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开出银行承兑汇票会计分录
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 耶耶耶 发表的提问:
银行承兑汇票,现在是不是有一种贴现是买方付息的业务??这样,买方如何做分录呢
你好,是的,可以买方付息的。买方就直接将费用计入财务费用即可,借财务费用 贷银行存款
241楼
2023-03-09 14:02:50
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ Zmj 发表的提问:
公司收到银行承兑汇票金额是10万元,实际货款是5万元,贴息是600吧,多余货款退回,这个怎么做分录啊
您好!你们当时入收入的时候是以10万元入的吗?
242楼
2023-03-09 14:23:12
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Zmj:回复程小峰老师 不是,是50000
2023-03-09 14:39:54
程小峰老师:回复Zmj您好!借:银行存款 49400 财务费用 600 贷:应收账款 50000,对方给你承兑金额虽然是10万,但是你只承兑5万,剩余的还会在对方账户上,跟你公司没有关系了,你这边不需处理。
2023-03-09 15:00:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ℡心影 发表的提问:
您好,请问银行承兑汇票到期转应解汇款该怎么做分录
您好 请问是单位开出的还是收到的
243楼
2023-03-09 14:38:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 炙热的镜子 发表的提问:
销售货物未入库,实际成本法,运费自行支付用的转账,货物用的银行承兑汇票,怎么做分录处理
借库存商品 贷银行存款 应收票据
244楼
2023-03-09 14:59:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 图图 发表的提问:
电子银行承兑汇票A背书给B,B背书给C,C向B付款B怎么做分录?
您好,是C背书给B,那为什么C需要付款给B
245楼
2023-03-12 16:26:58
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图图:回复文老师 是不是贴现呢?
2023-03-12 16:39:37
图图:回复文老师 这个我也不清楚,收到的就是这样显示的
2023-03-12 17:08:40
文老师:回复图图有可能是B给C承兑,但是B和C之间没有实际的业务往来,那B就是借银行存款财务费用贷应收票据, C就是借应收票据财务费用负数贷银行存款 这有点买卖承兑汇票的嫌疑,偶尔一笔可以,
2023-03-12 17:24:18
图图:回复文老师 这个月就收到好几笔这样的承兑
2023-03-12 17:49:39
图图:回复文老师 这样做有什么后果?
2023-03-12 18:10:34
文老师:回复图图那你们是确实和C没有业务往来是吧
2023-03-12 18:39:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ ㅤ洋洋 发表的提问:
开出115000的专票,对方背书转让一张129560的银行承兑汇票,我方又退给对方14560的货款,这个要怎么做分录啊
借应收票据115000 贷主营业务收入 应交税费 预收账款14560 借预收账款贷银存
246楼
2023-03-12 16:44:06
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ㅤ洋洋:回复郭老师 ??不是很看得懂
2023-03-12 17:15:23
郭老师:回复ㅤ洋洋对的做预收账款14560 其他的做收入记主营业务收入应交税费
2023-03-12 17:35:53
郭老师:回复ㅤ洋洋多的做预收账款14560 其他的做收入记主营业务收入应交税费
2023-03-12 17:48:08
ㅤ洋洋:回复郭老师 那我又把这张票据背书转让给另一方作为退货款怎么写分录呢
2023-03-12 18:11:48
郭老师:回复ㅤ洋洋退货款这个是啥
2023-03-12 18:41:07
ㅤ洋洋:回复郭老师 之前有其他家公司的预收账款,现在交易取消,需要退款,用这张票据去支付这个退款
2023-03-12 18:56:51
郭老师:回复ㅤ洋洋之前确认收入没有 开了发票吗
2023-03-12 19:17:23
ㅤ洋洋:回复郭老师 没开票,就是单纯的预收账款
2023-03-12 19:45:23
郭老师:回复ㅤ洋洋借预收账款贷应收票据
2023-03-12 19:59:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 罂粟花 发表的提问:
请问老师:我们公司给老板还款,请问做分录的时候用什么做附件?(有现金的,还有用银行承兑汇票的)
你好,就是还款的回单,比如老板给公司开具的收据,承兑汇票的记账联
247楼
2023-03-12 16:59:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司开出商业承兑汇票跟银行承兑汇票是一样的分录吗?应该怎么做分录?如果不一样?分别应该怎么做?
