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多付货款无法收回会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问:
吴老师,刚才对内收入无回单 会计分录 借:银行存款100 贷:主营业务收入100这个写会计分录行吗?
你好,一般内账最好分开,借:银行存款 贷:应收账款,收入根据送货单来做。
286楼
2023-03-26 19:47:59
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冰凌一笑:回复吴月柳 我们是互联网电子商务公司,没有送货单,借:应收账款 贷主营业务收入 收到钱然后 借:银行存款 贷;应收账款 还用价税分离 吗?
2023-03-26 20:09:09
吴月柳:回复冰凌一笑内账不用价税分离
2023-03-26 20:32:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 铿锵玫瑰 发表的提问:
老师,请问确定已无法收回的应收账款(未计提减值准备),怎么做会计分录呢?直接做借方:资产减值损失 贷方:应收账款 ?
你好 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款 
287楼
2023-03-27 14:09:28
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铿锵玫瑰:回复meizi老师 好的哇,谢谢老师!
2023-03-27 14:41:58
meizi老师:回复铿锵玫瑰没事的。 希望能帮到你 ; 满意请给予评价 
2023-03-27 15:06:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小U 发表的提问:
我想问下我司多付了对方货款3千块的货款,但是是收不回来的要怎么做分录?
借;资产减值损失 贷;坏账准备 借;坏账准备 贷;预付账款
288楼
2023-03-27 14:31:41
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小U:回复邹老师 货物和发票是四月收到的,货款是5月付的,多付了3000收不回来,是不是四月时借:库存商品7000 贷:应付账款 7000 5月时借:应付账款 7000预付账款3000 贷:银行存款 月末做借:资产减值损失 贷坏账准备 借坏账准备 贷预付账款?
2023-03-27 15:01:11
小U:回复邹老师 老师,回答下,是不是这样做?
2023-03-27 15:24:02
邹老师:回复小U库存商品4000 预付账款 3000贷:银行存款 7000 按这个分录处理,然后加上我上面那笔分录,金额3000就是了
2023-03-27 15:47:13
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售产品一批,金额16000元,货款尚未收回.会计分录
借:应收帐款16000 贷:主营业务收入 应交税金
289楼
2023-03-27 14:53:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.71w
引用 @ 欣喜的小懒虫 发表的提问:
外购存货验收入库并付款的会计分录
关键是收到发票没?税款是多少?
290楼
2023-03-28 13:41:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 仁爱的金毛 发表的提问:
收料单的会计分录,货款已付,暂未入库
你好 借:在途物资,贷:银行存款等科目 
291楼
2023-03-28 13:49:30
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光的味道 发表的提问:
老师,我想问一下,我买进一批货物货款是210000元,预付100000元,到货后发现部分货物损坏不能用,销货方同意减少货款9000元。买回来的损坏货物不能用5000元卖出。请问老师会计分录怎么做?
你好!,销货方同意减少货款9000给你们开红字发票吗?
292楼
2023-03-28 13:59:56
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阳光的味道:回复QQ老师 没有开红字发票
2023-03-28 14:23:54
阳光的味道:回复QQ老师 从总货款中扣除9000
2023-03-28 14:52:11
QQ老师:回复阳光的味道你好!发票是全额开的减少部分没有开红字发票,这样的话损坏不了使用部分金额是多少?
2023-03-28 15:11:15
阳光的味道:回复QQ老师 多开的冲减下次购货款
2023-03-28 15:34:54
QQ老师:回复阳光的味道你好,损失部分的金额是多少?
2023-03-28 16:02:13
阳光的味道:回复QQ老师 你是说损坏的部分当废品卖出后金额和买进来金额之间的损坏?
2023-03-28 16:23:15
QQ老师:回复阳光的味道你好,就是损坏的这一部分购入时的金额,因为这一部分你要确认损失
2023-03-28 16:37:53
阳光的味道:回复QQ老师 损耗的这部分对方直接从总价款中扣除9000元
2023-03-28 16:54:58
QQ老师:回复阳光的味道您好,你要按你损坏的数量乘以进价,这是你的报损金额,你这是内账还是外帐?
2023-03-28 17:11:34
阳光的味道:回复QQ老师 内账外账都做
2023-03-28 17:24:12
QQ老师:回复阳光的味道你好!按损失不能用的存货转入管理费用报废,,收到了补偿记录营业外收入
2023-03-28 17:37:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小米粥 发表的提问:
货已收发票已收,款未付,会计分录应是怎样?
你好,借;库存商品等科目,贷;应付账款
293楼
2023-03-28 14:20:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户3hgeiq 发表的提问:
已经预付一部分货款的在途货物的会计分录怎么做
好,借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;预付账款
294楼
2023-03-29 13:11:28
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 快乐人生 发表的提问:
购买土地会计分录做的是借:无形资产,贷:其他应付款-法人 下个月折旧怎么做分录,土地的折旧年限是多少年
你好!这个最低是20年了。
295楼
2023-03-29 13:35:16
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快乐人生:回复宋生老师 下个月摊销分类怎么做
2023-03-29 14:01:29
宋生老师:回复快乐人生你好!借管理费用—土地摊销 贷:累计摊销。
2023-03-29 14:24:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 木 木 发表的提问:
老师,对方给我们送货 ,我们把货款付了,后面对方又退货,那我们多付的款就没有收回来,这种怎么做分录?
你好 多付的款走营业外支出 后期不会给你了嘛
296楼
2023-03-29 14:01:32
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木 木:回复meizi老师 不会
2023-03-29 14:32:34
木 木:回复meizi老师 分录该咋写
2023-03-29 14:55:35
meizi老师:回复木 木借库存商品 进项税贷银行存款 退货 借银行存款 营业外支出贷库存商品 进项税
2023-03-29 15:14:15
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 安居-小吴 发表的提问:
收到货了,货款没付,发票没到,会计分录要怎么做?
贷到票未到 借库存商品等贷应付账款暂估
297楼
2023-03-29 14:17:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ IMboo 发表的提问:
老师,没有开票确认收入,但款项实际已无法收回,能否直接按合同金额确认损失,会计分录咋么做
你好,不能,应按坏账损失确认,借坏账准备,贷应收账款
298楼
2023-03-30 16:08:46
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IMboo:回复庄老师 那没有其他解决办法吗
2023-03-30 16:35:50
庄老师:回复IMboo你好,按上面确认信用减值损失
2023-03-30 16:51:55
IMboo:回复庄老师 必须先按合同金额确认收入,在提信用减值损失吗
2023-03-30 17:11:27
庄老师:回复IMboo你好,是的,可以这样处理,
2023-03-30 17:33:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师:收到供应商退回货款,会计分录,是借银行存款1000,贷应付账款1000,还是借应付账款-1000,贷银行存款-1000
你好,两个分录都是可以的,只是方法不同
299楼
2023-03-30 16:32:26
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燕子:回复邹老师 收到银行利息。为什么做借:财务费用负数,而不做贷财务费用正数。
2023-03-30 16:56:20
邹老师:回复燕子借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 冲减费用,当然是计入贷方或借方负数了
2023-03-30 17:22:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 天使之恋 发表的提问:
售甲公司货物80001.15,收回货款80000元整,剩下的货款1.15怎么做分录,
借银存80000,营业外支出1.15贷应收账款80001.15
300楼
2023-03-30 16:38:59
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