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会计建账期初余额怎么设置
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.31w
引用 @ 发表的提问:
内帐中途建账设期初数的思路与步骤 期初数该怎么设置
你好,盘点现阶段所有的数据做期初数就可以了,建账成功之后开始做账,按照实际业务做账就可以了
106楼
2023-01-12 15:37:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
这个应收账款的和预收账款期初余额怎么设置? 我按应收账款的明细账设置之后 应收账款的年初数是负的
是的,如果重分类,应收账款余额=应收账款借方余额+预收账款的借方余额比较好
107楼
2023-01-12 15:59:59
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昏睡的树叶:回复袁老师 可是接回来的外账总账和明细账上没有预收账款 只有应付账款2月份的总产负债表上这两个科目都有
2023-01-12 16:23:15
袁老师:回复昏睡的树叶那你再核对核对吧,不对可以更正的
2023-01-12 16:51:37
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 杨洁 发表的提问:
先建的账起初设置应付账款余额在借方,输入的时候金额怎么不对呀!
你这设置就有问题 应付账款是贷方余额才对
108楼
2023-01-27 15:43:55
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 杨洁 发表的提问:
先建的账起初设置应付账款余额在借方,输入的时候金额怎么不对呀!
您好,输入的时候,金额不会不对的,最好把应付账款余额设置改为贷方。
109楼
2023-01-27 15:53:12
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ ( 。ớ ₃ờ)ھ 发表的提问:
期初建帐数据怎么设置 比如预付账款之前没有设置二级科目 那么我现在需要设置多个二级科目 这个在期初设置里面金额怎么对应填写正确 如图
你要先根据总账,把每个客户的余额弄清楚再按照客户设立二级科目
110楼
2023-01-27 16:08:14
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( 。ớ ₃ờ)ھ:回复桂龙老师 比如预付账款科目 下每个二级客户单独找出来然后借方合计金额减贷方合计金额就是期末余额也就是下个月建账的期初余额 对吧老师?第二问题就是资产科目上月余额在借方 问题是之前财务做的全部在一级科目 那么我提出来设置二级科目了出现贷方余额这样不就不对了吗?我该怎么弄呢
2023-01-27 17:04:38
桂龙老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ对的。固定资产科目也是同预付账款这么处理。固定资产不管是一级二级,记载的是初始购买的成本,不会出现负数。如果出现了负数,说明账记错了,需要查明原因。
2023-01-27 17:21:46
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复桂龙老师 现在问题比如预付款下二级科目之前都没设置都在一级科目下体现 那我现在提出来后设置二级科目发现有的二级科目余额在贷方的这个我是需要重分类科目吗还是?之前财务预付预收应收应付都用了
2023-01-27 17:38:23
桂龙老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ可以重分类的,主要看个人习惯。原则上借贷方应该按照会计准则的规定。
2023-01-27 18:04:27
( 。ớ ₃ờ)ھ:回复桂龙老师 对呀 但是出现负数了
2023-01-27 18:17:06
桂龙老师:回复( 。ớ ₃ờ)ھ最好是查明原因,与对方对账,及时清理,要不长此以往会乱的。是否重分类,依个人习惯决定。
2023-01-27 18:29:22
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 木木 发表的提问:
接手2019年1月份的账,18年12月份应收账款余额在贷方,设置期初余额怎么填?
应收账款应该按照所属明细科目的余额方向填写,明细科目余额在借方则填写到借方,明细科目余额在贷方则填写到贷方。
111楼
2023-01-27 16:38:12
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木木:回复方亮老师 老师,工业生产成本怎么填呢?
2023-01-27 17:07:29
木木:回复方亮老师
2023-01-27 17:18:24
方亮老师:回复木木生产成本不能出现贷方余额,查找一下出现贷方余额的原因。
2023-01-27 17:42:27
木木:回复方亮老师 老师 那明细账余额外贷方怎么填?
2023-01-27 18:01:24
方亮老师:回复木木应收账款应该按照所属明细科目的余额方向填写,明细科目余额在借方则填写到借方,明细科目余额在贷方则填写到贷方。
2023-01-27 18:20:18
木木:回复方亮老师 找不到贷方在哪
2023-01-27 18:33:46
方亮老师:回复木木上面的图片截全图老师看一下。
2023-01-27 18:46:13
木木:回复方亮老师
2023-01-27 19:09:49
木木:回复方亮老师 是快账
2023-01-27 19:35:53
方亮老师:回复木木以负数填写到期初余额栏即可。
2023-01-27 19:51:06
木木:回复方亮老师 好的 谢谢老师
2023-01-27 20:12:26
方亮老师:回复木木不客气。祝您工作愉快!
2023-01-27 20:40:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ Panda108 发表的提问:
损益类的科目,不管几月份都不用设置期初余额么,还只是一月份不用设置,其他月份的损益类都得设置期初余额
你好,损益类的科目,不管几月份都不用设置期初余额。
112楼
2023-01-27 17:05:59
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Panda108:回复邹老师 那么损益类的,本年累计借方或贷方需要填写么
2023-01-27 17:30:12
邹老师:回复Panda108你好,中途建账的时候,损益类的本年累计借方或贷方是需要填写的
2023-01-27 17:50:42
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ Z.C.Y 发表的提问:
刚刚成立的一个建筑工程公司,期初设置提示数据为空,现在余额都是0,需要进行期初设置吗?
