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支付分成款如何做会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 修身养性 发表的提问:
请问下支付货款取得进项发票,会计分录如何记?
您好 借:库存商品  应交税费-应交增值税-进项税额  贷:银行存款
136楼
2023-02-05 17:33:00
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修身养性:回复东老师 谢谢老师
2023-02-05 17:46:30
东老师:回复修身养性不客气,如果满意帮忙给我个五星好评,多谢。
2023-02-05 17:57:20
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
异地购材料先委托人现金支付再汇款给委托人如何做会计分录
借:预付账款 贷:银行等
137楼
2023-02-06 15:05:35
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学徒 发表的提问:
事业单位收到发票没付款如何入账,如何做会计分录?
你好,分录是 借业务活动费 贷 其他应付款 事业单位你也可以等到付款的时候在做分录 借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
138楼
2023-02-06 15:26:24
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
老师,应付账款时,零头不用付,?如何做会计分录
计入到营业外收入里面!!
139楼
2023-02-06 15:38:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小调皮 发表的提问:
计提工程款主营业务成本会计分录如何做
每月根据确认的产值确认收入,结转成本。   借:主营业务成本   工程施工——合同毛利   贷:主营业务收入
140楼
2023-02-07 14:31:16
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小调皮:回复庄老师 比如说收到100万工程款计提多少金额合理
2023-02-07 14:52:01
庄老师:回复小调皮你好,一般建筑工程成本,材料费占比65%,人工费占比32%左右
2023-02-07 15:18:50
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
房地产企业支付的土地使用税如何做会计分录
一、借:税金及附加 贷:应交税费——应交土地使用税 二、支付时 借:应交税费——应交土地使用税 贷:银行存款
141楼
2023-02-07 14:49:53
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秋:回复李爱文老师 老师 不能计入开发成本吗
2023-02-07 15:21:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 阳光 发表的提问:
是进口企业,支付代理报关费要如何做会计分录
借;管理费用 贷;银行存款等科目
142楼
2023-02-07 15:16:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @   发表的提问:
一般纳税人支付开票系统年费,会计分录如何做?
借;管理费用 贷;银行存款等科目 如果是符合条件的,可以全额减免增值税
143楼
2023-02-07 15:30:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 002 发表的提问:
支付不在公司任职董事的工资如何做会计分录?
借;管理费用 贷;银行存款等科目
144楼
2023-02-07 15:35:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 萍水相逢 发表的提问:
财政直接支付购置的固定资产如何做会计分录
你好,分录是 借 事业支出 贷 财政补助收入 借 固定资产 贷 非基建本年累计盈余
145楼
2023-02-08 14:38:14
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萍水相逢:回复紫藤老师
2023-02-08 15:06:13
萍水相逢:回复紫藤老师
2023-02-08 15:30:27
萍水相逢:回复紫藤老师 老师看一下合适不
2023-02-08 15:54:41
紫藤老师:回复萍水相逢可以的,如果是固定资产你还要做固定资产系统登记
2023-02-08 16:06:17
萍水相逢:回复紫藤老师 嗯嗯谢谢老师的耐心指导
2023-02-08 16:33:14
萍水相逢:回复紫藤老师 老师,我们的这笔款还没有付清应该在加一笔怎样的分录
2023-02-08 16:57:30
紫藤老师:回复萍水相逢这笔款还没有付清可以挂到应付账款/其他应付款
2023-02-08 17:20:17
萍水相逢:回复紫藤老师 借事业支出贷其他应付款
2023-02-08 17:47:37
紫藤老师:回复萍水相逢可以,等待支付的时候 借 其他应付款 贷 财政拨款收入等
2023-02-08 18:03:24
萍水相逢:回复紫藤老师 嗯嗯十分感谢您
2023-02-08 18:23:30
紫藤老师:回复萍水相逢不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-08 18:36:25
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萍水相逢 发表的提问:
财政直接支付购置的固定资产如何做会计分录
借:银行存款 贷:递延收益 借:固定资产 贷:银行存款
146楼
2023-02-08 14:59:36
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张艳老师:回复萍水相逢借:银行存款 贷:递延收益 借:固定资产 贷:银行存款
2023-02-08 15:18:38
萍水相逢:回复张艳老师 我们是事业单位
2023-02-08 15:36:02
萍水相逢:回复张艳老师 是通过财政直接支付的
2023-02-08 15:55:35
张艳老师:回复萍水相逢这个非常抱歉了,老师没有接触过事业单位会计,建议您向学堂子藤老师进行提问。非常抱歉。
2023-02-08 16:11:19
萍水相逢:回复张艳老师 好的谢谢老师
2023-02-08 16:37:57
张艳老师:回复萍水相逢非常感谢您的理解,祝您工作顺利!!
2023-02-08 17:04:16
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
事业单位直接支付额度年底注销了,如何做会计分录?下年年初恢复了额度又如何做分录?
年底注销借:财政应返还额度 贷:零余额账户用款额度。下年初回复借:零余额账户用款额度 贷:财政应返还额度。
147楼
2023-02-08 15:23:37
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柠檬:回复姜老师 我问的是直接支付,不是授权支付?和零余额根本没有关系!
