咨询
会计建账期初余额怎么设置
分享
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.31w
引用 @ 发表的提问:
老师,我刚从代理记账公司接回来的账,四月份建账,现在有三月份的科目余额表 那么我新建账套的期初设置,这里的那一列要填在期初设置的哪一列呢
就是期末余额的借方贷方那个
91楼
2023-01-08 18:18:34
全部回复
安:回复朴老师 填到期初设置的期初余额里吗 他那里本年利润是借方正数,那么我就填到期初设置里本年利润贷方负数对吗老师
2023-01-08 18:48:55
朴老师:回复是的,就是这样操作的
2023-01-08 19:12:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.36w
引用 @ 木木 发表的提问:
新接手的账,设置期初余额 工业生产成本余额在贷方应该怎么填写?
生产成本余额余额怎么在贷方呢
92楼
2023-01-08 18:23:59
全部回复
木木:回复郭老师 新接手的 我也不懂
2023-01-08 18:49:00
木木:回复郭老师 那应该怎么样处理呢老师?
2023-01-08 19:11:49
郭老师:回复木木看下他12月份怎么结转的,是不是多结转了还是没有发票没有入库
2023-01-08 19:24:12
木木:回复郭老师 麻烦老师帮我看一下 我只有总账和明细账在手上
2023-01-08 19:35:22
郭老师:回复木木看你生产成本明细账,原材料的没问题,还有建议你问下上一任会计
2023-01-08 19:50:59
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
老师,这个科目怎么设置的期初余额呢?
你好 就是上年的期末余额。
93楼
2023-01-09 15:15:08
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ FFANG 发表的提问:
内账设置期初数,无法分清之前的帐面余额和小金库余额,怎么处理?
你好,是现金科目分不清,还是哪个科目分不清?
94楼
2023-01-09 15:43:59
全部回复
FFANG:回复老江老师 是期初数不清
2023-01-09 16:31:15
老江老师:回复FFANG这个不太好办,我的观点:让期初为0,即新的开始!
2023-01-09 16:55:21
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 1281583654 发表的提问:
咱们的快账软件演示视频里,期初余额设置里,像公司刚建账,是不就是0啊,就不用设置了?
你好,你们是新单位吗?原来有没有数据?没有的话也可以。
95楼
2023-01-09 15:59:56
全部回复
1281583654:回复QQ老师 原来没有数据,刚开始建账。新成立的公司
2023-01-09 16:41:13
QQ老师:回复1281583654你好,那样的话期初数据为零。
2023-01-09 16:52:01
1281583654:回复QQ老师 好的谢谢
2023-01-09 17:02:19
QQ老师:回复1281583654不客气欢迎再次提问
2023-01-09 17:26:55
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
刚刚成立的一个建筑公司,期初设置提示数据为空,现在余额都是0,需要进行期初设置吗?
你好,期初余额是0,就不用填数了。
96楼
2023-01-09 16:05:59
全部回复
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
老师:快帐设置期初余额的时候是科目细账设置对吗?
先设明细自动生成上级科目
97楼
2023-01-10 15:24:46
全部回复
洋洋:回复老刘 起初设置根据什么设置明细科目
2023-01-10 15:56:23
老刘:回复洋洋根据去年的余额。。。。
2023-01-10 16:18:07
洋洋:回复老刘 我是18年5月建账的,这个根据那个数字填写
2023-01-10 16:47:04
老刘:回复洋洋根据18年的余额
2023-01-10 17:04:12
洋洋:回复老刘 老师:是不是1-5月余额
2023-01-10 17:16:51
老刘:回复洋洋是的。。。。。。。。
2023-01-10 17:30:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ katherine_萱 发表的提问:
新建帐套要填期初设置是出现了以下的情况:图一为上一年的科目余额表,以银行存款为例:期末余额=期初余额+本期发生额借方-本期发生额贷方=期末余额,图二为要设置的期初数据:同样的以银行存款为例:年初余额=期初余额借方+本年累计贷方-本年累计借方;两者的算法都不一样,这两张表出自同一个软件,我是哪里出了问题?我应该怎样填写期初设置
你这个本年累计数哪里来的?第一个图上面没有年初余额
98楼
2023-01-10 15:33:34
全部回复
maize老师:回复katherine_萱第一个表上面期初余额指的是11月期末数,
2023-01-10 15:48:56
maize老师:回复katherine_萱第2个表中年初余额指的是2019.12月期末数
2023-01-10 16:17:32
maize老师:回复katherine_萱本期发生额一般不是本年累计数,这个本期发生指的是2019年12月这个一个月发生额,本年累计数指的是2019.1-2019.12月累计数,这个数据是不一样的
2023-01-10 16:37:03
katherine_萱:回复maize老师 我这个新帐套要从今年一月开始录入数据,是不是我的这个期初余额,只要录入第一张的期末余额,中间的本年累计不需要填,因为还没有发生,这样期初余额就会等于年初余额,是这样吗?
