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一般纳税人进货的会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 何芳 发表的提问:
是一般纳税人,汇算缴纳2016年社保,会计分录怎么做?补缴社保结算2016年社保
您好,分录,借;以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬-社保。
166楼
2023-02-14 15:13:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 魔豆 发表的提问:
邹老师,请问下您刚才的会计分录,工程毛利是怎么核算呢?这是上月的业务,本月公司已升为一般纳税人,我主要才接手此公司会计,没建筑会计经验
合同毛利=收入-成本
167楼
2023-02-14 15:32:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问:
老师你好,我们是一般纳税人,但是我们是承包的专票抵扣我们没有(意思就是没有抵扣的专票),请问我们从取得收入到最后一步,会计分录怎么做呢?麻烦列一下,例如:1 取得收入:借*贷*
借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品
168楼
2023-02-15 13:48:07
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学堂用户_ph188061:回复轶尘老师 税怎么做呢 取得收入到缴纳 会计分录
2023-02-15 14:18:02
轶尘老师:回复学堂用户_ph188061增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2023-02-15 14:43:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 周语 发表的提问:
老师我司是一般纳税人:今年老板把自家所有开支都拿到公司计帐。我会计分录怎么做(盈余公税无余额)。谢谢
你好,同学。 借,X费用 X成本 贷,银行存款,应付账款等
169楼
2023-02-15 13:56:27
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周语:回复陈诗晗老师 可不可以做营业外支出?
2023-02-15 14:08:02
陈诗晗老师:回复周语如果说经营无关的那就是营业外支出
2023-02-15 14:20:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 淡定 发表的提问:
老师一般纳税人上个月开的普票开错本月作废的,会计分录怎么做
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
170楼
2023-02-15 14:13:50
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淡定:回复郭老师 是收到的收入普票
2023-02-15 14:41:39
郭老师:回复淡定购入存货的吗 借应付账款贷库存商品
2023-02-15 15:06:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好!一般纳税人批发,零售鲜活肉是免税的是吗?那会计分录怎么做。谢谢
是的,借银行 贷主营业务收入
171楼
2023-02-15 14:38:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问:
老师,一般纳税人申报时抵扣的如果抵扣不完有留抵扣的要做会计分录吗,怎么做
你好,有留抵税额不用做分录。有应纳税额才需要做结转未交增值税的分录
172楼
2023-02-15 15:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一般纳税人没收逾期押金351元的会计分录
借;其他应付款 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
173楼
2023-02-16 13:36:10
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 踏实的大叔 发表的提问:
老师,您好。我司是一般纳税人,向个人销售了一批水泥,收到现金143400元,该怎么做会计分录?报税怎么处理?
按照正常确认收入的分录来做 报税时 再未开票收入那一栏理申报无票收入
174楼
2023-02-16 14:04:23
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Dido 发表的提问:
赠送商品视同销售的会计分录怎么做?(一般纳税人)
借:销售费用——业务宣传费 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
175楼
2023-02-16 14:19:31
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ kj_Lbfz8lzxKsEe 发表的提问:
老师请教下一般纳税人平常进项和销项到月末是怎么做会计分录处理
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 等下月实际缴纳时: 借 应交税费——未交增值税 贷 银行存款
176楼
2023-02-16 14:27:08
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ muxi木子 发表的提问:
老师你好 我公司是一般纳税人新企业,公司购入厨房设备电饭煲,应计入什么科目,会计分录怎么做?
你好,这个金额不大的话 借:管理费用 进项增值税 贷:银行存款
177楼
2023-02-16 14:50:59
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 灿馨 发表的提问:
一般纳税人缴税整套会计分录是怎样的呢
您好,增值税结转分录: 1.先结转 销项/进项等三级科目 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2. 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3.支付增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
178楼
2023-02-19 15:25:37
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
老师!一般纳税人未开票收入会计分录怎么做??
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
179楼
2023-02-19 15:46:43
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善&忘:回复辜老师 老师!第二月开发票了怎么做?上月忘了做未开票收入怎么办??只能补做对嘛?
2023-02-19 15:59:51
辜老师:回复善&忘你补开票,就不用账务处理的
2023-02-19 16:15:20
善&忘:回复辜老师 老师!上月未开票收入申报已交税款,这月又补开了发票,申报的时候未开票收入申报了负数!账务处理怎么做?
2023-02-19 16:34:32
辜老师:回复善&忘只要未开票收入负数申报就可以,不用账务处理的
2023-02-19 16:52:10
善&忘:回复辜老师 老师!那我上月的资产负债表的应交税费数据就对不上了怎么办?
2023-02-19 17:05:52
辜老师:回复善&忘不会对不上的,你开票这个月,你开票的里面有这笔收入,未开票收入是负数,一正一负正好抵消了的
2023-02-19 17:32:27
善&忘:回复辜老师 老师,我说的是申报未开票收入这一月的时候应交税费数据对不上!
2023-02-19 17:42:32
辜老师:回复善&忘你不是上个月按未开票收入申报了增值税吗,你账面应该就确认了应交税费—应交增值税—销项税的
2023-02-19 17:55:23
善&忘:回复辜老师 老师,就是上月账面上没确认未开票收入数据,所以才对不上,怎么补做处理?
2023-02-19 18:07:19
辜老师:回复善&忘那你是上个月账面没有确认收入,也没有报税,是这样吗,
2023-02-19 18:24:45
善&忘:回复辜老师 老师!税报了,但账面没有确认!
2023-02-19 18:37:57
辜老师:回复善&忘那你这个月就要确认收入和销项税了
2023-02-19 19:07:56
善&忘:回复辜老师 老师!因为是另一个会计做的,我已经反记账补确认了,这月未开票收入申报了负数,会计分录怎么做?
2023-02-19 19:25:52
辜老师:回复善&忘你已经反结账,在上个月确认收入和税金了,你这个月就不用账务处理了
2023-02-19 19:43:23
善&忘:回复辜老师 老师,这月申报表未开票收入填写了负数,也不用账务处理吗??
2023-02-19 19:58:12
辜老师:回复善&忘不用的,这只是税务口径的收入,因为你开票里面包含了这笔收入,一正一负是抵消了的
2023-02-19 20:22:12
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
老师 你好 我们是一般纳税人,2月份付了租金105000(含税),对方在3月份给我们开了52500的专票,剩下的52500在4月份开,那我2月份,3月份房租的会计分录怎么做
这个105000的房租是多长时间的?
180楼
2023-02-19 16:08:33
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超:回复张艳老师 是1年的,还有开了发票后我要全部认证吗,我没有这么多的收入啊
2023-02-19 16:30:50
张艳老师:回复借:预付账款 105000 贷:银行存款 3月份收到专票时 借:待摊费用 应交税费---应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 52500 4月份 借:待摊费用 应交税费---应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 52500 现在发票认证的期限为360天,您可以根据企业的销售情况,自行决定抵扣进项税。如果不抵扣进项税的话,要使用应交税费--待认证进项税额科目。
2023-02-19 16:56:21
超:回复张艳老师 不是按受益期每月摊销的吗,是根据发票摊销费用的???还有可以入管理费用吗,我们是经营用的
2023-02-19 17:08:24
张艳老师:回复是按月摊销的,摊销时按租赁期摊销。 借:管理费用--房租 贷:长期待摊费用
2023-02-19 17:36:24

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