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支付分成款如何做会计分录
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ rt 发表的提问:
预付工程进度款时,会计分录如何编制? 补付工程进度款时,会计分录如何编制?
你好,借:预付账款贷:银行存款发票来时借:在建工程或开发成本等贷:预付账款,补付工程进度款,借,应付账款,贷银行存款。
106楼
2023-01-27 16:56:07
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
购入原材料已经入库但是货款不用支付如何做调整会计分录
你好!转入营业外收入
107楼
2023-01-27 17:13:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 发表的提问:
支付劳务费如何写会计分录
你好,借成本费用相关科目贷银存
108楼
2023-01-27 17:29:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Lyhn 发表的提问:
广告费分期付款如何做会计分录,发票也是分期开。
借:销售费用--广告费 贷:应付账款 分期付款时 借:应付账款 贷:银行存款
109楼
2023-01-28 15:21:06
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Lyhn:回复张艳老师 如已分期付款,发票还没收到又该如何做
2023-01-28 15:40:54
张艳老师:回复Lyhn还是上面的分录,取得发票后直接贴到凭证后面就可以了。
2023-01-28 15:59:49
Lyhn:回复张艳老师 可以这样做吗?分期付款时借应付账款,贷银行存款。收到分期发票时借广告费用,贷应付账款。
2023-01-28 16:12:20
张艳老师:回复Lyhn可以的,您列的分录和上面的分录是一致的。
2023-01-28 16:25:57
Lyhn:回复张艳老师 好的,谢谢
2023-01-28 16:47:29
张艳老师:回复Lyhn不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-01-28 17:08:06
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 朴实的羊 发表的提问:
慰问生病职工,购买礼品3200元,以银行存款支付。如何做会计分录?
你好! 借:管理费用…福利费 贷:银行存款
110楼
2023-01-28 15:37:00
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
购入原材料已经入库但是货款不用支付如何做调整会计分录
您好!购入原材料,未付款时:借:原材料 贷:应付账款 ,不需付货款可做:借:应付账款 贷:营业外收入
111楼
2023-01-28 15:53:58
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ hp 发表的提问:
公司支付宝提款如何做分录?
借:银行存款 贷:其他货币资金
112楼
2023-01-29 15:08:07
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
购入原材料已经入库但是货款不用支付如何做调整会计分录
不用支付是因为接受捐赠了还是股东投入的?有发票吗?
113楼
2023-01-29 15:24:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 王老师 发表的提问:
你好,请问一张进项成本票分三次支付,会计分录如何处理
你好 购进 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款 付款 借;应付账款 贷;银行存款
114楼
2023-01-29 15:51:00
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王老师:回复邹老师 老师意思按成本票日期录应付 三次支付完成录一笔银行吗
2023-01-29 16:14:53
邹老师:回复王老师你好,每支付一次,就做一次第二笔分录就是了
2023-01-29 16:34:50
王老师:回复邹老师 那进项税额按比例分摊吗
2023-01-29 16:53:22
邹老师:回复王老师你好,进项税额是购进一次性抵扣的
2023-01-29 17:06:58
王老师:回复邹老师 是的,那第一笔支付的分录 进项税额按全额录 借贷不平了呀
2023-01-29 17:29:04
邹老师:回复王老师你好 购进 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款 第一笔做进项分录,之后支付不涉及进项税额啊 付款 借;应付账款 贷;银行存款(做三次这个分录)
2023-01-29 17:58:10
王老师:回复邹老师 那我们专票认证和确认成本没在一个月?咋么确定记账日期
2023-01-29 18:15:34
邹老师:回复王老师你好,购进就计入材料核算 之后什么时候领用就做领用分录,结转成本分录
2023-01-29 18:38:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
用银行存款支付长期借款17年第一季度的贷款利息10万,会计分录如何做?要先计提再支付吗?
计提支付吧,借:财务费用贷:应付利息;借:应付利息贷:银行存款
115楼
2023-01-30 14:34:08
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the sunshine、:回复袁老师 借方应该是财务费用还是应付利息
2023-01-30 14:52:23
袁老师:回复the sunshine、两个分录都要写
2023-01-30 15:15:20
the sunshine、:回复袁老师 我这是付银行长期贷款的利息,应该不通过财务费用吧?
