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收回货款代垫运费会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ . 发表的提问:
客户代垫运费为什么记在应收里面,理解是客户给代垫运费不是要给他钱,不是应付吗,
你好,因为客户进货挂的是应收账款,代垫运费可以直接冲减应收而不再设到应付款科目。
136楼
2023-02-05 17:24:20
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 线段 发表的提问:
代垫运费,计入应收账款还是?
你好, 销售方代垫运费,计入应收账款
137楼
2023-02-05 17:54:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 明月 发表的提问:
销售商品,为客户代垫100元运费。但是,收客户运费的时候,收110元。请问各位,代垫运费 和 收客户运费的时候,分录怎么做呢?
您好,代垫时,分录,借:其他应收款,100,贷;现金或者银行存款,100,收到时,借:现金或者银行存款,110,财务费用-现金折扣,负数10,贷:其他应收款,100。
138楼
2023-02-06 15:33:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 笨笨的毛豆 发表的提问:
销货方代垫的运费计入
你好,销货方代垫的运费,销售方分录是 借:应收账款,贷:银行存款等科目 
139楼
2023-02-06 15:41:43
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 粗犷的火 发表的提问:
请教一下 代理代垫海运费开具的增值税发票如何做会计分录 ?
企业通常以CIF或CNF价格报关出口的货物,所支付的境外“海运费”(包括保险费及佣金)仍应当冲减当期销售收入,工作中不能因为票据的变化而改变会计核算方式。且该境外海运费应当是按含税价冲减,进项税金不可抵扣。
140楼
2023-02-06 15:59:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 玩命的大象 发表的提问:
售给北方公司B产品400件,货款80 000元尚未收到,以转账支票支付代垫运杂费4 000元。 这个会计分录要怎么做呢 要做几个 分付 收 转
你好 借;应收账款 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借;销售费用,贷;银行存款 做两个分录,第一个是转账凭证,第二个是付款凭证
141楼
2023-02-07 14:40:05
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玩命的大象:回复邹老师 期末财产清查盘盈设备一台价值18 600元,估计七成新,报主管部门批准后转账。
2023-02-07 15:08:00
玩命的大象:回复邹老师 这题又要怎么写呢
2023-02-07 15:28:01
邹老师:回复玩命的大象你好 借;固定资产18 600*70%,贷;以前年度损益调整 18 600*70%
2023-02-07 15:45:21
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 甜蜜的鲜花 发表的提问:
收货款时对方以加油卡抵货款,加油卡收回后直接又用加油卡抵运费怎么作会计分录
加油卡抵货款借预付-中石化贷应收账款 运费是购买货物的借库存商品进项贷银存预付
142楼
2023-02-07 14:56:44
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Well. 发表的提问:
销货方代垫运费为什么要借计其他应付款?
你好 这个只是一个过度科目,一借一贷,冲平的 并没有实质性的影响
143楼
2023-02-07 15:24:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 拉长的秋天 发表的提问:
代垫运费计入什么
你好,如果你是销售方代垫购买方运费,运输公司开票给购买方,你挂其他应收款
144楼
2023-02-07 15:53:59
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.71w
引用 @ 学堂用户m59f4w 发表的提问:
9月17日,顺昌公司从上海购入商品一批,取得购货发票注明商品价款为 48000元,税款6240元,对方代垫运输费 200元,18 日通过银行汇款,取得电汇回单,货物尚未收到。怎么写会计分录
借:库存商品48200       应交税费-增值税-进项6240 贷:银行存款54440
145楼
2023-02-08 14:56:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 明亮的楼房 发表的提问:
委托收款结算,验收货物发现部分不合格,拒收不合格货物并且办理退货,代垫运费从货款扣除
同学。你的问题是什么
146楼
2023-02-08 15:04:08
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
代购货方付运输费4000元,款未付。怎么做会计分录呀?
