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销售方代垫运杂费会计分录
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 漂亮的棒棒糖 发表的提问:
2016年10月04日销售产品一批款未收,代垫运杂费以银行存款支付
借应收账款贷主营业务收入
151楼
2023-02-07 15:14:49
全部回复
萱萱老师:回复漂亮的棒棒糖借银行存款贷其他应收款
2023-02-07 15:32:59
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小朋友 发表的提问:
老师,采用支付手续费委托代销方式销售商品,销售方为购货方代垫的运输费计入什么科目呀
你好,借其他应收款一代垫运费,贷银行存款
152楼
2023-02-07 15:23:59
全部回复
小朋友:回复庄老师 但是这个计入了其他业务收入
2023-02-07 15:49:42
庄老师:回复小朋友你好,这个不是采用支付手续费
2023-02-07 16:00:04
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 方舟 发表的提问:
销货方代购货方垫付的运杂费应计入购货方应付账款入账金额?图片中和这个不矛盾吗
你好 销货方代购货方垫付的运杂费应计入购货方应付账款入账金额 这是对的
153楼
2023-02-08 14:09:17
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方舟:回复玲老师 那请问老师,图片中的怎么跑到其他应付款里面去了
2023-02-08 14:25:54
玲老师:回复方舟我认为正确的是记在采购方 应付账款科目
2023-02-08 14:40:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜甜的绿草 发表的提问:
公司向永丰公司销售装箱机30台,每件售价5 500元, 另外,公司用银行存款代客户垫付运杂费2 800元。全部款项收到一张已承兑银行汇示,会计分录
你好 借 应收票据 贷收入 应交税费 银行存款   2800
154楼
2023-02-08 14:36:55
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 学堂用户_ph914383 发表的提问:
我想问一下应付销货方代垫的运杂费是其他应收款还是应付款?
你好 是计入其他应付款
155楼
2023-02-08 14:52:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 自然的老鼠 发表的提问:
如果是购货方代垫运费,发票由供货方开给销售方,此时购货方代垫运费应如何作账?直接挂往来吗?
挂往来,借其他应收款贷银行存款。
156楼
2023-02-08 15:20:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问:
销售方代垫运费给运输公司,想问一下运输公司是开票给销售方还是购买方
你好。你好,运输公司开票给购买方。
157楼
2023-02-09 14:42:14
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娴┏ (^ω^)=☞:回复玲老师 为什么不是销售方呢,钱是销售方代垫的对公转给了运输公司
2023-02-09 15:10:24
玲老师:回复娴┏ (^ω^)=☞销售方只是代替垫付。
2023-02-09 15:39:02
娴┏ (^ω^)=☞:回复玲老师 那这样运输公司收到销售方的钱,但是开票给购买方,这样不是矛盾么
2023-02-09 15:49:14
玲老师:回复娴┏ (^ω^)=☞不矛盾呐,只是付款是其他人代替支付的。
2023-02-09 16:13:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 明月 发表的提问:
销售商品,为客户代垫运费10000,但是收客户的运费是11000。这样运费的会计分录,怎么做?赚的1000,是记入营业外收入吗?
应该计入主营业务收入,和商品一样
158楼
2023-02-09 14:59:38
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明月:回复袁老师 那在垫付10000运输费的时候,会计分录怎么做?借:主营业务成本10000 贷:银行存款10000 是嘛?
2023-02-09 15:14:42
袁老师:回复明月借:银行存款10000,贷:其他应付款--运费10000
2023-02-09 15:27:46
明月:回复袁老师 不是,我是销售方,我为客户代垫运费,但是我还能从代垫运费中赚钱。那我代垫10000元运费的时候,怎么做分录?谢谢老师
2023-02-09 15:42:45
袁老师:回复明月你收客户是借:银行存款10000贷:其他应付款--运费10000,支付运费借:其他应付款10000,贷:银行存款10000;多余1000你和商品价款一样计入收入就行了
2023-02-09 15:58:33
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 发表的提问:
销方代垫运杂费记入应收账款还是其他应收款?应收账款吧,对吗?