你好,不用录入数据的。
113楼
2023-01-28 14:11:15
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Z.C.Y:回复言岩老师 好,谢谢
2023-01-28 14:40:19
言岩老师:回复Z.C.Y你好,不客气的。祝你工作愉快。
2023-01-28 14:51:46
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 任。 发表的提问:
老师 期初余额设置为什么不能设置主营业务收入
损益没有期初余额的都结转了
114楼
2023-01-28 14:31:46
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任。:回复吴少琴老师 但是这样的话最后的利润表 是不是就不准确了
2023-01-28 14:56:12
吴少琴老师:回复任。期初就没有利润表
2023-01-28 15:09:55
任。:回复吴少琴老师 比如我7月开始建账 录入6月的科目余额 七月正常做账 但是这样的利润表就不是累计原来1-6月的了 这种问题 应该怎么解决一下呢
2023-01-28 15:24:32
吴少琴老师:回复任。中途建帐就是这样,代表你重新经营了,就要以新建帐后的金额重新开始,你自己想看1-6的只能自己做个利润表自己加一下
2023-01-28 15:49:54
任。:回复吴少琴老师 资产负债表也是年初余额就不一样了
2023-01-28 16:00:17
任。:回复吴少琴老师 好的 知道了
2023-01-28 16:15:50
吴少琴老师:回复任。满意请打五分好评
2023-01-28 16:35:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 吕小样 发表的提问:
老师好 以前年度没有建账 现在要从19年一月份开始建账 期初余额怎么设置 因为19年一月份红冲了一份18年12月的发票 如果没有期初余额 应收账款是负数
你好,需要把18年12月份作为2019年1月份的期初数建账,然后录入相应分录
115楼
2023-01-28 14:44:31
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吕小样:回复邹老师 老师 我们是个体户 做账只做成本 不做费用可以吗
2023-01-28 15:08:06
邹老师:回复吕小样你好,有费用发生就需要做费用的 一般不会只有成本,而没有费用的
2023-01-28 15:29:53
吕小样:回复邹老师 老师我们公司是买卖沙石料的名下没有车 买卖都是直接加在单价里的我实在不知道能做点什么费用
2023-01-28 15:47:56
邹老师:回复吕小样你好,比如人工,办公费,加油费,运输费等
2023-01-28 16:06:53
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 认真的导师 发表的提问:
公司建立初期要设置那些会计科目
你好,也要按规定全部设会计科目,比如开办费,现金,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,管理费用,生产成本,制造费用,销售费用等
116楼
2023-01-28 15:11:04
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晨希 发表的提问:
请问期初设置里的银行存款怎么填,知道银行存款年初余额33204.31,期末余额9538.17,但我不会填这个期初数及借贷方填哪个数?总是提示累计不平衡。
你好,在期初数那填9538.17
117楼
2023-01-28 15:29:58
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 清脆的咖啡 发表的提问:
老师请问金蝶wise版怎么设置科目期初余额?也就是18年期末余额?
你好,直接结18年的账就可以显示19年
118楼
2023-01-29 14:28:41
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清脆的咖啡:回复吴月柳 18年账未做,想直接从19年开始做
2023-01-29 14:51:33
清脆的咖啡:回复吴月柳
2023-01-29 15:18:15
清脆的咖啡:回复吴月柳 请问这个提示是什么意思
2023-01-29 15:43:47
吴月柳:回复清脆的咖啡这个提示我也不清楚是什么,如果18年不用做账直接结账至19年1月就可以了。
2023-01-29 16:09:26
清脆的咖啡:回复吴月柳 之前没有做账要设置一个期初余额,怎么操作,请老师指导
2023-01-29 16:33:30
吴月柳:回复清脆的咖啡请问你是零期初还是中途建账?零期 初直接启用账套就可以了
2023-01-29 16:48:50
清脆的咖啡:回复吴月柳 中途建账,老师
2023-01-29 17:07:04
吴月柳:回复清脆的咖啡那你根据余额录入期初
2023-01-29 17:29:35
清脆的咖啡:回复吴月柳 怎么操作?
2023-01-29 17:57:09
清脆的咖啡:回复吴月柳
2023-01-29 18:25:33
清脆的咖啡:回复吴月柳 我点击进去凭证就出现这个界面
2023-01-29 18:54:11
清脆的咖啡:回复吴月柳 是什么原因呢?
2023-01-29 19:14:39
吴月柳:回复清脆的咖啡你的软件是买的还是学堂的?
2023-01-29 19:39:11
清脆的咖啡:回复吴月柳 有问题吗?
2023-01-29 19:59:58
吴月柳:回复清脆的咖啡学堂的只供练习使用。
2023-01-29 20:18:48
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 卢胜香 发表的提问:
老师您好,我账套里面以做了凭证是不是就不能设置期初余额了,现在要填期初余额怎么处理呢?
您好,具体是什么软件
119楼
2023-01-29 14:45:14
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卢胜香:回复文老师 柠檬云财务软件
2023-01-29 15:09:27
文老师:回复卢胜香您没有结账之前,做了凭证也是可以改期初余额的
2023-01-29 15:33:54
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.63w
引用 @ 明雪怡 发表的提问:
公司前期停业了一段时间 之前没有账 现在重新建账,月初银行存款有一百多的余额,请问期初设置应计入什么科目
您好!你先进行整体的盘点,然后有些什么科目有数据就先用那些科目。以后再添加
120楼
2023-01-29 14:59:56
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明雪怡:回复宋生老师 老师,办公室是新租的 办公用品也是新买的,都不需要盘点,银行账上原本1号只有一百多,我想知道期初设置这笔一百多的银行存款的对应科目是什么,记错了总是显示资产负债表不平
2023-01-29 15:25:47
宋生老师:回复明雪怡您好!你可以当做向股东的借款。 借银行存款 贷:其他应付款。
2023-01-29 15:51:55

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