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股票在会计记账的时候记入
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 特别 发表的提问:
老师,我这里有笔固定资产去年入账的时候入错了,数额是509275被当时的会计错记为50275,我现在该如何改正呢
您好,参考分录,借固定资产459000贷在建工程459000(或借固定资产-459000)。看您459000是在在建工程还是固定资产核算。
166楼
2023-02-12 16:13:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 碧蓝的雪糕 发表的提问:
什么时候计入费用什么时候不记
你好,具体是什么性质的支出呢? 
167楼
2023-02-12 16:39:00
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ kaylee 发表的提问:
出差借款出纳人员怎么记日记账,到时候还回来又怎么计入?
你好.借款多少金额记多少,摘要写出差借款。报销·收回来·记报销差费收回借款
168楼
2023-02-13 14:21:10
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kaylee:回复徐阿富老师 例如员工9月记5千。然后回来报销4万。多余1万退回。不要写分录的,就是想知道那出纳怎么计入现金日记账借贷?
2023-02-13 14:35:46
kaylee:回复徐阿富老师 借款5万差旅费
2023-02-13 14:49:06
kaylee:回复徐阿富老师 借款5万计入日记账贷方?回来报销记入借方?
2023-02-13 15:12:14
徐阿富老师:回复kaylee你好,是的,这样没错的。
2023-02-13 15:27:01
kaylee:回复徐阿富老师 那回来报销那4万计入借贷哪个?
2023-02-13 15:42:15
kaylee:回复徐阿富老师 日记账里面怎么记?
2023-02-13 15:59:12
徐阿富老师:回复kaylee你好,报销4万记减少4万,差1万得补回来才能平,另外,你上面说的借贷,你是说记什么科目?是其他应收款还是库存现金?借贷方向可能做反了
2023-02-13 16:18:18
kaylee:回复徐阿富老师 老师我说的是现金日记账怎么记~ 期初余额10万,借款出差5万,回来报销4万,退回多的1万~
2023-02-13 16:38:43
kaylee:回复徐阿富老师 现金日记账借贷怎么入账?借款5万入账贷方,退回余额入账借方,那报销的4万呢?
2023-02-13 16:57:21
kaylee:回复徐阿富老师 现金日记账怎么入账资金余额才对?
2023-02-13 17:17:37
徐阿富老师:回复kaylee你好,报销报销如果不涉及现金进出就不用记,比如你这个借5万的,如果报销金额是4万,那么还回来1万时贷方库存现金1万元,如果报销是5.2万,那么再付对方2000元贷方2000元,不涉及现金不记、
2023-02-13 17:31:25
kaylee:回复徐阿富老师 那出纳回来他的费用表里面摘要不是也要写清楚这些钱的去向吗?例如那4万块的差旅花费,怎么记?
2023-02-13 17:42:57
徐阿富老师:回复kaylee你好,不涉及现金不用出纳记,出纳只要记清楚付出去·5万元就好,至于5万怎么用的,无需出纳管,财务会跟踪的。
2023-02-13 18:11:04
kaylee:回复徐阿富老师 哦哦,谢谢老师
2023-02-13 18:40:59
徐阿富老师:回复kaylee不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2023-02-13 18:56:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
老师您好!出纳收到股东投资现金,在现金日记账上应该记在借方还是贷方?(实收资本增加会计记账在贷方),出纳和会计记账,同一笔经济业务,记账的借贷方向完全相同吗?谢谢!
你好 现金计入借方 是的
169楼
2023-02-13 14:41:02
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 我的朱 发表的提问:
老师,出纳不得兼任稽核、会计档案保和收入、支出、费用、债权债务登记工作,那登记现金日记账和银行存款日记账的时候也有支出和收入啊,这里不太理解
您好,那个只是跟现金或者银行有关系的收入和支出
170楼
2023-02-13 14:50:59
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我的朱:回复小黎老师 老师,那平时的收入和支出也是只有现金和银行这两种途径
2023-02-13 15:17:34
小黎老师:回复我的朱你好,不是的 收入支出还有很多挂账的
2023-02-13 15:29:08
我的朱:回复小黎老师 比如哪些啊老师
2023-02-13 15:50:57
小黎老师:回复我的朱你好,比如卖东西算收入,但是钱还没付
2023-02-13 16:07:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 绿野仙踪 发表的提问:
老师您好!麻烦请问下:账务初始化的时候忘记注册资本了,现在是需要补记,怎么做会计分录呢?
你好,期初数错误了,需要重新建账,然后录入正确期初数,而不是后面补做分录 因为补做分录只是影响期末余额,不影响期初数的
171楼
2023-02-14 14:29:37
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绿野仙踪:回复邹老师 不好意思,老师,是很早之前初始化的,现在才发现,这个怎么做?