代付款都是其他应收款
159楼
2023-02-09 15:20:59
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云:回复马老师 怎么有老师说是应收账款?哪个对?
2023-02-09 15:33:18
马老师:回复其他应收款,你们只是垫付,不是你们去做运输服务
2023-02-09 15:58:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 超级的老虎 发表的提问:
我们收到别的公司购买材料代垫运费143元,但是实际垫付运费123元,怎么做会计分录?
您好!你实际垫付的时候有做分录吗?
160楼
2023-02-10 14:10:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 明月 发表的提问:
销售商品,为客户代垫100元运费。但是,收客户运费的时候,收110元。请问各位,代垫运费 和 收客户运费的时候,分录怎么做呢?
您好,代垫时,分录,借:其他应收款,100,贷;现金或者银行存款,100,收到时,借:现金或者银行存款,110,财务费用-现金折扣,负数10,贷:其他应收款,100。
161楼
2023-02-10 14:33:08
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Gypso 发表的提问:
收到原材料并验收入库,增值税专用发票上价款90000元,増值税额11700元,另销货方代垫运杂费1000元,其中包含增值税额100元。会计分录怎么做
借:原材料90900 应交税费 11800 贷:应付账款等
162楼
2023-02-10 14:51:03
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Gypso:回复小云老师 公同赊购的一批原材料验收入库,増值税专用发票上价款为55000元,增值税额6500元。购货合同约定赊购期限三十天。现金折扣条件为1/10,n/20。用总价法编制公司赊购原材料的下列会计分录:(1)赊购原材料;(2)10天之内支付货款:(3)超过20天支付货款
2023-02-10 15:12:09
小云老师:回复Gypso你好,现在不同的问题需要另开一个提问的
2023-02-10 15:37:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清风拂面 发表的提问:
给购货方代垫的运费咋做分录
你好 为购货方代垫的运费记应收账款里
163楼
2023-02-10 15:17:59
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ ------- 发表的提问:
4某施工企业月初对外销售预制构件一批,不含税售价为20000元,增值税税额为600元。以银行存款代垫运杂费1500元,货已运达购货单位,委托银行收款手续已办妥。 要求: (1)编制开出销售发票、确认销售收入时的会计分录; (2)编制收到货款时的会计分录。
确认收入, 借应收账款20600 贷主营业务收入20000 贷应交税费-应交增值税(销项税额)600 代垫运费, 借其他应收款1500 贷银行存款1500 银行收到货款, 借银行存款20600 贷应收账款20600
164楼
2023-02-12 16:34:21
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-------:回复大海老师 不好意思发错了
2023-02-12 17:08:33
-------:回复大海老师 5.某企业签订了一项合同总金额为2000万元的固定造价合同(不含增值税),合同规定的工期为三年。假定第一年履约进度为30%,第二年履约进度为80%,前两年的合同预计总成本均为1500万元,第三年工程全部完成,累计实际发生合同成本1200万元。 要求:计算各年度应确认的合同收入并编制相应的会计分录。
2023-02-12 17:33:10
大海老师:回复-------同学,根据平台提问规则,一题一问,新问题请重新提问,谢谢。
2023-02-12 17:45:22
-------:回复大海老师 开出销售发票没有会计分录??
