入,搞建筑安装
2023-01-28 17:33:29
庄老师:回复葡萄你好,要看劳务成本有没有结转,一般是按完工百分比确认收入和成本,
2023-01-28 18:02:52
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ k1 发表的提问:
企业会计预计负债,可不可以预计资本性支出?
学员你好,预计负债主要是预计未来的损失,不包括资本性支出
118楼
2023-01-28 15:17:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 热心的蜜粉 发表的提问:
税务季报中的资产负债表的数据和实际做账的数据不一样可以吗?
你好,按规定是需要一致的
119楼
2023-01-29 14:06:25
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热心的蜜粉:回复QQ老师 老师您好,季报的财务报表中资产负债表里填的数据是季度最后一个月的是吗?
2023-01-29 14:30:51
QQ老师:回复热心的蜜粉你好,是的,填写最后一个月的余额
2023-01-29 14:55:02
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小红 发表的提问:
现在去接手的公司,之前的会计把待摊费用为负数,这样可以吗
您好,这样不可以的。
120楼
2023-01-29 14:24:56
全部回复
小红:回复王雁鸣老师 我也是这么想的,但现在已经这样了,他之前一直这样做,我该怎样调过来呢
2023-01-29 14:50:16
王雁鸣老师:回复小红您好,把待摊费用冲回来,冲平即可。
2023-01-29 15:17:14
小红:回复王雁鸣老师 怎样做分录呀,谢谢
2023-01-29 15:31:50
王雁鸣老师:回复小红您好,分录,借:管理费用-待摊费用摊销,负数,贷;待摊费用,负数。
2023-01-29 15:54:49

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