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保险理赔会计工作是怎样的
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 自知 发表的提问:
我们公司收到保险理赔款43530,员工借款处理事故借款2万,员工提供发票 21246元 其中20280是保险赔后的发票复印件,966为事故处理的差旅费发票,这是做的凭证,收到理赔款借:银行43530 贷 其他应付款43530,老师你帮忙看下这样做的凭证,到底还有多少是应该支付给员工的
你好,还需要付1246元。这个理赔款款属于员工的吗?
286楼
2023-03-26 19:15:49
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自知:回复吴月柳 是的,老师
2023-03-26 19:47:25
吴月柳:回复自知如果966是公司负担的话就还要支付24496元
2023-03-26 20:10:28
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ zhongzhidui 发表的提问:
企业计提工资保险到实际发放缴纳保险怎么做会计处理
整个工资核算流程: 支付社保 借:其他应付款-社保 贷:银行存款 支付公积金 借:其他应付款-公积金 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保: 借:管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 贷:其他应付款-社保 计提公积金: 借:管理费用-公积金 应付职工薪酬-公积金 贷:其他应付款-社保 计提个税: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税
287楼
2023-03-26 19:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 重新... 发表的提问:
给临时工买意外保险的会计分录怎样做呢?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
288楼
2023-03-27 14:14:49
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
财产保险赔偿应该走什么会计科目
你好,借 营业外支出 贷 银行存款
289楼
2023-03-27 14:24:00
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逆:回复紫藤老师 是保险公司赔偿我们的收入
2023-03-27 14:34:54
紫藤老师:回复财产损坏时: 借:其他应收款-赔偿费 贷:银行存款 获得赔偿时: 借:银行存款/现金 贷:其他应收款-赔偿费
2023-03-27 14:48:41
逆:回复紫藤老师 我们单位没有赔付别人,直接保险公司赔付的我们,
2023-03-27 15:06:21
逆:回复紫藤老师 银行没有出过钱,直接进账
2023-03-27 15:31:49
紫藤老师:回复借银行存款 贷 营业外收入
2023-03-27 15:55:14
逆:回复紫藤老师 我们是农业企业,因为自然灾害导致损失保险公司理赔的资金
2023-03-27 16:08:05
紫藤老师:回复财产损坏时: 借:其他应收款-赔偿费 贷:银行存款 获得赔偿时: 借:银行存款/现金 贷:其他应收款-赔偿费
2023-03-27 16:29:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ L 发表的提问:
保险理赔的发票开几点?
你好!对于保险公司一般是开6个点
290楼
2023-03-27 14:35:59
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L:回复宋生老师 我们做的一个龙门架子,被车撞倒了,我们买的材料的16%的发票,对方理赔能开16点不?不能的话题,我们是不是也要多收10个点?
2023-03-27 14:57:25
宋生老师:回复L您好!不能。他不能给你开16%的。
2023-03-27 15:11:44
L:回复宋生老师 那我可以多收他10个点不?
2023-03-27 15:27:48
宋生老师:回复L你好!保险公司只会按自己核定的赔付给你。不会然跟你多收的啊。
2023-03-27 15:52:37
L:回复宋生老师 好的知道了老师
2023-03-27 16:12:15
宋生老师:回复L你好!欢迎下次再来探讨。
2023-03-27 16:37:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 忧郁的御姐 发表的提问:
公司的公车拿去修理,保险公司赔付2000元,但是实际修理5000多,发票也是5000多,请问会计上怎么写分录呢?
保险公司赔付前,单位修理车辆的费用支出 借:其他应收款--保险公司 5000 贷:现金(或银行存款) 5000 3、收到保险赔偿金,修车费用大,保险赔偿金少 借:银行存款 2000 借:管理费用--修理费(超出保险赔偿部分) 3000 贷:其他应收款--保险公司 5000
291楼
2023-03-28 12:43:43
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忧郁的御姐:回复maize老师 谢谢老师
2023-03-28 13:15:21
maize老师:回复忧郁的御姐好的,我先回复别的学员了
2023-03-28 13:26:13
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,员工的医药费,有一部分是保险公司赔偿,一部是公司出,这个分录怎么样做
您好 借: 管理费用-福利费 贷:银行存款 其他应收款-保险公司
292楼
2023-03-28 13:07:22
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淡然:回复小黎老师 老师,那医药费是本月发生的,但理赔要下个月才赔,而且理赔没下来之前不知道金额
2023-03-28 13:38:23
淡然:回复小黎老师 那怎样处理
2023-03-28 13:53:03
小黎老师:回复淡然您好,那就先就你们垫付的部分做银行存款,另外的部分借其他应收款-保险公司 下个月不是全部保险公司部分的,你们公司垫付的,就在做变更分录
2023-03-28 14:21:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Hyacinth 发表的提问:
公司的车被追尾,送去4S店修理了,保险公司赔付3万元,自己出5万元,保险公司的钱是直接打去4S店的,这个会计分录怎么出?