2023-02-12 18:08:45
大海老师:回复-------开出发票确认收入的分录是第一个分录。
2023-02-12 18:23:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,销售货物时运费是销售方承担,我方销售方,这笔运费会计分录怎么做
你好 借;销售费用 贷;银行存款等科目
165楼
2023-02-12 16:45:18
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行っている:回复邹老师 那老师,以前会计归集在应收账款和管理费用中了,这样可以吗
2023-02-12 17:11:00
邹老师:回复行っている你好,既然是自己承担,不能通过应收账款核算的 销售货物发生的运费应当通过销售费用核算,而不是管理费用
2023-02-12 17:39:23
行っている:回复邹老师 那要调整的哦,对哇
2023-02-12 18:05:24
邹老师:回复行っている你好,需要把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-02-12 18:35:20
行っている:回复邹老师 老师好,银行承兑汇票,税法是否允许不去银行承兑,而去第三方承兑,
2023-02-12 19:01:48
邹老师:回复行っている你好,银行承兑汇票承兑人必须是银行才是的
2023-02-12 19:30:32
行っている:回复邹老师 那如果没有去银行,而是私自去了第三方承兑了,会怎么样哦
2023-02-12 19:55:54
行っている:回复邹老师 我们公司有一张50万承兑汇票,想提前贴现,但银行贴现太贵,就去了第三方贴现了,
2023-02-12 20:07:57
行っている:回复邹老师 第三方贴现利息少些,这个怎么处理哦
2023-02-12 20:22:18
邹老师:回复行っている你好,属于没有按规定办理贴现
2023-02-12 20:46:29
行っている:回复邹老师 那会有什么后果吗
2023-02-12 21:00:43
行っている:回复邹老师 现在这样了,怎么处理这笔业务
2023-02-12 21:20:36
邹老师:回复行っている你好,这个并没有具体有什么后果 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-02-12 21:48:29
行っている:回复邹老师 A家给的票据,借应收票据 贷:银行存款 然后拿这个票据去了第三方贴现,第三方汇入我公司账户50万,借:银行存款50万 贷什么哦
2023-02-12 22:12:25
行っている:回复邹老师 然后这个出票公司的票,和贴现的第三方之间的分录怎么转换
2023-02-12 22:32:50
邹老师:回复行っている你好 收到票据 借;应收票据 贷;应收账款 贴现 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-02-12 23:00:40
行っている:回复邹老师 不论怎么样要做到自圆其说呀
2023-02-12 23:12:34
行っている:回复邹老师 这个第三方贴现利息不入账的,这是私下给的钱,
2023-02-12 23:36:10
行っている:回复邹老师 重要的是贷方减少的应收票据,借方增加的50万,都不是业务票据相对应的
2023-02-12 23:46:20
邹老师:回复行っている你好,你把票据找对方单位贴现 只能是这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-02-13 00:15:12
行っている:回复邹老师 那出票人那家公司借应收票据 贷,应付账款这笔业务怎么终结呢,
2023-02-13 00:27:53
邹老师:回复行っている你好,出票单位是 借;应付账款 贷;应付票据
2023-02-13 00:57:01
行っている:回复邹老师 问题是,我们和这家贴现公司没有往来账,现在把票背书给这家公司了,分录是这么编的,借:银行存款 贷:其他应付款,以前会计这么做的,
2023-02-13 01:12:00
行っている:回复邹老师 分录一般关系都是上呼下应,现在是前不呼后不应,腾空而出的
2023-02-13 01:22:30
邹老师:回复行っている你好,你单位贴现了是这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据 这个款项你单位不会付款对方单位,不应当挂账其他应付款的 如果是挂账其他应付款,就相当于把票据给到对方,向对方借款了
2023-02-13 01:48:17
行っている:回复邹老师 是的,但是这里的贴现费不明不白他们没有入账,
2023-02-13 02:16:57
邹老师:回复行っている你好,对方没有向你单位收取贴现费用?
2023-02-13 02:40:16
行っている:回复邹老师 收了,但是是私下给的,账面是我们给了他票他给了我们钱
2023-02-13 03:10:06
邹老师:回复行っている你好,那就需要这样做分录的 借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2023-02-13 03:21:50
行っている:回复邹老师
2023-02-13 03:50:09
邹老师:回复行っている你好,还有什么疑问吗
2023-02-13 04:05:46
行っている:回复邹老师 老师好,福利费扣除标准是工资新金总额的*14%,这里的工资总额是应发还是实发
2023-02-13 04:30:39
邹老师:回复行っている你好,是实际发放金额
2023-02-13 04:57:20

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