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只有法人和会计该怎样做帐
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雯雯老师
职称:税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
4.97
解题: 0.15w
引用 @ 波霸奶茶 发表的提问:
帐结法和表结法有什么区别呢?如果是帐结法答案又是怎样的
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
76楼
2022-12-29 15:02:08
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雯雯老师:回复波霸奶茶您好,表结法主要结转损益在年末,账结法结转损益在月末。该题问的是年末表结法,年末,表结法会将损益转入本年利润,本年利润再转入利润分配-未分配利润的。
2022-12-29 15:24:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ T T  发表的提问:
老板每月只给员工发一部分工资,累积到年底发,怎样做分录的,我是做内帐会计,没社保,没个人所得税,怎样做分录
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 没有发放的体现在应付职工薪酬的贷方余额就是了
77楼
2022-12-29 15:08:46
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T T :回复邹老师 还是没明白,怎么体现在贷方余额。
2022-12-29 15:38:26
T T :回复邹老师 比如过,这个月要累积付员工工资10万,实际上本月知给发了5万 借:应付职工薪酬5万 贷:银行存款,因为只从银行取了五万
2022-12-29 15:55:58
邹老师:回复T T 你好,计提是贷方应付职工薪酬10万,发放借方5万,那不是还剩下贷方应付职工薪酬5万没有支付吗
2022-12-29 16:22:47
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 秋果 发表的提问:
老师,以前的会计一直没做银行帐,所有的资金都是现金,但对公账户上一直有流水,报表的资金也和现金帐一样,这个月我想把银行帐加上,该怎么做呢?
用银行余额数 借:银行 贷:现金
78楼
2022-12-29 15:36:07
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 自在独行 发表的提问:
会计学堂里学的都是正规的做帐方法,但公司老会计做帐感觉都不怎么正规,应该怎么平衡这种差异和关系?才能更好的上手公司的工作?
尽量学习新的内容,影响他,你知道正确的做法是什么就行。各个企业可能都有小差异,这是不可避免的
79楼
2022-12-29 15:49:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
老师,酒店收到的场地费(保险公司开会用)内帐和外帐怎样做会计分录
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费 内外账都是这样做
80楼
2022-12-29 16:14:59
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向日葵:回复邹老师 婚宴提成,从主营业务收入里冲减吗
2022-12-29 16:42:01
邹老师:回复向日葵你好,作为成本核算,而不是冲减收入
2022-12-29 16:57:20
向日葵:回复邹老师 内帐怎样做分录呢
2022-12-29 17:19:27
邹老师:回复向日葵借;主营业务成本 贷;银行存款 这个是成本的分录
2022-12-29 17:35:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星星 发表的提问:
新公司没有员工,只交了一个法人的社保,要不要做法人的工资,会计分录怎么做?
你好!是的,是要做的。 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
81楼
2023-01-03 15:22:28
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星星:回复宋生老师 老师,1月留底进项税额是4942679.98元,2月进项税额是721961.94元,2月销项税额是860269元,这个结转的会计分录怎么做
2023-01-03 15:47:58
宋生老师:回复星星你好!你好!这个销项小于进项。不用做结转的分录。
2023-01-03 16:12:05
星星:回复宋生老师 老师,这个2月份的会计凭证增值税的进、销不用做会计分录吗?
2023-01-03 16:27:47
宋生老师:回复星星您好!这个要做。只是不用结转。
2023-01-03 16:41:22
星星:回复宋生老师 这个分录要怎么做?
2023-01-03 17:06:39
宋生老师:回复星星你好!比如借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-01-03 17:33:29
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 传统的菠萝 发表的提问:
上个会计没有帐本,只有资产负债表怎么做账呀?