2023-01-30 15:40:05
袁老师:回复the sunshine、每年支付的通过,如果不是每年支付的通过长期借款--利息
2023-01-30 15:56:08
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 咔嚓~小坚果 发表的提问:
一次性支付10-12月物业费,应如何做会计分录
借:预付账款 贷:银行存款,再分月摊销,借:管理费用 贷:预付账款
116楼
2023-01-30 14:48:36
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咔嚓~小坚果:回复吴月柳 10月份付了10-12月物业费,但未收到发票,11月收到发票,如何做会计分录?
2023-01-30 15:20:34
吴月柳:回复咔嚓~小坚果借:管理费用 贷:预付账款
2023-01-30 15:49:10
咔嚓~小坚果:回复吴月柳 请问10月付款时 和11月收到发票时分别如何做分录。以及摊销的分录
2023-01-30 16:13:55
吴月柳:回复咔嚓~小坚果付款时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票摊两个月的,12月再做12月的,借:管理费用 贷:预付账款
2023-01-30 16:28:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 烟雨幕然 发表的提问:
老师好,支付车辆购置税87610.62元,如何做会计分录
你好,借;固定资产,贷;银行存款等科目
117楼
2023-01-30 15:18:33
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 动听的泥猴桃 发表的提问:
酒店支付旅游协会会费,分录如何做
你好!计入管理费用-业务宣传费/服务费就好了
118楼
2023-01-30 15:29:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ cindy 发表的提问:
有购进一批材料(材料已到),本月付了部分货款,余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录,尾款付清发票到又如何做会计分录?
你好,本月,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 下个月,借;预付账款 贷;银行存款 借;应付账款——暂估 贷;原材料 借;原材料 贷;预付账款
119楼
2023-01-30 15:50:58
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ _ 发表的提问:
新公司成立,很多费用报销都是老板支付的,如何做会计分录呢?后期老板将这些垫付的费用要如何转出?麻烦给个详细的会计分录
借,管理费用贷,其他应付款。
120楼
2023-01-31 15:00:20
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东老师:回复_归还的时候借,其他应付款在银行存款。
2023-01-31 15:19:11
_:回复东老师 费用报销时: 借:管理费用-开办费 贷:其他应付款 归还的时候借,其他应付款在银行存款。这个不懂您的意思
2023-01-31 15:44:35
东老师:回复_就直接把钱归还给老板了呀。
2023-01-31 16:05:32
_:回复东老师 公司是认缴资本,老板垫付的费用就相当于用实收资本的钱来报销费用,这种要怎么做分录呢?还是要一直挂账在那里,先不处理么?
2023-01-31 16:21:49
东老师:回复_你的意思是把其他应付款转到实收资本吗?
2023-01-31 16:46:38
_:回复东老师 按照这样是什么分录呢?老板之前购买的东西很多都是没有发票的,可以直接入账吗?
2023-01-31 17:02:23
东老师:回复_没有发票的话,也是可以直接入账。
2023-01-31 17:17:27
_:回复东老师 那到时税前扣除,是全额扣除还是按多少比例扣除的呢?
2023-01-31 17:37:36
东老师:回复_你这个需要看到底是什么费用?
2023-01-31 17:49:50
_:回复东老师 开业筹办期间的开办费这些呢?
2023-01-31 18:03:20
东老师:回复_这些的话是可以扣除的。
2023-01-31 18:22:04
_:回复东老师 是可以全额扣除?需要什么附件或收据入账呢?
2023-01-31 18:49:03
东老师:回复_这个需要取得发票才可以。
2023-01-31 19:06:38
_:回复东老师 开业筹办期间的开办费这些费用,没有发票,是按多少比例扣除?
2023-01-31 19:29:40
东老师:回复_发票是不能税前扣除的。
2023-01-31 19:49:36
_:回复东老师 不知道是否我提问的不够专业,您每次给我的反馈咨询都没有能解决我的疑问,说句抱歉的话,我非常怀疑你的专业
2023-01-31 20:01:55
东老师:回复_这个问题可能是我回答的不好,十分抱歉。
2023-01-31 20:31:01

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