借其他应收款4000 贷其他应付款 运输4000
147楼
2023-02-08 15:23:36
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无私的黄蜂 发表的提问:
总公司代垫分公司代收代支电费会计分录怎么做
您好, 借其他应收款 贷银行存款, 借银行存款 贷,其他应收款
148楼
2023-02-08 15:45:28
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 絮夏0 发表的提问:
需要付款700元,但这其中有300元的代垫运费需要从给对方公司的货款700元中扣回来,应该付他们多少钱,然后他们开多少钱的发票。
1、您应该付给对方400元 2、对方应该开具700元的发票给您公司。
149楼
2023-02-08 15:53:59
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絮夏0:回复张艳老师 那他们怎么走账,合同是700,我却给他们400,老师请给我写一下分录。
2023-02-08 16:27:00
张艳老师:回复絮夏0借:应付账款 700 贷:其他应收款 300 库存现金 400
2023-02-08 16:56:25
絮夏0:回复张艳老师 其他应付款怎么结平,老师
2023-02-08 17:12:22
张艳老师:回复絮夏0您为对方垫付运费时,会有 借:其他应收款 贷:库存现金 这样就会冲平的。
2023-02-08 17:25:26
絮夏0:回复张艳老师 老师,我还是不明白。这个运费是我替他们付,您这个分录怎么显示他还我运费了呢
2023-02-08 17:47:33
张艳老师:回复絮夏0运费是您垫付的(计入其他应收款),您支付货款时,不就把这个垫付的其他应收款给冲掉了嘛。
2023-02-08 18:12:33
絮夏0:回复张艳老师 师,关键是得开700的票,如果开400的票,您的分录就是对的 您的分录借 应付 700 贷 其他应收 300 库存 400 借 其他应收300 贷 库存 300 这样我里外里还是付了700 我应该付400才对老师
2023-02-08 18:28:08
张艳老师:回复絮夏0借:应付账款 700【这个是您应该付款的数字,也是对方给您开票的数字】 贷:其他应收款 300【您先前替对方垫付运费的数字】 库存现金 400【这个是您最终抵消掉您为对方垫付运费后的数字,是实际支付给对方的金额,这个数字加上垫付的运费300,就是发票700的数字】
2023-02-08 18:49:47
絮夏0:回复张艳老师 那我其他应收始终挂着余额300,对吗老师,这个300是没办法冲平的
2023-02-08 19:14:24
张艳老师:回复絮夏0您为对方垫付运费时,会有 借:其他应收款 贷:库存现金 所以,其他应收款一借一贷,该科目就会冲平了。
2023-02-08 19:28:08
絮夏0:回复张艳老师 那老师,我这不又减少库存现金了吗,我其实根本没有付这300啊
2023-02-08 19:54:51
张艳老师:回复絮夏0正是因为您要抵减掉之前替客户垫付的300元,您才只需要700元呢,不然您是要支付700的。 如果这样解释您还不明白的话,建议您再找一位老师帮您梳理一下思路。或许您就能明白了。
2023-02-08 20:22:46
松松老师
职称:中级会计师,注会已过会计
4.95
解题: 0.16w
引用 @ 学堂用户z8ieiy 发表的提问:
得胜公司2016年5月发生下列经济业务,不考虑相关税费: (1)5月1日购入不需要安装的新机器设备1台,买价30000元,运杂费500元,全部款项已用银行存款支付。(2)5月2日企业购入需要安装的新机器设备1台,买价50000元,包装费和运杂费840元,全部款项已用银行存款支付。 3)5月3日从大华公司购入甲材料600公斤,单价400元,运杂费400元。全部款项已经支付,材料验收入库。 (4)5月6日以银行存款120000元向华龙公司预付购买乙材料的货款,5月15日收到华龙公司发来的乙材料400公斤,单价230元,对方代垫运费1600元,材料已验收入库。多余款项华龙公司返还给得胜公司。 (5)5月20日从恒生公司购入丙材料60公斤,单价200元;丁材料100公斤,单价400元,购入材料共发生运费3200元(按材料重量比例分配)。企业开 出并承兑三个月到期的商业汇票一张,材料尚未运达企业。 要求:根据上述经济业务编制得胜公司2016年5月会计分录。
1.借:固定资产30500 贷:银行存款30500 2.借:在建工程50840 贷:银行存款50840
150楼
2023-02-09 15:05:05
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松松老师:回复学堂用户z8ieiy3.借:原材料240400 贷:银行存款240400 4.借:预付账款120000 贷:银行存款120000 借:原材料92000+1600=93600 贷:银行存款1600 应付账款92000
2023-02-09 15:38:50
松松老师:回复学堂用户z8ieiy5.借:在途物资-丙12000+738.46 在途物资-丁40000+2461.54 贷:应付票据57200
2023-02-09 15:55:04

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