2023-02-08 15:49:06
姜老师:回复柠檬财政直接支付年末借:财政应返还额度-财政直接支付 贷:财政补助收入。下年初直接支付借:业务活动费用 贷:财政应返还额度-财政直接支付 。预算会计借:事业支出 贷:资金结存。不好意思看错了。
2023-02-08 16:02:54
柠檬:回复姜老师 也就是说下年初恢复额度的那个时点是不做处理,发生业务时,才做分录,对吗?
2023-02-08 16:17:41
姜老师:回复柠檬是的,发生业务再做账务处理。
2023-02-08 16:28:37
柠檬:回复姜老师 好的,谢谢
2023-02-08 16:51:05
姜老师:回复柠檬不客气。很高兴能帮助到你。
2023-02-08 17:11:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 鳗鱼夕阳 发表的提问:
款付了货到了,发票未到,如何做会计分录
同学你好 这个暂估就行了 借库存商品 贷应付账款暂估 借应付账款暂估 贷银行存款
148楼
2023-02-08 15:32:59
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鳗鱼夕阳:回复朴老师 那应付暂估一借一贷不就冲销了,等我发票回来怎么办?
2023-02-08 15:49:29
朴老师:回复鳗鱼夕阳同学你好 暂估的红冲了 然后重新做入库
2023-02-08 16:01:26
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 睡着的水 发表的提问:
老师您好,请问事业单位购入固定资产,采用分期付款方式支付货款,各期的会计分录如何做
你好同学 https://wenku.baidu.com/view/8ea393b565ce0508763213d9.html 这里有标准的事业单位的分期下的固定资产处理, 它分为正常的分期与融租,您看一下。
149楼
2023-02-09 14:59:04
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睡着的水:回复何江何老师 预算会计怎么做?
2023-02-09 15:17:41
何江何老师:回复睡着的水是计入事业支出 与固定基金,您看一下下边有分录
2023-02-09 15:47:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 画笔 发表的提问:
货已到,款已付,发票未到会计分录如何做
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
150楼
2023-02-09 15:27:23
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画笔:回复邹老师 老师是含税价,还是不含税
2023-02-09 15:44:15
画笔:回复邹老师 收到发票是的分录:借:应付账款-暂估 贷:预付账款对不对
2023-02-09 16:12:16
邹老师:回复画笔你好,这个是不含税价款 收到发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目 借;库存商品等科目 贷;预付账款
2023-02-09 16:31:29
画笔:回复邹老师 老师,如果工程款确定收不回来,民工工资都是由法人个人代付的,这种业务怎么处理,需要哪些附件
2023-02-09 16:48:14
邹老师:回复画笔你好,收不回来需要做坏账处理,需要对方发生财务困难的证明 民工工资法人代表个人支付 借;工程施工 贷;其他应付款,需要有法人代表个人账户付款回单
2023-02-09 17:08:36
画笔:回复邹老师 我这,法人挂了垫支190多万的个人往来,现在要注销这个公司,我不知道要怎么弄
2023-02-09 17:36:13
邹老师:回复画笔你好,需要偿还或转为实收资本核算
2023-02-09 18:04:09
画笔:回复邹老师 转成实收资本的话,公司银行存款就多了,公司没有这么多的银行存款
2023-02-09 18:19:39
邹老师:回复画笔你好,转为实收资本分录是 借;其他应付款 贷;实收资本。这个不影响银行存款变动啊
2023-02-09 18:32:22
画笔:回复邹老师 我现在法人的余额是这个数,
2023-02-09 18:42:23
画笔:回复邹老师 就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税
2023-02-09 19:03:33
画笔:回复邹老师 还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉
2023-02-09 19:13:55
邹老师:回复画笔你好,法人垫支的应当通过其他应付款核算,怎么你单位通过其他应收款核算呢?
2023-02-09 19:35:27
画笔:回复邹老师 这是历史问题
2023-02-09 20:02:47
画笔:回复邹老师 哦,这个公司是分公司
2023-02-09 20:18:22
邹老师:回复画笔你好,垫支对于公司来说应当通过其他应付款核算才是的
2023-02-09 20:45:42
画笔:回复邹老师 是的但我现在要怎么处理?就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税。还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉。老师看一下之前的问题
2023-02-09 21:09:24
邹老师:回复画笔你好,把之前的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-02-09 21:21:16
画笔:回复邹老师 做成,实收资本吗
2023-02-09 21:49:06
邹老师:回复画笔你好,是的,冲销之前错误的,然后按实收资本入账
2023-02-09 22:07:45
画笔:回复邹老师 直接这样可以不?还需不需要转个其他应付款,再转实收资本
2023-02-09 22:23:40
邹老师:回复画笔你好,第二笔分录借方应当是其他应付款才是的
2023-02-09 22:37:02
画笔:回复邹老师 对吗?
2023-02-09 22:54:33
邹老师:回复画笔你好,是的,是这样处理
2023-02-09 23:16:37
画笔:回复邹老师 这笔,预付账款
2023-02-09 23:43:09
画笔:回复邹老师 老师,这样操作对吗?5000的这笔是够原材料 的,没有开发票,现在也开不了发票
2023-02-09 23:58:39
邹老师:回复画笔你好,确定开具不了发票,你可以这样处理 借;原材料等科目 贷;预付账款
2023-02-10 00:27:50
画笔:回复邹老师 我主要是要把余额处理掉,
2023-02-10 00:48:25
邹老师:回复画笔你好,做了上面的分录,预付账款这个公司就没有余额了啊
2023-02-10 01:01:38

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