那就继续只做资产负债表
82楼
2023-01-03 15:47:42
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 感谢经历 发表的提问:
老师:公司财务上只有两个人(外帐和内帐会计)。有工程施业和商品销售,有出纳岗位,成本核算,这两个人怎么分工?老师指点
可以考虑,各负责一个公司的账务处理。这样更明确
83楼
2023-01-03 16:05:58
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感谢经历:回复陈诗晗老师 领导财务统一管理。
2023-01-03 16:48:18
感谢经历:回复陈诗晗老师 公司有施工和展厅商品销售是兼营
2023-01-03 17:08:47
陈诗晗老师:回复感谢经历这并不影响 你这是2个经营板块,你直接是分开核算,更加明晰。
2023-01-03 17:27:19
感谢经历:回复陈诗晗老师 老板要财务统一核算。做内帐能兼职出纳吗?
2023-01-03 17:45:41
陈诗晗老师:回复感谢经历不建议这样,这样出纳舞弊风险会加大。
2023-01-03 18:07:13
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ Best 发表的提问:
记帐凭证中会计主管、记帐、出纳、审核、制单都用签字么?公司只有1个出纳1个会计怎样签?
你好,可以不用签完,出纳,记账,制单可以是一个人,审核是一个人
84楼
2023-01-04 15:17:14
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 392913551 发表的提问:
应付职工工资,因有人离职,今天刚已支付了3和4月的工资,3月的的作帐已计提了,应该怎样做凭证,作帐?
你好! 3月份预提:借管理费用等 贷应付职工薪酬 本月付3 4月工资 借应付职工薪酬 3+4 贷银行存款或现金 本月计提4月份,并申报:借管理费用等 贷应付职工薪酬
85楼
2023-01-04 15:33:03
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392913551:回复老江老师 老师帮我看下如图,3月上月已计提,奖金要走管理费,怎样做凭证?
2023-01-04 15:55:37
老江老师:回复392913551本月付3 4月工资 借应付职工薪酬-工资 3+4 -奖金 贷银行存款或现金 本月计提4月份,并申报: 借管理费用等 贷应付职工薪酬-工资 4月 -奖金
2023-01-04 16:23:36
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
饭店会计怎样做帐
饭店会计业务按餐饮、服务行业会计制度做。 如果你们是用电脑做帐,那就索性把所有的餐营业会计科目全部建上,也就不存在所谓建帐技巧了。不用的科目索性空着就是了 最简单的方法就是买一套财务管理软件,按软件说明书的介绍操作,建立一个新的公司套账很容易,而且财务管理软件都有技术支持的,比如速达3000(可以买餐饮公司专用的财务管理软件),才800多元,物美价廉 在能够取得正规发票的前提下: 1.经营的房屋租金--营业费用-房租 2.员工的房屋租金(员工福利)--营业费用/管理费用--福利费 3.客人的停车费--营业费用 4.有一辆轿车用来采购小商品--(车为公司名下,或个人名下与公司签定租赁合同)发生的汽油费等,记入营业费用--车辆费--汽油费 5.采购人员报销的通信费--如果正规发票,可记入“营业费用--通讯费”,没有发票,可记入工资表,与工资一同计个税,记入“营业费用--工资” 6.杂七杂八东西的修理费 --营业费用--修理费 7.邮寄费--管理费用--邮寄费/办公费 8.买洗衣粉,洗洁精,垃圾袋等清洁费--营业费用--清洁费 9.值易耗品--金额较小,可直接记入“营业费用--物料消耗”,金额较大,记入“低值易耗品”,然后五五摊销。 10.销产品收入(其他业务收入)--不知什么是“销产品收入” 11.给风水大师的红包--呵呵,记入“管理费用--劳务费”,如果个税申报有困难,就找一些发票冲
86楼
2023-01-04 15:50:25
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 我要菲 菲 发表的提问:
老师,8月的时候因为不知道要交多少税,所以没有计提,那9月份做帐的时候同一个月份可以做计提和交税吗,我的意思是不做补计提,以后做帐就交税的时候做计提和交,这样子可以吗
你好,可以的,但是建议当月计提。8月份没有计提,9月份可以补计提,再缴纳税费。
87楼
2023-01-04 16:05:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 白星海芋 发表的提问:
