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发票是会计核算的原始依据
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 從 开始 发表的提问:
老师,原始发票和票据被我水洗了,怎么办?现在一张一张都有点破损,有的甚至有点字迹略有模糊
你好!作废重开
61楼
2022-12-25 17:23:59
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從 开始:回复晓海老师 老师,是从别的单位取来的?不是我们自己单位开具的。是别单位给我们开的怎么办
2022-12-25 17:46:09
晓海老师:回复從 开始可以作废要求对方重开,或者挂失用复印件入账
2022-12-25 18:12:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 小白兔吖 发表的提问:
工会经费的计算依据是实发工资还是应发工资
你好,根据应发发工资了。
62楼
2022-12-26 16:29:23
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
我刚入职,主办会计让我审核原始单据,我要审核哪些,具体要注意什么 她已经把原始单据,报销单做好账了
审核的内容主要包括下述两方面: (一)审核原始凭证的内容和填制手续是否合规 主要核实凭证所记录的经济业务是否与实际情况相符:凭证必须具备的基本内容是否填写齐全;文字和数字是否填写正确、清楚;有关人员是否签字盖章。审核中若发现不符合实际情况、手续不完备或数字计算不正确的原始凭证,应退回有关经办部门或人员,要求他们予以补办手续。 (二)审核原始凭证反映的经济业务内容是否合理、合法 主要查明发生的经济业务是否符合国家的政策、法令和制度,有无违反财经纪律等违法乱纪的行为。 (三)技术性审核 根据原始凭证的填写要求,审核原始凭证的摘要和数字及其他项目是否填写正确、数量、单价、金额、合计是否填写正确、大、小写金额是否相符。若有差错,应退回经办人员予以更正
63楼
2022-12-26 16:40:38
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出纳依据会计编制的记账凭证在办妥现金收取后应对原始凭证做何处理
将原始凭证再还给会计做帐用
64楼
2022-12-26 16:57:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 姝瑶 发表的提问:
这是公司以前会计做的帐,看不出这个印花税的计税依据,没有原始凭证,能告诉这是什么印花税吗?合同吗?这样不提供原始计税凭证是不是不规范?
你好,是合同金额 的万分之3
65楼
2022-12-26 17:20:59
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姝瑶:回复邹老师 做账时可以不提供合同吗?
2022-12-26 17:44:37
邹老师:回复姝瑶你好,可以的,合同只是备查的
2022-12-26 17:58:08
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 好好 发表的提问:
凭证号可以设置为现\银和转字,根据凭证整理原始单据. 赵老师,我现在还没做分录,只有一叠原始凭证,需要先将原始发票单据分类,再依据分类后单据做分录。怎样分类这些原始凭证?
到财务来的,是收款,或者现金报销\银行付款\发票等,按业务分类就好了.比如某员工现金报销的,那报销单包括后面的附件就是一套单据,差不多是别的部分就分类好了,财务只是整理下单据.
66楼
2022-12-27 16:39:03
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 啦啦无敌 发表的提问:
工程款支付的原始依据都有什么
你好,合同法》第二百六十九条规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。这就是工程款支付最基本的法律依据,也是建设工程合同设立的法律基础。
67楼
2022-12-27 16:56:47
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啦啦无敌:回复庄老师 需要附什么原始凭证呢,比如发票、计量审定单
2022-12-27 17:28:44
庄老师:回复啦啦无敌你好,要的,包括审批单这些都要作为附件,
2022-12-27 17:56:28
啦啦无敌:回复庄老师 没有结算报告根据计量能付进度款吗
2022-12-27 18:06:51
庄老师:回复啦啦无敌你好,实际就是完工百分比确认
2022-12-27 18:26:14
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 王翠青 发表的提问:
我们给对方公司开的发票,到底是作为应收账款计提的原始票据,还是作为增值税计提的原始票据?
作为增值税计提的原始票据
68楼
2022-12-27 17:20:59
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王翠青:回复蒋飞老师 那应收账款附什么原始票据?
2022-12-27 17:49:34
蒋飞老师:回复王翠青开票时做分录 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) (开的发票附在记账凭证后面就可以了)
2022-12-27 18:15:18
王翠青:回复蒋飞老师 那您的意思是把开的发票作为应收账款计提和增值税计提共同的原始票据吗?
2022-12-27 18:26:18
蒋飞老师:回复王翠青是的,你的理解很对
2022-12-27 18:55:35
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
请问一下,我是做账会计,审核原始单据我应该在哪里签字?
你好,可以在记账那个位置签字!