2023-01-10 16:49:38
maize老师:回复katherine_萱是的,现在说的是对的,是不是我的这个期初余额,只要录入第一张的期末余额,中间的本年累计不需要填,因为还没有发生,这样期初余额就会等于年初余额,是这样吗?
2023-01-10 17:03:51
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 会计小白_ph476278 发表的提问:
新建工业制造业企业在启用账套时,会计期初余额如何设置?每个科目都填0吗?资产、负债、所有者权益、成本、损益都要设置吗?没有余额是不是都填0?
是的。都是填0的,资产负债表和利润表不需要单独设置,按照默认的就可以了
99楼
2023-01-10 15:44:25
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Fiona 发表的提问:
老师,我在设置期初余额。我把有期初余额的都录上了,怎么才能试算平衡
你的期初数据哪里来的,你的这个就不平
100楼
2023-01-10 16:02:59
全部回复
Fiona:回复马老师 期初数据从别人给我的科目明细账来的,我现在接着做四月份账,我用 3.31的期末余额录入四月份期初
2023-01-10 16:19:15
马老师:回复Fiona那别人的账是否平衡??电脑账还是手工的??有没有资产负债表?
2023-01-10 16:39:48
Fiona:回复马老师 有资产负债表,是不是用资产负债表录入就可以?
2023-01-10 17:07:40
马老师:回复Fiona根据明细录入 但是 一级科目数据要和资产负债表一样的
2023-01-10 17:34:06
Fiona:回复马老师 老师,如果2月有余额,3月没有余额。那录入4月期初还需要录入吗
2023-01-10 18:03:37
马老师:回复Fiona不需要录入的。有余额的录入就可以。
2023-01-10 18:32:47
Fiona:回复马老师 也就是我只需要录入3月有余额的科目就可以是吧?
2023-01-10 18:51:32
马老师:回复Fiona是的,把有余额的录入期初数
2023-01-10 19:13:16
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Dong小姐 发表的提问:
新注册的公司,期初余额怎么设置,是0吗?
是的啊
101楼
2023-01-11 15:41:49
全部回复
Dong小姐:回复袁老师 我只输入刻章费这个凭证,资产负债表不平什么原因
2023-01-11 16:01:34
Dong小姐:回复袁老师 借:管理费用-开办费 贷:库存现金
2023-01-11 16:13:53
袁老师:回复Dong小姐主要是管理费用没有结转到本年利润的
2023-01-11 16:33:01
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 毛毛 发表的提问:
快账初设置科目余额表往来账有明细余额咋设置
你好,快帐问题可以直接咨询快帐客服,他们会提供操作指导的
102楼
2023-01-11 15:50:45
全部回复
刘文坚老师
职称:注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ 雪婧 发表的提问:
为什么建好的账套里,期初会自带余额?怎样取消前期自带的期初余额?
如果账套已经启用的话,账套也刚开始做,建议重新建账 建账启用后期初余额不能再修改,可以做个分录对冲下
103楼
2023-01-11 15:59:59
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 开朗的彩虹 发表的提问:
学校17年底建立工会,17年年底至今发生的业务从来都没有入账,请问,怎么做账,怎么设置期初余额等等,我已经建好账簿,接下去要怎么做?