本月幼儿园领的发票已经开完了,但还有部分收入没法开具发票,只能等到下个月,这样该怎么做帐
你好 无法开票的收入先做无票收入 次月开票冲无票收入 再按开票做账
88楼
2023-01-05 15:18:13
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白星海芋:回复meizi老师 具体怎么做呢老师
2023-01-05 15:47:06
meizi老师:回复白星海芋你好 借方银行或者应收账款贷方主营业务收入 应交税费 和你开票收入一样的账务处理即可
2023-01-05 15:58:08
白星海芋:回复meizi老师 那下个月怎么去冲发票呢
2023-01-05 16:08:54
meizi老师:回复白星海芋冲无票收入 分录不变金额负数即可
2023-01-05 16:28:28
白星海芋:回复meizi老师 那这样的话我们季度报税有影响吗
2023-01-05 16:54:37
meizi老师:回复白星海芋你好 你开票的时候冲无票收入 再按开票做账务处理 就是一正一负 不影响交税
2023-01-05 17:19:48
白星海芋:回复meizi老师 现在我们税控盘是没有这部分收入金额的,下个月开具发票的时候就会多这部分收入,正好我们四月份报上季度税,这样怎么办呢
2023-01-05 17:37:53
meizi老师:回复白星海芋无票收入也是需要做未开票收入申报的
2023-01-05 17:51:39
白星海芋:回复meizi老师 但我们现在这里的税务局系统升级,不办公
2023-01-05 18:19:22
meizi老师:回复白星海芋你下个月开票的时候 会冲你的无票收入的 怎么会多 申报是要看你未开票收入和开票收入一起来缴纳的
2023-01-05 18:29:26
白星海芋:回复meizi老师 下个月开票是下一季度,这个月怎么办?
2023-01-05 18:44:02
meizi老师:回复白星海芋你好 这个月你做了无票收入 报16%的税费 缴纳
2023-01-05 19:13:19
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 海边 发表的提问:
领导总是要从公帐转钱到私人账户,然后又转回公帐,该怎么办?这样做会有什么风险?
是同一个私人账户么记得转回就可以,长期私人转私人账户,要是不转回税局怀疑是不是有分红
89楼
2023-01-05 15:37:51
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海边:回复maize老师 这要怎么做账呢?
2023-01-05 16:04:19
maize老师:回复海边转出去做借其他应收款 贷银行,转回做借银行 贷其他应收款
2023-01-05 16:19:50
海边:回复maize老师 还想问一下,新企业个税没有员工要怎么录员工信息?
2023-01-05 16:33:17
maize老师:回复海边不输入,直接0申报就额可以
2023-01-05 16:54:06
海边:回复maize老师 没有员工信息也可以申报的吗?
2023-01-05 17:14:56
海边:回复maize老师 其他应收款那个需要什么凭证吗
2023-01-05 17:40:31
maize老师:回复海边银行回单,从公帐转钱到私人账户,然后又转回公帐.可以,学员之前反馈说可以
2023-01-05 18:07:37
海边:回复maize老师 好的 谢谢
2023-01-05 18:25:46
海边:回复maize老师 个税没有信息好像报不了诶
2023-01-05 18:38:52
maize老师:回复海边这个不能生成0工资么?点击报表填写→→扣缴所得税报告表→→正常工资薪金→→导入→→导入数据→→生成零工资记录,用户手工修改→→立即生成数据,再发送报表就可以了。
2023-01-05 19:02:47
海边:回复maize老师 工资薪金诶
2023-01-05 19:30:06
maize老师:回复海边那就填写老板一个人吧,学员之前反馈说他们那边不需要填写信息,直接按上面那个就可以生成0工资点申报就可以
2023-01-05 19:41:11
海边:回复maize老师 好的
2023-01-05 19:57:11
海边:回复maize老师 工资写0吗
2023-01-05 20:14:13
maize老师:回复海边正常工资薪金→→导入→→导入数据→→生成零工资记录,你生成那个0工资表点发送就可以
2023-01-05 20:39:25
海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 温柔的向日葵 发表的提问:
老师,请问内帐怎样做,做内账会计有风险吗
不允许内外两套账,风险在于,一旦查出可以要补税和罚款
90楼
2023-01-05 15:45:36
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