借;管理费用等科目 贷;银行存款
293楼
2023-03-28 13:31:31
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Hyacinth :回复邹老师 保险公司的钱就不管了是吗?也不计入我的维修费用
2023-03-28 13:42:44
邹老师:回复Hyacinth 你好,是的 因为你只是负担了你公司承担部分
2023-03-28 14:03:02
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 狂野的超短裙 发表的提问:
一职工上机器时死亡,1公司付一次性赔偿款怎样处理,2.社保赔款进来后怎样处理。谢谢
您好,社保赔偿您是需要再转付给职工家属的,您可以是借银行存款贷其他应付款,然后给职工家属时,借其他应付款贷银行存款,公司赔偿,借营业外支出贷银行存款
294楼
2023-03-28 13:59:59
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狂野的超短裙:回复文老师 公司赔偿超过社保的赔款做营业外支出对吗、
2023-03-28 14:29:11
文老师:回复狂野的超短裙是的 ,是营业外支出的
2023-03-28 14:50:23
小轩老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.11w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
公户收到员工保险赔款应怎么处理,款项已现金支付员工了
同学你好,收到保险赔款 借:银行存款 贷:其他应付款-✘✘员工
295楼
2023-03-29 13:27:38
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 舍得 发表的提问:
工程期 买的保险,收到保险赔款,冲减在建工程吗
工程期买的保险,是你们的工程吗?当时如果是计入了在建工程,收到多的赔款就是冲减在建工程。赔款一般用于赔偿支出了。
296楼
2023-03-29 13:36:08
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舍得:回复江老师 买保险时入了在建工
2023-03-29 14:04:06
江老师:回复舍得那就是收款时冲减对应的在建工程的数据
2023-03-29 14:23:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 杨琴 发表的提问:
老师,工伤赔偿的分录怎么做的,保险公司要赔付一部分
您好!发生的时候借:其他应收款(保险公司负担的部分)管理费用(公司自己负担的部分) 贷:银行存款。 收到的时候借:银行存款 贷:其他应收款。
297楼
2023-03-29 13:41:24
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杨琴:回复宋生老师 不知道保险公司负担多少
2023-03-29 13:58:33
宋生老师:回复杨琴您好!那就都先计入管理费用,以后确认了再冲减。
2023-03-29 14:24:03
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 帅气的篮球 发表的提问:
社会保险 费 计提的时候 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费 缴纳时,借:应付职工薪酬—社会保险费 贷:银行存款 这样做分录 对吗?
您好,分录处理是正确的。
298楼
2023-03-29 13:59:59
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帅气的篮球:回复张艳老师 在建工程中,退回材料款100元,怎么做分录?借:银行存款100贷:在建工程 100,这个分录对吗?之前做的会计分录 是借:在建工程 ,贷:银行存款
2023-03-29 14:15:10
张艳老师:回复帅气的篮球是的,退回分录是对的。
2023-03-29 14:28:46
帅气的篮球:回复张艳老师 前几个月我做了一个社会保险费的凭证,但是直接缴纳了,忘了计提,但是一直挂着余额,补提可以吗?怎么做分录?
2023-03-29 14:50:09
张艳老师:回复帅气的篮球是的,可以补计提的。 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费
2023-03-29 15:12:54
帅气的篮球:回复张艳老师 应付社会保险费 在应付职工薪酬里边 包括着,是二级科目,为什么我一补提,社会保险费平了,而是在应付职工薪酬 里贷方多了这部分 钱,还需要做个什么分录让它平起来?
2023-03-29 15:30:43
张艳老师:回复帅气的篮球请您将之前没有做计提,直接缴纳的分录上传一下。
2023-03-29 15:55:12
帅气的篮球:回复张艳老师 借:应付职工薪酬 —社会保险费 贷:银行存款
2023-03-29 16:23:03
张艳老师:回复帅气的篮球上面回复的补计提分录是没有问题的。 您说的挂贷方余额的是哪个明细科目?
2023-03-29 16:47:25
帅气的篮球:回复张艳老师 应付职工薪酬—职工工资
2023-03-29 17:16:09
张艳老师:回复帅气的篮球这个明细科目和社保费的明细科目也没有关系。 要想把职工工资明细科目冲平,那就发放了,就会平的。
2023-03-29 17:38:14
帅气的篮球:回复张艳老师 我是上个月计提了工资,计提了8万元,我一补提社会保险费的凭证3000元,应付职工薪酬里就出现了83000元,我一发放工资 8万元,就还是贷着3000元,这个3000元怎么冲掉他?
2023-03-29 17:52:00
张艳老师:回复帅气的篮球不会这样的,因为您之前已经先做了一笔 借 应付职工薪酬-社保费的分录,不会显示贷方有3000余额的。 请您确认之前是否做的是下面的分录 借:应付职工薪酬 —社会保险费 贷:银行存款 根据您的描述,应该是直接做的为 借 管理费用等-社保费 贷 银行存款 请再次核对一下
2023-03-29 18:16:03
帅气的篮球:回复张艳老师 不是的,我是做的应付职工薪酬—社会保险费,贷:银行存款
2023-03-29 18:44:26
张艳老师:回复帅气的篮球这个分录的金额是3000,对吧?如果是的话,请再次确认之前是否做了计提分录。不然不会出现您说的这个情况的。
2023-03-29 19:13:43
帅气的篮球:回复张艳老师 没有做计提,直接缴纳了
2023-03-29 19:35:01
张艳老师:回复帅气的篮球那不应该出现您说的这个贷方有3000的余额的情况。 您方便的话,把累计发生额明细上传一下,老师帮您分析解答
2023-03-29 19:56:27
帅气的篮球:回复张艳老师 我之前计提的是工资,但是我发放的时候科目选错了,发放成社会保险了,导致一直挂着这个科目,该怎么让他做个凭证平一下?
2023-03-29 20:25:55
张艳老师:回复帅气的篮球做更正分录就好了。 借:应付职工薪酬---工资 贷:应付职工薪酬--社会保险
2023-03-29 20:37:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 黑皮 发表的提问:
老师,保险理赔计入那里,营业外收入
您好!超过损失额的部分,计入营业外收入。
299楼
2023-03-30 16:07:34
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
公司的车撞了别人的东西,赔别人3500元,然后保险公司赔我们车辆保险费3500元,这个会计分录怎么做,,需要什么发票单据
赔别人3500 借:其他应收款 贷:银行存款 对方写收据 收保险3500 借:银行存款 贷:其他应收款3500 银行回单
300楼
2023-03-30 16:17:59
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