你好!是一样的。比如借应付账款 贷应付票据
248楼
2023-03-13 14:02:06
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蕙质兰心 发表的提问:
老师您好,我想请问下我们公司收到A公司背书转让的银行承兑汇票一张,出票人是B公司。会计分录是不是:借:应收票据-B公司(出票人)贷:应收账款-A公司
你好,你们和谁有往来就冲谁的账,与出票人没关系,因为是一手手背书过来的。
249楼
2023-03-13 14:17:07
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蕙质兰心:回复吴月柳 老师您好。我想请问下,因为汇票背书转让那过过好多次,借:应收票据-B公司借方是出票人吧
2023-03-13 14:54:17
吴月柳:回复蕙质兰心不是,是a公司
2023-03-13 15:16:40
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 心灵★之约 发表的提问:
公司收到前欠货款,且以转账支票,银行本票,电汇,银行汇票,银行承兑汇票的形式付来。会计分录可以写成借银行存款 贷应收账款吗
借方的话是应收票据,不是银行存款。
250楼
2023-03-13 14:33:45
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心灵★之约:回复东老师 然后在往银行存款科目里转吗
2023-03-13 14:52:25
心灵★之约:回复东老师 需要转不
2023-03-13 15:13:18
东老师:回复心灵★之约到期了再转到银行。
2023-03-13 15:28:54
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 细腻的老虎 发表的提问:
收到债务人签发的银行承兑汇票32000元和转账支票16000元,用来亲GV航前欠货款。用会计分录怎么写?
同学您好,借: 应付账款4.8,借:银行存款1.6,贷:应收票据3.2
251楼
2023-03-13 14:53:58
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球球老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.12w
引用 @ 威廉CPA 发表的提问:
老师,晚上好,请教您一道例题:(1)2019年3月1日,甲公司收到乙公司当日签发的带息银行承兑汇票一张,用以偿还前欠货款。该票据的面值为100 000元,期限为半年,年利率为6%。 (2)2019年4月1日,甲公司因急需资金,将该商业汇票向银行贴现,年贴现率为9%,贴现收入存入银行。 问题: (1)计算甲公司该项应收票据的到期值、贴现期、贴现利息和贴现净额。(要求列出计算过程,计算结果如有小数要取整) (2)编制甲公司取得和贴现该项应收票据的会计分录。
稍后奉上手写解题过程
252楼
2023-03-14 14:10:05
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威廉CPA:回复球球老师 好的,感谢老师的帮助
2023-03-14 14:50:59
球球老师:回复威廉CPA以上为解题过程,望对您有帮助
2023-03-14 15:05:57
威廉CPA:回复球球老师 老师,请问您写好了嘛
2023-03-14 15:34:52
球球老师:回复威廉CPA已经发过去了,收到了吗
2023-03-14 15:52:56
威廉CPA:回复球球老师 收到了
2023-03-14 16:11:32
威廉CPA:回复球球老师 老师,为什么是5个月呢
2023-03-14 16:29:40
威廉CPA:回复球球老师 是不是4️份急用资金取出呢
2023-03-14 16:46:47
球球老师:回复威廉CPA票据半年到期,3月取得,4月贴现,到期只有五个月了
2023-03-14 17:05:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 怡然的冬天 发表的提问:
业务:1)12月1日,收到大理公司开出的一张转账支票120000元,预订甲产品600件 2)12月3日,向华润公司销售甲产品480件,单价2000元,增值税率13%,价税款暂未收到。 3)12月9日向正大公司销售乙产品600件,单价3800元,增值税率13%,收到一张对方开出的银行承兑汇票,已入账。4)12月31日,结转本月已售甲乙两种产品的实际生产成本其中甲产品的单位生产成本为1000元,乙产品的单位生产成本为2000元。要求:根据下述经济业务编制会计分录
你好 1)12月1日,收到大理公司开出的一张转账支票120000元,预订甲产品600件 借:银行存款,贷:预收账款 2)12月3日,向华润公司销售甲产品480件,单价2000元,增值税率13%,价税款暂未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 3)12月9日向正大公司销售乙产品600件,单价3800元,增值税率13%,收到一张对方开出的银行承兑汇票,已入账。 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4)12月31日,结转本月已售甲乙两种产品的实际生产成本其中甲产品的单位生产成本为1000元,乙产品的单位生产成本为2000元。 借:主营业务成本  , 贷:库存商品—甲产品,库存商品—乙产品
253楼
2023-03-14 14:29:01
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 筱歌 发表的提问:
对方开给我们银行承兑汇票我们背书转让另外一公司 如何做分录
您好 借:应收票据 贷:应收账款 借:应付账款 贷:应收票据
254楼
2023-03-14 14:47:59
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 平淡的小松鼠 发表的提问:
从别处 购买的银行承兑汇票,中间发生的折扣怎么做分录
折扣可以做财务费用,如果不能全额贴现
255楼
2023-03-15 13:42:19
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平淡的小松鼠:回复孟洁 财务费用写为借方负数吗?结转利润时使利润增加
2023-03-15 14:06:52
孟洁:回复平淡的小松鼠对,可以写借方负数。。。。。
2023-03-15 14:18:25

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