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以前年度的会计红字更正法
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.59w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
老师好,19年多确认的收入,在20年开了红字发票冲销后,又重新开具了正确的发票,要做以前年度损益调整吗?应该怎样做?
同学,你好 你可以直接红字冲销你之前做的蓝字,不用以前年度损益调整
16楼
2022-12-13 09:51:41
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静若繁花:回复小菲老师 那收入就直接冲到今年的收入了吗?
2022-12-13 10:12:19
小菲老师:回复静若繁花同学,你好 对的,冲今年的
2022-12-13 10:39:48
静若繁花:回复小菲老师 好的,谢谢
2022-12-13 10:51:19
小菲老师:回复静若繁花不客气,满意请5星好评,谢谢!
2022-12-13 11:16:55
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 依然的自我 发表的提问:
请问老师,我公司18年12月收到一批药剂并入帐,专票于2019年2月认证抵扣了,现在这批药剂不能满足运行上用了,所以要求退回剩下药剂调换成其它药剂,我应该如何来处理,调换的药剂和退回的不一样,所以我认为应该我方申请开具红字发票,让对方开具退回的药剂红票,然后再开调换的药剂正数票,但现在不知这样处理后,如何来做帐务,因为此业务是做到18年的,红冲票认证后,做原分录红字凭证,用不用考虑到以前年度损益调整这个科目呀,我是软件做帐,
你好!什么时候开的红票?一般在开红字发票年度处理,不涉及以前年度损益调整
17楼
2022-12-13 11:11:33
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依然的自我:回复QQ老师 还没开呢,我是购买方,已认证,需要我申请红字发票申请单,现在想把问题都想明白后,才申请
2022-12-13 11:31:58
依然的自我:回复QQ老师 起初购买是在18年12月已入帐,如果申请并开具的红票,不是要红冲18年12月做的凭证吗,所以怕涉及到以前年度这个科目,而且是软件做帐,以前年度一加上,报表的公式应该就不对了
2022-12-13 11:53:14
依然的自我:回复QQ老师 老师给解释下呗,到底我这种思路对不,具体帐务,如何做
2022-12-13 12:06:19
QQ老师:回复依然的自我你好!不用通过以前年度损益调整,因为退货发生在现在
2022-12-13 12:20:11
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
我前任会计直接这样更正以前年度凭证,这样可以吗会对19年年度结转有影响吗?正确的应该怎么更正
你好!涉及损益类科目不可以直接更正,一般是通过以前年度损益调整科目。
18楼
2022-12-13 12:38:01
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没有如果:回复QQ老师 麻烦您帮我做一下凭证
2022-12-13 12:51:17
QQ老师:回复没有如果你好!你们是企业还是事业单位?如果是事业单位可以这样理解
2022-12-13 13:14:20
没有如果:回复QQ老师 事业单位的,你的意思是可以这样做凭证吗?
2022-12-13 13:32:01
QQ老师:回复没有如果你好!是的,否则还要涉及预算会计调整比较反锁,但就是你们去年的结余资金上交金额
2022-12-13 13:51:52
没有如果:回复QQ老师 我们是事业单位,要做预算会计,我刚刚点了一下电子报表,和预算会计有相差,相差的就是那个数
2022-12-13 14:17:46
QQ老师:回复没有如果你好,调整后还有差额吗?按上面的分录,
2022-12-13 14:35:23
没有如果:回复QQ老师 就是因为上面的调整才导致差异,是要调回去,我调整了预算会计,借财政拨款结转-累计结转9800贷货币资金9800
2022-12-13 15:04:23
QQ老师:回复没有如果你敢!因为你们是事业单位没走以前年度损益调整科目,他遮阳调整也是可以的,你预算也是也调整的今年数据
2022-12-13 15:29:50
没有如果:回复QQ老师 那你的意思是不可以我那样调整分录吗?那应该怎么办分录,他那边财务会计你不是说可以那样呢?他那样做业务活动费不就是做了今年的吗
2022-12-13 15:54:12
没有如果:回复QQ老师 还是我的应该做借财政拨款结转-年初余额调整9800,贷货币资金9800
2022-12-13 16:12:22
没有如果:回复QQ老师 同时财务会计师那边把业务活动费改成累计盈余?
2022-12-13 16:40:05
QQ老师:回复没有如果你好!你当期做的凭证也是影响当期金额啊,调整期初是你手工调整的吧,
2022-12-13 16:55:56
没有如果:回复QQ老师 你这样说,我还是不太明白,我刚刚接触会计,
2022-12-13 17:14:45
没有如果:回复QQ老师 老师你就帮我帮这个凭证更正一下下让他不会影响年末结转
2022-12-13 17:38:20
QQ老师:回复没有如果发现以前年度记账凭证中有错误(指科目和金额)并导致账簿登记错误的,应当用蓝字填制一张更正的记账凭证,更正由于记账错误对结转结余产生的影响。 
2022-12-13 17:50:52
没有如果:回复QQ老师 我的天,我们都是用软件系统做账,不用手工做
2022-12-13 18:20:44
没有如果:回复QQ老师 问了半天,对我没有一点帮助
2022-12-13 18:46:54
QQ老师:回复没有如果你好!知道你是软件做账,上边不是说了最为事业单位 发现以前年度记账凭证中有错误(指科目和金额),应当用蓝字填制一张更正的记账凭证,更正由于记账错误对结转结余产生的影响(你凭证错了涨不也错了吗!软件也是根据凭证自动登记的),原会计做原分录红字也是一样的
2022-12-13 19:16:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 奶酪 发表的提问:
会计科目少记用补充登记法还是红字更正法?
