咨询
年末典当行会计分录怎么做
分享
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 遇见 发表的提问:
2018年典当行业科目设置
你好,没有这个行业的,有通用的
76楼
2023-01-03 16:45:19
全部回复
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 大海 发表的提问:
进项大于销项年末会计分录具体怎么做
您好,进项大于销项可以不用做分录
77楼
2023-01-03 16:50:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Jane敏 发表的提问:
老师,你好,我公司是典当行,请问现在执行的会计制度是什么?
你好,这个是单位自己选择,比如企业会计制度
78楼
2023-01-04 15:22:36
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 怕孤独的啤酒 发表的提问:
期末银行余额怎么做会计分录呢,请帮忙解答
你好,银行存款期末余额不需要进行会计处理,就是放在科目余额表里面。
79楼
2023-01-04 15:48:17
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 玉婷 发表的提问:
老师,当月工资当月发,怎么做分录?要计提吗?月末怎么做
不用计提,借:管理费用等 贷:其他应收款~社保 应交税费~个税 银行存款或现金
80楼
2023-01-04 16:09:19
全部回复
玉婷:回复吴月柳 那月末要分配到管理费用吗?
2023-01-04 16:42:31
玉婷:回复吴月柳 但是我付工资做的是: 借:应付职工薪酬 贷:现金 月末要分配到管理费用是吗?
2023-01-04 16:58:35
吴月柳:回复玉婷你这笔是发放工资,那你补一笔计提的,借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2023-01-04 17:22:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 甜蜜的歌曲 发表的提问:
典当行分配利润给投资企业,汇款用途怎么写?
你好,可以就是分红
81楼
2023-01-04 16:25:18
全部回复
甜蜜的歌曲:回复邹老师 投资企业收到典当行分配的利润需要交纳企业所得税
2023-01-04 16:37:58
甜蜜的歌曲:回复邹老师 投资企业收到典当行利润分配70万需交纳企业所得税
2023-01-04 17:04:06
邹老师:回复甜蜜的歌曲你好,如果是居民企业之间投资满一年以上的股息红利是免征企业所得税的 不符合就需要缴纳企业所得税的
2023-01-04 17:29:26
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 学徒 发表的提问:
月末对酒店用品进行盘点要怎么做会计分录?
盘点不做分录 只是资产明细和实务核对 看能否对的上
82楼
2023-01-04 16:50:59
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 思伦 发表的提问:
企业月末巳收,银行未达账,怎么做会计分录吗?
你好,有未达账项的,不用做分录,期末余额调节表就可以
83楼
2023-01-05 16:07:14
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 优雅的百褶裙 发表的提问:
你好老师,典当行的会计业务现在有课程了吗
你好,现在还没有这个的哦
84楼
2023-01-05 16:37:08
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 卓卓卓 发表的提问:
典当行业,赎当时,退回了客户部分服务费,但是冲红发票忘记开了,当月怎么做账?下月怎么调整
借预收账款贷银行存款。 然后下一个月红冲红冲你的收入就可以的,借预收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数。
85楼
2023-01-05 16:47:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 随风 发表的提问:
收到银行利息,怎么做帐?月末怎么结转?会计分录是什么?
一、收到利息时 借:银行存款 借:财务费用——银行利息 负数 二、月末结转 借:本年利润 贷:财务费用——银行利息
86楼
2023-01-06 15:45:29
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菜务小白 发表的提问:
老师,12月份开始参保,年末怎么做会计分录?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
87楼
2023-01-06 15:55:42
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ ???? 发表的提问:
年末分红的会计分录怎么写
你好 借;利润分配——应付股利 贷;应付股利 借;应付股利 贷;银行存款 应交税费——个人所得税
88楼
2023-01-06 16:07:20
全部回复
????:回复邹老师 这边交的个税在自然人税收管理系统是有专门的一项关于分红的单独缴纳么
2023-01-06 16:20:14
邹老师:回复????你好,是的,有股息红利个人所得税选择填写申报的
2023-01-06 16:41:10
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 菜芽 发表的提问:
月末,取得银行手续费专用发票,会计分录怎么做!
借:财务费用-手续费 贷:银行存款。专票我不能抵扣进项税额。
89楼
2023-01-06 16:32:44
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
电话补贴会计分录 月末结转会计分录怎么做
你好,能讲具体一点吗,什么电话补贴?补给谁?
90楼
2023-01-06 16:44:59
全部回复
吴丹丽:回复老江老师 每个月发给员工100到50块钱的不等的通讯补贴
2023-01-06 17:15:46
老江老师:回复吴丹丽借 管理费用-办公费 贷 现金或银行存款 (这个按理是要交个税的哟)
2023-01-06 17:42:47
吴丹丽:回复老江老师 以前会计都是把这笔电话补贴放入和报销的电话费用一起报
2023-01-06 17:53:53
吴丹丽:回复老江老师 借:管理费用-通讯费 贷:现金
2023-01-06 18:13:50
老江老师:回复吴丹丽也可以的,并没有原则性的差别(都是管理费用中列支)
2023-01-06 18:38:40
吴丹丽:回复老江老师 这笔钱没缴税没什么问题吧
2023-01-06 19:03:08
老江老师:回复吴丹丽根据重要性原则,我的观点是,等到税务查到了,给他吧!
2023-01-06 19:32:58
吴丹丽:回复老江老师 我们工资都没超过起征点 个税交不交都是没什么影响 就是会影响工资总额和工会经费的缴纳
2023-01-06 19:50:38
吴丹丽:回复老江老师 那如果进入工资总额会计分录要怎么做 还有月末结转怎么弄
2023-01-06 20:07:01
老江老师:回复吴丹丽借 管理费用-通讯费 贷 应付职工薪酬-补贴 支付时 借 应付职工薪酬 贷 现金
2023-01-06 20:17:56
吴丹丽:回复老江老师 月末直接跟报销的电话费一起结转
2023-01-06 20:42:57
老江老师:回复吴丹丽是的,支付或报销时做第二对分录
2023-01-06 21:00:34
吴丹丽:回复老江老师 那原始凭证要做两个吗
2023-01-06 21:13:02
老江老师:回复吴丹丽第一对分录可以没有原始凭证,原始凭证在第二对分录
2023-01-06 21:33:22

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×