69楼
2022-12-28 16:42:36
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神奇小飞侠:回复老江老师 公司让我审核看看原始单据合不合规,发票是否真实?不是在复和的地方签字吗?
2022-12-28 16:58:12
老江老师:回复神奇小飞侠复核是不有人占了位置了吗
2022-12-28 17:09:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 墨墨子 发表的提问:
食堂费用先支付后 月末分配的依据原始凭是什么呢 食堂费用一月有2000-3000 那计提的依据合理吗 根据工资吗?
您好!你说的分配是分配什么?食堂的费用计入管理费用-福利费就可以了
70楼
2022-12-28 16:50:28
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墨墨子:回复宋生老师 @宋老师:食堂费的用计入应付职工薪酬应付福利费 有2种分录 一种是先支付 后月末分配 (这个分配)一种是先计提后支付,感觉2种是一样的,对后期报表有什么影响没, 直接计入管理费用 福利费吗?新准则不是要计入应付职工薪酬福利费吗?我有点糊涂了
2022-12-28 17:21:12
宋生老师:回复墨墨子你好!是借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
2022-12-28 17:36:56
墨墨子:回复宋生老师 @宋老师:借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 支付应该是 借应付职工薪酬-非货币性福利 贷库存现金 ?完整的分录是什么
2022-12-28 18:01:59
宋生老师:回复墨墨子是的。支付的时候就是后面那个分录。
2022-12-28 18:23:12
墨墨子:回复宋生老师 @宋老师:应该是先支付 然后月末借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利?
2022-12-28 18:35:31
宋生老师:回复墨墨子您好!你发生的时候可以直接这样做。 如果先支付可以计入预付账款。 后面冲减预付
2022-12-28 18:58:27
墨墨子:回复宋生老师 我们都是先借款,然后在拿票据报销的,借款时 借其他应收款 贷库存现金,报销时,借管理费用福利费贷其他应收款?
2022-12-28 19:11:02
宋生老师:回复墨墨子您好!是的。分录就是这样
2022-12-28 19:25:51
墨墨子:回复宋生老师 那没有应付职工薪酬福利费这个科目了?有的说要记应付职工薪酬福利费这个科目?
2022-12-28 19:48:45
宋生老师:回复墨墨子是借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬 贷预付账款/其他应收款
2022-12-28 20:07:37
墨墨子:回复宋生老师 那第一个分录的就是计提?那原始凭证是什么呢?每个月食堂花费也不一样,计提是按照什么标准呢?
2022-12-28 20:32:49
宋生老师:回复墨墨子您好!按实际发生的计入啊。
2022-12-28 20:43:16
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ HaHa 发表的提问:
记账凭证的登记的唯一依据是原始凭证对么
你好,是审核无误的原始凭证才对。
71楼
2022-12-28 17:11:02
全部回复
HaHa:回复吴月柳 如果凭证是审核过对的呢
2022-12-28 17:32:56
吴月柳:回复HaHa那就是的
2022-12-28 18:01:45
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 别跑~~~~喵 发表的提问:
根据原始凭证编分录,请根据我发的顺序依次编制,并标序号
1、借:应交税费-应交增值税5660.36 贷:银行存款5660.36 2、借:应交税费-教育税169.81 地方教育税附加113.21 管理费用-堤围费56.6 贷:银行存款339.62 3、应交税费-城建税396.23 贷:银行存款396.23
72楼
2022-12-28 17:17:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ???????????? 发表的提问:
有没有原始票据审核的课程,
这个没有,可以参照0基础学会计课程学习
73楼
2023-01-02 08:39:44
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晨希 发表的提问:
工程地在外地的,到外地预缴增值税,像外地预缴的企业所得税是依据哪个项目来核算的?外地预缴个人所得税依据哪个项目来核算?外地的水利专项收入以及工会经费依据哪个项目来核算?比如是依开票不含税金额还是什么项目?
依据开票的项目缴纳啊,开票不含税金额
74楼
2023-01-02 09:04:45
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晨希:回复袁老师 开票金额为240666.49元(不含税),要怎么计算预缴企业所得税及个人所得税,水利专项收入及工会经费?计算公式及税率是怎样的?
2023-01-02 09:28:24
袁老师:回复晨希240666.49*2%预交增值税,其他看当地规定税率计算
2023-01-02 09:38:41
晨希:回复袁老师 其他的税是开票金额(不含税)*税率吗?
2023-01-02 10:07:21
袁老师:回复晨希是的
2023-01-02 10:23:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
老师,买的别人的设备,但是原始的发票他们已经做账了,那我们按什么依据做账
你好,需要对方给你开具发票的
75楼
2023-01-02 09:32:27
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