你好,会计科目正确,金额少记就补充登记就是了
19楼
2022-12-13 13:33:17
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奶酪:回复邹老师 那少写一个会计科目呢?本来是多借一贷,然后少写了变成了一借一贷呢?
2022-12-13 13:45:44
邹老师:回复奶酪你好,少写了一个科目,那之前一个科目金额是多记了,那这种情况就需要红冲,然后做正确的分录 或者做一笔调整分录
2022-12-13 14:07:28
奶酪:回复邹老师 老师,是小括号四
2022-12-13 14:24:29
邹老师:回复奶酪你好,因为没有做利息的分录,所以补充登记就是了
2022-12-13 14:38:07
奶酪:回复邹老师 好的,谢谢老师,那老师括号3,筹建期间的开办费计入什么科目
2022-12-13 14:57:15
邹老师:回复奶酪你好,计入管理费用——开办费科目核算
2022-12-13 15:18:54
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 日久见人心 发表的提问:
小规模商贸企业,以前会计未做价税分离,我把以前的分录更正以后,结转的本年利润分录也要红字冲销,把分录更正过来吗
可以将原来的分录红冲,补张正确的。也可以差额更正。
20楼
2022-12-13 14:55:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
红字更正和直接更正 的区别是什么呢?
红字更正是把以前做的凭证红字冲掉,直接更正就是做正确的凭证
21楼
2022-12-13 17:54:23
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薄薄:回复文老师 讲义里面讲 直接更正是 做借贷相反的分录啊,就是做完相反的分录 然后 再做个正确的?
2022-12-13 18:30:42
文老师:回复薄薄其实应该是这样,我举个例子你看你一下,报销费用,借 管理费用--办公费 500 贷 银行存款(而实际应该是库存现金) 500,红字更正法是 ,借 管理费用--办公费 -500 贷 银行存款 -500,然后再 借 管理费用--办公费 500 贷 库存现金 500,直接更正法是,借 银行存款 500 贷 库存现金 500,也就是一步到位,直接就是做达到正确的分录。
2022-12-13 18:49:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 胡萝卜 发表的提问:
以前年度费用多记怎么做会计分录?借:费用(红字?) 贷:以前年度损益调整(红字?)
你好,以前年度费用多记,调整的分录是 借:库存现金等科目 贷:以前年度损益调整—某某费用 
22楼
2022-12-13 18:16:50
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胡萝卜:回复邹老师 老师多记的费用调整至下一年度,没有发生现金退回,下一年该怎么做账务处理呢?谢谢
2022-12-13 18:41:03
邹老师:回复胡萝卜你好,那你之前多记费用的分录是什么呢?
2022-12-13 18:55:40
胡萝卜:回复邹老师 上一年分录 借:销售费用 贷:应付职工薪酬 将销上一年 售费用调整至今年的研发费用,最后结转进管理费-研发费
2022-12-13 19:25:08
邹老师:回复胡萝卜你好,那调整的分录就是 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整—销售费用
2022-12-13 19:45:53
胡萝卜:回复邹老师 那么今年的分录应该怎么做呢,调进管理费
2022-12-13 20:12:14
邹老师:回复胡萝卜你好,是错误的计入了销售费用,正确的应当计入管理费用,是这个意思?
2022-12-13 20:28:43
胡萝卜:回复邹老师 是的 上一年的销售费用科目放错,调至今年的管理费用
2022-12-13 20:53:06
邹老师:回复胡萝卜你好,跨年的调整分录是 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:以前年度损益调整—销售费用
2022-12-13 21:08:34
刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 高贵的大侠 发表的提问:
2017年度记帐错误(数学错了),今年用红字冲消,再用蓝字更正后,冲销和更正的两张会计凭证装订在本月的帐薄中吗?
你好,是的。
23楼
2022-12-13 18:38:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
红字更正法可以用于结账后更正错账吗
红字更正法:在记账以后,如果在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时,可以采用红字更正法进行更正。
24楼
2022-12-18 18:36:07
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 泠风 发表的提问:
使用红字冲销法,冲销过会计凭证,然后进行更正时,更正的凭证摘要怎么写?跟之前冲销掉的那个凭证写的一样,还是应该注明更正字样?
