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一般纳税人进货的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 枫香晚花静 发表的提问:
公司是一般纳税人,9月给甲公司先发货10万元,10月开票给甲公司,并收款。9.10月份入账的会计分录怎么做呢?
9 借;发出商品 贷;库存商品 10借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;发出商品
196楼
2023-02-24 13:30:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1234567 发表的提问:
一般纳税人缴纳税会计分录 怎么做 如上图
你好 缴纳的具体是什么税 没看到你的图片
197楼
2023-02-24 13:52:04
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1234567:回复meizi老师
2023-02-24 14:23:25
meizi老师:回复1234567你好 增值税是本月缴纳上月的 做借应交税费-未交增值税贷银行存款 附加税借应交税费-教育费附加或者地方教育费附加贷银行存款
2023-02-24 14:49:59
1234567:回复meizi老师 老师 附加税要先计提吗
2023-02-24 15:08:24
meizi老师:回复1234567需要的 走税金及附加计提 你上没计提吗
2023-02-24 15:34:23
1234567:回复meizi老师 没有
2023-02-24 16:00:03
meizi老师:回复1234567那就补计提 借税金及附加贷应交税费-应交教育费附加
2023-02-24 16:15:33
1234567:回复meizi老师 老师一般纳税人怎么把销项和进项转未交税费
2023-02-24 16:25:39
meizi老师:回复1234567结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2023-02-24 16:38:48
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 彩色的凉面 发表的提问:
一般纳税人,月末有留底需要做会计分录处理吗?
一般纳税人,月末有留底不需要做会计分录处理
198楼
2023-02-24 14:19:51
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 娟子 发表的提问:
一般纳税人出售自己用过的车,自己开专专票税点是多少?会计分录是?
专票的税率是13% 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税—销项税 资产处置损益(借贷差额)
199楼
2023-02-24 14:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!我们是一般纳税人,月末计提社保会计分录怎么做呀? 扣缴扣款社保会计分录怎么做呀?
你好 计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
200楼
2023-02-27 13:38:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 像以前一样 发表的提问:
一般纳税人在的工资和社保该如何做会计分录?单位和个人部分分开如何提现?
其他应收款处理方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你可以看看这个过程
201楼
2023-02-27 13:51:02
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 點、 发表的提问:
公司是一般纳税人,如果给对方开具普票或者收到普票,做账时是不是不能抵扣税额?会计分录是怎么写
您好 收到普票相关增值税进入成本或费用,普票不能抵扣进项。 比如支付银行存款从小规模购入原材料100,进项3,分录 借:原材料 103 贷:银行存款 103
202楼
2023-02-27 14:15:37
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
一般纳税人收到普票,怎么做会计分录
你这个是用在哪里,需要看你用在哪里
203楼
2023-02-27 14:22:29
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静若繁花:回复maize老师 什么意思,没明白,老师可以讲解下吗
2023-02-27 14:41:53
静若繁花:回复maize老师 !??
2023-02-27 14:56:15
maize老师:回复静若繁花你就一个收到啥发票这个没办法做业务,不知道你们是啥业务啊,你要是原材料那就是做借原材料贷应付账款,要是费用借xx费用 贷其他应付款
2023-02-27 15:21:01
静若繁花:回复maize老师 明白了,含税做账就可以了
2023-02-27 15:42:17
maize老师:回复静若繁花满意请给五星好评,谢谢
2023-02-27 16:07:07
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 发表的提问:
老师要一份一般纳税人会计分录流程
你好,学员,这个可以咨询一下客服,课程里面有的 答疑老师没有,不然发你了,很抱歉的
204楼
2023-02-27 14:32:59
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杰希老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.09w
引用 @ 内心向暖 发表的提问:
老师您好:我们公司是一般纳税人,收到一笔钱,已经做了收入,但现在又要把钱给退回去,这个会计分录怎么做啊?
你好, 红字发票做负数凭证,蓝字发票正常做销售,这两张凭证一正一负相抵,对本期损益和税金没有影响
205楼
2023-02-28 14:11:04
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂程祥老师 发表的提问:
6%的一般纳税人,劳务收入106000元,100000元是现金收入,6000元还未收到客户款项,税金是2000元,这样的会计分录该怎么做啊?
您好!你这税金2000是上面税
206楼
2023-02-28 14:22:57
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会计学堂程祥老师:回复宋生老师 是的 还要计提税金
2023-02-28 14:43:41
宋生老师:回复会计学堂程祥老师你好!借现金 应收账款6000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借税金及附加 贷应交税费-应交XX税
2023-02-28 15:01:41
会计学堂程祥老师:回复宋生老师 他这道是不是有问题呀?为什么只交了一部分的税金?
2023-02-28 15:14:09
宋生老师:回复会计学堂程祥老师你好!我也不清楚他啊。甚至他交了什么税我也没办法确定
2023-02-28 15:38:55
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 腹有诗书气自华c 发表的提问:
我司是贸易公司(一般纳税人),采购了一批胶合板10万元(专票),另外请人加工5000元(是普票3%),加工成桌子,卖给B公司15万,请问怎么做会计分录?
借原材料 贷银行存款 借委托加工物资 贷原材料 借委托加工物资-加工费 贷银行存款 收回 借库存商品贷委托加工物资 销售借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
207楼
2023-02-28 14:29:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,有一家公司是一般纳税人,2018年的收入做的比实际小,成本做的比实际要多,现在该怎么调账呢?会计分录该怎么做呢?
您好,根据少做的收入金额,借:应收账款等科目,贷:以前年度损益调整。根据多做的成本金额,借:以前年度损益调整,负数,贷:库存商品,或者应付账款等科目,负数。再根据以前年度损益调整科目余额,借:以前年度损益调整,正数或者负数,贷;利润分配-未分配利润,正数或者负数。
208楼
2023-03-01 13:34:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 秀丽的樱桃 发表的提问:
老师:歺饮一般纳税人,中秋送月饼给客户2036元,怎么入会计分录
借管理费用招待费贷银行存款 2036
209楼
2023-03-01 13:45:14
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秀丽的樱桃:回复玲老师 老师:企业从外地聘厨师来面试,发生的来回火车差旅费,最后没录用,但企业还是报销了,进项可以计算抵
2023-03-01 13:59:51
秀丽的樱桃:回复玲老师 扣吗?
2023-03-01 14:26:37
玲老师:回复秀丽的樱桃你好 这个进项不能抵扣 因为不是单位职工
2023-03-01 14:41:50
秀丽的樱桃:回复玲老师 公司法人和员工家在北京,在云南开歺饮并工作,回北京的机票能计算抵扣吗?
2023-03-01 15:07:32
玲老师:回复秀丽的樱桃你好 福利费不能抵扣进项
2023-03-01 15:27:09
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 落后的大门 发表的提问:
请问一般纳税人开的专票加油票,会计分录应该是什么
计入管理费用—汽油费 应交税费—应交增值税—进项税 贷:现金
210楼
2023-03-01 14:01:35
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