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退已交订金怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 夏爽 发表的提问:
收到退税款怎么做会计分录
你好,是什么原因形成的退税款?
271楼
2023-03-22 14:06:39
全部回复
夏爽:回复邹老师 不太清楚银行回单也没说
2023-03-22 14:29:39
邹老师:回复夏爽你好,需要知道是什么原因退回,才知道如何做分录的
2023-03-22 14:55:21
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Reborn 发表的提问:
增值税退税怎么做会计分录?
借,银行存款,贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
272楼
2023-03-22 14:20:59
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Reborn:回复东老师 增值税是不需要结转损益的吧?
2023-03-22 14:35:38
东老师:回复Reborn这个是不需要结转损益。
2023-03-22 14:51:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ . 发表的提问:
辞退员工的会计分录怎么做?
你好!只是辞退员工是不需要做分录了
273楼
2023-03-23 13:29:43
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.:回复宋生老师 要做补偿分录
2023-03-23 13:54:37
宋生老师:回复.你好!借:管理费用——辞退福利 贷:应付职工薪酬——辞退福利 借:应付职工薪酬——辞退福利 贷:库存现金/银行存款
2023-03-23 14:21:38
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 余华 发表的提问:
正规的交五险一金 会计分录该怎么做?
一、交五险时 借:管理费用——社保费 借:销售费用——社保费 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 二、交公积金时 借:管理费用——公积金 借:销售费用——公积金 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——公积金 借:其他应收款——代扣个人公积金 贷:银行存款
274楼
2023-03-23 13:38:17
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
老师,公司交了残保金,会计分录怎么做
你好 计提,借;管理费用 , 贷;其他应付款——残保金 缴纳,借;其他应付款——-残保金 , 贷;银行存款
275楼
2023-03-23 13:58:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 宋枭 发表的提问:
交金税盘维护费580元,怎么做会计分录?
借管理费用贷银行存款 全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。
276楼
2023-03-23 14:06:44
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宋枭:回复郭老师 同时在一笔分录中做吗?不是在抵扣时做第二笔分录吧
2023-03-23 14:37:44
郭老师:回复宋枭抵扣的时候做第二笔就可以。
2023-03-23 14:47:49
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
老师补交租金房产税,会计分录怎么做。
同学你好 借,税金及附加 贷,应交税费一应交房产税 借,应交税费一应交房产税 贷,银行存款
277楼
2023-03-23 14:21:00
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
所得税退税,会计分录怎么做?
你好,退本年度的,还是上年度的?
278楼
2023-03-26 19:10:42
全部回复
岁禾:回复班助小琪 上年度,2019年的
2023-03-26 19:26:01
班助小琪:回复岁禾借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未配利润。
2023-03-26 19:36:36
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问:
收到退款的会计分录怎么做
你是收到什么的退款
279楼
2023-03-26 19:20:15
全部回复
蔡蔡:回复辜老师 供应商退款
2023-03-26 19:35:30
辜老师:回复蔡蔡这个是借:银行存款 贷:应付账款
2023-03-26 19:53:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 绿草 发表的提问:
公司退货款会计分录怎么做
你好,你是销售方的吗 之前做了收入吗
280楼
2023-03-26 19:26:33
全部回复
绿草:回复郭老师 我是购买方
2023-03-26 19:39:03
郭老师:回复绿草开了专票吗 你认证没有
2023-03-26 20:01:57
绿草:回复郭老师 开票了也认证了
2023-03-26 20:22:15
郭老师:回复绿草你开红字信息表给对方,对方给你开负数发票 借银存贷库存商品,进项转出
2023-03-26 20:48:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ walk down 发表的提问:
收到退货款会计分录怎么做
借银行 贷应付账款,
281楼
2023-03-26 19:38:58
全部回复
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 正正 发表的提问:
预售卡退卡会计分录怎么做
你好,借:其他应付款-会员卡 贷:银行存款
282楼
2023-03-27 14:15:03
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 朱小茱 发表的提问:
客户退款的会计分录怎么做?
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款
283楼
2023-03-27 14:34:13
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 南瓜马车 发表的提问:
员工先垫付的材料款订金当月没做账,跨月后再做账的会计分录怎么做?
收到材料了吗 ?钱给员工了吗?
284楼
2023-03-27 14:44:59
全部回复
南瓜马车:回复玲老师 钱还没给员工。材料也未收到
2023-03-27 14:59:14
南瓜马车:回复玲老师 材料收到了,说错了
2023-03-27 15:17:02
玲老师:回复南瓜马车借原材料 贷应付账款 借应付账款 贷其他应付款 -XX员工
2023-03-27 15:32:34
南瓜马车:回复玲老师 不用走预付账款科目是吗
2023-03-27 15:55:00
南瓜马车:回复玲老师 可以这样做吗员工报销预付款时:借预付账款,贷:其他应付款-员工,同时借:其他应付款-员工,贷:库存现金。
2023-03-27 16:24:13
南瓜马车:回复玲老师 收到材料时:借:原材料,贷:预付账款,银行存款
2023-03-27 16:41:31
玲老师:回复南瓜马车你没设置应付也可以用预付
2023-03-27 16:53:47
南瓜马车:回复玲老师 那我这样做可以吗
2023-03-27 17:15:46
玲老师:回复南瓜马车借原材料 贷预付账款 借预付账款 贷其他应付款 -XX员工 借其他应付款 贷银行存款
2023-03-27 17:30:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 发表的提问:
计提应交税金-应交增值税(已交税金)的会计分录是什么?我知道缴纳的分录,请问计提时的分录是?
你好,这个一交税金是当月缴纳当月的,你们是吗?
285楼
2023-03-28 13:18:29
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翼:回复郭老师 是的,我知道缴纳时分录是借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款,请问计提时的分录是?
2023-03-28 13:34:14
郭老师:回复借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税已交税金
2023-03-28 13:52:23

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