你好,更正几月几号凭证即可。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
25楼
2022-12-18 19:04:43
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 着急的发卡 发表的提问:
老师,我刚发现去年12月会计把一笔分录做错了,公司支出了一笔员工培训费用共22800,他直接写的一笔分录 借:应付职工薪酬-职工教育经费22800 贷:银行存款22800。按道理是差一笔计提的分录 借:管理费用22800 贷:应付职工薪酬-22800。。我现在应该如何处理这个呢?
你做借 以前年度损益调整 22800 贷 应付职工薪酬-职工教育经费22800,还有会少交所得税,也要调整所得税费用,借 以前年度损益调整 -22800*所得税税率 贷 应交税费---应交所得税 -22800*所得税税率,如果上年是亏损的,这一步不用做 ,然后把以前年度损益调整结转到利润分配---未分配利润,借 利润分配---未分配利润,贷 以前年度损益调整
26楼
2022-12-18 19:20:58
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着急的发卡:回复文老师 老师,我去年的企业3表已经交给事务所了 也对2014年结账了 现在做这些分录是放在去年12月的凭证里面?您看我能不能这样:现在我补一张计提的记账凭证 借管理费用22800 贷应付职工薪酬-职工教育经费22800 ,
2022-12-18 19:54:44
文老师:回复着急的发卡那你要把2014年的帐反记账,把这凭证添进去以后重新结账
2022-12-18 20:05:22
着急的发卡:回复文老师 那您刚才给我说的那笔分录是做在今天就行?2015.2.15?(我不想再去调整去年的账了 翻来覆去的 况且也已经把数据给了会计师事务所 在今年年初的期初数据也都写好了)
2022-12-18 20:31:15
文老师:回复着急的发卡是的,我第一次说的是做在2015年,牛相当于是事后调整2014年的帐
2022-12-18 20:57:57
着急的发卡:回复文老师 哦哦 。这样当然是最好了,不用去拆已经装订好的凭证,不用去修改已经写好的期初数据。还有个疑问就是,在去年12月应付职工薪酬-职工教育经费明细下期末余额为-22800(本来该期末余额应该是平的),我把调整的分录放在15年的2月 会不会影响企业所得税汇算清缴?我已经把以前做的企业三表都给会计师事务所做审计报告的数据了
2022-12-18 21:18:59
文老师:回复着急的发卡应付职工薪酬-职工教育经费是平的?可能处理有误,不应该是平的,因为你没有计提,就不应是平的,不会正好有一笔计提的是22800,你把明细账再好好看一下。会影响汇算清缴的。
2022-12-18 21:31:34
着急的发卡:回复文老师 我的意思是应付职工薪酬-职工教育经费这个科目上是-22800.。。老师,我回家后看了下书,问题1、按照您给我说的那样在2月做一笔凭证后,要把2015年资产负债表的期初数据调整,还要对2014年12月的期末数据做调整,是这样吗?2、如果是这样,我修改的凭证并没有出现在2014年里边,却对报表做了修改,凭证和报表不就对不上了吗?
2022-12-18 21:58:23
着急的发卡:回复文老师 书上说调整2015年资产负债表期初数据,并且调整2014年12月利润表的期末数据
2022-12-18 22:17:13
文老师:回复着急的发卡调整2015年的资产负债表的期初数,也就是调整2014年的期末数,调整报表期初数的目的是为了以后凭证和报表一致,你不是做在同一期间,肯定是有一处是不能一致的。
2022-12-18 22:28:31
税剑法盾
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ 温婉的香水 发表的提问:
红字更正法 会计科目错了文字和金额都要用蓝笔吗
您好,一般用红笔醒目。
27楼
2022-12-19 16:33:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 蜜雪 发表的提问:
请教老师红字更正去年的比如暂估的费用少了可以红字更正吗
你好,暂估的费用少了,可以红字冲销,然后做一笔正确的暂估费用分录 也可以补做一笔暂估费用分录
28楼
2022-12-19 16:41:18
全部回复
蜜雪:回复邹老师 老师红字冲销,可以写个负数也可以用相反的科目写正数,这都是红字冲销吧
2022-12-19 17:10:34
邹老师:回复蜜雪你好,是的,是这样的 
2022-12-19 17:37:31
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 任大宝 发表的提问:
老师,红字更正法,只是数字用红色表示,而会计科目和摘要不需要用红色的字表示吧?
你好! 是的,你的理解很对
29楼
2022-12-19 17:03:33
全部回复
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
发现以前的会计很多计算错误入错账,直接用划线更正法,用红笔划去错误的,在上方填写正确的数字可以这样做吗?
同学,你好,他的错误是什么时候的,如果影响 了财务报表的,不可以直接更正,需要重新做凭证调账的
30楼
2022-12-19 17:20:34
全部回复
月半弯:回复森林老师 他的错误是2015至2021年登错账薄,没影响报表
2022-12-19 17:49:35
森林老师:回复月半弯同学,你好,如果单是登记上的错误,这个是可以的。
2022-12-19 18:05:23

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