层工会做账的过程,也就是经费的收支核算,按各个科目核算的内容规定记账即可。 附工会会计制度,会计报表。 资产类科目设: 现金 银行存款- 收入类的科目设: 经费收入 费用性的科目设: 业务活动成本(按专项活动设置明细核算) 管理费用 权益类的科目设: 非限定性净资产 收到行政拨入经费时作: 借 银行存款 贷 经费收入! 有专项活动时的开支作: 借 业务活动成本 贷 现金或银行存款; 上缴上级工会组织经费各在日常管理中的零星开支作: 借 管理费用 贷 现金或银行存款 期末,将“经费收入”、“业务活动成本”、“管理费用”转至“非限定性净资产”
104楼
2023-01-12 15:04:41
全部回复
开朗的彩虹:回复venus老师 不要设置期初余额吗
2023-01-12 15:38:54
venus老师:回复开朗的彩虹你们没有期初怎么设,就相当于一切从头开始
2023-01-12 16:01:29
开朗的彩虹:回复venus老师 就直接记账吗
2023-01-12 16:30:20
venus老师:回复开朗的彩虹对你来说,一切从头开始你现在就是期初
2023-01-12 16:45:22
开朗的彩虹:回复venus老师 额,你能说清楚一点吗?比如步骤
2023-01-12 16:57:05
venus老师:回复开朗的彩虹因为你们以前什么 都没有,所有事情要从新开始做,确认好建账期 初数据,然后去制定财务制度
2023-01-12 17:23:19
开朗的彩虹:回复venus老师 财务制度?我们只有工会专门的财务收支管理制度,算吗?
2023-01-12 17:39:10
venus老师:回复开朗的彩虹算呀,你看下需要调整的就调整下
2023-01-12 17:51:11
开朗的彩虹:回复venus老师 好的,那制定完后呢
2023-01-12 18:12:01
venus老师:回复开朗的彩虹那就照你们建的账具体发生的业务做账,分录,凭证,明细账,总账,出报表
2023-01-12 18:24:16
开朗的彩虹:回复venus老师 就这么简单?
2023-01-12 18:48:02
开朗的彩虹:回复venus老师 那比如12月记完所有的业务后后,要做什么?
2023-01-12 19:07:49
venus老师:回复开朗的彩虹对呀,建议同学可以看我们会计学堂如何建账,内外账的专题
2023-01-12 19:27:13
开朗的彩虹:回复venus老师 看不懂呀
2023-01-12 19:53:38
开朗的彩虹:回复venus老师 我会根据原始凭证记账,但是到了月底或年底,要结转吗
2023-01-12 20:16:40
venus老师:回复开朗的彩虹这是做为会计人员必备的哈,如果选择这个行业就要不断学习充电,这样才能解决实际工作中遇到的问题
2023-01-12 20:33:58
开朗的彩虹:回复venus老师
2023-01-12 20:49:45
venus老师:回复开朗的彩虹好的,同学,满意给老师五星好评哈
2023-01-12 21:06:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 顺心的老鼠 发表的提问:
做会计科目初始,有余额,成本类和损益类,怎么设置科目初始?
你好 按余额表的金额录入期初  损益 类科目是没有余额的 
105楼
2023-01-12 15:23:46
全部回复
顺心的老鼠:回复玲老师 年中建帐,损益类发生额需要填写吧
2023-01-12 15:40:09
顺心的老鼠:回复玲老师 录完了科目初始,还要试算平衡吗?
2023-01-12 16:01:31
顺心的老鼠:回复玲老师 之前公司没有帐,都是表格做账,现在12月份,想做账了,所以要录初始。
2023-01-12 16:24:10
顺心的老鼠:回复玲老师 固定资产录入初始还需要注意啥啊?如果有折旧?
2023-01-12 16:35:24
玲老师:回复顺心的老鼠你好 是按余额表的金额录入期初 
2023-01-12 16:45:31
顺心的老鼠:回复玲老师 损益呢?没有起初,录啥
2023-01-12 16:59:54
玲老师:回复顺心的老鼠你好 损益 这个不用录的 因为没有余额   是按余额表的金额录入期初 
2023-01-12 17:13:51
顺心的老鼠:回复玲老师 我们是年中建帐,应该有余额吧
2023-01-12 17:36:33
玲老师:回复顺心的老鼠你好 每个月都结转损益 到本年利润没有余额 你的余额哪来的 
2023-01-12 17:49:47
顺心的老鼠:回复玲老师 发生额不录取吗?
2023-01-12 18:08:47
玲老师:回复顺心的老鼠你好 发生不       录   现在是录期初 上期的基末是本期 期初 
2023-01-12 18:33:12

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×