2023-02-14 14:55:00
邹老师:回复绿野仙踪你好,重新建账,然后录入正确的期初数
2023-02-14 15:07:35
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 是你的洋芋片 发表的提问:
出纳登记日记账的时候必须根据会计凭证来登记 这个会计凭证是出纳自己登记的 那会计自己也要做会计凭证 相当于公司就有两套会计凭证了? 而且如果业务相同,那么这个会计凭证就应该也是差不多的啊那 每月 出纳和会计对账 还对什么呢 出纳自己也是在编制会计凭证 相当于也是在记账的
出纳没有权做记账凭证的,只能用会计做的记账凭证记账
172楼
2023-02-14 14:58:09
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是你的洋芋片:回复田老师 可是 我听课程 出纳实操讲解 https://www.acc5.com/course/course_5/learn/lesson_128 老师又说出纳要自己记账
2023-02-14 15:16:45
田老师:回复是你的洋芋片出纳是自己记账呀,但是银行和现金科目出纳是不能做记账凭证,看清楚是不能做记账凭证,不是记账
2023-02-14 15:42:11
是你的洋芋片:回复田老师 不能做记账凭证? 老师讲课的时候说的是要做收款凭证或付款凭证 可是公司如果业务少的话 难道不可以直接用记账凭证吗
2023-02-14 16:05:51
田老师:回复是你的洋芋片从财务管理来说是不能做的,
2023-02-14 16:31:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 知我意,感君怜 发表的提问:
这边有两家付款客户当时入账时候记录错误,一家多记1000,一家少记1000,现在怎么调平。
借;应付账款——少记的明细 贷;应付账款——多记的明细
173楼
2023-02-14 15:08:25
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小岩⭐ 发表的提问:
我是新手会计,在代理记账公司上班,新企业建账的时候用预付预收科目吗?
您好,肯定能用到应付和预收账款的
174楼
2023-02-14 15:26:59
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小岩⭐:回复东老师 预收预付可以用应收应付来核算吗?
2023-02-14 15:47:40
东老师:回复小岩⭐可以是可以,但是感觉看起来比较奇怪
2023-02-14 15:59:44
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
通过银行转账发工资时,每个人一笔,银行每个人每笔都有一张回单。我记会计账的时候,是汇总记的,我记银行流水账的时候,也是汇总记的,这样可以吗?还是要按照每个人一笔,每张回单记一笔流水账呢?
你好,可以的呢,可以汇总记账的
175楼
2023-02-15 13:55:39
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问:
老师,我在装订的时候发现前任会计1月份记账凭证金额少于实际付款金额,还有一笔忘记登记了,我该如何处理
你可以现在补登记
176楼
2023-02-15 14:13:06
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蓝忘机:回复辜老师 可以补登记在4月份吗?
2023-02-15 14:43:24
蓝忘机:回复辜老师 因为4月份还没开始记账
2023-02-15 15:11:29
蓝忘机:回复辜老师 还是要做反结账?
2023-02-15 15:22:23
辜老师:回复蓝忘机可以补登记在4月份的
2023-02-15 15:33:12
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我们公司是在APP里做团购的,顾客在里边买团购券,去商家核销进行消费,这样款会直接进入我司账户,但是我司转给商家的时候会扣款相应的服务费,每个想家的服务费是不同的,在这个过程中我应该怎么记账呢? 是记代收代付吗?还是款进我们账户的时候记收入,转给商家的时候记成本?哪个更合适呢?
你你好;    这个你们赚取的服务费这个就是你的收入的  ;  支付出去的是成本哈   
177楼
2023-02-15 14:32:50
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ Aizn 发表的提问:
我方用银行汇票结账8000 价税合计7620 退回的380怎么记,什么时候记
借:应付账款 8000 贷:应收票据 8000 退回来的时候是退到银行的, 借:银行存款 380 贷:应付账款 380
178楼
2023-02-15 14:48:38
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Aizn:回复王超老师 借:银行存款380 贷:其他货币资金-银行汇票380 我是这样做的。
2023-02-15 15:18:05
王超老师:回复Aizn你好同学,你们是否收到了这张380元的汇票?
2023-02-15 15:38:59
Aizn:回复王超老师 收到了
2023-02-15 16:03:37
王超老师:回复Aizn你好同学,那么你这个分录是正确的,对方开了汇票给你们。但是记得要冲减应付账款
2023-02-15 16:16:19
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 直率的溪流 发表的提问:
会计月底那天统一做帐,凭证时间全部是31日,问题是银行帐天天都在发生呀,我怎么登记呢?按照实际银行帐发生时间登记,还是按照会计记账日期登记呀,有的时候会计2个月才做一次张,公司小,兼职的我会计不经常来
您好,银行账是天天发生不假,问题每天都有有开始结束吧。就按您银行存款业务实际发生来登记银行存款日记账啊。
179楼
2023-02-15 14:56:59
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直率的溪流:回复笑笑老师 那么银行帐和会计凭证的编号和日期就对不上了呀
2023-02-15 15:33:16
笑笑老师:回复直率的溪流您好,这个您也可以根据你们记账凭证来登记的啊。只要你们根据银行存款业务来记账就可以了。
2023-02-15 15:54:56
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
老师,代理记账会计申报个税的时候应该如何申报
这个能够取得工资表的按工资表进行申报,不能取得工资表的,只能想办法进行申报处理。
180楼
2023-02-16 13:14:21
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邱:回复江老师 意思就是做到工资表里,按照工资薪金申报?
2023-02-16 13:39:25
江老师:回复是的,按工资薪金的申报,才能在税前列支工资。
2023-02-16 13:54:43
邱:回复江老师 我们公司给代账会计缴纳社保的,是不是一定要给他申报个税?还是可以不给他申报
2023-02-16 14:06:56
江老师:回复这个需要申报个税处理,因为社保在你们公司交。
2023-02-16 14:35:23
邱:回复江老师 好的,还有我们公司老板给了我一张餐饮发票,这个应该如何处理
2023-02-16 14:46:32
江老师:回复这个计入管理费用——招待费
2023-02-16 15:10:26
邱:回复江老师 好的,谢谢
2023-02-16 15:26:17
江老师:回复有不明白的问题再咨询
2023-02-16 15:52:52
邱:回复江老师
2023-02-16 16:10:26
江老师:回复祝学习进步,工作顺利!!!
2023-02-16 16:21:55

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